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RÉPUBLIQUE D'HAITI
DOCUMENT DE STRATÉGIE NATIONALE
POUR LA CROISSANCE
ET LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
DSNCRP
(2008-2010)
POUR RÉUSSIR
LE SAUT
QUALITATIF
NOVEMBRE 2007
COMMISSION DE PRÉPARATION DU DOCUMENT DE STRATÉGIE NATIONALE
POUR LA CROISSANCE ET POUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
SECRÉTARIAT TECHNIQUE DE LA COMMISSION DE PRÉPARATION DU DSNCRP
MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE (MPCE)
République d’Haïti
Document de Stratégie Nationale
pour la Croissance
et la Réduction de la Pauvreté
DSNCRP
(2008-2010)
POUR RÉUSSIR
LE SAUT QUALITATIF
Novembre 2007
Dépôt légal XX-XX-XXX
Bibliothèque Nationale d’Haïti
Achevé d’imprimer en mars 2008
sous les presses de l’Imprimerie Deschamps
Port-au-Prince, Haïti.
Ministère de la Planification
et de la Coopération Externe (MPCE)
2008. Tous droits réservé.
Table des matières
Cartographie sur la pauvreté en Haïti : Accès aux services sociaux de base ........................................... 7
Liste des abréviations .............................................................................................................. 8
Liste des tableaux ................................................................................................................... 10
Liste des graphiques .............................................................................................................. 10
AVANT-PROPOS DU PREMIER MINISTRE.................................................................................. 12
RÉSUMÉ EXÉCUTIF .............................................................................................................. 14
INTRODUCTION
1. Le contexte d’élaboration ............................................................................. 23
2. Le processus participatif ............................................................................... 24
Description du processus ........................................................................... 24
Première phase .......................................................................................... 24
Deuxième phase ........................................................................................ 25
Cadre institutionnel .................................................................................. 26
3. Le plan du document ................................................................................... 28
PREMIÈRE PARTIE
LE DOUBLE DÉFI DE LA PAUVRETÉ ET DE L’INÉGALITÉ .................................29
CHAPITRE 1 : Étendue de la pauvreté et des inégalités ........................................... 31
Revenus, pauvreté et inégalités .......................................................................... 31
La pauvreté humaine et les inégalités ................................................................. 32
La perception de la pauvreté par les ménages ..................................................... 33
CHAPITRE 2 : Caractéristiques et déterminants de la pauvreté et de l’inégalité .... 34
Groupes pauvres et groupes vulnérables ............................................................. 34
Pauvreté et inégalités par zones de résidence ...................................................... 35
Genre, pauvreté et inégalités .............................................................................. 36
Education et pauvreté........................................................................................ 36
Emploi et pauvreté ............................................................................................ 37
Accès aux services de base .................................................................................. 38
CHAPITRE 3 : Dynamique de la pauvreté et des inégalités entre 1986 et 2006 ..... 40
La dynamique de croissance, pauvreté et inégalités ............................................ 40
Les facteurs déterminants de la pauvreté en Haïti .............................................. 41
Distribution de revenus et distribution des actifs ............................................... 41
Mutations structurelles et pauvreté ................................................................... 41
Démographie et pauvreté .................................................................................. 42
DEUXIÈME PARTIE
LA VISION ET LES GRANDS DÉFIS .............................................................................43
CHAPITRE 4 : Les Grands Défis à l’horizon 2015 ................................................... 45
Première étape .................................................................................................. 46
L’établissement des bases du développement futur ..................................... 46
Deuxième étape................................................................................................. 47
La consolidation des acquis et l’exploitation systématique
des principales opportunités identifiées .................................................... 47
TROISIÈME PARTIE
LA STRATÉGIE DE CROISSANCE
ET DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ............................................................51
CHAPITRE 5
PILIER 1 : Les vecteurs de la croissance .......................................................................53
1. L’Agriculture et le Développement rural ........................................................ 53
Stratégie globale d’intervention ................................................................. 53
Promotion d’une agriculture durable et d’une meilleure gestion du foncier 54
Relance de la production agricole .............................................................. 55
Modernisation des infrastructures rurales .................................................. 55
Promotion de la Pêche et de l’Aquaculture ................................................. 56
Relance vigoureuse de l’Agro-transformation ............................................ 56
Promotion d’une nouvelle stratégie de Commercialisation ....................... 56
Renforcement des structures d’appui à la production ................................. 57
Financement de l’agriculture ..................................................................... 57
2. Le Tourisme .................................................................................................. 58
3. Les Infrastructures ......................................................................................... 59
Le Transport .............................................................................................. 59
L’Electricité ............................................................................................... 60
4. Science, Technologie et Innovation ............................................................... 61
Objectifs poursuivis et lignes d’action ........................................................ 61
5. Intégration Economique Régionale et Développement
Economique National ................................................................................ 62
CHAPITRE 6
PILIER 2 : Développement humain - Priorité aux services sociaux de base ........... 63
1. L’Éducation et la Formation .......................................................................... 63
Politique de réorganisation de l’offre scolaire en faveur des élèves pauvres .. 63
Politique de requalification des Enseignants et des Directeurs d’école ........ 64
Politique d’encadrement adéquat des Ecoles, des Elèves et des Parents ....... 65
Politique d’amélioration de la Coordination des Opérateurs du Secteur éducatif . 66
Politique d’accroissement des ressources publiques au secteur .................... 67
2. La Santé ........................................................................................................ 68
Promotion d’un système de santé moderne
et largement accessible aux groupes vulnérables ........................................ 68
Revitalisation et extension du réseau hospitalier ......................................... 70
Renforcement des Unités Communales de Santé (UCS) ............................ 70
Renforcement de la prise en charge des maladies prioritaires ...................... 71
Politique d’accès aux médicaments essentiels ............................................. 72
Politique de renforcement de la Gouvernance du Système de Santé ........... 72
Politique de développement des Ressources humaines ............................... 73
Politique de Gestion des Déchets en milieu hospitalier .............................. 73
3. Eau potable et Assainissement ...................................................................... 75
Les grands objectifs retenus ....................................................................... 75
Lignes stratégiques d’action ...................................................................... 75
CHAPITRE 7
PILIER 3 : Gouvernance démocratique - Priorité à la justice et à la sécurité .......... 77
1. La Justice ...................................................................................................... 77
Une Justice accessible, crédible et indépendante ........................................ 79
2. La Sécurité .................................................................................................... 80
Renforcement de la Police par l’amélioration des statuts
et des conditions de vie et de travail du personnel .................................... 81
Renforcement de l’encadrement et des structures de la chaîne
de commandement, de gestion et de contrôle de l’institution .................. 81
Restructuration de la PNH ........................................................................ 82
Extension de la PNH sur l’intégralité du territoire national
et amélioration des prestations ................................................................. 82
CHAPITRE 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales .......................... 83
1. La sécurité alimentaire ................................................................................... 83
Situation nutritionnelle et sanitaire............................................................ 83
Disponibilité alimentaire globale ............................................................... 84
Nécessité d’une politique alimentaire globale ............................................ 84
2. Les Handicapés ............................................................................................. 86
3. Jeunesse et Sports ......................................................................................... 87
4. Égalite des sexes ............................................................................................ 87
Scolarisation et Niveau d’éducation ........................................................... 87
5. L’Environnement et le Développement durable ............................................. 90
Les Ressources naturelles utilisées par l’Haïtien pauvre
et l’Environnement .................................................................................. 90
Les conditions de santé de l’Haïtien pauvre et l’environnement ................. 91
Les pauvres et l’urbanisation sauvage en Haïti ........................................... 92
La vulnérabilité et la fracture environnementale en Haïti
aggravées par les changements climatiques ............................................... 92
Politiques en matière d’environnement ...................................................... 92
Les 9 axes d’intervention ........................................................................... 93
Suivi et surveillance de l’environnement .................................................... 93
6. La réduction des Risques et des Catastrophes ............................................... 93
7. Lutte multisectorielle contre le VIH/SIDA .................................................... 94
Le plan stratégique multisectoriel 2006-2012 ............................................ 95
8. Stratégie de renforcement des capacités de l’Etat ........................................... 96
Réforme et modernisation de l’Etat ........................................................... 96
Programme de Réforme de la Fonction Publique ....................................... 97
Programme de Réforme managériale ......................................................... 97
Programme de Réforme de la déconcentration des Services publics ........... 98
Programme de Décentralisation territoriale ............................................... 98
Programme de modernisation du cadre physique des Services publics ........ 99
Programme de Modernisation technologique de l’Administration publique .... 100
9. Développement urbain .................................................................................. 100
10. Aménagement du Territoire ......................................................................... 103
Stratégie spatiale ........................................................................................ 103
11. Culture ...................................................................................................... 105
QUATRIÈME PARTIE
LE CADRE MACRO-ECONOMIQUE ...................................................................107
CHAPITRE 9 : Le cadre et les politiques macroéconomiques ................................. 109
Objectifs de croissance et stratégie de réduction de la pauvreté .................. 109
Politiques macro-économiques .................................................................. 111
Politiques budgétaire et fiscale ................................................................... 112
Politique monétaire ................................................................................... 115
Balance des paiements .............................................................................. 116
Perspectives macro-économiques pour 2007-2011 ................................... 116
Scénario de base ...................................................................................... 117
Scénario optimiste ..................................................................................... 118
Facteurs de risque ...................................................................................... 119
CINQUIÈME PARTIE
LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI-ÉVALUATION ..........................................121
CHAPITRE 10 : Mise en œuvre et suivi .................................................................... 123
1. Cadre institutionnel de la mise en œuvre ...................................................... 123
Au plan stratégique : ................................................................................. 123
Au plan opérationnel ................................................................................. 124
2. Le Système de suivi-évaluation ...................................................................... 124
Les Instruments de suivi ............................................................................ 124
Suivi de l’exécution du DSNCRP ............................................................. 125
Le suivi d’impact des actions du DSNCRP ............................................... 126
Suivi participatif ........................................................................................ 126
Evaluation du DSNCRP ........................................................................... 126
SIXIÈME PARTIE
LE CHIFFRAGE ET LE FINANCEMENT DE LA STRATÉGIE .........................127
CHAPITRE 11 : Le Chiffrage et le financement de la Stratégie ............................... 129
Coûts d’opérationnalisation du DSNCRP ......................................................... 129
Stratégie de financement du DSNCRP ............................................................. 131
Risques liés au financement du DSNCRP ......................................................... 131
ANNEXES ............................................................................................................. 133
Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Liste des abréviations
ABD Aide Budgétaire pour le Développement
ACICI Accord instituant l’Agence de Coopération et d’Information pour le Commerce
International
ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique
AEC Association des Etats de la Caraïbe
AMOCCI Appui à la Mise en Oeuvre du Cadre de Coopération Intérimaire
ANAMAH Association Nationale des Magistrats Haïtiens
ANE Acteur Non Etatique
APE Accord de Partenariat Economique
AT Assistance Technique
BEI Banque Européenne d’Investissement
BFI Besoins Fondamentaux Insatisfaits
BID Banque Interaméricaine de développement
BM Banque Mondiale
BON Bureau de l’Ordonnateur National
BRH Banque de la République d’Haïti
CARICOM Marché Commun Caribéen
CARIFORUM Forum des Etats ACP des Caraïbes
CARLI Comité des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles
CBI Caribbean Basin Initiative
CCI Cadre de Coopération Intérimaire
CDB Caribbean Development Bank
CE Commission Européenne
CEDH Centre Oecuménique des Droits de l’Homme
CEP Conseil Electoral Provisoire / Permanent
CICR Comité International de la Croix-Rouge
CLIO Comité de Liaison des ONG
CONATE Conseil National de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
CONHANE Conseil Haïtien des Acteurs Non Etatiques
CSP Country Strategy Paper
DCE Délégation de la Commission Européenne
DDR Désarmement, Démobilisation et Réintégration
DGI Direction Générale des Impôts
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
DSRP-I Document de Stratégie Intérimaire de Réduction de la Pauvreté
DSNCRP Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et pour la Réduction de la
Pauvreté
ECVH Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti
Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Liste des abréviations
ECBM Enquête sur le Budget de Consommation des Ménages
EMMUS Enquête sur la Mortalité, la Morbidité et l’Utilisation des Services
FMI Fonds Monétaire International
FRPC Facilité pour la Réduction de la Pauvreté
IDH Indice de Développement Humain
IDT Indicateur de Développement Technologique
IPH Indice de la Pauvreté Humaine
ISDH Indice Sexo-spécifique de Développement Humain
IHSI Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique
MDRI Initiative Multilatérale d’Allègement de la Dette
MEF Ministère de l’Economie et des Finances
MENFP Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
MJSAC Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique
MJSP Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique
MPCE Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
MSPP Ministère de la Santé Publique et de la Population
NTIC Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
PPTE Pays Pauvres Très Endettés
RGDH Recensement Général de la Population et de l’Habitat
SWAP Sector-Wide Approach (Appui Budgétaire Sectoriel)
ULCC Unité de Lutte Contre la Corruption
10 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Liste des tableaux
1. Pauvreté et extrême pauvreté en Haïti
2. Incidence de la pauvreté en Haïti par milieu de résidence
3. Taux de chômage par groupe d’âge de la population de 10 ans et plus selon le sexe
et le milieu de résidence
4. Accès aux services sociaux dans les départements
5. Couverture des besoins en eau et assainissement
6. Régions/Pôles de croissance et de développement (2007-2015)
7. Les grands objectifs nationaux (2010-2015)
8. Nombre de touristes et d’excursionnistes arrivant en Haïti
9. Etat d’avancement des OMD en Haïti (juin 2007)
10. Besoins de financement période 2008-2010
10.1. Caractéristiques des scénarios de perspectives macroéconomiques pour 2007-2011
10.2. Evolution anticipée des composantes de la demande globale
Liste des graphiques
10.1 Croissance et inflation en %
10.2 Recettes fiscales et dépenses publiques
Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010) 11
Avant-propos
du Premier ministre
La Stratégie Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSNCRP), que
nous présentons dans ce document, se veut la version la plus achevée de l’exposé de la vision et
des moyens à mettre en œuvre pour sortir le pays de la spirale de la pauvreté et de la misère.
Cette Stratégie s’inscrit en continuité avec l’Énoncé de Politique Générale ratifié par le
Parlement en juin 2006, ainsi que le Document préparé pour la Conférence Internationale sur
le Développement Économique et Social d’Haïti de juillet 2006 (CIDES l) et la Conférence
de Madrid (CIDES ll, novembre 2006) où Haïti et ses partenaires internationaux ont reconnu
leur responsabilité commune face au défi de l’efficacité de l’aide.
Le DSNCRP est issu d’un vaste processus participatif qui lui confère une représentativité
certaine et engage toutes les composantes de la société haïtienne. Elle engage donc au premier
chef le Gouvernement que je dirige.
« Réussir un saut qualitatif », telle est la tâche qui est la nôtre. Il nous faut avoir l’ambition
de saisir la fenêtre d’opportunité créée par le retour à la constitutionnalité, la mise en place des
institutions de l’État et la mobilisation des Haïtiennes et Haïtiens et pour marquer, de manière
irréversible, l’histoire de notre pays.
Les défis sont considérables : impulser une dynamique forte de rattrapage des Objectifs
du Millénaire pour le développement, doter le pays d’une économie moderne, renforcer l’État
dans toutes ses composantes institutionnelles et mettre notre créativité et notre patrimoine
culturel au service du développement du pays.
Il y a lieu d’être optimiste tout en demeurant conscient qu’il n’y aura pas de période de
grâce. Nous pouvons déjà compter sur des acquis indéniables. La sécurité s’améliore et les ci-
toyens et citoyennes peuvent maintenant mener une vie presque normale. Il reste des progrès à
réaliser, mais nous sommes sur la bonne voie.
La gestion rigoureuse de l’économie, la lutte incessante contre la corruption, les efforts de
dynamisation de notre fonction publique concourent à la mise en place des conditions néces-
saires pour le rattrapage obligé que notre pays doit effectuer.
Ce document fournit le cadre qui doit permettre à nos partenaires internationaux d’ajus-
ter leurs programmations pour répondre adéquatement aux besoins du pays.
Il est à retenir que la mise en œuvre de cette stratégie sera d’autant mieux facilitée que nous
parviendrons à concrétiser cette nouvelle façon de coopérer sur laquelle nous nous sommes
engagés à Port-au-Prince en juillet 2006.
L’acceptation sans équivoque, réitérée à Madrid en novembre de la même année, des prin-
cipes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide, et notamment celui de notre respon-
sabilité mutuelle interpelle. Nous devons mettre en place les mécanismes d’intervention et de
dialogue adéquats capables de canaliser les efforts vers le mieux-être du peuple haïtien. Nous
accusons un retard à ce chapitre.
Mon Gouvernement prend la pleine mesure de la difficulté du chemin à parcourir et en-
tend assumer entièrement le leadership haïtien dans la réussite de la stratégie proposée. Nous
attendons de nos partenaires un rapport de confiance et de solidarité en continuité avec les
efforts consentis jusqu’à présent.
Nous nous engageons donc dans cette action commune dont les résultats se mesureront à
l’aune de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et concitoyennes.
Jacques-Edouard Alexis
Premier ministre
14 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Résumé exécutif
Au cours des 20 dernières années, Haïti a connu de profondes mutations affectant tous les secteurs
de la vie nationale et plus particulièrement le politique, l’économique, le social et l’environnemental.
La stabilité politique retrouvée à partir 2006, la mise en place réussie d’un cadre macro-économi-
que, la diminution de l’insécurité et une croissance économique modeste mais continue depuis quatre
ans représentent des acquis importants. Mais ils sont insuffisants pour faire face à l’ensemble des défis
qui interpellent le pays. Le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et pour la Réduction
de la Pauvreté (DSNCRP) a été préparé pour affronter ces défis et pour apporter des réponses satis-
faisantes aux aspirations de la population haïtienne.
Le document comporte six parties. La première propose un diagnostic de la pauvreté et de l’inégalité
sur la base de données d’enquête les plus récentes. La deuxième met en relief la vision des acteurs étati-
ques et non étatiques ainsi que les défis à l’horizon 2015. La troisième reprend dans son essence les grands
chantiers retenus par le Gouvernement d’Haïti lors de la Conférence Internationale du 25 juillet 2006
qui ont été reformatés en trois piliers : Vecteurs de croissance, Développement humain et Gouvernance
démocratique supportés par des axes stratégiques spécifiques et transversaux d’intervention. La quatrième
traite du cadre et des politiques macro-économiques. La cinquième partie traite de la mise en œuvre et du
suivi du DSNCRP, et, enfin, la sixième partie qui traite du chiffrage et du financement.
Survol de la pauvreté en Haïti
Les données sur la pauvreté et des inégalités en Haïti révèlent qu’en 2001, 56% de la po-
pulation haïtienne, soit 4,4 millions d’habitants sur un total de 8.1 millions, vivait en dessous
de la ligne de pauvreté extrême de 1$ US PPA par personne et par jour. Sur 10 personnes,
on estimait qu’environ 7,6 étaient considérées pauvres, c’est-à-dire ne disposant pas de 2 US
$ PPA par personne et par jour, 40% des plus pauvres de la population n’ont accès qu’à seule-
ment 5.9% du revenu total, tandis que les 20% les plus nantis captent 68%. Ainsi 80% de la
population ne dispose que de 32% des revenus et que les 2% les plus riches seraient en posses-
sion de 26% du revenu total.
Résumé exécutif 15
En 2005 Haïti aurait régressé dans l’échelle du développement passant du 146e rang en
2000 au 153e rang. L’IHSI, conjointement avec le Centre Latino Américain de Démographie
(CELADE) et l’UNFPA, estime l’espérance de vie à la naissance à 58,1 (2000-2005), sur la
base des données du Recensement de 2003.
D’autres indices, comme la diminution progressive de la couverture forestière, la malnu-
trition des enfants, la baisse moyenne annuelle du produit réel per capita et de la consomma-
tion moyenne, sont révélateurs d’une dégradation des conditions de vie.
La République d’Haïti, devant la gravité des conséquences de la pauvreté et des inégalité
sociales répertoriées, s’est engagée à relever le défi de rechercher, à travers un processus partici-
patif inclusif avec tous les acteurs des différents secteurs de la population, la meilleure stratégie
nationale pour une croissance durable et pour une réduction substantielle de la pauvreté.
Le processus participatif
Le processus participatif dans l’élaboration du DSNCRP a permis d’assurer une large
implication des parties prenantes. L’ensemble des activités s’est déroulé sur deux phases. La
première, dite de sensibilisation/consultation, avait pour cadre le contexte départemental et
sectoriel. La consultation a touché plus de 2000 personnes sur l’ensemble du pays. Les élus
locaux et nationaux, les représentants des thématiques transversales ou spécifiques et surtout
les groupes sociaux les plus vulnérables y ont participé activement.
La deuxième phase du processus (phase de participation) a été réalisée sur une base thé-
matique dans les communes, les départements et au niveau national en vue de favoriser le
consensus le plus large autour de ce document stratégique. Cette phase a accueilli plus de 3000
participants venus de différents secteurs : ONG, gens d’affaires, acteurs étatiques, coopératives,
universités, institutions financières, associations paysannes de producteurs et artistes.
Les défis
Pour concrétiser la vision stratégique du DSNCRP, la société haïtienne devra relever avec
succès quatre défis majeurs : i/ impulser une dynamique forte de rattrapage des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) dans le sens d’un développement social plus consis-
tant; ii/ se doter d’une économie moderne à large base territoriale et compétitive pour faire face
à la modernisation accélérée des économies de la Caraïbe qui rend impérieux le rééquilibrage du
rapport de compétitivité régionale d’Haïti; iii/ moderniser l’État pour le mettre, une fois pour
toute, au service de tous les citoyens exigeant que des efforts plus importants soient entrepris
pour moderniser et réadapter le système de management public; iv/ valoriser nos deux grands
avantages comparatifs, soit, d’une part, notre créativité culturelle et patrimoine historique et,
d’autre part, notre diaspora. Le redémarrage du processus de développement doit s’appuyer sur
les potentialités en matière de création et de production culturelles. Le capital culturel est un
atout majeur pour tirer parti de la mondialisation.
16 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Les étapes pour répondre aux défis
Ces considérations amènent à distinguer deux grandes étapes dans les réponses à donner
pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance en Haïti dans les prochaines décennies.
Première étape : 2007-2009
Cette étape porte sur la période 2007/08 – 2009/10 couvrant les trois années de mise en
œuvre des engagements économiques et financiers vis-à-vis du FMI dans le cadre de la FRPC,
c’est-à-dire : i/ maintien du cadre macro-économique actuel axé sur une gestion saine de l’éco-
nomie avec des politiques budgétaires et monétaires prudentes pour résorber significativement
les grands déséquilibres conjoncturels internes et externes; ii/ modernisation de l’agriculture
et renforcement de l’effort de modernisation des infrastructures de transport, amélioration de
la fourniture d’énergie électrique et développement des services de télécommunication. Toute-
fois, la promotion d’une plus grande équité sociale à travers l’éducation et la santé constituera
l’axe principal de réduction de la pauvreté et des inégalités pendant cette période.
Deuxième étape : 2010-2015
Elle a pour caractéristique fondamentale la recherche d’une croissance accélérée et d’une
grande maîtrise du développement social. Elle vise par conséquent une réduction à la fois de
la pauvreté monétaire et de la pauvreté humaine. Le cadre macro-économique sera réorienté
pour le rendre plus incitatif dans les secteurs économiques dont les potentialités pourront être
plus facilement exploitées comme : les branches à fort potentiel du secteur agricole, l’agro-in-
dustrie, le tourisme et les filières textiles de l’industrie manufacturière qui bénéficieront d’une
priorité. La Banque Centrale ne devrait plus se concentrer essentiellement sur la réduction de
l’inflation. Elle devrait au cours de cette deuxième étape de la stratégie de développement éco-
nomique et social cibler également la croissance et la création d’emplois.
Les Piliers prioritaires d’une stratégie de croissance
et de réduction de la pauvreté
Pilier 1 : les vecteurs de la croissance
La stratégie de croissance intégrant l’impératif de la lutte pour la réduction de la pauvreté s’ap-
puie sur quatre domaines clés ou vecteurs de la croissance : l’agriculture et le développement rural ;
le tourisme ; la modernisation des infrastructures ; la science, la technologie et l’innovation.
Agriculture et développement rural
La stratégie relative à ce secteur exige un ensemble d’actions, dont le réaménagement du
milieu rural avec un zonage garantissant la protection de notre environnement, la diversifi-
Résumé exécutif 17
cation des activités génératrices de revenus, et des mesures légales pour la pérennisation des
acquis en matière de développement et pour une meilleure répartition des richesses générées.
Tourisme
Le tourisme demeure un facteur de développement car cette activité est désormais consi-
dérée comme un phénomène en expansion. Pour pouvoir profiter d’une telle opportunité, Haï-
ti a des choix à faire dont la rationalisation dans le sens de l’efficacité et surtout d’adéquation
entre les décisions et le contexte de leur mise en œuvre. Les orientations générales se précisent
à l’intérieur d’une nouvelle géographie touristique nationale.
Les infrastructures
Une priorité de la stratégie développée est de parvenir, à travers le maillage routier natio-
nal, à une réelle maîtrise des réseaux de transport. Les grandes orientations pour les transports
terrestres régionaux : i/ favoriser le développement des potentialités régionales et renforcer la
compétitivité de l’économie haïtienne; ii/ rééquilibrer le territoire national par l’éclosion de
grandes métropoles régionales; iii/ garantir la continuité du territoire; iv/ protéger les infras-
tructures existantes et v/ protéger l’environnement.
Pilier 2 : le développement humain
Le développement humain repose sur l’amélioration significative de la disponibilité des
opportunités, dont les services sociaux, offertes à la population afin qu’ils puissent développer
au mieux leurs capacités à savoir :
Éducation et formation
L’amélioration du rendement du système passe par i/ la requalification des enseignants
et des directeurs d’école; ii/ l’encadrement adéquat des écoles, des élèves et des parents; iii/ la
création de synergie entre l’État et les autres acteurs opérant dans le secteur.
Santé
Les maladies dites prioritaires ont un impact majeur sur l’état de santé de la population et
ont des conséquences économiques considérables. Cette situation est d’autant plus inaccepta-
ble qu’elle peut être améliorée par des mesures adéquates. Les objectifs poursuivis seront donc
de : i/ renforcer les deux volets de prévention/information; ii/ d’améliorer la prise en charge et
de développer la collaboration intersectorielle.
Les lignes stratégiques d’action retenues pour l’atteinte de ces objectifs sont : i/ l’élabo-
ration d’une politique nationale de santé et l’actualisation de toutes les lois nécessaires à sa
régulation ; ii/ la mise en place d’une inspection et d’une évaluation de l’action sanitaire à tous
les niveaux ; iii/ l’élaboration d’une Charte de partenariat avec les autres acteurs étatiques et les
acteurs non étatiques ; iv/ et enfin, la modernisation du système d’information sanitaire.
1 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Eau et assainissement
La performance du secteur Eau et Assainissement laisse à désirer : taux de couverture nette-
ment insuffisant, résultats financiers continuellement négatifs, investissements le plus souvent pris
en charge par des financements externes, qualité de service généralement médiocre. Les objectifs
institutionnels retenus visent à remplacer les entités actuellement en charge au niveau national
par des offices régionaux dont la gestion pourrait faire l’objet de contrats avec le secteur privé.
Les handicapés
Selon les statistiques disponibles, Haïti compte environ 800.000 personnes handica-
pées soit environ 10% de sa population totale. Ce problème est abordé à travers les lignes
stratégiques d’actions suivantes : i/ augmentation de la prévention de l’incapacité, à travers la
vaccination, la nutrition, la détection précoce et l’intervention au moment opportun de fa-
çon à minimiser les risques d’incapacité; ii/ création de services de réhabilitation médicale dans
les principaux hôpitaux du pays et favoriser des subventions pour l’acquisition de prothèses et
de médicaments et autres supports spécifiques; iii/ création d’une Maison des Handicapés dans
chacun des chefs-lieux de département.
Les enfants pauvres
A partir des données d’enquête, il ressort qu’en 2005, 2,7 millions d’enfants de 0-18 ans
n’ont pas accès à au moins un des services sociaux de base connus. Les progrès en matière de
transport, santé, éducation, agriculture, finances bénéficieront sans doute à l’enfant soit de fa-
çon directe, soit à travers les ménages dans lesquels ils vivent. Les réformes des politiques et des
institutions viseront : i/ la levée des obstacles aux investissements en faveur des enfants et des
jeunes; ii/ le soutien continu aux familles et aux communautés (transferts, investissements pu-
blics/non publics); iii/ la recherche de la participation et de l’autonomisation des adolescents.
La jeunesse
L’une des catégories les plus touchées par la crise multidimensionnelle actuelle est la Jeu-
nesse dont le poids démographique dépasse les 50% de la population globale. Les objectifs
poursuivis sont : i/ améliorer le cadre de vie des jeunes par leur intégration socio-économique
et socioculturelle; ii/ promouvoir des activités physiques et sportives. Les lignes stratégiques
d’actions arrêtées visent au : i/ développement d’un programme d’insertion socio-économique
et socioculturelle de la Jeunesse sur toute l’étendue du territoire ; ii/ établissement et exécution
d’un programme de développement du Sport ; iii/ établissement et exécution d’un programme
de développement du civisme pour la promotion de citoyens haïtiens responsables.
Le VIH/SIDA
La mise en œuvre de l’axe stratégique de réduction des risques d’infection est dominée par
la réalisation d’activités d’éducation pour le changement de comportement. Sur l’axe de réduc-
tion du risque, les activités de communication doivent prendre en compte tous les facteurs de
risques non médicaux, qui sont mieux connus par d’autres secteurs, davantage concernés et
crédibles pour le faire.
Résumé exécutif 1
L’égalité des sexes
Les principales actions retenues sont : i/ introduire l’éducation sexuelle comme moyen de
prévention de la grossesse précoce et de la violence dans les nouveaux programmes de forma-
tion, dans l’éducation de base ou encore dans les classes fondamentales ; ii/ promotion de lois
générales sur l’éducation dans tous ses aspects avec la perspective de genre.
Au plan de la santé, les actions retenues sont : i/ promotion de l’établissement d’un plan
national pour diminuer le niveau de mortalité maternelle et porter le MSPP à offrir aux femmes
des services de santé reproductive de qualité; ii/ développement d’une stratégie d’information,
d’éducation et de communication et de services en partenariat avec les institutions étatiques et
non étatiques pour la santé sexuelle reproductive spécialement pour les jeunes adolescents des
deux sexes et les femmes en âge de procréer; iii/ adoption d’une politique de services médicaux
et paramédicaux gratuits dans tous les hôpitaux et les centres de santé publics pour la préven-
tion du cancer du sein, du col de l’utérus et d’autres parties du corps des femmes notamment
celles de conditions modestes.
Pilier 3 : la gouvernance démocratique
L’État haïtien se doit d’investir dans la gouvernance démocratique. Le DSNCRP, en la
matière, donne la priorité à la modernisation de l’État et à l’établissement d’un État de droit,
plus particulièrement au niveau de la Justice et de la Sécurité. La mise en place d’un ordre juri-
dique équitable, d’un système judiciaire fonctionnel et d’un climat général de sécurité sont des
conditions essentielles pour la croissance et la réduction de la pauvreté.
La justice
Pour restaurer la confiance des justiciables dans la justice, il sera opportun d’évaluer tous
les juges et officiers du ministère public travaillant actuellement dans le système du point de
vue de la formation académique, de l’expérience professionnelle et des qualités morales et éthi-
ques et de consolider les mécanismes de surveillance et de contrôle des tribunaux. Cinq grandes
priorités sont retenues : i/ restructuration et modernisation du MJSP par l’élaboration d’une
nouvelle loi organique et par la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM);
ii/ établissement du pouvoir judiciaire; iii/ amélioration de l’accès aux tribunaux et leur effi-
cacité; iv/ réhabilitation et développement cohérent du système carcéral ; v/ modernisation de
la législation.
La sécurité
La lutte contre l’insécurité par la restauration de l’institution policière est donc au cœur
de la SNCRP. Six (6) lignes stratégiques d’action ont été retenues : i/ amélioration des statuts
et des conditions de vie et de travail du personnel de la PNH; ii/ restructuration de la PNH
et renforcement des structures de la chaîne de commandement, de gestion et de contrôle de
l’institution policière; iii/ déploiement de la PNH sur toute l’étendue du territoire; iv assainis-
sement de l’institution policière et, v/ lutte contre la corruption interne et la prévarication.
20 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
La modernisation de l’État
Il est devenu indispensable de rétablir rapidement la capacité d’action de l’Etat et du
secteur public en général. L’approche stratégique de modernisation de l’appareil d’Etat est une
démarche globale articulée autour des actions suivantes : i/ rôle de premier plan au dévelop-
pement et à la valorisation des ressources humaines; ii/ réforme managériale pour dynamiser
le fonctionnement de tous les services publics essentiels aux deux niveaux central et local ;
iii/ modernisation de la technologie administrative et du cadre physique de travail des agents
publics.
L’aménagement du territoire
L’aménagement du territoire est la réponse intelligente au problème de la croissance éco-
nomique et de sécurité de la société. Dans ce contexte, la décentralisation politique et écono-
mique devra se conjuguer afin que l’aménagement du territoire assure une bonne répartition
spatiale des activités et garantisse une politique cohérente de rénovation rurale. De manière
spécifique, il s’agira de reconstruire à terme le territoire national sur la base de l’intégration de
l’espace national, de la solidarité entre les zones rurales et urbaines et de la compétitivité des
divers territoires.
Le cadre macro-économique
La stabilité macro-économique est un préalable essentiel au déploiement d’une stratégie
de croissance et de réduction de la pauvreté. Une faible inflation limite l’érosion de la valeur
réelle des salaires et des actifs détenus par les agents économiques et notamment par les pau-
vres. Grâce à la qualité de la gestion macro-économique de ces dernières années, l’économie
haïtienne repart dans un contexte de consolidation des fondamentaux de l’économie. L’objectif
dans ce domaine est de faire passer la pression fiscale de 10% actuellement à 14% en 2011, et
de rechercher une augmentation des recettes fiscales par un renforcement des capacités institu-
tionnelles des administrations concernées et par une lutte contre la contrebande. Parallèlement,
l’État veillera à une meilleure allocation des dépenses publiques en améliorant le ciblage en vue
de dynamiser la croissance. En ce qui concerne l’efficacité et la qualité des dépenses publiques,
il s’agit d’élaborer, à partir de 2008, un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour la
mise en cohérence des politiques sectorielles et macro-économiques, des dépenses publiques
programmées et des dépenses effectivement réalisées.
Le financement, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie
La Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (SNCRP) né-
cessite pour son opérationnalisation, sur la période 2007-2010, un montant de Cent Cin-
quante-Quatre Milliards Cinq Cent Soixante Millions de Gourdes (154,560,000,000,00
gourdes), soit Trois Milliards Huit Cent Soixante-Quatre Millions de dollars américains (US$
3,864.000.000). Les coûts de sa mise en œuvre traduisent les besoins de ressources requises. La
démarche a consisté à prioriser des actions cibles en vue de créer des conditions propices pour
maintenir le pays sur le chemin de la croissance économique et d’atteindre les groupes les plus
vulnérables touchés par la pauvreté.
Résumé exécutif 21
La structure de mise en oeuvre et de suivi du DSNCRP comprend deux niveaux : l’un,
stratégique, sous le patronage du Président de la République et l’arbitrage du Premier Mi-
nistre, l’autre, opérationnel, animé par le Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe et le Ministère de l’Économie et des Finances. Ces niveaux intègrent les partenaires
principaux du développement, à savoir le secteur privé, les collectivités territoriales et le secteur
de la coopération incluant les agences internationales et les ONG.
Dans son ensemble, cette structure de mise en oeuvre est sous le contrôle ultime du Pré-
sident de la République qui patronne, pour y arriver, une Commission nationale des inves-
tissements dont le but est de rechercher la compétitivité des ressources haïtiennes ainsi que la
performance des investissements publics, dont ceux concernant les Grands Chantiers. Au sein
de cette Commission, le Bureau du Premier Ministre opère un Comité d’arbitrage des priorités
dont la tâche centrale est de bien orienter les investissements publics. De même, le Ministère
de la Planification et de la Coopération Externe et le Ministère de l’Economie et des Finances, à
travers leurs structures techniques respectives, s’assureront de la coordination de l’opérationna-
lisation, de l’exécution et du suivi des actions retenues de concert avec les Ministères sectoriels
à travers les Unités d’Etudes et de Programmation.
Introduction 23
Introduction
1. Le contexte d’élaboration
1. Au cours des 20 dernières années, Haïti a connu de profondes mutations affectant tous les
secteurs importants de la vie nationale et principalement le politique, l’économique, le social
et l’environnemental. Ces transformations se sont produites dans un cadre global subissant
l’impact brutal et multiforme d’une croissance démographique rapide et modelée par une
série de facteurs successifs dont particulièrement : i/la non maîtrise des effets de la crise
économique internationale de 1980/82; ii/l’instabilité politique interne qui en est résulté avec
l’effondrement du régime politique; iii/le processus de libéralisation brutale démarré en 1987
et, iv/ l’embargo commercial de 1991/94 imposé par la communauté internationale.
2. Cette longue crise multidimensionnelle a vu Haïti se faire dépasser rapidement et largement
par la plupart des petites économies de l’Amérique latine et de la Caraïbe si bien qu’elle
est, aujourd’hui, la seule de l’hémisphère occidental à faire partie du groupe des PMA. En
même temps, un processus de paupérisation massive s’est progressivement imposé comme
une tendance forte et lourde alimentée en premier lieu par le déclin économique affectant
tous les sous-secteurs économiques antérieurement en croissance dans les années 70 tels que
les industries manufacturières, le tourisme, l’agro-industrie et l’agriculture d’exportation.
Le déclin s’est également manifesté par un processus parallèle de décapitalisation des
autres branches du monde économique rural. La stabilité politique retrouvée, la mise en
place réussie d’un cadre macro-économique et une croissance économique modeste mais
continue depuis quatre ans représentent des acquis importants, mais non suffisants pour
rencontrer les aspirations légitimes du peuple haïtien à un mieux-être.
3. L’élaboration du Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et pour la Réduction
de la Pauvreté (DSNCRP) s’inscrit dans la volonté du peuple haïtien d’apporter des réponses
appropriées à ses aspirations et aux grands défis de croissance et de réduction de la pauvreté. Le
DSNCRP fait suite d’abord au Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) préparé avec l’aide de
la Communauté Internationale en 2004, ensuite à la stratégie des Grands Chantiers présentée
24 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
par le Gouvernement à la Conférence Internationale pour le Développement Économique et
Social d’Haïti réunie à Port-au-Prince le 25 juillet 2006 et enfin au Document de Stratégie
Intérimaire de Réduction de la pauvreté (DSRP-I) en septembre 2006. Son élaboration a
bénéficié d’un large processus participatif incluant les principaux acteurs étatiques et non
étatiques garantissant son appropriation par l’ensemble de la population.
2. Le processus participatif
4. Le processus participatif retenu a été défini en fonction des expériences antérieures
de participation en Haïti, des leçons apprises et des recommandations des ateliers
d’information/formation réalisés durant le processus d’élaboration du DSRP intérimaire
en 2005. Il a été conduit à travers un ensemble de réunions, rencontres, séminaires,
ateliers et forums réalisés à tous les niveaux : sectoriel, local, départemental et national
dans le but d’assurer la plus large participation possible des divers partenaires.
5. Ces partenaires, particulièrement les pauvres eux-mêmes, incluent les groupes vulnérables,
les groupes organisés de la société civile : presse, syndicats, coopératives, associations
professionnelles, chambres de commerce et d’industrie, droits humains, femmes,
jeunesse, etc…, le secteur formel et informel des affaires, les administrations centrales,
déconcentrées et décentralisées de l’Etat, les institutions indépendantes de l’Etat, les
universités, les ONG, les parlementaires, les élus locaux (maires et casec), les organisations
et/ou associations de base, les agences d’aide ou de coopération multilatérale et bilatérale,
etc….
Description du processus
6. Ce processus participatif, l’une des composantes majeures du Document de Stratégie
Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP), comporte
deux (2) phases : Sensibilisation/consultation et Participation. La première phase
dite de sensibilisation/consultation a consisté en trois (3) types d’ateliers : les Ateliers
de sensibilisation, les Ateliers thématiques et les Ateliers départementaux. La deuxième
phase du processus (phase de participation) a été organisée en trois étapes : les forums
communaux de validation (FCV), les forums départementaux de validation (FDV) et le
forum national de validation (FNV).
Première phase
7 Dix (10) Ateliers de sensibilisation ont été organisés à Port-au-Prince en vue d’informer
les différents acteurs sur les objectifs, les enjeux et les caractéristiques du DSNCRP. Ils ont
réuni 350 représentants du Gouvernement, du Parlement, des administrations centrales,
déconcentrées et décentralisées, d’ONG et de la société civile organisée.
Introduction 25
8 Dix (10) Ateliers thématiques (AT) ont été organisés avec la participation de plus de
200 spécialistes des secteurs public, privé et associatif en vue de faire l’état des lieux, de
diagnostiquer, d’analyser et de dégager des politiques alternatives en ce qui concerne les
différents secteurs. Le développement humain, la bonne gouvernance et les vecteurs de
croissance ont été les principaux domaines débattus.
9 Dix (10) Ateliers départementaux (AD) ont été aussi réalisés dans le but de sensibiliser
les participants sur le processus, de partager ou d’expérimenter les résultats des ateliers
thématiques et d’établir des éléments de diagnostic, d’analyse et de perspectives en ce qui
concerne chacun des départements géographiques du pays. Ils ont réuni 1500 participants
représentant les secteurs étatiques et de la société civile.
Deuxième phase
10 Dix (10) Forums communaux de validation (FCV) ont été organisés dans les dix (10)
communes classées les plus pauvres (en termes d’accès aux services d’éducation, de santé,
d’eau courante et d’assainissement) en vue de discuter et valider par les acteurs locaux et
sectoriels les résultats des ateliers thématiques et départementaux. Ils ont réuni au total
1000 participants et les discussions portaient naturellement sur la situation de pauvreté
de ces communes et des réponses à apporter.
11 Quatre (4) Forums départementaux de validation (FDV) ont eu lieu dans le Nord, le
Centre, l’Ouest et le Sud en vue de valider des propositions de politiques publiques en
matière d’éducation, de santé, d’agriculture, de développement rural et d’infrastructures et
d’un Agora constitué de propositions dans les domaines du tourisme, de l’environnement,
de la gestion des risques et désastres, de l’égalité des sexes et de l’aménagement du
territoire. Ils ont été réalisés avec la participation de 1400 représentants des élus locaux,
des associations de femmes, de jeunesse et d’autres secteurs représentatifs des quatre
départements géographiques concernés.
12 Enfin, le Forum National de Validation (FNV) qui s’est tenu à Port-au-Prince le 26
septembre 2007 a réuni plus de 800 participants, représentant les principaux acteurs
nationaux et internationaux des secteurs public, privé et associatif. L’objectif a été de valider
et de construire un consensus autour des résultats de toutes les étapes antérieures.
13 Les résultats obtenus du processus participatif de neuf (9) mois avec la participation de
5200 personnes peuvent être résumés comme suit :
• amélioration des perceptions sur les objectifs du DSNCRP ;
• information et mobilisation des intervenants, des populations et des partenaires du
développement sur les thématiques de croissance et de réduction de la pauvreté ;
• association des différentes parties prenantes à la réflexion, participation, priorisation,
prise de décision, mise en œuvre et au suivi-évaluation des actions identifiées pour
contribuer à la croissance et à la réduction de la pauvreté ;
26 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
• adhésion de la population aux politiques publiques et actions prioritaires retenues pour
la mise en œuvre et le suivi-évaluation du DSNCRP ;
• engagement pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et de diffusion
de l’information tant au niveau du secteur public que des organisations de la société
civile à travers un Observatoire de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) à
mettre en place ;
• engagement pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile
en vue d’obtenir leur pleine participation au processus à travers l’identification et
l’évaluation continue des groupes et/ou associations de base.
14 Les rencontres, réunions, ateliers et forums tant au niveau départemental et sectoriel
qu’au niveau national se sont déroulés autour des thèmes et secteurs suivants :
• Croissance favorable aux pauvres (Agriculture, Industrie/commerce /artisanat, Routes/
transports, Electricité, Tourisme, Science et Technologie) ;
• Gouvernance et réformes institutionnelles (Justice/Etat de droit, Transparence budgétaire,
Modernisation de la gestion publique/décentralisation, Aménagement du Territoire) ;
• Développement des Secteurs sociaux (Santé/VIH/SIDA, Education, Eau/assainissement);
• Diagnostics socio économiques sectoriels et départementaux (Contraintes au développement,
Atouts et potentialités, Axes principaux d’interventions et Actions Prioritaires);
• Diagnostics Sectoriels et Départementaux de la Pauvreté Humaine (Accès aux services
d’éducation, Accès aux services de santé, Accès aux services d’eau potable et Accès aux services
d’assainissement, Accès aux logements);
• Secteurs Transversaux (Pauvreté et Enfance, Problématique du genre, Problématique
frontalière, maritime et des Iles adjacentes, Aménagement urbain et rural du Territoire,
Environnement, Risques et désastres).
15 Plusieurs documents d’information, d’orientation et de synthèse sur ces thèmes et
secteurs ont été préparés par le Secrétariat Technique de la Commission de Préparation
du DSNCRP et distribués le plus largement possible aux partenaires pour être l’objet de
réflexions, de discussions, d’analyses, de critiques, d’avis, en vue de leur enrichissement et
leur appropriation.
Cadre institutionnel
Niveau national : Commission de Préparation du DSNCRP
16 Créée par Arrêté présidentielle en date du 5 décembre 2006, cette Commission constitue
l’instance d’orientation de l’ensemble du dispositif DSRP. Elle a eu pour mission de définir
les grandes orientations politiques et stratégiques et de piloter le processus d’élaboration
du DSNCRP au niveau national, départemental et local. La Commission de Préparation
était ainsi composée :
- le Premier Ministre ou son représentant, Président;
- le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ou son représentant, Vice-
président;
Introduction 27
- le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant, Vice-président ;
- Le Président de l’Association Médicale Haïtienne, représentant le secteur socio
professionnel, Membre ;
- Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti, représentant du
secteur privé des affaires, Membre ;
- Le Président du Conseil d’administration de l’Organisation Non gouvernementale
VETERIMED, représentant du secteur des ONG, Membre ;
- Le Recteur de l’Université QUISQUEYA, représentant du secteur universitaire,
Membre ;
- Un Dirigeant syndical, Représentant du secteur syndical, Membre.
Comité d’Appui des Bailleurs de Fonds (CABF)
17 Le Comité a servi de structure d’accompagnement et d’appui au processus d’élaboration
du DSNCRP complet. Il était composé des représentants résidents de sept (7) agences
bilatérales et multilatérales d’aide au développement en Haïti avec pour mission de favoriser
la coordination, l’harmonisation des interventions des bailleurs dans le processus de
préparation et d’élaboration du DSNCRP. Des réunions régulières de consultation ont été
organisées avec la Coordination de la Commission de Préparation à la charge du Ministre
de la Planification et de la Coopération Externe de partager les idées, les orientations
gouvernementales, les informations et l’état d’avancement des travaux d’élaboration du
DSNCRP complet. Ces réunions ont permis également de déterminer et de programmer
conjointement les actions d’assistance technique et financière qui peuvent être sollicitées
par le gouvernement en appui à l’élaboration du DSNCRP complet.
Secrétariat Technique (ST)
18 Le Secrétariat Technique a assuré la conduite de l’ensemble des activités de planification
et d’élaboration du Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et pour la
Réduction de la Pauvreté (DSNCRP). Ce Secrétariat Technique était constitué d’un
noyau de Techniciens expérimentés et spécialisés en gestion de programmes et projets
de développement et dirigé par un Coordonnateur. Un nombre déterminé d’experts
nationaux à temps partiel, suivant les nécessités, a été recruté bénéficiant de la collaboration
de fonctionnaires points focaux au sein des ministères et institutions. Les moyens de
fonctionnement du Secrétariat Technique ont été pris en charge par le Gouvernement
Haïtien avec un apport financier et technique d’appoint de la coopération bilatérale et
multilatérale.
Niveau départemental et local : Coordination Départementale (CD)
19 Au niveau de chaque département géographique, le Ministère de la Planification et
de la Coopération Externe (MPCE), à travers ses Directions Départementales et la
collaboration des représentants des secteurs concernés, a coordonné l’organisation
des ateliers et forums participatifs départementaux dans le cadre de l’élaboration de la
2 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
composante départementale du DSNCRP. Les «Tables Départementales de Concertation »
(TDC), une plateforme de participation de tous les acteurs étatiques et non étatiques des
départements, ont été associées au processus.
20 Il est prévu que les « TDC » devront permettre aux différents acteurs locaux du
développement de recevoir une formation et un encadrement technique adéquats pour
servir de relais sur le terrain de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion
Sociale (ONPES) et capable de suivre, à partir d’indicateurs-clés établis, l’évolution de
la situation de la pauvreté, de l’exclusion sociale et des OMD dans les localités touchées
par le Plan Triennal d’Actions du DSNCRP. Chaque institution ou Personne Ressource
participant à cette plateforme participera comme membre d’un Réseau de terrain à la
collecte d’informations et pratiques susceptibles d’aider au suivi des actions prioritaires
du DSNCRP sous la coordination de la Direction Départementale du Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe.
3. Plan du document
21 Le document comporte six parties. La première propose un diagnostic de la pauvreté et
de l’inégalité sur la base des dernières données d’enquête disponibles. La deuxième met
en relief la vision des acteurs étatiques et non étatiques ainsi que les défis à l’horizon
2015. La troisième présente les politiques et axes stratégiques sectoriels d’intervention qui
retiennent les grands chantiers définis par le Gouvernement d’Haïti lors de la Conférence
Internationale du 25 juillet 2006. Ces chantiers ont été reformatés en trois piliers :
Vecteurs de croissance, Développement Humain et Gouvernance. Ces trois piliers sont
appuyés par douze thématiques spécifiques ou transversales: i/ l’équité de genre ; ii/ les
droits humains ; iii/ l’environnement ; iv/ la gestion des risques et désastres ; v/ la lutte
contre le VIH/SIDA ; vi/l’innovation scientifique et technologique ; vii/ la pauvreté des
enfants ; viii/ l’emploi des jeunes ; ix/ le développement local frontalier ; x/le renforcement
des capacités. La quatrième partie traite du cadre macro-économique et des objectifs de
stabilisation et de croissance. La cinquième partie traite de la mise en œuvre et du suivi
de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Enfin, la sixième partie traite
du chiffrage et du financement de la stratégie.
Première partie
Le double défi
de la pauvreté
et de l’inégalité
Première partie Chapitre 1 : Etendue de la pauvreté et des Inégalités 31
C 1
hapitre
Etendue de la Pauvreté
et des Inégalités
Revenus, pauvreté et inégalités
22 Il s’observe en Haïti une pauvreté massive entretenue par des inégalités importantes.
Toutes les mesures de la pauvreté corroborent cette situation, que l’on se réfère à l’approche
monétaire, à celle de la pauvreté humaine ou encore à l’approche subjective.
23 Les indicateurs d’analyse de la pauvreté monétaire disponibles ont été calculés sur la
base de trois enquêtes : celles relatives aux deux enquêtes budget consommation des
ménages (EBCM) de 1986-87 et de 1999-00, et celle sur les conditions de vie des
Haïtiens (ECVH) réalisée en 2001. Actuellement, le pays compte plus de 9.6 millions
d’habitants dont environ 5 millions vivent en milieu rural (4.96 millions, IHSI 2003).
Selon les résultats de l’ECVH, en 2001, 56% de la population haïtienne, soit 4,4 millions
d’habitants sur un total de 8.1 millions, vivait en dessous de la ligne de pauvreté extrême
de 1$ US PPA par personne et par jour. Sur 10 personnes, environ 7,6 étaient considérées
pauvres, ne disposant pas 2 US $ PPA par personne et par jour. Les 40% les plus pauvres
de la population n’ont accès qu’à seulement 5.9% du revenu total traduisant une forte
concentration de la population dans les couches à faibles revenus, tandis que les 20% les
plus nantis captent 68%. Ainsi 80% de la population ne dispose que de 32% des revenus.
On est donc en présence d’une classe moyenne très étriquée d’autant que les 2% les plus
riches seraient en possession de 26% du revenu total.
32 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Tableau 1 : Pauvreté et extrême pauvreté en Haïti
Indice en nombre d’habitants Nombre de personnes
Extrêmement pauvres Pauvres Extrêmement Pauvres
(moins de $1 dollar PPA / jour) (moins de $ $ 2 dollars PPA/jour) pauvres
56% 76% 4 450 000 6200 000
Source : ECVH et EBCM
24 La nette détérioration du produit intérieur brut durant les vingt dernières années
explique que l’emploi salarié n’a pas beaucoup évolué. Cette situation est compensée par
le travail indépendant qui est à la base de 43% des revenus en milieu rural. La structure
des revenus parait plus diversifiée dans l’aire métropolitaine, avec environ 30% pour
chacun des principaux types de revenus, à savoir le travail indépendant, le travail salarié
et les transferts. Bien que les transferts ne comptent que pour 19% du revenu total,
leur contribution à l’inégalité des revenus par rapport aux autres sources de revenus est
estimée à plus de 50%.
25 De la structure des dépenses des ménages, il ressort, comme dans toute économie pauvre,
qu’une part nettement plus importante est consacrée aux dépenses alimentaires parmi les
pauvres. Elle est en effet de 53.4 % pour le premier quintile et seulement de 9.8 % pour
le dernier quintile. Il en est de même pour les dépenses d’éducation qui représentent 3.1
% pour ce groupe contre 1.2% pour le dernier quintile. Le poids des biens alimentaires
est aussi nettement plus élevé en milieu rural, soit 55.6 % contre 32.8 % dans l’aire
métropolitaine et 41% dans les autres villes. Généralement, les dépenses de santé,
d’éducation et loisirs sont faibles avec respectivement 3.3% et 3.2% de la consommation
effective des ménages pour l’ensemble du pays, mais le poids des dépenses d’éducation et
loisirs est plus faible en milieu rural (2.7% contre 3.7% ailleurs).
26 Les inégalités de revenu ou de consommation entre les régions (aire métropolitaine, autre
centre urbain et rural) contribuent pour 17% aux inégalités totales alors que les inégalités
à l’intérieur de ces différents espaces y contribuent pour 83%. Les inégalités entre les
catégories socioprofessionnelles expliquent 6.38% des inégalités totales. Celles relatives
à l’âge et au genre ont une contribution nettement faible, soit de 1% en ce qui a trait à
l’âge.
La pauvreté humaine et les inégalités
27 Les indicateurs qui composent l’indice de pauvreté humaine pour Haïti sont alarmants.
L’espérance de vie à la naissance est estimée à 58,1% (2000-2005). La mortalité maternelle
est passée de 457 à 630 pour 100.000 naissances vivantes entre 1990 et 2005. Le taux
d’analphabétisme de 39% en 2003 est encore élevé, même si des progrès sont constatés entre
Première partie Chapitre 1 : Etendue de la pauvreté et des Inégalités 33
les générations. Seulement 49% des enfants en âge de fréquenter l’école sont scolarisés.
Ces niveaux d’instruction faibles se traduisent par des capacités limitées. En 2001/2002,
seulement 45% de la population âgée de 6 à 24 ans fréquentait un établissement scolaire
ou universitaire. La satisfaction des besoins alimentaires est faible dans le pays. Plus de la
moitié de la population n’arrive pas à se procurer la ration alimentaire minimale de 225
kg de calorie par an et par individu, tel qu’établie par la FAO. Un rapport du PAM sur
la sécurité alimentaire et la vulnérabilité1 a révélé que les ménages victimes de l’insécurité
alimentaire n’ont pas un revenu suffisant et ont un moindre accès aux services essentiels
de base : eau potable, installations sanitaires, particulièrement dans les zones rurales et les
bidonvilles ; à peine 25% ont accès à l’eau potable, très peu ont accès à des installations
sanitaires adéquates. Globalement, ces ménages se caractérisent par un faible accès aux
soins de santé et aux marchés ainsi que par de bas niveaux d’éducation et de scolarisation.
L’accès aux services sociaux de base demeure très limité : plus de 77% des 133 communes
(2002) ont un déficit en services de base.
La perception de la pauvreté par les ménages
28 Les ménages estiment avoir une satisfaction très limitée de leurs besoins de base, surtout
en milieu rural. Le problème se pose avec plus d’acuité pour l’alimentation et la santé.
En milieu rural, seulement 13.1 % estiment pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires
et 9 % pouvoir faire face à leurs problèmes de santé contre 33 % et 28 % dans l’aire
métropolitaine (La parole des Haïtiens, Haïti, p.54). Dans l’ensemble du pays 4 ménages
sur 5 déclarent ne pas satisfaire adéquatement leurs besoins alimentaires. Ces ménages ont
affirmé qu’une réduction de la ration alimentaire constitue leur première stratégie dans
de telles situations. Environ 32 % des ménages assurent qu’ils utiliseraient un éventuel
revenu supplémentaire pour améliorer leur situation alimentaire, 24 % pour l’écolage
des enfants et 23% pour le logement. A peine 9,6 % des chefs de ménages indépendants
agricoles disent satisfaire leurs besoins alimentaires. Les données montrent que pauvreté
et vulnérabilité sont importantes tant en milieu rural qu’urbain.
29 Plus de 70% des chefs de ménage pensent que la pauvreté a augmenté, particulièrement
au cours des dernières années. La création d’emplois, le contrôle de l’inflation et l’accès
à la terre sont les premières mesures préconisées par les ménages contre la pauvreté. Ils
semblent donc appréhender le problème essentiellement en termes de pouvoir d’achat et
d’accès aux moyens de production.
1 Cette enquête a été conduite dans quatre départements: l’Ouest, le Nord, le Nord-Est et le Plateau Central.
34 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
C 2
hapitre
Caractéristiques
et déterminants de la pauvreté
et de l’inégalité
Groupes pauvres et groupes vulnérables
30 Il ressort du profil de la pauvreté que le milieu rural (63% de la population) contribue
davantage à la pauvreté extrême. Pour 100 personnes affirmant ne pas pouvoir satisfaire
leurs besoins alimentaires dans le pays, 77 se retrouvent en milieu rural, 9 dans l’aire
métropolitaine et 14 dans les autres villes. Les travailleurs indépendants, particulièrement
les travailleurs agricoles, contribuent plus fortement à l’extrême pauvreté, situation qui
reflète la faiblesse des opportunités en milieu rural, le bas niveau de productivité dans
l’agriculture dû à la faible taille des exploitations, au manque d’accès au crédit et aux
intrants, à un outillage rudimentaire, à l’enclavement et au manque d’infrastructures.
31 La situation des enfants des rues, des orphelins (particulièrement ceux affectés par le
VIH/SIDA) et des jeunes délinquants est préoccupante. En l’absence d’aide, ils sont dans
une situation de grande fragilité. Ils participent à la transmission intergénérationnelle de
la pauvreté et à l’aggravation de la délinquance urbaine. Ces enfants en situation difficile
sont plus fréquemment d’origine rurale, généralement orphelins de mère ou habitant
seulement avec la mère.
32 La population de plus de 65 ans représente 5,1 % des habitants. Elle constitue une catégorie
très vulnérable. Le chômage massif et l’absence d’un système de sécurité sociale expliquent
que beaucoup de ces personnes âgées se retrouvent dans des situations très précaires. Les
Première partie Chapitre 2 : Caractéristiques et déterminants de la pauvreté et de l’inégalité 35
ménages urbains ayant une femme comme apporteur principal de ressources constituent
une catégorie fragile. Selon l’ECVH, 61% des ménages dans l’Aire Métropolitaine ayant
une femme comme apporteur principal sont dans la pauvreté extrême. C’est le cas pour
59% des ménages dans les villes de province.
Pauvreté et inégalités par zones de résidence
33 L’incidence de la pauvreté et de l’extrême pauvreté est nettement plus importante en
milieu rural. Pour la pauvreté extrême, elle est presque trois fois plus élevée que dans
l’aire métropolitaine. La grande majorité des pauvres du pays (74%) vit en milieu rural où
l’agriculture est la principale activité et les services de base quasi-inexistants. Les activités
agricoles emploient 69% des actifs ruraux occupés dont 25% interviennent dans le
tertiaire (commerce, services). Dans les villes, les actifs sont principalement occupés dans
le commerce et les services.
34 La population de plus de 65 ans représente 5,1 % des habitants. Elle constitue une catégorie
très vulnérable. Le chômage massif et l’absence d’un système de sécurité sociale expliquent
que beaucoup de ces personnes âgées se retrouvent dans des situations très précaires. Les
ménages urbains ayant une femme comme apporteur principal de ressources constituent
une catégorie fragile. Selon l’ECVH, 61% des ménages dans l’Aire Métropolitaine ayant
une femme comme apporteur principal sont dans la pauvreté extrême. C’est le cas pour
59% des ménages dans les villes de province.
Tableau 2 : Incidence de la pauvreté en Haïti par milieu de résidence
Milieu Incidence Incidence Contribution Profondeur Indice
de résidence de la pauvreté de la pauvreté à la pauvreté de la pauvreté de Gini
extrême générale extrême
Aire Métropolitaine 23 45 9 0.10 0.523
Autre milieu urbain 57 76 14 0.33 0.639
Milieu rural 67 88 77 0.37 0.629
Total 56 77 100 0.31 0.653
Source : Profil de la pauvreté, FAFO 2005.
35 Selon une étude du PAM2, la distance moyenne des zones par rapport aux routes
principales est positivement corrélée avec le niveau d’insécurité alimentaire. Les villes,
en dehors de l’Aire Métropolitaine, présentent également des taux de pauvreté élevés,
même si leur contribution à la pauvreté est nettement plus faible qu’en milieu rural : 14%
contre 77%.
2 Programme Alimentaire Mondial, Rapport d’évaluation de la vulnérabilité et de l’insécurité alimentaire, sept-oct 2004.
36 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Genre, pauvreté et inégalités
36 L’incidence de la pauvreté extrême dans les ménages ayant une femme comme principal
apporteur (58%) est sensiblement plus élevée que dans ceux ayant un homme (53%),
selon les données de l’ECVH. L’incidence de la pauvreté extrême est de 26% parmi les
ménages ayant une femme comme principal apporteur dans l’Aire Métropolitaine contre
17% lorsque c’est un homme. Dans le reste du milieu urbain, elle est de 64% chez les
femmes contre 48 % chez les hommes.
37 Dans l’enquête Budget consommation des ménages de 2000, près de 48% des inégalités
de consommation sont expliquées par le sexe du chef de ménage. La consommation
moyenne est ainsi plus faible pour les ménages dont le principal apporteur est une femme
et les inégalités dans leur dimension sociale et de capacité paraissent plus favorables aux
hommes qu’aux femmes. Les femmes sont majoritaires dans les professions peu qualifiées.
Elles ne représentent que 43.9% des professions intellectuelles et scientifiques, 36.5%
des professions intermédiaires et 32.3% des employés de type administratif. Le niveau de
scolarisation des femmes est généralement inférieur à celui des hommes, ce qui explique
en partie leur insertion moins avantageuse dans le marché de l’emploi.
38 Près de 40% de la population de 10 ans et plus ne sait ni lire ni écrire (IHSI 2003). C’est
le cas pour 42% des femmes contre 36% des hommes. Si les différences entre les sexes
se sont amenuisées au niveau primaire, elles sont encore marquées pour les niveaux plus
élevés d’éducation. Actuellement, les garçons passent plus de temps à l’école durant les
deux premiers cycles scolaires que les filles. L’espérance de vie scolaire des filles est de 2
ans et 8 mois contre une moyenne générale de 3 ans et 9 mois.
Education et pauvreté
39 Le système éducatif en Haïti est fortement marqué par l’exclusion. Il contribue à perpétuer
et à renforcer les inégalités à travers une offre scolaire limitée, surtout en milieu rural ; une
différenciation de l’offre scolaire impliquant que les plus pauvres n’ont généralement accès
qu’à une éducation de faible qualité ; un coût de l’éducation relativement élevé par rapport
au revenu des familles qui supportent l’essentiel de leurs dépenses d’éducation. Seulement
21,5 % de la population de 5 ans et plus aurait atteint le niveau secondaire et à peine 1.1%
le niveau universitaire dont 1.4 % pour les hommes contre 0.7 % pour les femmes.
40 Actuellement, presque 1/3 des enfants entre 6 et 12 ans (500,000 enfants) ne fréquente
pas l’école, cette proportion passe à 40% quand on considère la tranche des 5-15 ans,
soit environ 1 million d’enfants. Le taux de déperdition est particulièrement élevé au
niveau du 1er cycle fondamental (29%) et près de 60% des enfants abandonnent l’école
avant le certificat d’études primaires. Sur les 2 millions d’enfants fréquentant le niveau
fondamental, 56% seulement ont l’âge requis dans le premier cycle (6-11 ans).
Première partie Chapitre 2 : Caractéristiques et déterminants de la pauvreté et de l’inégalité 37
41 La plupart des écoles ne disposent pas de locaux adéquats et sont sous-équipées. Selon
le recensement scolaire de 2003, 5% des écoles sont abritées dans une église ou sous
une tonnelle. 58 % ne disposent pas de toilettes et 23 % ne sont pas approvisionnées
en eau. Cette situation est fortement préjudiciable aux filles. De plus, seulement 36 %
des écoles disposent d’une bibliothèque. La grande majorité des travailleurs (80%) ne
répondent pas aux critères existants de sélection des programmes de formation ou ne sont
pas acceptés en raison du manque de places dans les écoles professionnelles. A peine 6 sur
1000 travailleurs sur le marché du travail possèdent un diplôme ou un certificat dans un
domaine technique ou professionnel.
Emploi et pauvreté
42 Le taux de chômage ouvert estimé à environ 30% pour l’ensemble du pays est plus
important en milieu urbain et atteint 62% chez les jeunes entre 15-19 ans. La structure
démographique caractérisée par une population jeune (56.4% ayant au plus 18 ans) fait
du chômage un problème social majeur dans le pays.
Tableau 3 : Taux de chômage par groupe d’âge de la population
de 10 ans et plus selon le sexe et le milieu de résidence
Ensemble Sexe Zone de résidence
Femmes Hommes Milieu Urbaine Aire
rural hors Aire métropolitaine
10-14 ans 48.6 62.9 39.4 36.5 59.5 88.5
15-19 61.9 70.7 54.5 44.8 65.2 89
20-24 50 55.9 45.1 35.5 52 66
25-29 36.3 41.9 31.6 24 35 50.5
30-34 25.9 30.3 21.6 19.2 19.7 36.1
35-39 18.2 23.9 12.7 14.3 13.4 26.1
40-44 13.1 16.3 10.2 10.4 10.5 20
45-49 13.4 18 8.9 11.2 3.8 22.7
50-54 13.8 17.7 10.5 8.5 9.1 34.4
55-59 15.4 17.8 13 14 17.3 24.8
60-64 10.3 11.8 9.2 8.4 14 19
65 ans et + 8.1 8.5 7.6 7.2 7.4 19.1
Total 27.4 32.1 23.4 18.9 26.7 45.5
Source : IHSI/ECVH 2001
43 Les femmes ont un accès moindre à l’emploi quel que soit leur âge. Il en résulte qu’une
plus grande proportion de femmes travaillent à leur propre compte (83 % contre 73 %
pour les hommes), principalement dans le commerce.
3 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
44 L’emploi dans le secteur agricole constitue 51 % du total alors que ce secteur ne contribue
que pour environ 25 % au produit intérieur brut. De plus, le quart du revenu des ménages
provient de transferts qui, en général, ne sont pas réguliers; 37 % provient du travail
indépendant qui est composé d’activités variées et pour la plupart de faible taille et à
revenus aléatoires. Selon les données de l’ECVH, 24 % des ménages n’ont aucun actif
occupé.
Accès aux services de base
45 Le pays présente un déficit important en services sociaux de base : éducation, eau, santé,
assainissement. A peine deux (2) communes sur 133 en 2002 bénéficient d’un niveau
d’accès moins faible
46 Plusieurs indicateurs de santé reflètent l’acuité du problème d’accès aux soins. Seulement
24 % des accouchements sont assistés par du personnel médical qualifié, ce qui explique
en grande partie l’importance du taux de mortalité maternelle. La mortalité infantile a
sensiblement baissé, mais demeure élevée. Le risque de mourir avant l’âge de 5 ans est de
86 ‰. Les infections respiratoires aigües (grippe, pneumonie), la malnutrition ainsi que
la diarrhée et la gastro-entérite infectieuses sont parmi les premières causes de décès des
enfants.
Tableau 4 : Accès aux services sociaux dans les départements
Département Niveau d’accès aux services sociaux de base/Nombre de communes
1 2 3 4 5
Extrêmement faible Très faible Faible Moyennement faible Moins faible Total
Artibonite 2 8 4 1 15
Centre 5 5 1 1 12
Grand’ Anse 10 5 3 18
Nord 1 2 11 5 19
Nord-Est 1 1 5 5 1 13
Nord-Ouest 1 5 4 10
Ouest 1 4 5 7 1 18
Sud 1 2 13 2 18
Sud-Est 2 5 2 1 10
Total 14 37 51 29 2 133
Source : carte de pauvreté version 2004
47 En dépit de la mise en place d’un programme élargi de vaccination, seulement 41 %
des enfants ayant entre 12 et 23 mois ont été complètement vaccinés (contre 34 %
en 2000) et 11 % n’ont reçu aucun vaccin. Cette couverture varie avec le milieu. Elle
est plus forte dans les villes secondaires (48 %) que dans l’Aire métropolitaine (41 %)
et dans le milieu rural (40 %). Dans le groupe des 5-14 ans, les taux de mortalité et
Première partie Chapitre 2 : Caractéristiques et déterminants de la pauvreté et de l’inégalité 3
de morbidité ont baissé, mais les maladies infectieuses, la typhoïde, la tuberculose, le
paludisme sont les plus importantes avec les infections respiratoires. Pour les jeunes, les
infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées sont des préoccupations
majeures. La prévalence du VIH/SIDA est nettement plus importante en milieu urbain
qu’en milieu rural. La pauvreté augmente les risques d’infection parce que les personnes
pauvres, en particulier les femmes, sont plus vulnérables.
48 Les problèmes de santé sont aggravés par une couverture limitée des besoins en eau
potable de la population, bien qu’en voie d’amélioration. Les taux de couverture sont
estimés à 54 % à Port-au-Prince, 46 % dans les villes secondaires, 46 % en milieu rural.
Les systèmes d’eau potable du milieu rural mis en place dans les années 80 se dégradent
faute d’entretien.
Tableau 5 : Couverture des besoins en eau et assainissement
Taux de couverture des besoins en eau Taux d’évacuation des excréta
Port-au-Prince 54%
Autres villes 46% 46%
Zones rurales 48% 23%
Source : OPS/OMS
40 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
C 3
hapitre
Dynamique de la pauvreté
et des inégalités
entre 1986 et 2006
La dynamique de croissance, pauvreté et inégalités
49 La pauvreté a connu une légère réduction couplée à une augmentation des inégalités
entre 1987 et 2000. Le recul de l’incidence de la pauvreté passant de 55.5 % à 50.56 %
s’est accompagné d’une baisse moins importante en termes de sévérité et de profondeur
de la pauvreté. L’importance des inégalités est devenue cruciale pour la réduction de la
pauvreté en 2000 comparée à 1987, en raison principalement de la montée des inégalités.
L’accroissement des inégalités entre 1987 et 2000 a eu comme conséquence de diminuer
l’effet positif de la hausse de la consommation moyenne. Alors que l’accroissement de la
consommation moyenne aurait induit une baisse de 12.79% de l’incidence de la pauvreté,
les inégalités ayant augmenté de 6.7 %, l’effet final sur l’incidence n’a été que de 4.96 %,
si l’on intègre un effet négatif induit par des facteurs résiduels non identifiés.
50 Il est un fait que promouvoir la croissance est un moyen sûr de réduire la pauvreté,
mais agir sur la redistribution est doublement plus efficace qu’une simple politique de
croissance si on veut améliorer le sort des plus défavorisés. Une stratégie soutenable de
réduction de la pauvreté doit donc miser à la fois sur la croissance et sur des politiques
volontaristes d’équité.
Première partie Chapitre 3 : Dynamique de la pauvreté et des inégalités entre 1986 et 2006 41
Les facteurs déterminants de la pauvreté en Haïti
51 La pauvreté, les inégalités monétaires et de condition de vie sont fortement associées
aux inégalités d’opportunités en termes d’accès aux ressources et aux facteurs tels que
crédit, infrastructures, capital social et éducation. Le système de valeurs, la faiblesse des
services sociaux de base, les mauvaises conditions de logement, la pauvreté elle-même
à travers les trappes de pauvreté, le manque de capacité à participer aux décisions
publiques et à les orienter, le manque de réseaux sociaux pour les plus pauvres sont autant
de facteurs alimentant la pauvreté et les inégalités. Elles résultent également des politiques
publiques qui ont des effets de redistribution et orientent la valorisation et l’allocation des
ressources. Fondamentalement, la pauvreté en Haïti découle d’un processus historique de
construction du pouvoir politique et de l’organisation économique centré sur les intérêts
d’une minorité.
Distribution de revenus et distribution des actifs
52 La pauvreté est fondamentalement liée à la non disponibilité ou à la sous-utilisation
d’actifs, notamment l’éducation, le travail, le capital physique, le crédit, le capital social,
les services de base. Le bénéfice marginal de l’éducation est cependant plus important
en milieu urbain, davantage dans les villes secondaires que dans l’aire métropolitaine,
ce qui renvoie à des différences dans les conditions et opportunités de mettre en valeur
les capacités, notamment les infrastructures socio-économiques disponibles, les marchés,
l’accès au crédit. La distribution des revenus est souvent associée à celle des actifs.
53 L’analyse de la situation par rapport aux principaux facteurs : travail, éducation, capital,
infrastructures socio-économiques (électricité, voies de communication, eau courante)
confirme l’idée que les causes de la pauvreté et des inégalités résident fondamentalement
dans le manque de disponibilité, l’inégale distribution des actifs et les contraintes à leur
mise en valeur.
Mutations structurelles et pauvreté
54 L’évolution de la pauvreté est liée aux mutations structurelles qui ont accompagné la
dynamique de croissance/déclin et de restructuration de l’économie haïtienne. La faiblesse
des politiques, leurs insuffisances sont également en cause. Les réformes structurelles
entreprises depuis le début des années 80 n’ont pas suffisamment pris la mesure de leurs
effets sur la répartition et les contraintes structurelles de l’économie. Les politiques de
libéralisation et les dérégulations mises en œuvre ont été peu suivies d’initiatives en
matière de renforcement de l’offre.
42 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Démographie et pauvreté
55 La dynamique démographique est caractérisée par : 1) une croissance accélérée, la
croissance démographique moyenne annuelle est passée de 1.4 entre les recensements
de 1971-82 à 2.5 % sur la période 1982-2003 ; 2) une urbanisation rapide, au rythme
de 4,9 % par an, avec 40% de la population actuelle vivant dans les villes contre 25%
en 1982 ; 3) une population jeune. Seulement 7.4 % de la population est âgée de plus
de 60 ans alors qu’une proportion de 20 % dans cette tranche est le critère retenu pour
caractériser une population vieillissante. Les moins de 15 ans comptent pour 36.5 %
tandis que 58.4 % de la population a entre 15 ans et 64 ans. Une telle structure devrait
représenter un potentiel pour la croissance future de l’économie, mais, dans le contexte
actuel, elle constitue un facteur explosif, car elle stimule la croissance démographique
dans les couches les plus pauvres, ce qui enferme la liaison croissance de la population et
accélération de la pauvreté dans une situation de trappe liant la croissance démographique
avec celle de la pauvreté en une situation de trappe.
56 Au rythme actuel, la population devrait doubler dans 30 ans environ. Les résultats
préliminaires de l’EMMUS IV font état d’une baisse du nombre moyen d’enfants par
femme, mais celui-ci reste encore élevé. L’indice synthétique de fécondité serait de 4
enfants par femme. La baisse est trop lente pour contenir une croissance démographique
rapide. Par ailleurs, la fécondité des femmes est élevée parmi les jeunes de 15-19 ans, soit
un taux de fécondité de 69 % qui atteint un maximum (180 pour mille) dans la tranche
30-34 ans. Le taux de natalité relativement de 28 naissances vivantes pour 1000 habitants,
est plus élevé en milieu rural (30 pour mille) et dans les couches à revenus faibles. Avancer
vers la transition démographique est donc un défi majeur qui passe par l’impulsion d’un
développement social ouvrant des opportunités aux plus défavorisés et aux jeunes.
Deuxième partie
La Vision
et les Grands Défis
Deuxième partie Chapitre 4 : Les Grands Défis à l’horizon 2015 45
C 4
hapitre
Les Grands Défis
à l’horizon 2015
57 La pauvreté endémique et massive de la population interpelle toutes les consciences
haïtiennes à l’intérieur du pays comme dans sa grande diaspora. Cependant, la nécessité
d’être efficace dans l’effort à déployer pour la faire reculer oblige à prendre en compte les
quatre (4) grands défis qui suivent :
i) inscription d’Haïti dans une dynamique forte de rattrapage des OMD. Les évaluations
conduites sur les questions alimentaire, sanitaire, éducative et de genre montrent
qu’en 2015 Haïti sera encore loin du compte en dépit de certaines dynamiques de
progrès ;
ii) développement d’une économie moderne, dynamique, à large base territoriale et
compétitive. Les mutations qu’a connues Haïti au cours des dernières décennies ont
ruiné son économie dans ses principales branches dans les villes et dans les zones
rurales et ont entraîné une détérioration accélérée de tous les services ;
iii) rénovation profonde du système de management public. Les bouleversements
politiques, économiques et sociaux qu’a connus le pays au cours des dernières
décennies ont mis à mal son système administratif dont la capacité à délivrer a été
sérieusement réduite. La Constitution de 1987 comporte un ensemble de dispositions
pouvant déboucher sur une rénovation profonde de l’Administration Publique et
déclencher un véritable processus de décentralisation ;
iv) valorisation des compétences d’Haïti. Au fil du temps, le pays a fait preuve
d’une grande créativité culturelle et s’est doté d’un capital culturel varié reconnu
internationalement mais insuffisamment exploité.
46 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
58 Le relèvement de ces grands défis requiert une mobilisation sans précédent de ressources
sur les plans humain, organisationnel et financier. Il s’agira de moduler les efforts à
entreprendre en fonction du temps et des nombreuses contraintes auxquelles se heurte le
développement d’Haïti. Des choix stratégiques doivent être faits sur la base de priorités
essentielles en fonction des opportunités qui se présentent.
Première étape
L’établissement des bases du développement futur
59 Cette étape porte sur la période 2007/08 – 2009/10 couvrant les trois années de mise en
œuvre des engagements économiques et financiers vis-à-vis du FMI dans le cadre de la
FRPC. Il s’agit d’une étape de croissance dite lente ou modeste (4 % en moyenne annuelle
selon le Ministère de l’Economie et des Finances). L’effort portera principalement sur
l’accélération du développement social.
60 Une campagne de promotion du DSNCRP sera menée dans une double perspective :
i/diffuser une conception du développement en Haïti en tant que chemin d’espérance et
de construction d’une nouvelle unité nationale; ii/mettre en place un bloc hégémonique
d’alliances autour de la stratégie de développement retenue.
61 Le principal mécanisme de cohérence de la stratégie globale adoptée est le système
d’administration publique centrale, déconcentrée et décentralisée qui est confronté à une
série de difficultés l’empêchant de fournir avec efficacité les résultats escomptés. C’est
pourquoi, en vue de poursuivre et diversifier l’effort d’amélioration de la gouvernance
entrepris récemment, priorité sera accordée au processus de renforcement des capacités
de l’Administration Publique. La caractéristique de cette première phase implique le
maintien du cadre macro-économique actuel axé sur une gestion saine de l’économie avec
des politiques budgétaires et monétaires prudentes pour résorber significativement les
grands déséquilibres conjoncturels internes et externes. Par exemple, selon les prévisions
du MEF, l’inflation devrait continuer à baisser jusqu’à atteindre 7 % pour 2008/2009.
62 Afin de réduire la pauvreté monétaire et de promouvoir une croissance pro-pauvre, le
gouvernement, tout en poursuivant ses actions dans les différents domaines d’intervention,
retient pour cette période, les priorités sectorielles économiques qui suivent : i/
modernisation de l’agriculture en rénovant les infrastructures rurales et en mettant à
la disposition des agriculteurs un ensemble de services par le biais de la formation, de
la recherche, de la vulgarisation de paquets technologiques, de la fourniture de crédit,
d’intrants, d’équipement et d’outillage; ii/ relance de la production alimentaire afin de
mieux assurer la sécurité alimentaire de la population; iii/ renforcement de l’effort de
modernisation des infrastructures de transport; iv/ amélioration de la fourniture d’énergie
électrique et le développement des services de télécommunication, v/ promotion d’une
Deuxième partie Chapitre 4 : Les Grands Défis à l’horizon 2015 47
plus grande équité sociale à travers l’éducation et la santé qui constituera l’axe principal
de réduction de la pauvreté et des inégalités pendant cette période.
63 La stratégie d’éducation mettra l’accent sur : i/ la réorganisation de l’offre scolaire en
faveur des enfants pauvres; ii/ la requalification des enseignants et des directeurs d’école;
iii/ un encadrement plus adéquat des écoles, des élèves et des parents; iv/ l’amélioration
de la coordination des opérateurs du secteur ainsi que la régulation du système.
64 La stratégie sanitaire entend donner la priorité i/ au renforcement des unités communales
de santé (UCS); ii/ à la prise en charge des maladies endémiques; iii/ au renforcement de
la gouvernance du secteur; iv/ au développement des ressources humaines et à la mise en
œuvre d’une politique de gestion en milieu hospitalier.
Deuxième étape
La consolidation des acquis et l’exploitation systématique
des principales opportunités identifiées
65 Cette étape démarrera au début de l’année fiscale 2009-2010. Elle a pour caractéristique
fondamentale la recherche d’une croissance accélérée et d’une plus grande maîtrise du
développement social. Elle vise par conséquent une réduction à la fois de la pauvreté
monétaire et de la pauvreté humaine. Avec le déblocage de plusieurs contraintes du fait
des progrès réalisés au cours de la première étape, on peut envisager un scénario plus
optimiste de croissance : soit une croissance forte tendancielle de 7,5% jusqu’à 2015 (c’est-
à-dire une fois et demi le taux de croissance moyen des années 1970) et une fécondité
décroissante allant jusqu’à 2 ou 3 enfants par famille au lieu de la famille nombreuse
dominante actuellement.
66 Le cadre macro-économique sera réorienté pour le rendre plus incitatif dans les secteurs
économiques dont les potentialités pourront être plus facilement exploitées comme :
les branches à fort potentiel du secteur agricole, l’agro-industrie, le tourisme et les
filières textiles de l’industrie manufacturière qui bénéficieront d’une priorité. Dans cette
optique, la Banque Centrale ne devrait plus se concentrer uniquement sur la réduction de
l’inflation. Elle devrait, au cours de cette deuxième étape de la stratégie de développement
économique et social cibler également la croissance et la création d’emplois.
67 Dans le but de favoriser une amélioration rapide du niveau de productivité, facteur
important de compétitivité dans ce monde de globalisation, des politiques sectorielles
spécifiques et transversales viseront à développer des services appropriés tout en contribuant
à la mise en place d’un environnement d’affaires complètement rénové. L’effort antérieur
de rénovation des infrastructures de base se poursuivra avec notamment les services d’eau
potable et d’assainissement. De même, l’Etat poursuivra son effort de modernisation
4 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
des systèmes éducatif et sanitaire, avec l’objectif prioritaire de fournir des services plus
accessibles et de meilleure qualité à l’ensemble de la population, tout particulièrement
aux groupes vulnérables.
68 Compte tenu de la difficulté de dégager des ressources importantes d’épargne et
d’investissement dans un horizon temporel limité alors que les pressions sont importantes
(par exemple la pression pour créer massivement de l’emploi tandis que la concurrence
dominicaine se fait de plus en plus forte ), une des stratégies pour créer les marchés qui
seront à la base de la Nouvelle Economie haïtienne consistera à développer plusieurs pôles
de croissance autour de groupes d’activités déterminés spécifiques à chacune des zones
retenues. Ces pôles pourraient constituer un instrument puissant d’accélération de la
croissance en Haïti.
Tableau 6 : REGIONS / POLES DE CROISSANCE ET DE DEVELOPPEMENT (2007 – 2015)
NO. IDENTIFICATION SECTEURS PORTEURS
1 Région Métropolitaine Industrie / Commerce
2 Axe Cap-Haïtien / Fort-Liberté Tourisme / Industrie
3 Région du Sud-Est Tourisme / Artisanat
4 Axe Côte des Arcadins/ La Gonâve Tourisme / Technologie
5 Vallée de l’Artibonite Agriculture
6 Zones Frontalières Commerce
7 Région des Nippes Agriculture / Industrie
8 Axe Port – Salut / Dame – Marie Tourisme / Artisanat/Agriculture
9 Région d’Aquin Commerce / Tourisme
10 Plateau Central Agriculture/Elevage / Commerce
11 Axe Port de Paix/Môle St-Nicolas Commerce/Tourisme
Deuxième partie Chapitre 4 : Les Grands Défis à l’horizon 2015 4
Tableau 7 : Les Grands Objectifs Nationaux 2010-2015
INDICATEURS 2006 2010 2015
Indice de Développement Humain (IDH) 132 sur 177 pays 120 sur 177 109 sur 177
(2006) 0,653 (niveau 0,709 (niveau
0,5559 (2000 - actuel Guinée actuel du
2005) (*) Classé Équatoriale) Vietnam)
selon l’IDH
Taux d’extrême pauvreté (% de la
population vivant avec moins de US$1/
jour)
Taux de pauvreté (% de la population vivant
avec moins de US$/jour)
Taille de la famille (Indice de fécondité) 4 (2000- 3.5 (2005- 2.9 (2015-
2005) (**) 2010)(**) 2020)(**)
Espérance de vie (2000-2005) (**) (2005-2010)(**) (2015-2020)(**)
58.1 (Deux Sexes) 60.6 (Deux Sexes) 64.2 (Deux
56.4 (H) 59 (H) Sexes)
59.9 (F) 62.4 (F) 62.4 (H)
66.2 (F)
Taux d’alphabétisation (15 ans et plus) ( (2003) (***) (*****) (*****)
58.7 % (ensemble 68.6% (Deux 76.8 % (Deux
du pays); 63.1% Sexes) Sexes)
(H) et 54.9% (F); 71.1% (H) et 78.3% (H) et
79.5 % (urbain) 66.2% (F) 66.2%(F)
et 42.8 % (rural)
Pourcentage d’élèves ayant terminé le cycle
scolaire fondamental
Pourcentage d’élèves ayant terminé le cycle
secondaire
Taux de croissance économique
PNB (US$)
PIB par habitant ((En millions de Gourdes 2005-2006
de 1986/87) 13,079 (**** )
Investissement Direct Étranger (US$)
Classification de l’Environnement des 139 sur 175 117 sur 175 105 sur 175
Affaires (Banque Mondiale) – Doing (niveau actuel de la (niveau actuel de
Business (Economic Rankings), World Rép. Do) Costa Rica)
Banque
Indice de perception de la 1.8 (163 sur 163) 2.8 (niveau actuel 3.7 (niveau
corruption (Transparency International) Rep. Dominicaine.) actuel Jamaïque)
Population 9.662.304 (2007) 10.085.214 (2010) 10.911.819 (**)
(**) (**)
Population Urbaine 4.018000 (2005) 4.818.000 (2010) 5.667.686
Population Rurale 5.274.000 5.268.000 (2010) 5.244.133
(2005)
50 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Troisieme partie
La stratégie
de croissance
et de réduction
de la pauvreté
Troisième partie Chapitre 5 : Pilier 1 : les vecteurs de la croissance 53
C 5
hapitre
Pilier 1 : Les vecteurs
de la croissance
69 Le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
(DSNCRP) s’inscrit dans une vision globale de développement d’Haïti comportant deux
options fondamentales : i/ un développement humain durable fondé sur le triptyque
Croissance Economique/Justice Sociale/Environnement et ii/ un système de management
public complètement rénové. Il retient quatre domaines-clés ou vecteurs de la croissance :
l’agriculture et le développement rural, le tourisme, la modernisation des infrastructures
et la science, la technologie et l’innovation.
1. L’Agriculture et le Développement rural
Stratégie globale d’intervention
70 En matière d’agriculture et de développement rural, la double perspective globale de
croissance et de réduction de la pauvreté suppose une approche à la fois économique et
sociale visant à faire reculer la forte polarisation sociale défavorable au monde rural et
à réduire l’exclusion qui en découle. Le choix consiste en l’adoption d’un système qui
combine divers éléments d’une agriculture moderne qui prend en compte l’existence à la
fois des petites, moyennes et grandes unités de production de nature diverse.
71 Cette stratégie exige un ensemble de conditions, dont le réaménagement du milieu rural
avec un zonage garantissant la protection de notre environnement, la diversification des
54 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
activités génératrices de revenus et des mesures légales pour la pérennisation des acquis en
matière de développement et pour une meilleure répartition des richesses générées. Très
concrètement, la stratégie de réaménagement doit cibler deux types de zones : les zones
à forte potentialité agricole et les zones défavorisées.
72 Dans les zones à forte potentialités (plaines irriguées et humides, montagnes humides), des
efforts soutenus seront déployés en vue d’intensifier la production par l’octroi de crédits
pour la modernisation des exploitations et des entreprises agricoles, et pour le relèvement
de leur productivité. Les régions les plus défavorisées (plaines sèches et semi-arides, mornes
secs et semi-arides) bénéficieront d’un encadrement systématique et soutenu par des formes
de subvention décroissante, soit au niveau de la production (prix des intrants tels que
semences, fertilisants, outillage et équipements), soit au niveau de la commercialisation
des extrants (récoltes ou produits transformés pour les cantines scolaires ou pour des
mélanges avec des produits stratégiques importés (farine de blé).
73 Dans les deux types de zone, les cultures vivrières, l’élevage et les activités susceptibles
de produire des bénéfices appréciables seront systématiquement développés (cultures
d’exportation, vivrières, pêche) tandis que les petites et moyennes entreprises (PME)
d’agro-transformation seront fortement encouragées sous forme associative dans les zones
défavorisées, ou privée dans les zones à fort potentiel, afin de capter la valeur ajoutée
jusqu’ici très peu disponible pour le monde rural. Les regroupements seront fortement
encouragés à court terme pour la formation de petites entreprises, de coopératives de
tout type (polyvalente ou non, de production ou de transformation) dans des branches
comme : les farines panifiables, le sel iodé, les jus de fruit et confitures, le fromage de
chèvre, les structures de conservation ou de salage du poisson. A moyen terme, l’Etat
encouragera le développement de moyennes entreprises.
74 Cette stratégie globale va se concrétiser à travers les politiques qui sont définies pour
chacun des 9 domaines d’intervention suivants : i/l’environnement et le foncier; ii/la
production agricole; iii/les infrastructures rurales; iv/la pêche et l’aquaculture; v/l’agro
transformation; vi/la commercialisation; vii/la gestion des terres; viii/le renforcement
institutionnel et l’organisation du monde agricole ainsi que ix/le financement rural. Les
objectifs et les lignes d’action stratégiques qui correspondent à chacune de ces politiques
sont les suivants :
Promotion d’une agriculture durable
et d’une meilleure gestion du foncier
Objectifs poursuivis
75 Les interventions de l’Etat seront orientées vers la réalisation de trois grands objectifs :
i/développer une agriculture respectueuse de l’environnement; ii/faciliter l’accès à la terre
Troisième partie Chapitre 5 : Pilier 1 : les vecteurs de la croissance 55
et lutter contre le phénomène de l’absentéisme; iii/sécuriser l’occupation de la terre et
favoriser le remembrement. Elles prioriseront deux lignes d’action :
Lignes d’action stratégiques
• Amélioration de la gestion des terres et protection des bassins versants ;
• Sécurisation foncière, lutte contre l’absentéisme et recherche d’un type d’exploitation
garantissant le développement durable.
Relance de la production agricole
Objectifs poursuivis
76 Pour relancer la production agricole, deux objectifs sont retenus : 1) recapitaliser les
exploitations agricoles; 2) Permettre une plus grande disponibilité des aliments de base.
Lignes d’action stratégiques
• Stimulation de la production agricole ;
• Encouragement de l’élevage ;
• Production avicole ;
• Productions caprine, ovine et bovine.
Modernisation des infrastructures rurales
Objectifs poursuivis
77 Pour moderniser les infrastructures rurales, les interventions de l’Etat chercheront à
garantir l’obtention de trois résultats importants : i/assurer les aménagements hydro
agricoles; ii/Mettre en place de grandes structures de stockage d’eau; iii/Aménager des
pistes rurales et des marchés ruraux.
Lignes stratégiques d’action
• Réhabilitation et aménagement des grands systèmes d’irrigation existants pour faciliter
une exploitation maximale de leur potentialité ;
• Construction de nouveaux systèmes dans toutes les aires ou la nécessité se fait sentir;
• Aménagement des grandes structures de stockage d’eau telles que les lacs collinaires et
les impluviums, de manière à pallier le déficit hydrique dans certaines zones du pays et
à stimuler la production maraîchère et vivrière dans leurs environs ;
• Construction/réhabilitation des pistes agricoles dans les zones de production pour
faciliter l’écoulement des produits et la baisse des coûts de transport ;
• Construction /réaménagement des marchés ruraux.
56 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Promotion de la Pêche et de l’Aquaculture
Objectifs poursuivis
78 La pèche et l’aquaculture demeurent des domaines à fortes potentialités intéressantes, mais
peu et mal exploités. A travers le DSNCRP, il s’agit de : i/ stimuler leur développement
afin de générer des revenus appréciables; ii/ renforcer la sécurité alimentaire.
Lignes stratégiques d’action
• Pêche maritime
• Aquaculture et pêche continentale
• Politique combinée
Relance vigoureuse de l’Agro-transformation
Objectifs poursuivis
79 L’introduction des Sciences et Technologies des Aliments dans le pays doit faciliter la
création d’entreprises dans ce domaine. Aussi les objectifs suivants seront-ils poursuivis : i/
Relancer plus vigoureusement l’agro transformation en Haïti, ii/ Encourager la formation
en Sciences et Technologies agricoles et alimentaires.
Lignes stratégiques d’action
• Encouragement à la réouverture des usines existantes (pâte de tomate et huiles
essentielles) et à la création de nouvelles (biodiesel etc.).
• Modernisation et amélioration des PME (moulins, guildives).
• Octroi de crédits, d’équipements pour le développement de petites unités de conservation
et de transformation dans toutes les filières de production agricole : fruits et légumes,
produits carnés, fruits de mer, produits laitiers, plantes aromatiques.
• Stimulation de la formation entreprenariale dans les centres universitaires en accordant
des facilités aux jeunes diplômés pour l’installation de fermes et d’entreprises agricoles
et de transformation.
Promotion d’une nouvelle stratégie de Commercialisation
Objectifs poursuivis
80 L’écoulement des produits récoltés représente l’étape la plus délicate des filières. Il exige
ainsi une stratégie visant à :1) Réviser la politique douanière; 2) mettre sur le marché des
produits de qualité en quantité suffisante; 3) Obtenir des prix intéressants.
Troisième partie Chapitre 5 : Pilier 1 : les vecteurs de la croissance 57
Lignes stratégiques d’action:
• Modulation de la politique tarifaire selon que les produits importés sont en concurrence
avec les produits locaux ou sont des produits de grande consommation dont la
production nationale est insuffisante.
• Amélioration et standardisation des produits de haut de gamme ;
• Recherche de marchés niches pour nos produits de nature « bio » dans leur grande
majorité.
• Concertation avec les associations nationales de producteurs dans les négociations au
niveau du commerce international.
• Développement d’un système de communication et d’informations commerciales.
• Promotion des produits dans les expositions internationales.
• Octroi de crédits aux femmes.
Renforcement des structures d’appui à la production
Objectifs poursuivis
81 La recherche, la formation, la vulgarisation, les organisations paysannes et les plateformes
de concertation sont des éléments indispensables à toute augmentation de la production
agricole. Aussi la stratégie cherchera-t-elle à atteindre les objectifs suivants : 1) Promouvoir
la recherche et la formation au bénéfice direct du développement agricole; 2)
relancer les services étatiques de vulgarisation agricole; 3) Encourager une meilleure
organisation des structures privées d’appui au secteur.
Lignes stratégiques d’action
• Recherche agricole
• Formation agricole
• Vulgarisation agricole
• Renforcement des organisations paysannes
• Encouragement à la mise en place de plateformes de concertation
Financement de l’agriculture
Objectifs poursuivis
82 Les conditions défectueuses de financement agricole montrent la nécessité de mettre
en place un système financier pouvant garantir l’épargne et la recapitalisation des
exploitations agricoles de manière à assurer l’investissement et la couverture des besoins
fondamentaux du monde rural en général et des familles paysannes en particulier. Les
orientations à ce niveau doivent amener l’Etat à agir dans deux directions : i/relancer le
« crédit supervisé ou contrôlé » particulièrement au bénéfice d’associations pour éviter
toute dérive ou déviation des fonds sollicités; ii/accorder dans le cadre de cette politique
5 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
une attention spéciale aux associations de femmes dont les responsabilités dans le milieu
rural sont lourdes.
Lignes stratégiques d’action
• Encouragement des structures de financement décentralisées
• Octroi de crédits
• Priorisation des activités entrant dans le cadre de la politique adoptée par les pouvoirs publics
• Priorisation des petits paysans et des petits producteurs dans le but d’une amélioration
de leur situation économique et de leur mode de vie
• Prise en charge par l’Etat du financement des expérimentations à conduire dans les
centres de recherche.
2. Le Tourisme
83 Haïti est parmi les premiers pays de la Caraïbe à avoir goûté aux bénéfices de l’émergence
d’un tourisme international après la reconstruction de l’économie mondiale meurtrie
par la seconde guerre mondiale. Ce secteur était devenu vital pour l’économie nationale
car il représentait plus de 20 % des exportations dans les années 70. Les estimations de
l’époque parlent de plus de 60 000 emplois directs et indirects. Sa participation dans le
PIB s’élevait à 3,5 % et les recettes annuelles atteignaient 50 millions de dollars.
84 Le plan directeur du tourisme, sous la dénomination d’« Orientations stratégiques » a
retenu un ensemble de propositions divisées en quatre grands domaines : les produits
touristiques, l’aménagement de zones prioritaires, les circuits touristiques et les ressources
humaines. Un autre volet, « Les modalités de mise en œuvre », porte sur la rationalisation
des choix budgétaires, la création d’une Autorité Nationale du Tourisme, la mise en
place d’un cadre institutionnel et la mise en œuvre d’actions à court terme. Un nouvel
aménagement spatial national du tourisme s’impose donc pour le pays.
85 Sur le plan de la répartition spatiale, le nouveau visage du tourisme haïtien se développe
dans quatre départements : l’Ouest, le Nord, le Sud-Est et le Sud, qui serviront de rampe
de lancement de l’activité touristique nationale. Ces départements prioritaires présentent
des atouts communs et peuvent jouer, du même coup, les avantages comparatifs, compte
tenu de certaines de leurs spécificités. Des aménagements sectoriels de sites touristiques
jugés prioritaires et porteurs sont actuellement en cours d’élaboration :
• au Parc National Historique du Nord, autour du patrimoine mondial de la Citadelle,
Sans-Souci et les Ramiers ;
• à la Côte des Arcadins au nord-ouest de Port-au-Prince, où existe déjà un fort
investissement hôtelier national ;
• au Centre Ancien de Jacmel ;
• à Port-Salut et la plage Pointe-Sable.
Troisième partie Chapitre 5 : Pilier 1 : les vecteurs de la croissance 5
86 Les politiques à suivre et à mettre en œuvre portent sur :
• une promotion touristique orientée vers les destinations locales ;
• une promotion touristique ciblée sur nos diasporas ;
• une promotion touristique graduée en fonction de l’offre régionale caribéenne,
américaine, européenne et asiatique ;
• un partenariat constitué du secteur public et d’investisseurs nationaux et internatio-
naux ;
• une dynamique touristique décentralisée mais s’inscrivant dans une logique de cohésion
nationale ;
• un cadre légal juste et respecté dans ce secteur ;
Ceci passe par le renforcement administratif et réglementaire. Les Zones Touristiques
Prioritaires (ZTP) seront classées en Projets d’Intérêt Général (PIG) ;
• une orientation sur un tourisme de masse.
87 Les actions retenues sont les suivantes :
• renforcement des capacités des entreprises touristiques ;
• formation aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie ;
• création d’un Institut National de Formation (INF) ;
• élaboration d’un plan marketing pour la promotion et la commercialisation du produit
touristique haïtien ;
• élaboration de documents de projets pour présentation aux éventuels investisseurs ou
pour demande de financement.
3. Les Infrastructures
Le Transport
88 La stratégie, dans ce domaine, consiste à maîtriser les transports urbains et interurbains
dans le sens de la continuité territoriale du pays. Les transports collectifs demeurent ainsi
une priorité de développement économique, urbain et territorial. Trois grands objectifs
sont fixés pour ce secteur :
Grands objectifs et axes de la politique des transports
89 Objectif No.1 : Contribuer à la réduction de la pauvreté et à la prévention des crises
i/ Rendre les services essentiels accessibles aux usagers menacés d’exclusion et créer des
emplois structurants à haute intensité de main-d’œuvre, exigeant un certain niveau
de participation des femmes.
ii/ Garantir des liaisons fiables entre les petites et moyennes localités enclavées et la desserte
des quartiers urbains défavorisés dans des conditions satisfaisantes d’accessibilité et
de sécurité.
60 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
iii/ Participation élargie au processus de décision pour contrecarrer la domination des
gangs et combler le vide créé par l’absence de l’Etat.
iv/ Surveillance du réseau, information des usagers, plan d’urgence en cas de catastrophes
et cartographie des zones sensibles.
90 Objectif No. 2 : promouvoir un développement durable, équilibré et équitable du pays
i/ Agir sur la demande par une meilleure gestion de la demande ou sa meilleure
répartition dans l’espace et le temps.
ii/ Agir sur l’offre par une politique d’aménagement équilibrée du territoire et par
le développement des réseaux d’infrastructure des transports adaptés et intégrés,
priorisés à partir d’une planification stratégique.
iii/ Favoriser le développement des potentialités régionales et renforcer la compétitivité
de l’économie haïtienne
iv/ Rééquilibrer le territoire national par l’éclosion de grandes métropoles régionales en
garantissant la continuité du territoire, en protégeant les infrastructures existantes et
l’environnement.
v/ Promouvoir la multi modalité des transports en développant une stratégie mettant l’accent
sur l’intégration et la complémentarité pour faciliter les échanges multimodaux.
91 Objectif No. 3 : favoriser l’intégration d’Haïti dans la zone caraïbe et dans le commer-
ce international
i/ Développer les ports internationaux haïtiens en améliorant les capacités des autres
ports internationaux de province et favoriser l’émergence d’un trafic maritime sûr et
réglementé dans les Caraïbes.
ii/ Développer le secteur aéroportuaire par un renforcement de la capacité institutionnelle
des entités en charge du transport aérien.
iii/ Développer le réseau routier pour une meilleure intégration régionale avec la
République Dominicaine pour promouvoir le tourisme et permettre l’émergence
d’autres pôles d’activités avec des investissements pour déboucher sur la prise en
compte d’exigences de moyen terme ou de plus long terme (réalisation d’axes routiers
transversaux entre les routes principales).
iv/ Attirer les investisseurs et les entreprises étrangères par l’octroi de concession de
gestion des ports et aéroports.
L’Electricité
92 Sur le plan technique, il faut souligner les potentialités prouvées en énergies hydroélectrique,
éolienne, solaire et thermique. Ce sont des opportunités à saisir et susceptibles de
déboucher sur une amélioration significative de la situation globale. Le DSNCRP apporte
une réponse globale à toutes ces questions en articulant une stratégie modulée en 4 types
d’objectifs, 6 options fondamentales et un programme d’investissement élaboré sur une
base consensuelle.
Troisième partie Chapitre 5 : Pilier 1 : les vecteurs de la croissance 61
93 Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• sortir du système de gestion actuel en renonçant définitivement aux contrats de gré à
gré, en modifiant l’architecture du Conseil d’Administration de l’EDH et en mettant
en place une Direction des Réseaux Urbains Marchands au MTPTC pour assurer la
maîtrise des décisions d’investissement et de régulation touchant le sous-secteur ;
• mettre en place un système équilibré de prix cohérent avec les investissements consentis
pour que l’opérateur puisse recevoir des rémunérations lui permettant : a) de dégager
des recettes suffisantes pouvant couvrir les dépenses de fonctionnement, d’entretien,
d’investissement et d’amélioration de la qualité et de l’efficacité des services, et b) de
contribuer à la part des coûts sociaux que la collectivité décide de prendre en charge au
bénéfice des usagers à bas revenus ;
• inclure dans le système de partenariat entre l’Autorité organisatrice et les opérateurs
les obligations de base suivantes : a) obligations de service public ; b) entretien en bon
état et réparation des ouvrages, équipements et matériels permettant la bonne marche
de l’exploitation ; c) renouvellement des matériels tournants, véhicules, équipements
mécaniques et compteurs ;
• traduire dans les faits la vision du DSNCRP d’une société plus juste et plus solidaire en
fournissant des services élémentaires aux populations des bidonvilles et aux populations
à bas revenus du milieu rural. La stratégie des unités indépendantes de systèmes solaires
domestiques (SSD), appliquée dans d’autres pays avec succès, pourrait constituer
une voie pour avancer dans le sens d’un meilleur accès à un service infrastructurel
fondamental.
94 Les actions sont multiples, mais le DSNCRP met l’accent sur les suivantes :
• augmentation de la capacité actuelle par une stratégie d’acquisition d’équipements
minimisant le poids de la facture pétrolière ;
• entretien courant du parc de production et des ouvrages de transport et de
distribution ;
• extension et réhabilitation des réseaux HT/MT/BT ;
• sécurisation des approvisionnements en combustibles (fioul lourd, gazole, huile) ;
• lutte contre les gaspillages et les pertes sur le réseau de distribution;
• amélioration de la productivité des centrales électriques.
4. Science, Technologie et Innovation
Objectifs poursuivis et lignes d’action
95 La stratégie dans ce secteur est de conduire et d’entretenir un véritable agenda national de
l’innovation scientifique et technologique. Dans l’immédiat, il s’agit de mettre l’accent sur
la gouvernance du secteur STI, la consolidation et la constitution d’un capital de savoir
et de savoir-faire. Plus concrètement, les objectifs consistent à : i/mettre en place une
62 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
structure systématique et adaptée de coordination des activités de Science et Technologie;
ii/mettre en place une infrastructure de soutien à la production.
96 Les principales lignes d’intervention sont : i/développement de l’industrie et la promotion
d’initiatives de recherche-action ou de programmes d’investissement privé portant sur des
domaines stratégiques; ii/développement d’un cadre légal de développement scientifique;
iii/promotion du développement scientifique et technologique; iv/renforcement des
capacités des institutions d’enseignement supérieur et de recherche.
5. Intégration Economique Régionale
et Développement Economique National
97 La stratégie économique que sous-tend le DSNCRP repose sur le développement de
la production nationale et également du commerce. Il s’agit pour Haïti d’exploiter ses
potentialités tout en se positionnant de manière efficace dans les projets de régionalisation
économique et commerciale d’une part, et dans les dynamiques internationales plus larges
notamment avec l’OMC, d’autre part.
98 En matière de production, les actions retenues sont : i/promotion des investissements,;
ii/développement et promotion de la production nationale de biens de services; iii/
interventions complémentaires de l’État, iv/Exploitation du Cadre Intégré.
99 En matière de commerce et de développement, les actions prioritaires sont : i/promotion
d’un investissement national compétitif,; ii/recherche d’un développement accéléré des
exportations. Il s’agit, du coup, de favoriser l’éclosion d’initiatives multiples et diversifiées
de production de biens agricoles et artisanaux, de produits manufacturés et de services.
Troisième partie Chapitre 6 : Pilier 2 : Développement humain - Priorité aux Services Sociaux de base 63
C 6
hapitre
Pilier 2 : Développement humain
Priorité aux Services sociaux
de base
1. L’Éducation et la Formation
Politique de réorganisation de l’offre scolaire
en faveur des élèves pauvres
100 L’offre scolaire est inadéquate à tous les niveaux d’enseignement. La situation est
particulièrement critique en milieu rural. On compte 23 sections communales qui n’ont
aucune école et 145 (en 2007) qui n’ont pas d’école publique. Selon les données de
2004 de l’IHSI, la population d’enfants âgés de moins de 5 ans est évaluée à 935,000
dont 339,800, soit 36.34 %, ne sont pas pris en charge par le système en place. Dans
le primaire, la population d’enfants âgés de 6 à 12 ans non scolarisés s’élève à environ
558,163, soit 37.7 % de la population scolarisable, avec une très forte concentration
(463,163) en milieu rural.
101 Sur 122,311 élèves admis au secondaire en 2004, seulement 81,709 d’entre eux, soit 66.8
% de l’effectif ou 18 % de la cohorte de départ, ont été reçus au secondaire compte tenu
de la limitation de la capacité d’accueil de ce niveau d’enseignement. Mis à part le stock
de finissants au secondaire déjà accumulés et qui n’ont pas pu accéder à l’université, on
compte 15,500 nouveaux admis en 2004. En dernière année de secondaire, l’université
64 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
d’État a pu accueillir 2,300 étudiants de cette promotion d’élèves et environ le double a
pu entrer dans le privé. La demande non satisfaite est donc de l’ordre de 8,600 élèves, soit
55.5 % de l’effectif, au niveau supérieur et universitaire pour la seule rentrée académique
de 2004.
102 De plus en plus de jeunes en cours de scolarisation demandent à avoir accès à une
formation professionnelle. L’offre est majoritairement privée et réduite, particulièrement
en milieu urbain où le réseau d’établissements de formation agricole qui sont inégalement
répartis à travers le pays, a cessé d’être opérationnel depuis plusieurs années, faute de
moyens de fonctionnement.
Objectifs poursuivis
103 Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• réduire les disparités qui existent entre les départements géographiques ainsi qu’entre
les milieux urbain et rural dans la distribution de l’offre scolaire aux niveaux préscolaire
et fondamental ;
• faire en sorte que d’ici à 2010, toutes les 565 sections communales soient dotées
chacune d’une école publique à 6 classes ;
• mettre en place une école fondamentale (1e et 2e cycles) répondant mieux aux besoins
des apprenants, notamment des élèves sur âgés ;
• rendre la formation professionnelle plus accessible à un plus grand nombre de jeunes ;
• baisser les coûts moyens de scolarité pour ces niveaux d’enseignement.
Lignes stratégiques
• Création et équipement de nouvelles places assises au préscolaire.
• Création et équipement de nouvelles places assises au primaire.
• Programme de bourses en faveur des enfants pauvres dans toutes les sections
communales.
• Remise en fonctionnement des EMA et des CFPA.
• Transformation de 4 centres non publics de formation professionnelle en centres de
référence.
Politique de requalification
des Enseignants et des Directeurs d’école
104 Le rendement du système est très faible. Au niveau fondamental (1er et 2ème cycles), il
est de l’ordre de 43 %, en raison des forts taux de redoublement (29 % en 1ère année)
et d’abandon (6 %) enregistrés à toutes les années d’études. Dans le secondaire, le taux
de rendement est encore plus faible. Il est de l’ordre de 35 %. Il en résulte une perte
financière encore plus élevée. Les niveaux académiques et professionnels de la majorité
des enseignants sont faibles ainsi que leurs salaires moyens mensuels. Les programmes
scolaires ne répondent plus aux besoins des élèves.
Troisième partie Chapitre 6 : Pilier 2 : Développement humain - Priorité aux Services Sociaux de base 65
Objectifs poursuivis
105 Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• renforcer les structures de formation des enseignants et des directeurs d’école ;
• former de nouveaux enseignants avec des profils académiques et professionnels plus
adéquats ;
• améliorer les profils de compétences des enseignants et des directeurs d’école en service ;
• amener le secteur privé d’éducation à relever les niveaux de salaire des enseignants et
des directeurs.
Lignes stratégiques
• Mise en place d’un dispositif de Formation initiale accélérée (FIA) d’une année pour
former 2,625 élèves maîtres et 450 directeurs d’école.
• Renforcement du dispositif existant de formation initiale des maîtres en créant trois
nouveaux CFEF dans les départements de l’Artibonite, du Nord et du Sud
• Transformation des 51 ENI en EFIS (Établissement de Formation Initiale Spécialisée)
et en CFCM (Centre de Formation Continue des Maîtres).
• Poursuite du processus d’implantation des EFACAP en portant à 116 le nombre
d’EFACAP en 2010, soit 35 en 2008, 41 en 2009 et 40 en 2010.
• Formation continue de 14,000 enseignants et 2,500 directeurs d’écoles de 2008 à
2010, soit 4,000 enseignants et 700 directeurs d’école en 2008-2009 et l’ensemble des
14,000 enseignants et 2,500 directeurs d’école en 2009-2010.
• Transformation des BDS en structure de coordination et de gestion de l’éducation et
de la formation à l’échelle du district scolaire.
• Fixation du salaire minimum de l’enseignant et du directeur d’école en fonction de leur
niveau de formation.
• Conception et mise en place d’un dispositif de formation initiale et continue
pour les formateurs du secteur de l’enseignement et de la formation technique et
professionnelle.
Politique d’encadrement adéquat
des Ecoles, des Elèves et des Parents
106 Les ratios élèves par maître (78 en moyenne) et classes par maître (1.87) sont nettement
trop élevés. Il en est de même du ratio de maîtres par inspecteur (environ 200 écoles
en moyenne par inspecteur) ou par conseiller pédagogique. Le niveau d’alphabétisation
des parents est dans l’ensemble trop bas. 62.5 % des parents âgés de 31 à 55 ans sont
analphabètes et 87.4 % de ceux âgés de 56 ans et plus. Par ailleurs, le système scolaire ne
dispose d’aucun mécanisme d’orientation des élèves vers les filières d’enseignement ou
de formation autres que celles dites classiques. C’est l’un des facteurs déterminants de sa
faible capacité de rétention.
66 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Objectifs poursuivis
107 Les objectifs de cet encadrement sont les suivants :
• porter de 93 à 50 les ratios élèves par maître ;
• offrir aux élèves plus d’options de cheminement scolaire au fondamental ;
• renforcer les structures de participation des parents dans la gestion des écoles ;
• relever le niveau d’alphabétisme des parents.
Lignes stratégiques
• Recrutement et affectation de 428 nouveaux conseillers pédagogiques dans les différents
départements scolaires selon les besoins identifiés, soit 180 en 2008, 180 en 2009 et
68 en 2010.
• Mise en place dans les 116 EFACAP du 3e cycle professionnel.
• Etablissement d’un mécanisme d’orientation des finissants de la 6e et de la 9e année
vers le 3e cycle fondamental et vers l’enseignement secondaire ou vers la formation
professionnelle.
• Mise en place de la filière classique du nouveau secondaire dans l’ensemble des lycées
et des écoles secondaires du pays et de la filière technique dans 30 lycées et 60 écoles
secondaires privées.
• Conception et établissement des passerelles de communication entre le système
d’enseignement, notamment au niveau du secondaire, et le système de formation
professionnelle.
• Mise en place d’un programme de bourses au profit des enfants issus des familles
pauvres, en particulier dans le milieu rural, orienté vers la formation professionnelle et
la filière technique du secondaire.
• Lancement d’un programme d’alphabétisation des groupes d’âge 19-30 ans et 31-55
ans respectivement : i) chez les hommes à 8.5 % et 24.5 % ; ii) chez les femmes à 11.2
% et 31.5 % ; et iii) en milieu rural chez les femmes à 17 % et 37 %.
Politique d’amélioration de la Coordination
des Opérateurs du Secteur éducatif
108 Le fonctionnement du système éducatif est très peu régulé. Plus de 70 % des écoles
échappent au contrôle de l’Etat. Le fonctionnement du système est pour l’essentiel assuré
par des financements privés. Plus d’une centaine d’ONG interviennent dans le secteur
de l’éducation. Les ressources mobilisées à travers ce réseau d’organisations ont du mal à
produire les effets escomptés faute d’intégration dans une politique globale où les rôles et
les stratégies d’intervention seraient mieux définis et articulés.
Troisième partie Chapitre 6 : Pilier 2 : Développement humain - Priorité aux Services Sociaux de base 67
Objectifs poursuivis
109 Les objectifs de cette de coordination sont les suivants :
• créer plus de synergie entre l’Etat et les autres acteurs opérant dans le secteur ;
• réguler le fonctionnement du système éducatif.
Lignes stratégiques
• Mise en place de l’Office National de Partenariat en Education (ONAPE).
• Constitution et mise à jour de façon régulière d’une base de données sur l’ensemble des
activités conduites au sein du secteur de l’éducation.
• Création et mise en place d’un système d’accréditation et de certification des
établissements privés d’enseignement et de formation professionnels.
• Etablissement d’un système informatisé de gestion des informations à l’Institut National
de Formation Professionnelle (INFP).
• Elaboration et mise en œuvre d’un cadre national de qualification (CNQ).
Politique d’accroissement des ressources publiques au secteur
110 Les ressources publiques allouées au secteur de l’éducation sont nettement insuffisantes,
y compris pour les écoles publiques. Le secteur éducatif ne bénéficie que de 4 % du
montant de financement du PIP 2006-2007 et à peine de 3.6 % de l’aide extérieure. Les
dépenses de fonctionnement absorbent la majeure partie de ce financement.
Objectifs poursuivis
111 Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• retrouver, dès la deuxième année du DSNCRP, le poids budgétaire le plus élevé atteint
dans le passé par le Secteur éducatif ;
• maintenir les dépenses publiques d’éducation au dessus de 20% pour les trois prochaines
années ;
• augmenter significativement le niveau de financement public de l’enseignement fonda-
mental afin d’atteindre les OMD.
Lignes d’action
• Vote d’une loi sur le financement de l’éducation garantissant l’atteinte des trois objectifs
retenus.
• Elaboration d’un plan de financement du secteur public de l’éducation pour soutenir
les lignes stratégiques du DSNCRP.
• Mise en place, par l’intermédiaire de l’ONAPE, des programmes de subvention
des écoles publiques et privées sur la base de projets d’amélioration de la qualité de
l’éducation du primaire.
6 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
2. La Santé
Promotion d’un système de santé moderne
et largement accessible aux groupes vulnérables
Le defi des OMD pour Haiti
112 Dans le secteur de la santé, les OMD constituent pour le DSNCRP un enjeu majeur. Les
politiques publiques retenues ont pour finalité l’atteinte des OMD concernés, à savoir
les OMD 4, 5 et 6 qui ciblent respectivement la santé infantile, la santé maternelle et
les grandes pandémies (VIH/SIDA, paludisme, tuberculose). L’amélioration globale du
système de santé s’impose comme une exigence fondamentale pour assurer une progression
durable du processus d’atteinte de ces OMD.
113 La mortalité infantile a eu tendance à diminuer au cours des deux dernières décennies,
mais le taux demeure le plus élevé (57 pour 100) de la région des Amériques. La santé
maternelle s’est détériorée avec l’élévation récente du taux de mortalité maternelle (TMM)
(630 pour 100.000) bien que la prévalence de l’accouchement institutionnel se soit
maintenue constante à 24 % entre 2000 et 2005-2006. L’impact des grandes endémies
demeure important ; à l’exemple du VIH/SIDA (prévalence de 3,5 % en 2005) et de
TB (taux de détection de 70 %). Il faut souligner la faible relation entre investissement
et impact, illustrée par le niveau élevé de la mortalité maternelle. En effet, le taux de
mortalité maternelle a fortement augmenté en dépit d’investissements importants dans la
santé maternelle de l’ordre de 20 millions USD par an au cours des 5 dernières années. Il
s’avère dès lors indispensable de redéfinir les stratégies d’intervention dans le cadre d’un
plan unique et intégrateur sous le leadership du MSPP.
114 Le plan stratégique national de réforme du secteur santé 2005/2010 vise l’amélioration
de l’état sanitaire des populations prenant en compte les OMD, en particulier à travers
les objectifs, les programmes et lignes stratégiques d’action suivants :
• réduire d’au moins de 50% le taux de mortalité maternelle ;
• réduire de 50% les taux de mortalité infantile et infanto juvénile ;
• réduire de 30% l’incidence de l’infection au VIH/SIDA ;
• réduire de 30% la mortalité liée au VIH/SIDA ;
• réduire de 10% la transmission de l’infection de la mère à l’enfant ;
• réduire de 30% l’incidence de la tuberculose ;
• réduire de 50% la mortalité liée à la malaria ;
• contrôler l’incidence de certaines maladies comme la filariose, le tétanos, la poliomyélite
et la rougeole.
Troisième partie Chapitre 6 : Pilier 2 : Développement humain - Priorité aux Services Sociaux de base 6
Tableau 9 : État d’avancement des OMD en Haïti (juin 2007)
OMD Objectif visé Indicateurs Situation Situation récente Niveau attendu Valeur ciblée Progression
initiale
Année Valeur Année Valeur
1 1. Réduire de % Population
moitié, entre ayant un revenu 1986 60,0
1990 et 2015, la inférieur à 1 dollar 2001 55 32,6 28,4 Très lente
proportion de la us par jour 1990 56,8
population dont le
revenu est inférieure
à 1 dollar us par jour
2. Réduire de % Population 1990-
moitié, entre 1990et souffrant de la faim 1992 65 1999- 51 37,3 32,5 Lente
2015, la proportion 2001
de la population qui
souffre de la faim
2 D’ici à 2015, % d’enfants
donner à tous les scolarisés
enfants, garçons et 1990 43 2003 49 84,5 100,0 Très lente
filles, partout dans le
monde, les moyens
d’achever un cycle
complet d’études
primaires
3 Eliminer les % d’enfants Primaire Primaire
disparités entre scolarisés par sexe Garçons :
les sexes dans les 1992-1993 Garçons 45,5
enseignements (G) :
primaire et 43,5 2003 Filles : 46,8
secondaire avant F/G : 1,03 Fille/ Fille/Garçon= 1 Cible déjà
2005 si possible et à Filles (F) : Garçon= 1 atteinte
tous les niveaux de 41,00 Secondaire
l’enseignement, en Garçons :
2015, au plus tard F/G : 0,94 52,2
Filles : 53,1
F/G : 1,02
4 Réduire de deux Nombre d’enfants
tiers, entre 1990 de moins de 5
et 2015, le taux de ans décédés pour 1992 131 2005 86 56,3 44,5 Lente
mortalité des enfants 1.000 naissances
de moins de 5 ans vivantes
5 Réduire de trois Nombre de décès
quarts, entre 1990 maternels pour
et 2015, le taux de 100.000 naissances 1990 457 2005 630 151 114 En sens inverse
mortalité maternelle
6 D’ici 2015, stopper % de femmes Apparemment
la propagation enceintes infectées positive mais
du VIH/SIDA par le VIH/SIDA 1993 6,2 2005 2,2 … … niveau plus
et commencer à élevé des
inverser la tendance Caraïbes
actuelle
7 Réduire de moitié % Population
le pourcentage de n’ayant pas accès à
personnes n’ayant l’eau potable 1990 47 2005 54 27 23,5 En sens inverse
pas accès à l’eau
potable
8 Mettre en place un partenariat pour Développement
Source : *Année 2010 : Fin du mandat des élus. Le niveau attendu (en 2010) est estimé sur la base du taux d’accroissement annuel moyen
vers la valeur ciblée (en 2015) de chaque OMD
* Année 2015 : Horizon des OMD
70 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Revitalisation et extension du réseau hospitalier
Objectifs poursuivis :
• augmenter l’accès aux soins de référence à l’ensemble de la population des zones rurales
et urbaines ;
• améliorer la qualité de l’offre de soins médicaux ;
• améliorer la gestion administrative et financière des hôpitaux.
Lignes stratégiques d’action
• Remise en état des hôpitaux départementaux de référence.
• Réhabilitation et construction de centres de santé avec lits.
• Réhabilitation d’hôpitaux spécialisés.
• Construction d’un centre de radiothérapie.
• Poursuite de l’implantation de centres de diagnostic intégré.
Renforcement des Unités Communales de Santé (UCS)
115 Les UCS sont la pierre angulaire de la stratégie de transformation du système de santé
haïtien. Selon le Plan Stratégique National, une « Unité Communale de Santé » (UCS)
est une organisation en réseau qui couvre un territoire de 150 à 250000 personnes
où évoluent des acteurs et institutions de santé et des organisations de participation
communautaire. La population participe activement non seulement aux activités de santé
préventives et promotionnelles, mais également aux décisions concernant la politique de
santé de l’UCS, son fonctionnement et son développement.
116 Les UCS sont une entité du système national de santé qui met en relation les éléments
suivants :
• un espace géographique dénommé « aire de santé » ;
• une population de desserte utilisatrice potentielle des services ;
• des organisations sanitaires mises en réseau (système de référence/contre référence) ;
• un paquet minimum de services disponible suivant une approche complémentaire
entre les différents échelons ;
• l’organisation et la redéfinition du personnel prestataire.
117 La mise en place des UCS constitue un véritable défi pour le Ministère. En dépit des
investissements consentis à date, seulement 6 de ces entités sont fonctionnelles sur les 11
programmées pour la fin de l’année 2007, alors qu’on prévoit de découper le territoire
en 56 UCS d’ici 2012. Les difficultés d’implantation de ce modèle sont à la fois d’ordre
structurel et conjoncturel, car son fonctionnement dépend largement d’une mise en
commun des ressources disponibles localement, mais aussi d’une forte participation de la
population à travers ses leaders naturels et les autorités établies.
Troisième partie Chapitre 6 : Pilier 2 : Développement humain - Priorité aux Services Sociaux de base 71
Objectifs poursuivis
118 Le processus de mise en place définitive des UCS doit permettre à cet échelon local du
système de santé d’exercer ses différentes fonctions en disposant du pouvoir légal de les
exercer ainsi que des ressources et moyens nécessaires pour planifier, gérer, mettre en
œuvre et évaluer ses activités. Pour ce faire, les objectifs suivants sont retenus :
• réviser le cadre légal et institutionnel ;
• Assurer l’extension de la couverture sanitaire.
Lignes stratégiques d’action
• Elaboration d’une loi-cadre sur les UCS et d’une nouvelle loi organique du Ministère
de la Santé Publique et de la Population.
• Elaboration d’un cadre de référence pour l’implantation des UCS.
• Définition des mécanismes de contractualisation avec les partenaires associés au
processus.
• Mise en place d’UCS fonctionnelles et performantes.
Renforcement de la prise en charge des maladies prioritaires
119 Ces maladies, du fait de leur fréquence ou de leur gravité, ont un impact majeur sur l’état
de santé de la population et ont des conséquences économiques considérables, situation
d’autant plus inacceptable qu’elle peut être sérieusement améliorée par des mesures
adéquates. Ces maladies ont en commun :
• un déficit de prévention/information : la prévention requiert des mesures adaptées et
prolongées; or les programmes de prévention spécifiques à chaque maladie qui sont mis
en place souffrent d’une couverture très insuffisante et doivent être renforcés ;
• un déficit de prise en charge : malgré l’appui de programmes verticaux parfois largement
financés (VIH), la prise en charge de ces maladies souffre de déficits dans le dépistage,
l’accès aux soins adaptés, et parfois dans la qualité des soins prodigués ;
• un déficit de collaboration intersectorielle : la prévention et le dépistage de ces maladies
peuvent être grandement améliorés par une bonne collaboration avec d’autres secteurs
comme l’environnement, l’urbanisme ou l’éducation. Certains secteurs sont concernés
par la prise en charge de populations particulièrement vulnérables (prisonniers,
orphelins, prostituées, etc.…).
Objectifs poursuivis
120 C’est en remédiant à ces déficits que les systèmes en place seront améliorés. Dans cette
perspective, les objectifs retenus sont :
• renforcer les deux volets Prévention et Information ;
• améliorer la prise en charge des maladies endémiques ;
• développer la collaboration intersectorielle.
72 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Lignes stratégiques d’action
Les actions qui seront menées pour le IST/VIH, Tuberculose, Malaria/Filariose et la
Zoonose concernent :
• la prévention/Information ;
• la prise en charge ;
• la collaborations intersectorielles.
Politique d’accès aux médicaments essentiels
121 Cette politique repose essentiellement sur les objectifs suivants : i/ élaborer un nouveau
système d’approvisionnement et de distribution; ii/améliorer qualitativement et
économiquement l’accès aux médicaments.
Lignes stratégiques d’action
• Elaboration d’un document national de politique pharmaceutique relative aux
médicaments essentiels.
• Mise en place d’un système d’approvisionnement en médicaments essentiels des
établissements sanitaires publics.
• Renforcement des services d’inspection et de contrôle pharmaceutique.
• Amélioration de l’accessibilité des médicaments essentiels par niveau à un coût
abordable et standard.
Politique de renforcement de la Gouvernance du Système de Santé
122 Selon le Plan National Stratégique de Réforme du Secteur Santé, l’Etat joue un rôle
clé de gouvernance du secteur. En ce sens, le DSNCRP a retenu les objectifs et actions
stratégiques suivants :
Objectifs poursuivis
• Concevoir des outils de pilotage.
• Renforcer le leadership de l’Etat.
• Renforcer son rôle normatif.
Les lignes stratégiques d’action
• Renforcement du cadre légal et institutionnel de la régulation en arrêtant une Politique
Nationale de Santé sur une base consensuelle.
• Inspection et évaluation de l’action sanitaire à tous les niveaux.
• Renforcement du partenariat en élaborant une Charte de Partenariat.
• Modernisation du système d’information sanitaire.
Troisième partie Chapitre 6 : Pilier 2 : Développement humain - Priorité aux Services Sociaux de base 73
Politique de développement des Ressources humaines
123 Les ressources humaines en santé sont limitées et mal réparties à travers le territoire. La
couverture en personnel de santé est de 2,5 médecins, une infirmière, 2,5 auxiliaires,
pour 10.000 habitants, avec 7 pour 10.000 à Port au Prince et à peine 0,2 pour 10.000
à la Grand’Anse. La norme de l’OMS est de 25 ressources humaines pour 10.000
habitants. Des estimations d’OPS/OMS indiquent que si le rythme actuel de migration
des professionnels haïtiens, combiné au rythme de formation de professionnels dans les
écoles et les universités du pays, se maintient, il faudrait 40 ans, en créant 740 nouveaux
emplois par an, pour atteindre cette norme de l’OMS.
124 Il convient de faire face non seulement au manque de ressources humaines, mais aussi à
leur mauvaise répartition sur le territoire. Des 1850 médecins qui assurent la couverture
sanitaire, 90 % d’entre eux sont confinés dans le département sanitaire de l’Ouest. Il
importe également de redéfinir le type de ressources humaines que requiert le système de
santé haïtien et de remédier au décalage qui existe entre les besoins du terrain et les curricula
de formation des facultés de médecine et d’odontologie et des écoles d’infirmières.
Objectifs poursuivis
125 La politique de ressources humaines doit être consistante avec les objectifs de réforme
du système de santé publique. Cette exigence impose à cette politique les objectifs
suivants :
• entreprendre la planification des ressources humaines ;
• assurer la formation des ressources humaines ;
• administrer et gérer les ressources humaines ;
• assurer la « capacitation » des ressources humaines.
Lignes stratégiques d’action
• Ajustement du cadre institutionnel et politique de gestion des RH avec les besoins du
secteur.
• Amélioration des compétences du personnel existant.
• Production de RH en fonction des besoins du secteur.
• Distribution équitable les RH selon les besoins de santé.
• Amélioration de l’attrait du secteur.
Politique de Gestion des Déchets en milieu hospitalier
126 Les déchets et les ordures ménagères ne sont pas traités en Haïti par des systèmes fiables
et technologiquement approuvés. De même, il n’existe pas de décharges organisées au
niveau national. Le ramassage qui est généralement à la charge des Mairies s’opère de
manière très variable d’une commune à l’autre. Lorsqu’ils sont collectés, les déchets et
ordures ménagères sont déposés dans des décharges sauvages non surveillées. Les déchets
de soins médicaux, notamment ceux classés « Déchets de Soins Médicaux nécessitant
74 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
une attention spéciale » et les « Déchets infectieux et hautement infectieux » représentent
un véritable danger pour les personnes susceptibles de visiter les décharges. De plus, le
dépôt des déchets de soins médicaux dans des zones non contrôlées peut avoir un effet
environnemental direct par la contamination des sols et des nappes souterraines.
127 L’élimination des déchets de soins médicaux hors du site hospitalier après le délai de 24 H
se pose avec acuité (selon les normes admises, le temps de stockage maximal des déchets
de soins médicaux ne doit pas excéder 24 heures). Par ailleurs, l’incinération des déchets
telle que pratiquée par certaines institutions sanitaires n’est pas réalisée avec un système
de filtrage, ce qui pose le problème de pollution de l’air et entraîne des risques de maladies
de la population environnante liées à cette pollution.
Objectifs poursuivis
128 Dans ce contexte, la gestion des déchets hospitaliers constitue une problématique
particulièrement difficile à traiter. C’est pourquoi la politique retenue s’articule sur deux
grands objectifs :
• envisager la question des déchets de façon globale en centrant l’action sur le niveau
communal ;
• élaborer et mettre en place, dans cette perspective, un programme de gestion des déchets
en milieu hospitalier.
Lignes stratégiques d’action
• Pour ce qui est du transport des déchets à l’intérieur et vers l’extérieur de l’institution,
il s’agit de : i/emballer les déchets selon les normes avant leur transport; ii/manipuler
les déchets selon les normes; iii/collecter les déchets à un rythme régulier dans
l’établissement; iv/transporter les déchets selon des protocoles établis et appliqués.
• Quant à l’entreposage des déchets dans l’institution, il s’agit de veiller à ce que : i/les
déchets soient gardés le plus près possible de leur lieu de production entre les périodes
de collecte, ii/les conteneurs à couvercle manipulable avec le pied soient disponibles à
tous les points de production de déchets.
• Enfin, pour le traitement des déchets dans l’institution, il faut qu’ils soient éliminés
selon les normes.
Troisième partie Chapitre 6 : Pilier 2 : Développement humain - Priorité aux Services Sociaux de base 75
3. Eau potable et Assainissement
129 L’analyse de la situation révèle une causalité multiple à l’origine des nombreux
dysfonctionnements identifiés, dont particulièrement des problèmes à caractère
institutionnel, une insuffisance criante des investissements au regard des besoins, la
dégradation de la capacité de gestion des services et de la gestion des ressources en eau par
les entités responsables et même l’incivisme de la population. L’approche fondamentale
du DSNCRP est de promouvoir un partenariat public/privé le plus large possible.
L’objectif du service public mis en place ne doit pas viser la recherche du profit, mais la
satisfaction des usagers au moindre coût pour la collectivité. Ces principes de base seront
mis en œuvre à travers une stratégie dont les objectifs et les lignes d’action sont précisées
ci-dessous.
Les grands objectifs retenus
130 Quatre niveaux d’objectifs sont retenus :
• Objectifs institutionnels : i/ remplacer les entités actuellement en charge (SNEP,
CAMEP, POCHEP) par des Offices Régionaux d’Eau et d’Assainissement (OREPA)
et, ii/ restructurer parallèlement le Ministère des TPTC pour lui permettre d’assumer
les fonctions de régulation du secteur.
• Objectifs économiques : mettre en place un système équilibré de prix cohérent avec
les investissements consentis lui permettant de dégager des recettes suffisantes pouvant
couvrir les dépenses et de contribuer à la part des coûts sociaux que la collectivité
décide d’assurer au bénéfice des usagers à bas revenus.
• Objectifs techniques : inclure dans le système de partenariat liant l’autorité régulatrice
et les opérateurs des obligations de base de deux types : a) obligations de service public ;
b) obligations complémentaires concernant l’établissement de nouvelles canalisations
et de nouveaux ouvrages, la réalisation des travaux de captage et d’autres ouvrages de
génie civil.
• Objectifs sociaux : traduire dans les faits la vision du DSNCRP d’une société plus
juste et solidaire en fournissant des services élémentaires d’approvisionnement en eau
et d’assainissement aux habitants des bidonvilles et aux populations à bas revenus du
milieu rural en appliquant les principes de neutralité et de transparence.
Lignes stratégiques d’action
• Plan d’action « Développement institutionnel »
Ce plan matérialise la stratégie de mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel prévu
pour assurer la régulation de l’ensemble du secteur. Il introduira deux actions majeures :
76 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
° création au sein du MTPTC de la Direction de l’Eau Potable et de l’Assainissement
qui doit s’assurer de :
i/ la définition d’une politique tarifaire ;
ii/ l’établissement de critères à remplir par les communes ou des structures
intercommunales pour assurer la maîtrise d’ouvrage de leurs systèmes;
iii/ l’établissement de critères et de conditions à remplir par les opérateurs pour être
admis à assurer la gestion des systèmes ;
° Détermination du nombre et des limites spatiales des OREPA sur la base de critères
techniques, administratifs et d’économie d’échelle.
• Plan d’action « Capacité Opérationnelle »
Ce plan vise à renforcer les capacités opérationnelles de la CAMEP et du SNEP
afin de mettre les OREPA dans la meilleure situation possible au moment de leur
démarrage.
• Plan d’action « Investissements »
i/ Réaffectation aux OREPA des projets et budgets d’investissement.
ii/ Acquisition des équipements nécessaires à l’amélioration rapide des capacités de
gestion et des performances de la CAMEP et du SNEP.
iii/ Actualisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable et faisabilité d’un
projet de développement prioritaire.
Troisième partie Chapitre 7 : Pilier 3 : Gouvernance démocratique – Priorité à la Justice et à la Sécurité 77
C 7
hapitre
Pilier 3 : Gouvernance
démocratique – Priorité
à la Justice et à la Sécurité
131 La Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté implique plusieurs
formes de gouvernance, notamment politique, économique, sociale, culturelle,
environnementale. Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le DSNCRP, en
matière de gouvernance, donne la priorité à l’établissement d’un Etat de droit, plus
particulièrement à la Justice et à la Sécurité. La mise en place d’un ordre juridique
équitable, d’un système judiciaire fonctionnel et d’un climat général de sécurité sont des
conditions essentielles pour la croissance et la réduction de la pauvreté.
1. La Justice
132 Les problèmes qui affectent profondément la Justice en Haïti sont d’ordre institutionnel
et logistique. S’agissant des problèmes d’ordre institutionnel, il faut noter : i/ l’ingérence
du pouvoir exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire; ii/ la corruption qui gangrène le
système dans toutes ses dimensions : police, justice, système pénitentiaire; iii/ l’impunité
qui favorise les représailles, les exécutions sommaires et règlements de compte personnels;
iv/ le crime organisé, le trafic de drogue et d’armes, les enlèvements, la violence des
bandes armées; v/ le décalage prononcé entre le droit positif, les pratiques et coutumes
en vigueur au sein des populations rurales et périurbaines; vi/ la méconnaissance de la
population de ses droits, devoirs et obligations, vii/ l’inaccessibilité des plus démunis et des
7 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
groupes vulnérables à la justice et l’absence d’assistance légale ou judiciaire, viii/ la maîtrise
approximative de la langue officielle de la Justice (le français) par les justiciables ; ix/ la
lenteur des enquêtes policières et judiciaires provoquant des délais injustifiés paralysant le
fonctionnement de la chaîne pénale; x/un climat de méfiance généralisée envers l’appareil
judiciaire et la police, les deux institutions apparaissant ni crédibles ni fiables aux yeux de
la population; xi/ l’inexistence d’un système moderne de casier judiciaire pour la prise en
compte des antécédents judiciaires dans les jugements et décisions de justice.
133 S’agissant des moyens, il convient de noter : i/ le faible niveau des infrastructures; ii/ le
manque d’organisation et de coordination des acteurs judiciaires; iii/ l’insuffisance du
budget de la justice; iv/ la précarité des conditions de travail et de vie des magistrats;
v/ l’inégalité dans la répartition des structures de justice sur le territoire national par
rapport à la répartition démographique; vi/ le manque de formation et de compétence du
personnel judiciaire rendant l’application et la sanction du droit aléatoire et arbitraire.
134 Quant au système carcéral, il souffre non seulement des effets exogènes résultant des
carences et dysfonctionnements du système judiciaire, mais aussi de maux endogènes du fait
que :i/les prisons sont surpeuplées et majoritairement remplies de personnes en détention
préventive et donc non jugées; ii/les détentions sont souvent arbitraires et abusives et les
détentions préventives illégalement prolongées; iii/la surpopulation carcérale à laquelle
s’ajoute la détention de personnes dans des conditions abusives dans les commissariats
de police, engendre non seulement de graves incidents en matière de sécurité, mais aussi
des violations flagrantes des droits de la personne humaine; iv/les conditions carcérales,
notamment sanitaires et sécuritaires, sont non conformes aux standards internationaux.
135 En ce qui a trait à l’état civil, les dysfonctionnements actuels sont nombreux :i/absence
d’une structure cohérente et fonctionnelle responsable de la gestion de l’état civil et de
l’identification nationale; ii/la mauvaise couverture du territoire national en Bureaux d’état
civil; iii/le délabrement des bureaux existants et leur dysfonctionnement; iv/l’insuffisance
du budget du secteur; v/l’absence de contrôle de l’État sur les Bureaux de l’état civil; vi/la
non application rigoureuse de la législation par les officiers chargés du service, vii/les
difficultés pour les citoyens de se procurer la nouvelle carte d’identification nationale,
(CIN).
136 Le chantier de la Réforme de la Justice poursuivra un double objectif : i/favoriser à long
terme le dépassement de la dualité qui caractérise l’ordre juridique haïtien, aujourd’hui
inadapté et inefficace; ii/faciliter la restructuration de l’actuel système judiciaire par la
mise en place d’un véritable service public de la Justice comprenant l’ensemble de la
chaîne pénale : administration judiciaire, police et administration pénitentiaire.
137 Au regard de ce double objectif, le DSNCRP s’attachera à jeter les bases d’un ordre juridique
haïtien en arrêtant des mesures dont les résultats s’inscrivent dans le court, le moyen et le
long terme. Il s’agit de relever le défi de la restructuration de l’Administration judiciaire
en assurant à l’ensemble de la population l’accès à la justice. Ce nouvel ordre juridique,
profondément immergé dans le tissu social haïtien, est la résultante d’une construction
Troisième partie Chapitre 7 : Pilier 3 : Gouvernance démocratique – Priorité à la Justice et à la Sécurité 7
sociale axée sur : i/une vision nouvelle de l’histoire nationale et du lien social, qui reconnaît
les graves conséquences induites par les injustices du passé et qui entrevoit de réelles
possibilités en vue d’aboutir à un renouvellement des relations sociales et d’échanges dans le
pays; ii/l’acceptation d’une adhésion à des valeurs fondatrices de la nation haïtienne et qui
sont d’ailleurs les seuls atouts disponibles et efficaces pouvant justifier l’appartenance à un
même milieu et capables de restaurer la convivialité sociale et politique.
Une Justice accessible, crédible et indépendante
138 La vision globale de la justice pour les dix à vingt prochaines années repose sur quatre
attentes exprimées par la société : i/une justice accessible, accueillante, compréhensible
pour tous; ii/une justice crédible, reposant sur la compétence des acteurs, faisant appel à
la conscience de chacun, résolvant les conflits dans un délai raisonnable et cherchant la
meilleure voie de se prononcer; iii/une justice indépendante, respectueuse et impartiale,
protégeant et garantissant les droits et la dignité de la personne; iv/un état civil efficace
qui garantit le droit de chacun à la sécurité juridique et à une identité personnelle.
139 Pour satisfaire ces demandes, cinq grandes priorités sont retenues :
• la restructuration du MJSP ;
• le renforcement du pouvoir judiciaire ;
• l’accès aux tribunaux et leur efficacité ;
• la réhabilitation et le développement cohérent du système carcéral ;
• la modernisation de la législation.
140 La restructuration du MJSP constitue une étape-clé pour que le processus de réforme
de la justice soit soutenu, efficace et durable. Elle vise l’appropriation du processus et
du leadership du MJSP dans la mise en œuvre du plan stratégique du secteur justice.
Le renforcement du pouvoir judiciaire s’effectuera à travers : i/ l’indépendance de la
magistrature, ii/ l’opérationnalisation de Ecole de la Magistrature.
141 L’accès des tribunaux et leur efficacité se concrétisera par : i/ l’extension graduelle du
nombre de tribunaux sur l’ensemble du territoire; ii/ le développement d’une « chaîne
pénale » fonctionnelle et une articulation adéquate des composantes justice police; iii/
le combat contre la détention préventive prolongée et la surpopulation carcérale; iv/ la
lutte efficace contre la corruption, le trafic de stupéfiants, le crime organisé, les activités
des gangs, la criminalité transnationale et l’impunité menée avec succès; v/ une justice
protectrice des mineurs en infraction avec la loi.
142 La réforme du système pénitentiaire sera orientée vers les actions suivantes :
• réhabilitation des infrastructures physiques ;
• formation du personnel ;
• relations avec le système judiciaire ;
• amélioration des pratiques en matière pénitentiaire ;
• éducation et réhabilitation des prisonniers.
0 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
143 La modernisation de la législation, par l’adoption de changements spécifiques et ciblés au
Code Pénal et au Code de Procédure Criminelle ainsi qu’à d’autres lois, selon les besoins,
se matérialisera par les actions suivantes :
• finalisation et validation du nouveau cadre pour la réforme de la justice et du plan
stratégique ;
• réorganisation immédiate du MJSP pour favoriser le processus de réforme de la justice.
• restructuration et consolidation de l’Inspection Judiciaire au MJSP;
• démarrage de l’ÉMA, avec la mise en place de son Conseil d’administration et de sa
direction ;
• adoption de mesures pour régler les problèmes de relations institutionnelles entre la
justice et la police ;
• réforme et restructuration de l’état civil.
2. La Sécurité
144 Dans le « Bilan commun de Pays » publié conjointement avec les Nations Unies en octobre
2000, l’Etat haïtien reconnaît que l’insécurité est aujourd’hui un phénomène social global.
Elle est tout à la fois physique, alimentaire, sanitaire, scolaire, foncière, juridique, économique,
politique, culturelle, environnementale, psychologique. Cette insécurité est un important
facteur de blocage pour la réussite de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté.
De plus, elle frappe directement, de manière massive, les populations démunies. Elle
résulte à la fois de la paupérisation, de l’accroissement des inégalités, de l’urbanisation non
contrôlée, de la corruption, de l’impunité à tous les niveaux et, plus fondamentalement, des
carences des systèmes de justice et de police. La lutte contre l’insécurité par la restauration
de l’institution policière est donc au cœur du DSNCRP.
145 La lutte contre l’insécurité requiert l’intensification des actions suivantes sur le terrain :
• développement d’une synergie sécuritaire en instituant une dynamique de partenariat
entre la population, les autorités et la communauté internationale, afin de mettre un
terme au phénomène des enlèvements de personnes avec demande de rançons et des
vols de véhicules dans la capitale ;
• élaboration et mise en œuvre d’un plan de lutte contre les enlèvements de personnes et
les vols de véhicules dans la zone métropolitaine ;
• assurance d’une plus grande présence policière sur le terrain ;
• établissement d’un cordon de sécurité autour des zones refuges des malfaiteurs et de
recel des véhicules volés ainsi que de détention des personnes enlevées ;
• renforcement des mesures de sécurité en cours dans la capitale ;
• redynamisation de la ligne d’urgence « 114 » et mettre en place un système de réponse
rapide aux requêtes d’urgence du public ;
• conduite des opérations conjointes de police avec la MINUSTAH ;
• utilisation des unités spécialisées en renfort des unités territoriales ;
Troisième partie Chapitre 7 : Pilier 3 : Gouvernance démocratique – Priorité à la Justice et à la Sécurité 1
• utilisation de nouvelles stratégies contre le trafic des stupéfiants avec la coopération
internationale ;
• prise d’une part active dans la campagne nationale de désarmement mise en œuvre par
le Gouvernement en liaison avec la MINUSTAH ;
• développer la police de proximité par des actions de charme des unités d’intervention
et de maintien de l’ordre ainsi que par le rapprochement des personnels des autres
unités de Police avec la population locale.
Renforcement de la Police par l’amélioration des statuts et des
conditions de vie et de travail du personnel
146 Cette amélioration exige de mener des actions à trois niveaux :
• refonte des Statuts de la PNH ;
• amélioration des rémunérations et récompenses des policiers ;
• amélioration des Infrastructures.
Renforcement de l’encadrement et des structures de la chaîne de
commandement, de gestion et de contrôle de l’institution
147 Pour opérer ce renforcement, il s’agira d’entreprendre une série d’actions :
• Obligation à tous les niveaux et échelons de commandement au sein de la Police
Nationale à assurer une meilleure gestion des ressources mises à la disposition de l’insti-
tution ;
• obligation du personnel au respect du bien public ;
• remise en service du registre d’inventaire des matériels et équipements de dotation ;
• inspection plus fréquente des matériels pour déterminer en permanence leur potentiel
opérationnel ;
• obligation des cadres à effectuer des contrôles inopinés sur l’utilisation rationnelle des
ressources mises à la disposition de leurs unités ;
• prélèvement sur salaire du montant des dépenses, pour l’achat ou la réparation de
matériels perdus ou endommagés par négligence ;
• prise de sanctions administratives sévères pour les malversations constatées contre leurs
auteurs ;
• suivi des tableaux de bord pour connaître les changements de situations et les raisons ;
• renforcement de la chaîne de commandement par la formation de cadres intermédiaires
et supérieurs après un concours de recrutement interne et/ou externe des candidats
titulaires de diplômes universitaires ;
• effectuer une étude sur la pyramide des grades et sur les tableaux d’effectifs et des
dotations afin de mettre en place très rapidement, un système de gestion des ressources
et de la carrière de policiers ;
• évaluation écrite de l’ensemble des cadres une fois par an ;
• Affectation des cadres dans les postes correspondant à leurs capacités ;
2 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
• Réforme des cadres et agents aux résultats insuffisants ;
• Instauration et contrôle permanent des unités et services par l’Inspection Générale et
le Cabinet du Directeur Général ;
• Programmation des stages de contrôle et de gestion au profit des cadres.
Restructuration de la PNH
148 Cette restructuration requiert les actions suivantes :
• soumission au gouvernement d’un projet d’organisation d’un colloque regroupant
d’éminentes compétences nationales pluridisciplinaires avec pour mission de définir une
fois pour toutes, le type et le format de la force de police qui est adaptable pour le pays et
dont il devra se doter avec l’appui technique de la communauté internationale ;
• mise en œuvre d’un plan subséquent de restructuration de la Police Nationale ;
• amélioration des relations de la Police avec la population, les institutions publiques et
privées ainsi qu’avec les autres administrations ;
• élaboration d’un curriculum de formation actualisé des agents, cadres intermédiaires et
supérieurs de la Police Nationale ;
• formation du personnel en matière de discipline ;
• restructuration du commandement par l’adoption d’un nouvel organigramme de
structures.
Extension de la PNH sur l’intégralité du territoire national
et amélioration des prestations
149 Ce déploiement se fera à partir des actions suivantes :
• rapprochement de la police à la population ;
• amélioration du maillage du territoire par la création de nouvelles unités dans les
localités qui en sont dépourvues ;
• déploiement de la police aux zones rurales ;
• amélioration de l’accueil du public dans les commissariats ;
• formation des policiers aux droits de l’homme et à la résolution pacifique des conflits;
• amélioration des procédures de dépôt de plaintes contre les policiers ;
• mise en œuvre de la police communautaire ;
• amélioration des relations Police/Justice/Prisons de façon à concourir au bon
fonctionnement de la chaîne pénale et à la lutte contre l’impunité ;
• organisation de séminaires à l’échelon national et local entre toutes les administrations
concourant à la chaîne pénale : magistrats, policiers et personnels de l’administration
pénitentiaire ;
• développement du partenariat de la PNH avec les autres acteurs de la sécurité publique,
les autres départements ministériels, la société civile, les collectivités locales, les élus et
la population ;
• finalisation du plan national de sécurité en cours d’élaboration.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 3
C 8
hapitre
Politiques et stratégies
spécifiques et transversales
1. La sécurité alimentaire
Situation nutritionnelle et sanitaire
150 Elle est préoccupante sur tous les plans. La dernière enquête EMMUS IV établissait les
taux respectifs de 23,8% et de 9,1% pour les formes de malnutrition chronique et aigüe.
La situation est deux (2) fois plus grave en milieu rural que dans l’aire métropolitaine de
Port-au-Prince. L’état des carences en micro-nutriments contribue à aggraver la situation :
61% des moins de 5 ans et 46 % des femmes sont atteints d’anémie. Un tiers des enfants
de moins de 5 ans (33%) présente une carence en vitamine A, taux significativement plus
élevé que le seuil de 15% considéré comme acceptable ; 59 % des enfants de 6-12 ans
présentent une déficience en iode, taux également plus élevé que la limite admise de 50 %.
(MSPP-OMS-UNICEF 2005).
151 Ces problèmes de sous-alimentation et de malnutrition, non corrigés, deviennent très
vite irréversibles, compromettant l’avenir même de la nation par la détérioration des
facultés physiques et mentales et de la capacité de travail d’une fraction importante de la
population. Le système de contrôle de la sanitation et de l’innocuité des aliments montre
de nombreuses faiblesses, particulièrement en ce qui concerne le cadre réglementaire
et les mécanismes d’inspection appropriés. Les responsabilités du système de contrôle
sont partagées entre les Ministères de l’Agriculture, du Commerce et de la Santé ; le
besoin d’un mécanisme de coordination des actions à ce niveau est crucial, ainsi que d’un
contrôle plus rigoureux de la salubrité environnementale.
4 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Disponibilité alimentaire globale
152 La balance alimentaire globale du pays affiche, à la fin de 2006, une balance positive
mais très fragile caractérisée par : i/une production nationale participant seulement pour
45%; ii/ des importations alimentaires qui ont pratiquement doublé en poids entre 2001
et 2004. Si des mesures de redressement ne sont pas rapidement prises, la situation risque
de s’aggraver rapidement. L’offre alimentaire nationale croit à un taux annuel de 0.40% et
la demande nationale à un taux de 2%. Les conséquences en sont que des sorties de devises
de plus en plus élevées sont nécessaires pour couvrir les importations alimentaires, et la
misère accrue dans les campagnes provoque l’exode rural avec son corollaire d’insécurité
dans les villes.
Nécessité d’une politique alimentaire globale
153 Le potentiel pourtant assez significatif d’augmentation de la production agricole pour le
marché local et l’exportation est peu ou pas valorisé. En effet :
• Les investissements productifs dans ce secteur sont exagérément faibles : de 2003 à
2005, à peine US $ 0.7 million a été consacré aux importations de machines, outillages
et intrants agricoles.
• Les choix budgétaires effectués antérieurement ne désignent pas l’agriculture comme
secteur prioritaire d’investissement.
• Moins de 1% de l’encours total du crédit va au secteur agricole.
• Les infrastructures nécessaires (eau, énergie, transport…) restent cruellement
insuffisantes.
154 Pour concrétiser l’application en Haïti du droit humain à l’alimentation, tel que décrété à
l’article 22 de la Constitution, il est incontournable d’appliquer un ensemble articulé de
mesures tant techniques, organisationnelles que fiscales, de consentir des investissements
importants et de maintenir une étroite coordination entre les différents ministères concernés.
Les objectifs et lignes stratégiques d’action dans ce domaine sont les suivants :
Objectif poursuivi
• Définir un cadre favorable au renforcement de la sécurité alimentaire et au contrôle de
son application.
Lignes stratégiques
° Orientation des politiques de développement dans le sens d’un renforcement réel
de la sécurité alimentaire des individus et des ménages;
° Institutionnalisation et légalisation des mesures permettant de concrétiser le droit
humain à l’alimentation;
° Définition des lignes stratégiques nationales de renforcement de la sécurité alimentaire;
° Elaboration de façon participative des plans départementaux et communaux
de sécurité alimentaire définissant des objectifs réalistes et des interventions
correctement ciblées et articulées;
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 5
° Actualisation du plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Objectif poursuivi
• Mettre en place des mécanismes transversaux
Lignes stratégiques :
° Opérationnalisation d’une coordination effective des grands aspects transversaux
de renforcement de la sécurité alimentaire.
° Établissement de synergies dans les interventions des différentes entités impliquées
dans le renforcement de la sécurité alimentaire.
° Renforcement des partenariats état/société civile dans le domaine;
° Renforcement de la gestion de l’aide alimentaire et promotion de la complémentarité
entre les programmes de type filet social;
° Appui aux programmes transversaux de renforcement de la sécurité alimentaire
dans leurs efforts d’intégration inter-sectorielle et inter institutionnelle.
Objectif poursuivi
• Renforcer les capacités départementales d’intégration inter sectorielle et inter
institutionnelle.
Lignes stratégiques
° Renforcement des capacités locales de planification concertée.
° Opérationnalisation et évaluation de programmes et projets de sécurité alimentaire
et développement local.
° Promotion des partenariats entre société civile, État et collectivités locales;Structuration
des mécanismes au niveau local de mise en place d’interventions immédiates
coordonnées en cas de crises.
° Mise en place d’une base de données sur les intervenants et interventions dans le
domaine du renforcement de la sécurité alimentaire.
Objectif poursuivi
• Assurer le suivi de la sécurité alimentaire et de la pauvreté.
Lignes stratégiques:
° Organisation et implémentation d’une surveillance participative de l’état de
l’insécurité alimentaire et de la pauvreté aux niveaux national et régional ;
° Evaluation de l’impact des politiques et programmes de sécurité alimentaire et
réduction de la pauvreté à travers la collecte et l’analyse d’indicateurs pertinents ;
° Diffusion de l’information sur la base des données collectées et analysées.
Objectifs poursuivis:
• Favoriser l’accessibilité à des ressources financières à la micro entreprise.
6 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
• Favoriser l’apport de fonds au secteur informel.
• Favoriser l’intégration des exclus et des couches marginalisées dans le système
financier.
Lignes stratégiques:
° Structuration, professionnalisation et consolidation des secteurs ;
° diversification et déconcentration de l’offre de services financiers en l’orientant vers
les secteurs de production du monde rural ;
° mise en place d’un environnement légal adéquat et d’une supervision adaptée aux
besoins ;
° accès au financement productif pour pallier l’absence ou la faiblesse de garanties
par les producteurs.
2. Les Handicapés
155 Haïti compte une population approximative estimée à 9.6 millions d’habitants et, selon
les statistiques disponibles, environ 800.000 d’entre eux,sont handicapés, soit 10%
des couches les plus vulnérables de la société haïtienne. L’ analyse de la situation des
handicapés devra insister sur des indicateurs sociaux pour appréhender l’ampleur
du phénomène et tenter d’apporter des solutions viables et durables. Les objectifs et
actions dans ce domaine sont les suivants :
Objectif poursuivi
• Faciliter le processus d’intégration des handicapés dans la vie socio économique par la
mise en place de structures adéquates pour l’amélioration de leur conditions de vie.
Lignes stratégiques
° Renforcement du Secrétariat dédié aux personnes handicapées ;
° remaniement du code du travail en vue de tenir compte de la situation et des droits
des travailleurs à besoins spéciaux ;
° prévention de l’incapacité, à travers la vaccination, la nutrition, la détection précoce
et l’intervention ;
° création de services de réhabilitation médicale dans les principaux hôpitaux du
pays ;
° subvention pour l’acquisition de prothèses, de médicaments et autres supports
spécifiques ;
° élaboration de programmes d’alphabétisation à l’intention des personnes ayant des
incapacités particulières.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 7
3. Jeunesse et Sports
156 L’une des catégories les plus touchées par la crise multidimensionnelle actuelle est la Jeunesse
dont le poids démographique dépasse les 50% de la population globale. L’apprentissage et
l’expérimentation sont délaissés en raison entre autres des conditions socio-économiques
désastreuses qui sévissent dans le pays. En ce sens, nos jeunes n’ont ni le temps, ni les
moyens de vivre leur jeunesse; en témoignent les 17% des moins de 30 ans qui jouent le
rôle de chef de famille. Ils exercent toutes sortes d’activités (nettoyage d’automobile, petit
commerce, prostitution, vol, etc.) leur permettant de ramener quelque chose à la maison
en fin de journée ou de soirée. Cette fragilisation peut déjà se lire à partir des données
suivantes :
• 5,2% des 15-19 ans sont infectés par les IST/VIH-SIDA en 2003 (Rapport Banque
Mondiale) ;
• 59% des 1eres naissances sont enregistrées dans la catégorie des 15 – 30 ans, en 2001;
• Plus de 40% des 15 – 24 ans sont hors du système éducatif haïtien (ECVH-2001);
• 40,6% des jeunes garçons et 54,8% des jeunes filles sont au chômage.
Objectif poursuivi
• Améliorer le cadre de vie des jeunes en particulier par leur intégration socio-économique
et socioculturelle et par la promotion des activités physiques et sportives.
Lignes stratégiques
° Développement d’un programme de renforcement institutionnel;
° Développement d’un programme d’insertion socio-économique et socioculturelle
de la Jeunesse;
° Etablissement d’un programme de développement du Sport;
° Etablissement d’un programme de développement du Civisme.
4. Égalite des sexes
Scolarisation et Niveau d’éducation
157 L’analphabétisme et la sous-scolarisation sont des phénomènes marquants du paysage
haïtien pour l’ensemble de la population, particulièrement pour les femmes. Le constat
suivant montre l’étendue du phénomène caractérisé par: i/une rentrée tardive dans le secteur
éducatif; ii/un taux de déperdition scolaire plus élevé; iii/un traitement discriminatoire
des conséquences de la grossesse précoce; iv/un écart grandissant et significatif au niveau
du secondaire.
Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Lignes stratégiques d’action
• Formulation d’une politique publique d’éducation afin d’éliminer le sexisme, les problèmes
de langues et toutes les formes de discrimination dans le système d’éducation nationale ;
• Introduction de l’éducation sexuelle comme moyen de prévention de la grossesse
précoce et de la violence dans les nouveaux programmes de formation ;
• Promotion de lois générales sur l’éducation dans tous ses aspects avec la perspective de
genre plus particulièrement en faveur de l’éducation des filles pour leur maintien dans
le système scolaire ;
• Plaidoyer auprès de la Direction de l’enseignement supérieur et universitaire pour
l’intégration de l’analyse de genre dans les programmes de sciences sociales.
158 En vue de pallier à cette insuffisance, le DSNCRP a retenu les actions suivantes :
• Elaboration d’une politique en la matière et développement de programmes d’infor-
mation, d’éducation et de communication pour que les filles et les femmes parviennent
à négocier leur sexualité ;
• promotion d’un plan national de diminution de la mortalité maternelle et de services
de santé reproductive de qualité ;
• développement d’une stratégie d’information, d’éducation et de communication et de
services en partenariat pour la santé sexuelle, reproductive spécialement pour les jeunes
adolescents des deux sexes et les femmes en âge de procréer ;
• adoption d’une politique de services médicaux et paramédicaux gratuits dans tous les
hôpitaux et centres de santé publics pour la prévention du cancer du sein, du col de
l’utérus en faveur des femmes de conditions modestes ;
• plaidoyer pour l’ouverture d’un programme de santé mentale dans les centres de santé
régionaux, communaux et ruraux ;
• encouragement de mesures générales en faveur du droit à l’information sur la santé et
du type de traitement aux femmes ;
• application de la Convention sur le VIH-SIDA pour la protection des femmes
séropositives en ce qui a trait à leur accès aux services de santé, à leur droit au travail et
à l’exercice de leurs droits citoyens.
159 Les femmes sont sous représentées dans le champ politique tant au niveau du membership des
partis politiques qu’au niveau des postes de responsabilité. En conséquence, les actions suivantes
ont été retenues pour améliorer l’accessibilité des femmes dans le domaine politique :
• fixation, suivant les aspirations du mouvement des femmes, d’un quota de participation
de femmes de l’ordre d’au moins 30% au sein des partis politiques, dans l’administration
publique, dans les différentes instances décisionnelles et de l’exécutif ;
• disponibilité d’un budget adéquat pour l’application de sa politique en faveur des
femmes et de sa stratégie transversale dans les différents ministères, dans les divisions
administratives, dans tous les départements et communes ;
• application des lois en vigueur en faveur des femmes ;
• plaidoyer pour la modification de la loi électorale pour que les femmes occupent au
moins 30% des postes.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales
160 Malgré un ensemble d’outils juridiques, de conventions et traités internationaux confirmant
l’égalité des femmes, le cadre juridique haïtien comporte des lois discriminatoires portant
préjudice aux femmes et qui les maintiennent dans une situation juridique défavorable par
rapport aux hommes. Les femmes n’arrivent pas à jouir des droits qui leur sont conférés
par les codes en vigueur. Souvent, les pratiques ont préséance sur les lois. D’une manière
générale, les pratiques sociétales perpétuent des comportements discriminatoires à l’égard
des femmes. En effet :
• Le Code civil comporte des articles portant préjudice aux femmes tels ceux traitant de
la définition du mariage qui ne tient pas compte de la réalité des unions en Haïti, des
divorces, de la situation des enfants nés en dehors des liens de mariage, etc.
• Le Code pénal qui définit de manière différenciée le traitement des femmes et des
hommes par rapport aux infractions similaires, ainsi que celui des droits des femmes
en regard à la santé reproductive et l’avortement.
• Le Code de travail codifie un traitement inégal pour les travailleurs-euses domestiques
qui sont, dans la majorité, des femmes. Ses articles relatifs aux enfants en domesticité,
qui sont en majorité des filles, reproduisent la même approche discriminatoire.
• En dépit des avancées du décret de 2005 dépénalisant l’adultère et criminalisant le viol
comme un crime contre la personne, il convient de signaler un manquement général
en ce qui a trait à la définition des agressions sexuelles.
161 La paix et la sécurité obligent la justice pour tous et pour toutes. La stratégie a retenu des actions
pour prévenir, punir et éliminer les violences spécifiques faites aux femmes telles que :
• sensibilisation des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes sur toutes les formes
de violence envers les femmes ;
• élimination du trafic et de la vente des personnes plus particulièrement des femmes ;
• introduction d’une réforme dans les procédures judiciaires et légales pour combler le vide
juridique en matière des droits de femmes, notamment sur : i/ les unions consensuelles
ou le plaçage; ii/ la parenté responsable; iii/ les agressions et harcèlement sexuels; iv/ les
conditions de travail du personnel domestique; v/ les conditions de travail des ouvrières;
vi/ les déclarations de naissance; vii/ la loi sur l’égalité entre les sexes; viii/ le quota de 30%
dans les postes nominatifs, ix/La dépénalisation partielle de l’avortement;
• intégration des femmes dans les instances judiciaires, incluant magistrature, policier,
personnel des greffes, notaires, arpenteurs.
162 Sur le plan judiciaire, les actions qui ont été retenues sont les suivantes :
• harmonisation des textes de lois afin de les rendre conformes aux prescrits constitutionnels
et aux conventions internationales ;
• promulgation de nouveaux textes de lois afin de doter le pays des instruments juridiques
aptes à favoriser la mise en application des conventions internationales dont notamment
celles contre la violence, la discrimination et les droits reproductifs ;
• réforme de l’appareil judiciaire lui-même pour le rendre plus apte à fournir une justice
impartiale à tous et toutes et respectant les lois et les conventions en matière des droits
des femmes.
0 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
5. L’Environnement et le Développement durable
163 La dimension environnementale du développement présente un caractère vital pour
l’avenir d’Haïti et de sa population. Les questions de l’environnement, envisagées dans
leur ensemble sous l’angle du développement durable, sont non seulement cruciales, mais
aussi transversales à toutes les composantes de la stratégie de croissance et de lutte pour la
réduction de la pauvreté. Ce constat correspond d’ailleurs au cadre défini par les Objectifs
du Millénaire pour le Développement.
164 Haïti connaît une détérioration accélérée de son environnement. A la fracture sociale et
politique qui marque l’histoire du pays vient s’ajouter une fracture environnementale,
qui se traduit depuis de nombreuses années, et de façon de plus en plus accentuée, par
des pertes spectaculaires en vies humaines. L’état de l’environnement est tel en Haïti qu’il
est illusoire de poursuivre une stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté si les
problèmes environnementaux ne sont pas abordés de manière globale et inscrits dans une
volonté politique réelle de l’Etat haïtien pour les résoudre.
Les Ressources naturelles utilisées par l’Haїtien pauvre
et l’Environnement
165 Les prélèvements annuels de bois de feu entraînent un déficit qui se manifeste par une
diminution progressive du couvert végétal qui, de 60% du territoire en 1923, est passé à
18% en 1952 et à 1,44% en 1989 (Source ECMU/PNUD 1996). À l’heure actuelle, le
couvert végétal est estimé entre 1 et 2%. L’environnement rural haïtien est en dégradation
accélérée, les facteurs les plus directs en sont le déboisement et l’érosion. Etant un pays
montagneux dont 2/3 des régions rurales comprennent des pentes de plus de 20%, Haïti
souffre d’une très forte érosion. Du fait des coupes d’arbres et du défrichage des terres
marginales faites par les populations, 25 des 30 principaux bassins versants en Haïti sont
aujourd’hui dénudés (MDE 1999) et leurs sols fortement affectés par l’érosion3. Les zones
cultivées sur des terrains inaptes à l’agriculture sont estimées entre 20 et 30 % de la surface
du pays (Banque Mondiale/ BDPA/SCETAGRI 1990). Bien qu’il soit difficile d’évaluer
avec exactitude l’ampleur de l’érosion, on estime que, chaque année, environ 1600 TM/
ha/an sont perdus du fait de l’érosion. En conséquence, durant les dix dernières années,
la productivité agricole a décru entre 0,5 et 1,2 % par an.
166 La pêche fournit les moyens d’existence aux couches les plus pauvres et les plus
marginalisées de la population. La pêche maritime occupe directement 30 000 personnes
environ. Elle se caractérise par une surexploitation des ressources halieutiques de surface
du fait du sous-équipement des pêcheurs. Le volume des captures est estimé entre 4 et 5
000 TM par an alors que le potentiel a été évalué par la FAO à 14 000 TM dans les années
3 Banque Mondiale, Etude Sectorielle Rurale : Développement local et gestion des bassins versants.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 1
1990. La topographie et la bathymétrie des côtes découpent un plateau continental très
étroit de l’ordre de 5 000 Km2 et contribuent à limiter ainsi la productivité de la pêche
artisanale. Haïti importe annuellement 16 millions de dollars US de poissons (chinchard
congelé, hareng salé et autres conserves) et en exporte pour 6 à 7 millions de dollars
(langoustes et crevettes principalement).
167 La rareté de l’eau est une dure réalité pour les Haïtiens, particulièrement pour les couches
les plus pauvres de la population. Les Nations Unies estiment qu’Haïti fait partie des
9 pays dont la population va manquer d’eau en 2025 (moins de 1000m3/hab./an). Le
secteur eau est en proie à de sérieux problèmes. La majorité des grandes villes d’Haïti
sont exposées à des phénomènes d’inondation à la moindre averse. On constate une
nette diminution des débits des principales sources alimentant en eau potable les centres
urbains. Les niveaux d’approvisionnement en eau potable sur l’ensemble du pays sont très
bas : environ 43%, et le taux de couverture en eau potable en Haïti reste le moins élevé
de l’hémisphère occidental. Pourtant, un bilan des ressources en eau en Haïti, établi par le
MDE/BID en 1997, indiquait que moins de 10 % des ressources en eau étaient utilisées.
Pour la même période, les besoins représentaient 17 % des ressources disponibles.
168 La majorité de la population haïtienne continue à dépendre du bois pour satisfaire ses
besoins en énergie. Haïti couvre annuellement environ 72% de ses besoins énergétiques
grâce aux ressources locales, constituées principalement par le bois de feu et le charbon de
bois (66%), mais aussi par la bagasse et par l’hydro-énergie (4% et 2% respectivement).
Les produits pétroliers apportent les 25% restants de la demande annuelle en
combustibles et pèsent lourd sur le budget commercial du pays. La consommation de
gaz a sensiblement augmenté ces dernières années, passant de 900 t/an en 1991 à plus de
12 000 t/an en 2004. Le secteur domestique est de loin le secteur le plus important en
termes de consommation énergétique globale. Selon une récente étude du MDE/BME/
ESMAP 2005, il consomme en moyenne 70% du total, provenant principalement de la
biomasse (bois, charbon de bois et résidus agro-industriels). Pour faire face aux besoins
en combustibles ligneux, les paysans abattent chaque année quelque 30 millions d’arbres
pour satisfaire une consommation d’environ 3,4 à 3,7 millions de tonnes de bois de feu
(1 600 – 1 750 ktep, en 1995). Toutes ces actions ont des répercussions sur l’émission de
gaz à effet de serre tels que CO , CH , N O.
2 4 2
Les conditions de santé de l’Haїtien pauvre et l’environnement
169 L’Haïtien pauvre est particulièrement exposé à un ensemble de maladies (diarrhée,
dysenterie, malaria etc.) qui peuvent être associées à des facteurs de risque environnemental.
La pollution marine, celle de l’eau fournie dans les systèmes d’eau potable (matière fécale,
effluents, huiles usées des industries, déchets solides, éléments grossiers en suspension
résultats de l’érosion des bassins versants, bidonvillisation) sont à l’origine d’un problème
de santé extrêmement préoccupant. Le taux de couverture des services en évacuation des
excréta atteint seulement 26.5% à l’échelle nationale (OMS /OPS 1997).
2 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
170 Les insuffisances de la collecte des ordures et des systèmes de gestion des déchets sont
l’une des causes principales de la pollution urbaine et créent de graves risques pour la
santé publique. En milieu rural, la question de la gestion des déchets se pose de manière
moins aiguë : les déchets d’origine organique sont introduits à nouveau dans la nature
sous forme d’engrais; néanmoins, le manque d’accès aux services d’hygiène de base expose
la population rurale, et en particulier les enfants, à des risques sanitaires considérables.
Les pauvres et l’urbanisation sauvage en Haїti
171 L’exode rural, conséquence de la pauvreté et de la crise agricole qui sévit en milieu rural,
est à l’origine d’une urbanisation sauvage qui a un fort impact sur le cadre de vie des
Haïtiens et sur l’environnement sous forme de consommation de ressources naturelles et
de rejets de déchets. Les villes grandes et moyennes, sont presque toutes hypertrophiées,
et les conséquences de cette hypertrophie sont notamment le chômage et la pauvreté,
l’insuffisance des services urbains, la surcharge des infrastructures, les difficultés d’accès à un
logement adéquat et la dégradation du milieu. La gestion rationnelle de l’environnement
urbain représente donc un problème environnemental sérieux en Haïti.
La vulnérabilité et la fracture environnementale en Haїti
aggravées par les changements climatiques
172 Haïti est un pays en situation d’extrême vulnérabilité face aux aléas naturels et en proie
à des menaces croissantes et complexes, fruit de l’interaction entre les menaces naturelles
aggravées par la dégradation de l’environnement, les taux très élevés de pauvreté et de
vulnérabilité sociale de sa population et des problèmes de gouvernance et de manque
de maîtrise de l’espace rural et urbain. Le pays se trouve confronté à un large spectre
de menaces naturelles d’origine hydrométéorologique (cyclones, sècheresses) et sismique
(tremblements de terres, tsunami). De par sa topographie escarpée, il souffre d’une
géodynamique particulièrement accentuée, ce qui provoque de fréquentes inondations,
glissements de terrain et éboulements.
Politiques en matière d’environnement
173 Les politiques suivantes ont été retenues :
• promouvoir la sécurité économique, la sécurité alimentaire des communautés haïtiennes,
la sécurité des écosystèmes, la mise en place de mécanismes interinstitutionnels et de
coordination efficaces et solides pour une gestion et une cohabitation harmonieuses
entre les populations et les ressources de l’environnement ;
• gérer l’environnement en partenariat, forger des alliances avec la société civile pour une
gestion responsable et durable des ressources sans négliger pour autant les aspects de
régulation, de surveillance, de suivi et de contrôle.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 3
Les 9 axes d’intervention
174 La Note d’Orientation Stratégique préconise 7 axes d’intervention indissociables pour
lutter contre la pauvreté et améliorer l’environnement dans l’optique des OMD à
savoir :
• amélioration de la gouvernance environnementale ;
• réduction de la vulnérabilité environnementale des pauvres et l’adaptation aux
changements climatiques ;
• meilleure gestion environnementale des villes ;
• gestion intégrée des ressources en eau au niveau des bassins versants et des zones côtières
;
• rétablissement de l’équilibre entre l’offre et la demande de bois énergie/charbon ;
• lutte contre la dégradation des terres et la gestion durable de la biodiversité ;
• lutte contre la pollution sous ses diverses formes.
Suivi et surveillance de l’environnement
175 L’aménagement du territoire, la question du genre (notamment dans la prévention des
risques et dans la réhabilitation des parcelles dégradées), la culture (prise en compte des
habitudes, tabous, croyances populaires et valeurs culturelles locales, la création d’emplois
et la sécurité alimentaire sont autant de thèmes transversaux qu’il faut traiter en relation
avec les sept axes d’intervention.
6. La réduction des Risques et des Catastrophes
176 Haïti est située, comme beaucoup de pays voisins des Caraïbes, dans une zone
particulièrement menacée par les cyclones tropicaux et également dans une zone sismique
qui, historiquement, a provoqué des séismes majeurs comme celui du Cap-Haïtien en
1842. La prévention et la gestion du risque revêtent une importance capitale pour Haïti
qui est un pays à haut risque. Le rapport mondial sur la Réduction des Risques et Désastres
publié par le PNUD en 2004 fourni un indice de risques de catastrophes naturelles pour
Haïti parmi les plus élevés au monde. Les catastrophes des 5 dernières années confirment
cette vulnérabilité extrême.
177 Durant le XXe siècle, Haïti a été touchée par 34 tempêtes, coups de vent, orages ou
cyclones. Environ 80 % d’entre eux ont eu lieu après 1954 et 44% ont été enregistrés
dans les années 90. Une catastrophe majeure affecte le pays tous les 5 à 7 ans4 et une
catastrophe internationalement reconnue tous les 2 ans. De par la répétition des impacts
et de la dégradation de l’environnement, une catastrophe majeure n’est plus nécessaire
4 Environ 20 catastrophes majeures ont été enregistrées entre 1900 et 2004.
4 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
pour causer des dégâts importants. La situation est appelée à s’aggraver à l’avenir à cause
de l’augmentation et de la concentration des biens exposés, des changements climatiques,
de l’avancée de la désertification, de la réactivation des foyers sismiques5, etc.
178 Cumulées, les catastrophes majeures du siècle dernier ont fait plus de 20 000 victimes
et plus de 6 millions de sinistrés. Récemment, les événements catastrophiques résultant
d’inondations en mai 2004 et de la tempête tropicale Jeanne en septembre 2004 ont
provoqué la mort de plus de 5,400 personnes. Dans son ensemble, les effets de la tempête
ont affecté 4% de la population haïtienne (298 000 personnes). Les dégâts se sont chiffrés
à plus de 10 Milliards de gourdes (265 millions de dollars) soit 7% du PIB. Les pertes
directes (70% du total) sur le patrimoine construit sont considérables : infrastructures
urbaines et logements, pertes agricoles en termes de production, sols et outils ainsi que
dans les infrastructures routières et des communications. Pour diminuer l’impact des
risques et désastres, les objectifs et actions suivants ont été retenus :
Objectif poursuivi
• Positionner la gestion des risques dans les axes stratégiques prioritaires de
développement.
Lignes stratégiques
• Orientation des actions vers la gestion des causes plutôt que vers la gestion des effets.
• Investissement dans la réduction des risques pour économiser en coûts de réhabilitation
et de reconstruction.
• Réduction significative de la pauvreté dans les zones à forte probabilité d’aléas.
• Renforcement de la décentralisation notamment à travers : 1) la mise en place des
structures locales (départementales, communales et sections communales) qui viennent
en appui aux collectivités territoriales; 2) le développement de l’approche de gestion
locale du risque; 3) positionnement d’Haïti dans la perspective du développement
durable et équitable.
7. Lutte multisectorielle contre le VIH/SIDA
179 En 2005, l’ONUSIDA a estimé qu’Haïti accusait le taux le plus élevé de personnes
vivant avec le VIH/SIDA dans les Caraïbes. Les résultats de l’EMMUS-IV ont révélé une
réduction notable de la prévalence qui se situerait à 2,2 % au niveau national chez les
adultes de 15 à 49 ans. Néanmoins, elle demeure très élevée dans certains départements
sanitaires où elle avoisine 4 %. A la fin de l’année 2005, on a estimé à 103.669 le nombre
de personnes séropositives vivant en Haïti. L’infection est généralisée à tous les groupes
5 Les risques sismiques sont probablement les aléas les moins bien connus, particulièrement face aux conditions de vulné-
rabilité physique croissant dans les zones urbaines à haute densité de population.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 5
d’âge. Le taux est légèrement plus élevé chez les femmes (2.3 %) que chez les hommes du
même groupe d’âge, alors qu’au début de l’épidémie, la proportion était plus élevée chez
les hommes, ce qui suggère une tendance à la féminisation de l’épidémie. Notons que la
prévalence est estimée à 3,1 % chez les hommes de la tranche d’âge de 50 à 59 ans. La
proportion de la population (41%) qui a une réelle connaissance du SIDA varie avec le
niveau d’instruction et le niveau de résidence. 29 % des femmes et 22 % des hommes
ont déclaré avoir eu des rapports sexuels à risques. 55 % des jeunes femmes et 95 %
des jeunes déclarent avoir eu des rapports sexuels à hauts risques. Seulement 29 % des
jeunes femmes, 43 % des jeunes hommes indiquent avoir utilisé un condom au cours des
contacts sexuels.
180 La pandémie du SIDA affecte davantage les populations les plus démunies et contribue
à la paupérisation des ménages en réduisant leur force de travail, en alourdissant leurs
dépenses de soins et en augmentant le nombre d’orphelins en charge. La République
d’Haïti est engagée dans la lutte contre le SIDA depuis 1986 ; à ce jour, de nombreuses
activités ont été menées dans les domaines de la prévention et de la prise en charge,
ainsi que dans la réduction des discriminations envers les personnes vivant avec le VIH
(PVIH). Des efforts importants ont été accomplis par le secteur de la santé pour contrôler
l’épidémie, cependant il y a lieu pour les autres secteurs de se mobiliser et de s’impliquer
d’avantage afin de donner les réponses les plus appropriées à ce fléau.
Le plan stratégique multisectoriel 2006-2012
181 Le récent plan stratégique multisectoriel de lutte contre le SIDA 2006-2012 est plus avancé
en termes stratégiques et a fait place davantage à la recherche de l’apport des autres secteurs.
Il a défini 6 axes : (i) réduction du risque prévoyant des activités de communication et
des interventions cliniques ; (ii) réduction de la vulnérabilité à identifier des interventions
s’intéressant à des facteurs de base en rapport avec la pauvreté ; (iii) réduction de l’impact
de l’épidémie sur les personnes infectées et affectées par le VIH ; (iv) promotion et défense
des droits humains visant la protection des droits des individus sains, la protection des
familles, des femmes et des jeunes, des personnes infectées et affectées par le VIH ; (v)
construction de la pérennité des interventions ; (vi) surveillance de l’épidémie et de la
recherche.
182 Dans le cadre du DSNCRP, ce plan 2006-2012 intègre les actions suivantes :
• prise en compte de tous les facteurs de risques non médicaux, mieux connus par d’autres
secteurs qui sont d’avantage concernés et crédibles pour le faire ;
• mobilisation de ressources financières additionnelles à celles sollicitées du Fonds
Mondial pour étoffer les interventions de réduction de la vulnérabilité ;
• mise en œuvre d’actions spécifiques visant les jeunes et les travailleurs des deux sexes en
vue de la réduction de la pauvreté de ces groupes cibles ;
• intégration d’axes supplémentaires visant i /le renforcement institutionnel des autres secteurs,
comprenant des actions d’identification des besoins en ressources humaines, matérielles
et financières, le transfert de compétences du secteur sanitaire tant par la formation, le
6 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
partage d’informations que par l’allocation de personnes ressources ; i/le développement de
structures locales décentralisées de réflexion et d’action relatives à la lutte contre le SIDA, à
travers la réduction de la pauvreté, ciblant en priorité les femmes et les jeunes.
8. Stratégie de renforcement des capacités de l’Etat
183 Le DSNCRP s’inspire de l’approche du Programme mondial d’Appui au Renforcement
des Capacités du FEM qui entend par renforcement des capacités « les mesures prises pour
accroître la capacité des individus, des institutions et des systèmes à prendre et à appliquer
des décisions, et à remplir leurs fonctions de façon efficace, efficiente et viable ».
Réforme et modernisation de l’Etat
184 Dix ans après la réalisation du dernier diagnostic global de l’appareil administratif public,
il confronte encore les mêmes grands maux identifiés antérieurement de sorte que les
recommandations faites par la Commission Nationale pour la Réforme Administrative
(CNRA) demeurent valables dans leur grande ligne. Compte tenu de la gravité de la
situation socio-économique de la population et des opportunités que représente la
relance vigoureuse de la coopération internationale, il est devenu indispensable de rétablir
rapidement la capacité d’action de l’Etat et du secteur public en général.
185 Dans ces conditions, l’approche stratégique de modernisation de l’appareil d’Etat reste
une démarche globale ou systémique articulée autour des axes suivants:
• rôle de premier plan au développement et à la valorisation des ressources humaines
parce que ces ressources sont le principal levier de rétablissement de la capacité d’action
du secteur public ;
• processus parallèle de réforme managériale pour dynamiser le fonctionnement de tous
les services publics essentiels aux deux niveaux central et local ;
• consolidation de la nouvelle Administration Publique ainsi mise en place d’autres
avancées pourront être faites par la modernisation de la technologie administrative et
du cadre physique de travail des agents publics.
186 Cette stratégie va concrètement se matérialiser à travers les six grands programmes de
réforme suivants :
• mise en place du nouveau système de fonction publique ;
• modernisation accélérée des systèmes de gestion de l’Administration Centrale ;
• réforme en profondeur de la déconcentration des services publics ;
• lancement effectif du processus de décentralisation ;
• modernisation du cadre physique des services publics ;
• modernisation technologique de l’Administration Publique.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 7
Programme de Réforme de la Fonction Publique
Objectifs poursuivis
187 Le DSNCRP a retenu la réforme de la fonction publique dans l’ordre prioritaire qui suit :
• mettre en place un nouveau cadre stratégique de gestion : particulièrement de l’Office
de Management et de Ressources Humaines (OMRH) afin de disposer d’un instrument
d’intervention ;
• élaborer la politique de recrutement des nouveaux agents publics ;
• dynamiser la politique de formation et de perfectionnement des agents publics ;
• institutionnaliser la gestion de la carrière des fonctionnaires ;
• moderniser le cadre réglementaire de la fonction publique ;
• appliquer une politique d’égalité des chances au sein de la fonction publique ;
• normaliser la situation du personnel contractuel.
Lignes stratégiques
• Institutionnalisation des structures stratégiques de gestion de la fonction publique.
• Normalisation de la situation du personnel sous contrat.
Programme de Réforme managériale
188 A la base de cette réforme se trouve le Décret de 2005 portant organisation de
l’Administration Centrale de l’Etat. Partant des grandes faiblesses identifiées
antérieurement à la suite d’un diagnostic, ce nouveau cadre légal précise les nouvelles
modalités de gestion stratégique en renforçant considérablement le système de
coordination stratégique et fait de même pour la gestion opérationnelle dans les
institutions de services publics en modernisant les structures et en prévoyant des
mécanismes destinés à rénover les modes de gestion et les procédures.
Objectifs poursuivis
Quatre grands objectifs sont poursuivis: i/ lancer un vaste mouvement de rénovation
des cadres organisationnels, des modes de gestion et des procédures de l’Administration
Centrale; ii/ impulser un plus grand effort de rénovation des fonctions transversales de
l’Administration Centrale; iii/ poursuivre le processus de modernisation de la coordi-
nation stratégique; iv/ diffuser une nouvelle culture de management public.
Lignes stratégiques
• Rénovation organisationnelle du système de gestion.
• Modernisation du système de planification.
Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Programme de Réforme de la déconcentration
des Services publics
189 Il est défini deux niveaux de déconcentration territoriale : i/ le binôme Délégation/Vice-
Délégation qui assure la coordination de la politique gouvernementale respectivement
aux niveaux des départements et des arrondissements ; ii/ les services déconcentrés des
ministères et organismes autonomes.
Objectifs poursuivis
190 Partant de cette évolution où les tendances lourdes s’affirment toujours fortement, le
DSNCRP entend profiter de la dynamique globale de réforme pour atteindre ces
objectifs majeurs :
• formuler une politique globale de déconcentration territoriale pour la période 2008-
2010 ;
• développer le cadre légal existant sur la déconcentration territoriale en général ;
• renforcer les Délégations et Vices-Délégations ;
• favoriser un développement rapide de la déconcentration dans les institutions qui sont
en avance sur le plan de la mise en œuvre de cette politique ou qui sont déjà en phase
de le faire ;
• veiller à ce que la rénovation des cadres organisationnels des ministères et organismes
autonomes respectent les principes généraux concernant la déconcentration territoriale
Lignes stratégiques
• Formulation d’une politique nationale de déconcentration.
• Développement du cadre légal de la déconcentration territoriale.
• Renforcement de la coordination territoriale de la déconcentration.
Programme de Décentralisation territoriale
191 La décentralisation est inscrite dans la Constitution de 1987 qui en fait un des
principaux objectifs de la réforme de l’État. Elle définit même une vision originale de
la décentralisation en prévoyant trois niveaux de Collectivités Territoriales (CT) et en
leur donnant la possibilité d’influencer le fonctionnement de l’Exécutif, du Judiciaire et
du Système Electoral. Environ vingt ans après la promulgation de la Constitution, les
réformes institutionnelles prescrites par ses dispositions n’ont été que très partiellement
réalisées de sorte que le cadre pour asseoir le système de gestion des CT est totalement
déficient.
Objectifs poursuivis
192 Le DSNCRP poursuivra les objectifs et les actions suivantes:
• procéder à la préparation d’une politique globale de décentralisation ;
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales
• refondre le cadre légal de la décentralisation sous la forme d’une Charte des Collectivités
Territoriales ;
• mettre en place un cadre institutionnel de pilotage et de gestion de la politique de
décentralisation ;
• entreprendre un sous-programme de renforcement des capacités des Collectivités ;
• lancer une campagne de sensibilisation et de promotion de la décentralisation.
Lignes stratégiques
• Formulation de la politique nationale de décentralisation.
• Renforcement du cadre légal de la décentralisation.
• Elaboration d’une politique de renforcement des capacités des Collectivités Territo-
riales.
• Renforcement du cadre de pilotage et de conduite de la politique de décentralisation.
• Lancement d’une campagne de sensibilisation et de plaidoyer.
Programme de modernisation du cadre physique
des Services publics
193 L’Etat haïtien n’a jamais entrepris ni un programme de rénovation ni un programme de
construction de bâtiments publics pour abriter ses services de sorte qu’assez souvent il
loge ses agents dans des locaux en location et qui sont loin d’être appropriés aux besoins
pour lesquels on les destine. Mais la perspective d’une vaste réforme de l’administration
et de la fonction publiques appelle un important effort d’investissement en matière
d’infrastructures physiques et d’équipements dans la mesure où ce processus de réforme
suppose et implique un environnement et un outillage plus incitatifs à une augmentation
du rendement et de l’efficacité.
Objectifs poursuivis
194 Les objectifs suivants ont été fixés :
• construire deux immeubles destinés à loger les services du Secrétariat Général de la
Primature (SGP), de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH)
et de l’Ecole Nationale de Politiques Publiques (ENAPP);
• acquérir l’équipement pour les services du SGP, de l’OMRH et de l’ENAPP.
Lignes stratégiques
• Amélioration du cadre physique des immeubles administratifs.
• Construction prioritaire de deux immeubles.
• Acquisition d’équipement pour les nouveaux services publics créés.
100 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Programme de Modernisation technologique
de l’Administration publique
195 Le rapport 2005 sur le degré de préparation des pays à l’ex-Gouvernement, publié
récemment par les Nations Unies, place Haïti en 166e position sur les 191 États membres,
avec un indice global de 0,1786 contre une moyenne caribéenne égale à 0,4282. L’étude
récente sur l’état de l’utilisation des TIC au niveau de l’Administration publique dresse le
tableau suivant :
• de nombreux cas de chevauchement entre les institutions de l’Etat ;
• une utilisation des TIC encore modeste ;
• un équipement très variable d’une institution à l’autre ;
• une utilisation et gestion de l’équipement pas toujours efficiente ;
• de très faibles interactions entre les institutions et le grand public ;
• une carence en compétences dans le domaine des TIC.
196 Le DSNCRP a retenu de l’e-Gouvernance comme l’un des axes majeurs de la réforme de
l’Etat avec les objectifs et actions suivants :
Objectifs poursuivis
• Coordonner la mobilisation de toutes les ressources orientées vers la réalisation des
activités liées aux TIC.
• Constituer un espace de convergence des diverses actions menées soit par les
institutions publiques, soit par la Communauté Internationale en établissant des
canaux intersectoriels de communication.
• Donner une forte impulsion aux initiatives de l’Etat pour établir un véritable système
de Gouvernance.
Lignes stratégiques
• Mobilisation des ressources.
• Renforcement des capacités des institutions publiques.
• Prise en compte de la dimension environnement.
• Développement d’un processus différencié des interventions.
9. Développement urbain
197 Au cours des vingt dernières années, le rythme de croissance des principales villes haïtiennes
s’est considérablement accéléré. En effet, le taux moyen de croissance annuel est passé
de 3.47% (1971-1982) à 4.42% (1982-2003) au niveau national. Une situation qui, si
elle témoigne de la vitalité du processus d’urbanisation, indique par ailleurs la nécessité
de l’aménagement du territoire et de l’élaboration de politiques urbaines. Aujourd’hui,
une part importante de la population des principales villes haïtiennes réside dans des
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 101
quartiers dépourvus d’infrastructures communautaires de base et où l’accès aux services
(assainissement, eau potable, électricité, etc.) est largement insuffisant et/ou de mauvaise
qualité. Les interventions à l’initiative des Organisations Non Gouvernementales (ONG)
et des Organisations Internationales (OI) se sont multipliées au niveau de certains quartiers
précaires de l’Aire Métropolitaine entre 1994 – 2006. La perte de contrôle par l’Etat
s’est traduite également par l’appropriation au détriment de la population de certains
services (bornes-fontaines, marchés) par des « bandits ». Pour contrôler cette violence
qui s’installe, il faut aller à la reconquête du centre-ville en termes d’urbanisation, lui
redonner sa valeur patrimoniale par l’implantation des organes du pouvoir, l’extension du
Parlement, la construction des Ministères, la réhabilitation et la construction de locaux
pour le judiciaire ainsi que du patrimoine commercial.
198 Faire de la ville le cadre par excellence de la lutte contre la pauvreté, c’est aussi provoquer
une action volontaire et participative d’aménagement des quartiers. La stratégie proposée
consiste à favoriser la liaison entre l’urgence et le long terme où les actions s’inscriront
dans une vision et un cadre de développement plus global orientés vers l’aménagement
des quartiers comme cadre structurant pour la création d’emplois, la réduction de la
pauvreté et le développement de nouvelles relations entre acteurs socio-économiques
et politiques, entre institutions publiques et privées. Elle est également celle d’un Etat
volontaire, désireux de récupérer des espaces trop longtemps délaissés tout en assumant
son rôle régulateur et normatif.
Objectif général
199 Contribuer au développement urbain durable et à la réduction de la pauvreté à travers
l’élaboration, l’appui à la mise en œuvre de plans de développement urbain et de
réhabilitation des quartiers précaires des villes haïtiennes, la maîtrise de la croissance
urbaine, le développement d’outils adéquats et le renforcement des capacités des autorités
et des communautés bénéficiaires.
Objectifs spécifiques
200 De manière plus spécifique, il s’agit de :
• fournir un appui technique et méthodologique aux acteurs locaux (municipalités,
groupes organisés de bénéficiaires, Organisations non gouvernementales, etc.) en
vue de l’élaboration, l’exécution, la gestion, le suivi-évaluation, d’une part de plans
– programmes- projets visant soit la réhabilitation des quartiers précaires, soit le déve-
loppement urbain de toutes les communes ;
• renforcer les capacités des municipalités en vue de la maîtrise de la croissance des
quartiers précaires, d’une meilleure gestion des services urbains, et de l’amélioration
des conditions de vie des populations locales ;
• contribuer à l’émergence de réseaux entre les acteurs étatiques et non étatiques
intervenant dans les quartiers défavorisés en vue d’une utilisation rationnelle et efficace
des fonds dans les quartiers précaires ;
102 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
• contribuer à l’émergence d’une instance étatique s’occupant de la réhabilitation des
quartiers précaires, en vue d’une meilleure coordination des plans/ projets en cours ou
à venir et du financement effectif et durable des besoins prioritaires des populations ;
• systématiser, valider et diffuser les stratégies et actions mises en œuvre en vue leur
réplication dans d’autres zones du pays, de la recherche de financement auprès des
bailleurs de fonds, des instances étatiques et du secteur privé, et de la définition d’une
stratégie nationale en matière de développement urbain et de réhabilitation/ prévention
des quartiers précaires des villes d’Haïti.
Lignes d’actions stratégiques
• Sensibilisation, structuration et renforcement des populations locales de façon à ce qu’elles
puissent participer activement et dynamiquement dans toutes les étapes (élaboration,
implémentation, suivi-évaluation du processus de développement urbain/ de réhabilitation
sociale, économique et politique de leurs quartiers ou de leur commune.
• Appui à l’élaboration de manière consensuelle et participative de plans de réhabilitation
de quartiers précaires des zones urbaines du pays et de plans de développement urbain
pour toutes les municipalités.
• Renforcement de capacités et développement institutionnel et de gouvernance des
instances étatiques et des organisations de quartiers de manière à ce qu’elles puissent
avoir une maîtrise du développement urbain, freiner l’urbanisation débridée, faire
respecter les normes et principes en matière d’urbanisme et de gestion/ protection de
l’environnement, assurer le suivi de l’exécution des projets, en harmonie avec les plans
de réhabilitation des quartiers précaires et de développement urbain.
• Recherche d’alliances entre les différents acteurs (étatiques et non étatiques) intervenant
dans les quartiers précaires en vue d’une bonne coordination des actions/ projets en
cours dans les zones marginales urbaines, du financement effectif et durable des besoins
prioritaires des populations et d’une utilisation plus rationnelle et efficace des fonds;
• Systématisation et publication des expériences/ validation de la démarche et des résultats
obtenus en vue de leur réplication dans d’autres zones du pays.
• Définition d’une stratégie nationale en matière de développement urbain et de
réhabilitation/prévention des quartiers en Haïti à travers: i/ la systématisation des
expériences par les universités; ii/l’organisation d’ateliers et de forums en collaboration
avec les Universités; iii/ le partage des expériences tant avec des pays de la région
Amérique Latine/Caraïbes et ceux du continent africain qu’avec d’autres municipalités
au niveau national; iv/l’inventaire et diffusion des études et travaux déjà réalisés en
matière de développement urbain.
• Recherche de Financement de vue de la mise en œuvre de projets ponctuels identifiés
avec les populations locales et des plans de réhabilitation des quartiers précaires par la :
i/mobilisation de fonds internes ii/mobilisation de fonds externes à partir des bailleurs
de fonds internationaux.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 103
10. Aménagement du Territoire
Stratégie spatiale
201 Pour faire face à la problématique de la pauvreté et de la croissance, le DSNCRP
considère que :
• l’aménagement du territoire est la réponse intelligente au problème que pose la nécessité
de concilier la croissance économique et le besoin de sécurité de la société ;
• l’aménagement du territoire implique la décentralisation et la déconcentration, car il
importe que l’ensemble des collectivités locales prennent en charge leur dynamique de
développement dans le cadre d’un développement équilibré des régions ;
• le renforcement des équipements collectifs tant à l’échelle nationale que locale s’impose pour
assurer à l’ensemble des ménages l’accès aux services de base et favoriser le développement
des activités productives ; cela entraînera un aménagement des mentalités.
202 Aménager le territoire signifie pour le DSNCRP de planifier et de gérer les territoires
national et local par une meilleure programmation spatiale des investissements et une
gestion optimale des ressources. Dans ce contexte, la décentralisation politique et la
décentralisation économique devront se conjuguer afin que l’aménagement du territoire
assure une bonne répartition spatiale des activités et garantisse une politique cohérente de
rénovation rurale, à savoir :
• l’aménagement du cadre et des conditions de vie des populations ;
• l’arrêt de l’effondrement des effectifs agricoles ;
• l’attirance d’activités nouvelles.
203 Cet effort portera sur le développement local intégré, à partir des schémas locaux
de développement et d’aménagement de territoire à l’échelle des arrondissements,
cadre de cohérence et d’harmonisation des plans locaux d’urbanisme et des plans de
développement communaux à l’échelle des communes, et des programmes prioritaires de
structuration et de développement des sections communales qui y seront élaborées. Ainsi,
le développement local intégré, pour favoriser le développement de l’économie solidaire
et équitable, utilisera l’approche de planification participative, concertée, consensuelle et
partenariale en cours dans les différents programmes de développement local existant dans
le pays. Ce développement local intégré reposera sur le renforcement ou la construction
de « système productif local » (SPL) à travers les objectifs et actions suivants :
Objectifs poursuivis
204 Les objectifs fondamentaux poursuivis sont :
• éclairer l’avenir et présenter une vision globale claire et cohérente d’Haïti pour les vingt
cinq (25) prochaines années, soit l’horizon 2032 ;
104 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
• fournir un cadre de cohérence à l’ensemble des politiques et actions publiques en
matière d’aménagement et de développement du territoire, donc, garantir à l’Etat
Haïtien des actions efficaces ;
• servir de point d’ancrage à la mise en œuvre de la décentralisation;
• orienter et faciliter l’organisation spatiale des investissements en vue d’arriver à un
équilibre au niveau des régions, à réduire les inégalités territoriales et les distorsions
majeures en matière économique;
• produire un éventail d’actions intégrées dont leur articulation devrait concourir à la
structuration du territoire national par l’utilisation, l’exploitation et la valorisation
optimale de l’espace et des ressources naturelles d’une part, et la mise en place des
grands équipements structurants sur une base régionale d’autre part ;
• structurer et utiliser de façon optimale l’espace national, organiser l’armature économico-
urbaine et rurale dans l’optique d’un développement économique et social viable du pays ;
• faciliter une meilleure utilisation des fonds publics.
205 De manière spécifique, il s’agira de reconstruire à terme le territoire national sur la base
de l’intégration de l’espace national, de la solidarité entre les zones rurales et urbaines et
de la compétitivité des divers territoires où l’aménagement de vastes zones optimise dans
la complémentarité ses vocations productives afin de garantir à chaque citoyen haïtien un
niveau de vie satisfaisant, dans l’optique du développement humain durable.
Lignes d’actions stratégiques
• Réorganisation du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe;
• Finalisation de la loi portant sur l’aménagement du territoire et le développement
local.
• Déconcentration du MPCE jusqu’au niveau des Arrondissements.
• Elaboration du nouveau schéma national d’aménagement et de développement du
territoire.
• Elaboration des schémas locaux de développement et d’aménagement du territoire des
arrondissements.
• Révision du découpage du territoire national.
• Mise en place des instruments de planification opérationnelle.
• Réorganisation du programme d’Investissement Public en un volet national et en un
volet local.
• Structuration des Intervenants du développement.
• Encadrement des collectivités territoriales en matière de planification du
développement.
• Promotion du développement territorial.
Troisième partie Chapitre 8 : Politiques et stratégies spécifiques et transversales 105
11. Culture
206 Certains facteurs positifs dans le secteur comme l’existence de richesses culturelles et
du patrimoine historique national insuffisamment exploitées se heurtent à diverses
contraintes qui rendent difficile leur exploitation : la faiblesse des institutions culturelles ;
la dégradation du patrimoine matériel et immatériel ; une tendance marquée à la perte
de l’identité nationale, des valeurs du civisme, d’entraide, de solidarité et de tolérance ; la
pratique de l’exclusion et de l’affrontement au sein de la population haïtienne ; le manque
de capacité des médias à éduquer, sensibiliser, former et informer la population.
207 C’est précisément dans le but de réduire et d’éliminer ces principaux obstacles que la
politique culturelle du DSNCRP s’exprime à travers les quatre (4) axes suivants:
• La culture doit être à la fois un ciment entre les membres de la communauté haïtienne
sans distinction de classe, de sexe, d’age et de religion, la base des solutions aux problèmes
du pays et l’un des principaux facteurs du développement national ;
• la culture doit permettre aux Haïtiens de gagner la bataille pour le développement
durable, de sauvegarder sa dignité de peuple et de s’imposer face aux autres nations ;
• les principales ressources culturelles à exploiter sont les arts et la littérature, les sites
archéologiques, historiques et naturels, mais aussi les traditions populaires et ancestrales ;
• l’action culturelle sera axée sur une culture populaire généralisée et décentralisée.
Objectifs poursuivis
208 Les objectifs qui seront poursuivis sont les suivants :
• faire de la culture et de la communication les principaux fondements du développement
économique et social du pays ;
• améliorer les capacités d’intervention et de diffusion des institutions culturelles et de
communication ;
• sauvegarder, protéger et valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel, ainsi
que les traditions populaires ;
• Développer les arts, la littérature et les industries culturelles.
Lignes stratégiques d’action
209 Les lignes d’action stratégiques retenues sont :
• renforcement institutionnel et la décentralisation par la réhabilitation, la restructuration
et l’extension des systèmes d’intervention et de diffusion de la culture ;
• protection, l’enrichissement et la mise en valeur du patrimoine culturel, matériel et
immatériel de la nation ;
• promotion de la créativité artistique, artisanale, littéraire et d’une société pluraliste et
démocratique ;
• développement des liens de coopération culturelle avec les pays étrangers.
106 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Quatrieme partie
Le cadre
macro-économique
Quatrième partie Chapitre 9 : Le cadre et les politiques macroéconomiques 10
C 9
hapitre
Le cadre et les politiques
macroéconomiques
210 Après une forte récession enregistrée en 2004, l’économie haïtienne a progressivement
retrouvé le chemin de la croissance. Dans l’ensemble, les résultats macro-économiques
obtenus au cours de 2007 ont été satisfaisants. Ils ont été généralement conformes aux
objectifs fixés en début d’exercice qui sont: i/ un taux de croissance du PIB réel de 4 %
; un taux d’inflation évoluant dans l’intervalle 8-9 % ; iii/ des réserves brutes de change
équivalentes à environ plus de 2 mois d’importation.
Objectifs de croissance
et stratégie de réduction de la pauvreté
211 Pour faire reculer la pauvreté en Haïti, il sera indispensable de garantir une croissance
rapide et soutenue de l’économie haïtienne dans les années à venir et que les structures
inégalitaires soient amorties. Pour la période 2007-2009, le taux de croissance est fixé à
3.5 % en moyenne annuelle. Pour l’exercice fiscal 2006/2007, les estimations ont montré
un taux de 3% et pour 2007/2008 des projections de 3.7% sont fixées. Quant aux années
subséquentes, une croissance moyenne annuelle de 4% est attendue.
212 Pour rendre possible le soutien de la croissance, les trois premières années devront servir
à consolider les acquis en matière de stabilisation macro-économique, et à renforcer les
conditions objectives du redémarrage économique. Ces conditions nécessaires ont trait,
notamment :
110 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
• au raffermissement de résultats obtenus en matière de sécurité ;
• à l’amélioration du climat des affaires ;
• au renforcement des capacités institutionnelles des administrations publiques ;
• à la réforme de la gouvernance économique ;
• à la réhabilitation et au développement des infrastructures.
213 En moyenne, de 2000 à 2006, le taux de croissance du PIB a été voisin de -0,1 %.
Toutefois, les transferts de la diaspora ont largement contribué au soutien économique
de la population. Avec un taux de progression moyen du PIB réel de 4 % l’an, un taux de
croissance de la population de 2,3 %, et une élasticité de l’incidence de la pauvreté par
rapport au taux de croissance du revenu réel par tête estimée à -1,136, il faudrait, toutes
choses égales par ailleurs, 36 ans environ pour réduire la pauvreté de moitié. D’ailleurs,
selon le modèle, le taux de pauvreté de moins de 1 dollar par jour PPA ne passerait, dans
ces conditions, que de 55.0 % en 2007 à 47,1 % en 2015. Pour atteindre des taux de
croissance compatibles avec un objectif de réduction significative de la pauvreté, il est
donc nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de croissance accélérée.
214 Pour atteindre les taux de croissance susceptibles d’induire une baisse notable de l’incidence
de la pauvreté, il sera indispensable de fournir les incitations adéquates aux producteurs
opérant sur le marché haïtien ainsi qu’aux travailleurs pour les amener à améliorer leur
productivité. Dans un contexte de libéralisation commerciale et de concurrence accrue
entre les nations, l’augmentation de la productivité des acteurs de l’économie s’impose
comme condition d’une meilleure compétitivité des produits fabriqués en Haïti et des
services offerts à partir d’Haïti.
215 S’agissant de la compétitivité de l’économie haïtienne, l’appréciation tendancielle du taux
de change réel est préoccupante dans la mesure où elle risque d’influer négativement sur
la compétitivité/prix des exportations haïtiennes. Pour faire face à cette évolution, qui
semble être une tendance lourde de l’économie haïtienne, des efforts sont nécessaires
pour lever les contraintes qui pèsent sur l’initiative privée, notamment l’insuffisance des
infrastructures de base, les déficiences des infrastructures existantes, la faible productivité
des facteurs de production, le manque de ressources humaines qualifiées, la difficulté
d’accès au crédit, les inefficiences de l’administration publique, et l’instabilité politique.
216 Dans une perspective de diversification des marchés et d’augmentation des volumes
à l’exportation, la stratégie de croissance prévoit une augmentation significative des
investissements, en particulier dans les branches d’activités tournées vers l’exportation.
Une campagne de promotion et d’incitation à l’investissement s’adressera simultanément
aux investisseurs étrangers, à ceux de la diaspora, ainsi qu’à ceux, haïtiens ou étrangers,
qui opèrent déjà en Haïti. Prises dans leur ensemble, les politiques inscrites dans le
6 Il s’agit de l’élasticité de Ravallion déterminée en utilisant dans le cas d’Haïti un coefficient de Gini de 50,5. Le modèle a
été estimé à partir de données d’enquête collectées pour un échantillon de 62 pays (Ravallion, 2004). L’élasticité est donnée
par : -9,33*(1-Gini)^3.
Quatrième partie Chapitre 9 : Le cadre et les politiques macroéconomiques 111
DSNCRP contribueront à créer un environnement favorable à l’investissement. De
manière spécifique, les mesures qui ont trait à la stabilité politique, au renforcement du
cadre juridique et réglementaire, à l’amélioration de la gouvernance économique et à la
préservation de la stabilité macro-économique, joueront un rôle primordial quant à la
promotion de l’investissement étranger direct (IED). En outre, l’investissement public
dans les infrastructures de base et dans le renforcement du stock de capital humain
contribuera à l’établissement d’un climat propice à l’initiative privée et servira ainsi de
catalyseur aux investissements du secteur privé.
217 La réduction de la pauvreté découlera non seulement de l’effet mécanique de l’augmentation
du revenu per capita, mais également de la mise en œuvre de politiques visant à réduire les
inégalités. La lutte contre les inégalités de revenu et contre l’exclusion sociale fait partie
intégrante de la stratégie. En favorisant une augmentation de la part du revenu national
détenue par les pauvres, elle permettra de garantir une croissance « pro-pauvres ». Puisque,
en dépit des évolutions récentes en faveur de l’urbanisation, l’économie haïtienne reste
largement une économie rurale, la stratégie de réduction de la pauvreté se doit d’accorder
une place particulière à la promotion de l’agriculture et, par delà, au développement des
activités de l’économie rurale. Pour avoir un effet durable sur la pauvreté, les politiques
économiques placeront l’emploi au coeur de leurs préoccupations, et par conséquent la
mise en cohérence de ces politiques se fera dans le cadre d’une stratégie de croissance
génératrice d’emplois.
218 La réussite de la stratégie de réduction de la pauvreté dépendra de l’effet conjugué d’un
ensemble de politiques publiques. La stratégie retenue par le DSNCRP s’articule autour
de quatre axes fondamentaux :
• promotion d’une croissance économique rapide, soutenue et favorable aux pauvres ;
• augmentation de l’investissement en capital humain et amélioration de l’accès aux
services sociaux de base ;
• protection des groupes vulnérables, préservation de l’environnement et gestion des
risques majeurs ;
• renforcement des institutions, modernisation de l’État et promotion de la bonne
gouvernance.
Politiques macro-économiques
219 Dans le prolongement de l’effort de stabilisation engagé dès le 3e trimestre 2004, les politiques
suivies ont contribué à rétablir progressivement les équilibres macro-économiques. Les
résultats obtenus sont dans l’ensemble satisfaisants, ils permettent d’anticiper des évolutions
macro-économiques en ligne avec les objectifs fixés en début d’exercice. L’Etat haïtien est
déterminé à renforcer, au cours de la période 2007-2011, les conditions macro-économiques
favorables à l’accélération de la croissance et à poursuivre la stabilité macro-économique.
Dans cette perspective, la cible d’inflation est ramenée de 8 % en 2007 à 7 % en 2009 et,
en 2011, il est prévu que l’inflation sera encore plus faible.
112 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
220 Pour la période 2007-2009, le programme économique et financier du Gouvernement
haïtien a fait l’objet de négociations avec le Fonds Monétaire International (FMI). Suite
à l’approbation du Conseil d’administration du FMI en novembre 2006, ce programme
bénéficie de l’appui de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance
(FRPC). Le cadrage macro-économique du DSNCRP a été conçu sur la base des grandes
orientations du document intérimaire DSRP-I et en parfaite cohérence avec les mesures
de politiques économiques décrites dans le Mémorandum de politiques économiques et
financières de la FRPC.
Graphique 10.1 : Croissance et inflation (en %)
Politiques budgétaire et fiscale
221 Au regard des exigences que l’on se donne comme objectifs de réduction de la pauvreté,
les revenus de l’État haïtien apparaissent assez modestes. Aujourd’hui, le ratio des
recettes fiscales sur le PIB est à peine supérieur à 10 %. La politique fiscale visera
prioritairement à faire passer la pression fiscale de 10 % en 2006 à 14 % en 2011. Les
grandes catégories de mesures de réforme fiscale envisagées viseront au renforcement des
capacités institutionnelles des administrations fiscales et à l’amélioration de l’efficience
de leur action, à la rationalisation du système d’exonérations fiscales, à l’amélioration de
la couverture des activités rurales, à l’intégration des opérateurs du secteur informel dans
le système fiscal, à la révision et à la mise à jour de la législation fiscale, au renforcement
du contrôle douanier sur tout le territoire et notamment dans les ports de province,
à l’ajustement des barèmes de taxes, notamment, pour prendre en compte l’érosion
provoquée par l’inflation, à la correction des distorsions induites par certaines taxes
(taxes sur les produits pétroliers par exemple) et au réaménagement de certains taux jugés
Quatrième partie Chapitre 9 : Le cadre et les politiques macroéconomiques 113
relativement faibles (taux de la TCA par exemple) ou trop élevés (pour l’enregistrement
des hypothèques, par exemple).
222 Parallèlement à l’effort de mobilisation des recettes fiscales, l’État veillera à améliorer
l’allocation des dépenses publiques en faisant augmenter régulièrement le poids relatif
des dépenses allouées à l’investissement public et en améliorant le ciblage et l’exécution
des dépenses effectuées dans les secteurs prioritaires. Pour la période 2007-2011, le
Gouvernement prévoit de ramener les dépenses courantes à 45,5% en moyenne de
l’ensemble des dépenses publiques, contribuant de ce fait à la détermination de l’espace
budgétaire nécessaire à la poursuite des objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de
croissance et de réduction de la pauvreté.
223 Les dépenses totales de l’administration publique évolueront régulièrement autour de
23% du PIB jusqu’en 2011. Les dépenses d’investissement, représentant à près de 80%
par des ressources externes. La totalité des dépenses courantes ainsi qu’une partie des
dépenses d’investissement sera prise en charge par des ressources internes pour l’équivalent
de 14 % du PIB environ. L’Etat haïtien s’attachera à garantir l’efficacité des dépenses
publiques effectuées au cours de la période en orientant l’allocation de ces dépenses en
fonction des priorités établies par la stratégie de réduction de la pauvreté. La revue des
dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEMFAR), effectuée conjointement
par la Banque Mondiale, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et le
Gouvernement haïtien, renseigne sur les systèmes de gestion des dépenses publiques, les
capacités institutionnelles des administrations, et sur l’allocation des dépenses dans les
secteurs prioritaires.
Graphique 10.2 : Recettes fiscales et dépenses publiques en % du PIB
114 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
224 Au cours des 3 dernières années, un effort appréciable a été consenti par l’Etat haïtien
pour améliorer l’allocation des ressources budgétaires en faveur de l’éducation et de la
santé et pour favoriser également les dépenses effectuées dans les secteurs prioritaires
de l’agriculture et des infrastructures. Exprimées en pourcentage du PIB, les dépenses
d’éducation et de santé ont représenté en moyenne, pour la période 2005 – 2007, 2,4 %
et 1,4 % respectivement, contre 1,6 % et 0,7 % pour 2002 – 2004. Le budget de 2007
– 2008 confirme l’impulsion donnée au bénéfice des priorités du DSNCRP.
225 En dépit de l’augmentation significative de la part des ressources publiques allouées
aux secteurs prioritaires entre 2004 et 2007, les budgets correspondants restent faibles.
Pour améliorer, au niveau central, la gestion des dépenses publiques, le Gouvernement
haïtien prévoit de réviser les procédures d’élaboration et d’exécution du budget, de
consolider parallèlement les mécanismes de contrôle interne et de renforcer les capacités
institutionnelles de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
(CSCCA). Ces réformes déjà entamées, doivent se poursuivre à un rythme plus soutenu.
Les mesures de réforme concernent le cadre légal de la gestion des finances publiques, les
méthodes d’élaboration du budget, le système d’informations budgétaires, les modalités
d’exécution du budget, les dispositifs de suivi et de contrôle et le système de passation des
marchés publics. Pour améliorer l’efficacité ainsi que la qualité des dépenses publiques,
l’Etat envisage d’élaborer et de mettre en œuvre un Cadre de dépenses à moyen terme
(CDMT). Cet instrument facilitera la mise en cohérence des politiques macro-économiques
et sectorielles des dépenses publiques programmées et des dépenses effectivement
réalisées. Il permettra de prendre en compte les contraintes macro-économiques dans
la programmation des dépenses publiques et facilitera les arbitrages intersectoriels. Le
Cadre de dépenses à moyen terme contribuera à améliorer la prévisibilité des enveloppes
budgétaires allouées aux secteurs.
226 La politique budgétaire visera à contenir le déficit des opérations financières de l’État à un
niveau soutenable, compatible avec les financements attendus. L’Etat haïtien aura le souci
de garantir cette soutenabilité tout en assurant la prise en charge adéquate des besoins
identifiés dans les secteurs prioritaires. Pour contenir le déficit global de l’administration
publique dans des limites raisonnables, compatibles avec les objectifs de stabilité macro-
économique, les recettes fiscales devront augmenter sensiblement et subsidiairement, les
ressources supplémentaires obtenues sous forme de dons devront se maintenir à un niveau
relativement élevé. Le déficit global sera financé exclusivement à partir de ressources
externes, puisque aucun recours au financement de la Banque Centrale n’est envisagé au
cours de la période 2007-2011. Le déficit global hors dons pour 2006 devrait s’établir
à 0,6% du PIB, cependant pour les années subséquentes jusqu’en 2011, il est prévu
que ce déficit évolue autour de 2% du PIB. En excluant les dons, le déficit global de
l’administration publique se situe à environ 10% du PIB en 2007 et devrait graviter autour
de 12% du PIB entre 2008 et 2011. Ces estimations soulignent l’importance cruciale des
dons extérieurs dans l’équilibre budgétaire de l’administration publique haïtienne. Dans
un contexte marqué par la faiblesse des recettes fiscales collectées par l’État haïtien, et
étant donné le caractère progressif de l’effort d’augmentation de la pression fiscale entre
Quatrième partie Chapitre 9 : Le cadre et les politiques macroéconomiques 115
2007 et 2011, il sera par conséquent indispensable de garantir, dans la mesure du possible,
la prévisibilité des flux de ressources budgétaires de l’État provenant des dons extérieurs.
Les tendances historiques ont montré que jusqu’à 2008, les dons n’ont pas dépassé 8%
du PIB, niveaux certes appréciables, mais il serait souhaitable qu’Haïti obtienne plus
de ressources sous forme de dons, de manière à éviter des écarts de financement qui
engendreraient des risques de déséquilibre macro-économique. Un accroissement des
dons de l’ordre de 2 % du PIB par rapport au niveau moyen permettrait par exemple de
couvrir les écarts de financements projetés pour les 3 dernières années de la période et se
situer autour de 10%.
227 L’Etat haïtien est déterminé à mener une politique prudente en matière d’endettement
extérieur de manière à contenir la dette d’Haïti à un niveau soutenable, compatible à
sa capacité de remboursement. De plus, conformément aux engagements pris dans le
cadre de la FRPC, le Gouvernement n’accumulera pas d’arriérés sur sa dette externe. En
complément aux emprunts contractés à des termes concessionnels, la mise en œuvre des
initiatives d’allègement de la dette permettra de dégager des ressources additionnelles
pour financer un ensemble de dépenses prioritaires de la stratégie de réduction de la
pauvreté.
Politique monétaire
228 La politique monétaire élaborée dans le cadre du DSNCRP visera essentiellement à
établir et à maintenir une inflation modérée au cours de la période de mise en œuvre de
la stratégie. Il s’agira non seulement d’atteindre de faibles taux d’inflation, mais surtout
de les maintenir à des niveaux faibles de manière à pouvoir influer positivement sur les
anticipations des agents économiques. En outre, l’inflation peut avoir, selon l’état des
anticipations, des effets indésirables sur la croissance économique et la redistribution des
revenus. Une inflation élevée génère une incertitude sur le niveau général des prix dans le
futur et maintient de ce fait les prix hauts, même si des efforts sur l’efficacité sont réalisés.
Elle contribue de plus à accroître la prime de risque sur les taux d’intérêt, et par ce biais
inhibe l’investissement. Par ailleurs, dans un contexte de forte inflation, les prix relatifs
ont tendance à accuser une variabilité importante et, de ce fait, à engendrer des signaux
pouvant influencer négativement l’allocation des ressources dans l’économie.
229 La politique de désinflation sera poursuivie entre 2007 et 2011. La discipline budgétaire
des 3 dernières années a momentanément levé la principale contrainte qui pèse sur la
conduite de la politique monétaire. En décidant de maintenir cette discipline, et donc en
évitant de recourir au financement des déficits publics par la Banque Centrale, les autorités
haïtiennes comptent faciliter la gestion monétaire au cours de la période 2007-2011 et
favoriser la mise en place de conditions monétaires favorables à la croissance économique.
Dans la foulée des réformes à entreprendre, la Banque Centrale devra clarifier et réaménager
le cadre d’exécution de la politique monétaire de manière à renforcer les mécanismes de
transmission de la politique monétaire et à accroître l’efficacité des instruments utilisés.
116 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Balance des paiements
230 Si l’on fait abstraction des transferts officiels, le solde des transactions courantes de la
balance des paiements, exprimé en pourcentage du PIB, accuserait en 2007 un déficit
légèrement supérieur à 6 % du PIB. Entre 2007 et 2011, ce déficit hors transferts officiels
devrait s’établir en moyenne autour de 8 % du PIB, avec une légère tendance à la hausse
sous l’effet d’une dégradation continue de la balance commerciale. Toutefois, si l’on tient
compte de ces transferts officiels, le solde du compte courant pour 2007 se ramènerait à un
peu plus de 1 % du PIB. D’ailleurs, au cours des dernières décennies, le solde du compte
courant a généralement été inférieur à 2 % du PIB. Les estimations du déficit courant
effectuées pour la période 2007-2011 font l’hypothèse que les flux privés en provenance
de la diaspora haïtienne constituent une composante permanente et globalement stable
de la balance des paiements d’Haïti. Ces transferts privés devraient représenter près
de 20 % du PIB en 2007 et garder, au cours de la période, des niveaux relativement
comparables. L’importance grandissante des transferts courants, et notamment le poids
relatif des envois des travailleurs émigrés, a pour effet de réduire significativement le
niveau du déficit courant, en contribuant du coup à assurer la soutenabilité à moyen
terme du compte courant de la balance des paiements.
231 Sous l’hypothèse d’une bonne prévisibilité des flux de transferts courants, et en l’absence
de crises majeures, le déficit des transactions courantes devrait évoluer très près du PIB
entre 2007 et 2011. Aussi la balance des paiements ne devrait-elle engendrer que de faibles
pressions sur les réserves de change. Pour faire face aux chocs externes, l’objectif en matière
de réserves brutes de change est d’accumuler l’équivalent de 3 mois d’importations de biens
et de services. L’accroissement des flux de transferts courants et l’augmentation anticipée
des flux d’investissement étranger direct (IED) devraient faciliter cette accumulation.
Perspectives macro-économiques pour 2007-2011
232 Pour analyser brièvement les perspectives pour 2007-2011, deux scénarios ont été
considérés. Ces scénarios se distinguent essentiellement par un surcroît d’activité obtenu,
au cours des deux dernières années de la période, par l’augmentation des niveaux
d’investissement en raison de meilleures capacités d’absorption de l’économie haïtienne
et suite à une amélioration au niveau de la mobilisation des ressources. Les projections
portent essentiellement sur la période 2007-2011, cependant, pour caractériser les
scénarios, les taux de croissance moyen ont été maintenus jusqu’en 2011 à 4,6 % et à 4 %,
respectivement pour le scénario optimiste et pour le scénario de base. Sous ces hypothèses,
les taux de réduction de la pauvreté respectifs ont été calculés en utilisant de nouveau
le modèle de Ravallion, ils sont donnés par le tableau 10.1. L’examen des indicateurs
démographiques disponibles suggère que la population haïtienne se trouve aujourd’hui
en phase de transition démographique. Aussi, en lieu et place du taux intercensitaire de
2,3 % calculé par l’IHSI, les taux de croissance démographique utilisés correspondent-ils
à une série estimée par l’IHSI et qui reflète le phénomène de transition démographique.
Quatrième partie Chapitre 9 : Le cadre et les politiques macroéconomiques 117
Le taux de croissance de la population est estimé actuellement à 2,1 %, et il diminue
progressivement pour atteindre 1,9 % en 2015. Sous ces hypothèses, dans le scénario de
base, le taux de réduction de la pauvreté à l’horizon 2015 serait de 17 % environ, par
contre pour le scénario optimiste, le taux de pauvreté se réduirait de près de 27 %.
Tableau 10.1 : Caractérisation des scénarios
Scénario 2007 2008 2009 2010 2011
ed
oiranécS esab
Taux de croissance du PIB par tête 1,4 % 2,4 % 1,9 % 1,9 % 1,9 %
Taux de pauvreté 1 55,0 53,5 52,4 51,2 50,2
oiranécS etsimitpo Taux de croissance du PIB par tête 1,4 % 2,4 % 1,9 % 2,8 % 3,8 %
Taux de pauvreté 1 55,0 53,5 52,4 50,7 48,5
1/ Calculé en utilisant l’élasticité de Ravallion : ε = -9,33*(1-Gini)^3, le coefficient de Gini est estimé à 50,5.
233 Les objectifs de croissance des deux scénarios se basent sur des hypothèses similaires
concernant aussi bien l’environnement externe de l’économie haïtienne que sa dynamique
interne. Ces objectifs tiennent compte des handicaps structurels et notamment des
contraintes d’offre auxquels fait face l’économie haïtienne. Les taux moyens visés
restent donc relativement modestes, notamment en début de période, parce qu’il
faudra consolider les bases d’une croissance accélérée si on veut qu’elle soit durable.
Les principales hypothèses effectuées sont les suivantes : l’amélioration continue du
climat de sécurité, la mise en œuvre de mesures de protection des groupes vulnérables,
la poursuite et le maintien de la stabilité macro-économique, la mobilisation efficace
des ressources externes, l’augmentation significative des revenus fiscaux, la réhabilitation
des infrastructures de base, l’ accroissement de l’investissement dans les infrastructures
de réseau, l’augmentation de l’investissement en capital humain, le renforcement des
capacités institutionnelles et la promotion de la bonne gouvernance. La différence entre
les scénarios correspond essentiellement à des différences de niveau d’investissement.
Scénario de base
i. Les investissements progressent en moyenne de 10,8 % entre 2007 et 2011, avec
une tendance très marquée à l’augmentation des investissements publics. Les
investissements privés, d’un poids relatif trois fois plus important, affichent eux aussi
un dynamisme certain.
ii. Les exportations augmentent à un rythme soutenu, notamment sous l’effet de la
matérialisation des opportunités offertes par la loi HOPE.
iii. La réhabilitation des infrastructures rurales et l’encadrement des entrepreneurs ruraux
favorisent la production et l’exportation des produits agricoles phares.
11 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
iv. Un certain nombre d’enclaves touristiques sont opérationnelles en fin de période et,
dans l’intervalle, un effort accru est consenti pour favoriser les visites touristiques des
ressortissants étrangers d’origine haïtienne.
v. La vigueur retrouvée de l’industrie touristique, le dynamisme de l’agriculture et la
bonne santé du sous-secteur des BTP ont des effets positifs sur l’emploi durable et
donc sur la demande des ménages. La consommation finale s’accroît à un rythme
moyen de 3,7 % soutenu par l’augmentation des revenus et l’accroissement des
transferts courants.
Scénario optimiste
i. Les mêmes hypothèses sont effectuées pour le scénario optimiste. La différence entre
les deux scénarios provient essentiellement du fait que, dans le scénario optimiste, la
mobilisation des ressources est plus efficace. D’une part, les recettes fiscales collectées
au cours de 2010 et 2011 sont plus importantes et, d’autre part, les dons extérieurs
augmentent et permettent d’accroître les ressources de l’appui externe au budget.
ii. L’essentiel des ressources additionnelles va servir à augmenter les dépenses
d’investissement public au cours des 2 dernières années de la période. Les gaps de
financement de 2010 et 2011 seront maintenus, en valeur absolue, approximativement
au même niveau.
iii. Le scénario optimiste fait également l’hypothèse d’une amélioration sensible de la
capacité d’absorption de l’administration publique. Il suppose, entre autres, des taux
d’exécution du budget élevés.
iv. Par ailleurs, le scénario optimiste table sur une amélioration de la demande extérieure
traduite par une progression plus rapide des exportations.
234 Dans le scénario optimiste, la consommation finale progresse, en termes réels, à un
rythme moyen voisin de celui observé sur la période pour le scénario de base : 3,9 %
contre 3,7 %. Dans les deux cas, le taux de croissance de la consommation finale est
inférieur au taux de croissance du PIB. L’investissement se révèle plus dynamique aussi
bien dans sa composante d’investissement public que dans sa composante privée : 21,0
% contre 17,9 % et 10,1 % contre 8,9 %, respectivement. Cette augmentation relative
de l’investissement s’explique, d’une part, grâce à une meilleure utilisation des ressources
budgétaires et, d’autre part, en raison du comportement du secteur privé en réponse aux
incitations fournies par une plus grande cohérence des politiques publiques. Les entreprises
tirent profit également des meilleures conditions créées par l’amélioration de la sécurité
et par la réalisation des travaux d’infrastructure. Si, au début de période, il est logique
de penser que la croissance des investissements sera tirée surtout par les investissements
publics, toutefois, en fin de période, les investissements privés devraient se montrer plus
dynamiques. Finalement, en dépit d’une vigoureuse relance des exportations, la demande
extérieure continue de subir le poids des importations. Celles-ci progressent à un rythme
deux fois plus élevé dans le scénario optimiste.
Quatrième partie Chapitre 9 : Le cadre et les politiques macroéconomiques 11
Tableau 10.2 : Évolutions anticipées
des composantes de la demande globale
Taux de croissance 2007 - 2011
(prix de 1986-1987)
Scénario de base Scénario optimiste
PIB 4.0% 4.6 %
Importations 7.9 % 13.8 %
Consommation 3.7 % 3.9 %
Investissement 10.8 % 14.3 %
Exportations 13.1 % 30.0 %
Facteurs de risque
235 Le cadrage macro-économique du DSNCRP se base sur des hypothèses favorables quant
à l’évolution de l’environnement international de l’économie haïtienne et par rapport
également à la détermination des facteurs internes susceptibles d’influer négativement sur
les résultats escomptés. Le scénario présenté ci-dessus est par conséquent délibérément
optimiste. Il considère en effet que les risques encourus sur le plan macro-économique
sont dans l’ensemble contrôlables et que, de ce fait, les objectifs de croissance et de
réduction de la pauvreté pourraient être atteints pour la période 2007-2011. Toutefois,
pour pallier les difficultés qui pourraient surgir au cours de la mise en œuvre des
politiques macroéconomiques, il convient d’apprécier les différents risques de la stratégie
et de prévoir des mesures d’atténuation de leurs effets indésirables. Ces risques découlent
non seulement de l’éventualité de chocs de nature diverse pouvant affecter les équilibres
macro-économiques. Dans ce qui suit, nous présentons brièvement les principaux risques
d’ordre politique, institutionnel, économique et naturel qui pourraient affecter le cadre
macro-économique du DSNCRP et mettre en danger les objectifs visés.
236 L’instabilité politique peut, comme par le passé, avoir de multiples effets nocifs sur un
grand nombre de variables économiques. Ainsi peut-elle conduire au tarissement des flux
de ressources extérieures et entraver par exemple l’exécution des dépenses du Programme
d’Investissement Public, et, par ce biais, influer négativement sur la croissance et la
réduction de la pauvreté. Les risques liés aux carences institutionnelles et à la qualité de la
gouvernance constituent une catégorie particulière de risques qui peuvent provenir, entre
autres, de la mise en œuvre inadéquate de mesures prévues dans le cadre du DSNCRP,
de l’adoption de mesures complémentaires inappropriées et de la faiblesse des capacités
institutionnelles des administrations publiques.
120 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
237 L’examen du profil temporel de l’aide externe au cours des 2 dernières décennies met
en évidence une forte instabilité dans la réaction des partenaires internationaux d’Haïti
face aux multiples crises politiques qui ont jalonné cette période. Pour maîtriser les
risques engendrés par la variabilité des montants octroyés, et pour pallier leur insuffisance
potentielle, le Gouvernement compte établir la composante de financement du Cadre de
Dépenses à Moyen Terme (CMDT) en étroite collaboration avec les bailleurs de fonds,
de manière à assurer la solidité de leurs engagements à un horizon suffisamment long.
238 Petite économie ouverte de la région caribéenne, Haïti est particulièrement sensible aux
évolutions de son environnement externe et en particulier de l’évolution de la situation
conjoncturelle de l’économie américaine. En particulier, le ralentissement probable de
l’économie américaine, sous l’effet de la crise du marché de l’immobilier à risque, doit
être examiné du point de vue de ses effets potentiels sur les objectifs fixés en début de
période.
239 Faiblement diversifiées, les exportations haïtiennes sont aujourd’hui constituées à près
de 90% d’une seule catégorie de produit : les produits textiles assemblés en Haïti, qui
bénéficient des régimes préférentiels octroyés par l’Initiative du bassin des Caraïbes (CBI)
et, plus récemment, par la « Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership
Encouragement Act » (HOPE). En absorbant 85 % environ des exportations haïtiennes,
les États-Unis constituent le principal marché d’exportation d’Haïti. Cette prépondérance
du marché américain et l’extrême concentration sur une catégorie unique de produits
comportent des risques inhérents qu’il convient d’apprécier.
240 Les développements récents du marché pétrolier suscitent des inquiétudes grandissantes.
L’évolution défavorable des prix des cours du pétrole brut peut affecter sérieusement le
degré de réalisation des objectifs de croissance. Une hausse de prix du pétrole se répercute
immédiatement sur les différents paramètres d’activité des secteurs, via notamment
l’augmentation des coûts de l’énergie et du transport. Il convient donc de tenir compte de
la forte probabilité du maintien de prix élevés pour le pétrole. Outre le marché du pétrole,
l’évolution de certains marchés, comme celui du blé ou encore celui du riz, revêt une
importance cruciale pour la balance des paiements d’Haïti. Les produits alimentaires et les
produits pétroliers représentent respectivement 30 % et 25 % environ des importations
totales de biens.
241 Finalement, les risques d’ordre naturels constituent une catégorie de risques à ne pas
négliger. Haïti est en effet très exposée aux catastrophes naturelles et son environnement
physique s’est sérieusement dégradé au cours des dernières décennies.
Cinquieme partie
La mise en œuvre
et le suivi-évaluation
Cinquième partie Chapitre 10 : Mise en œuvre et suivi 123
C 10
hapitre
Mise en œuvre et suivi
1. Cadre institutionnel de la mise en œuvre
242 La structure de mise en oeuvre comprend deux niveaux : l’un, stratégique, sous le
patronage du Président de la République; l’autre, opérationnel, présidé par le Premier
Ministre. Ces niveaux intègrent les partenaires principaux du développement, à savoir
le secteur privé, les collectivités territoriales et le secteur de la coopération, incluant
les agences internationales et les ONG. Dans son ensemble, cette structure de mise en
oeuvre est sous le contrôle ultime du président de la République qui patronne, pour y
arriver, une Commission nationale des investissements (CNI) dont le but est de rechercher
la compétitivité des ressources haïtiennes ainsi que la performance des investissements
publics, dont ceux concernant les Grands chantiers. Au sein de cette Commission, la
Primature opère un Comité d’arbitrage des priorités dont la tâche centrale est de bien
orienter les investissements publics. Le Secrétariat de la Commission Nationale des
Investissements (CNI) sera assuré par le Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe. La structure de mise en oeuvre prend ainsi la forme suivante:
Au plan stratégique
Commission Nationale des Investissements (CNI)
243 Le président de la République patronne une Commission nationale des investissements
(CNI) qui sert d’instrument permettant à la Présidence d’exercer son droit de regard sur
le déploiement de sa vision du développement par la voie du DSNCRP et dans la ligne
définie par les Grands chantiers. Cette Commission permet en particulier au chef de l’État
de se faire une idée claire de la mise en application des priorités de développement et de la
124 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
rentabilité des produits obtenus, c’est-à-dire de ce qu’il faille faire comme application de
la vision du développement et de ses impacts sur la compétitivité des ressources humaines,
l’évolution des Grands Chantiers, les conditions de vie des ménages et sur la croissance.
Le président de la République prendrait alors les mesures correctives qui s’imposent.
Comité d’Arbitrage des Priorités (CAP)
244 Le Premier ministre, pour sa part, préside les travaux d’un Comité d’Arbitrage des Priorités
(CAP) dont la fonction est de bien orienter les investissements publics en vue d’atteindre
les objectifs de développement fixés dans le DSNCRP, eux-mêmes liés aux Grands
chantiers. Ce Comité a pour membres le MPCE et le MEF. Le Premier Ministre agit au
sein de ce Comité à travers la Cellule de Coordination et de Suivi des Politiques Publiques
(CCS) et la Cellule des Affaires budgétaires (CAB) .
Au plan opérationnel
Coordination Nationale de Mise en œuvre (CNM)
245 Le MPCE, en plus de remplir ses fonctions liées à la gouvernance des aides au
développement et des priorités nationales de développement, établit, par le biais de ses
Directions Techniques appuyées par l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion
Sociale (ONPES) en cours de mise en place, les éléments d’application de la stratégie afin
de déterminer et d’alimenter les indicateurs de performance des actions décidées et des
plans d’opération. Il agit aussi de concert avec le Ministère de l’Economie et des Finances
et les Ministères sectoriels à travers les Unités d’Etudes et de Programmation (UEP).
2. Le Système de suivi-évaluation
246 Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe assure la coordination et le
suivi de la mise en œuvre du DSNCRP. Les différentes directions techniques du MPCE se
distribuent les charges de la coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
du DSNCRP. Ces directions seront appuyées non seulement par l’Observatoire Nationale
de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES), mais également par les Unités d’Etudes
et de Programmation (UEP) des ministères sectoriels.
Les Instruments de suivi
247 Les instruments subséquents permettront de suivre les objectifs visés par le DSNCRP :
• le Cadre macro-économique ;
7 Cf. le Décret réorganisant l’Administration centrale.
Cinquième partie Chapitre 10 : Mise en œuvre et suivi 125
• le budget de la République ;
• le Programme d’Investissement Public (PIP) ;
• le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) ;
• le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;
• la loi de règlement des exercices fiscaux ;
• le cadre des dépenses sectorielles à moyen terme (CDSMT) ;
• le Dispositif de suivi et d’évaluation du DSNCRP.
248 Le système de suivi et d’évaluation qui sera mis en place comprend trois volets :
• le suivi d’exécution ;
• le suivi d’impact ;
• le suivi participatif.
Suivi de l’exécution du DSNCRP
249 Le suivi d’exécution concerne la réalisation physique et financière de l’ensemble des actions
inscrites dans le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la
Pauvreté (DSNCRP). Il s’effectuera dans le cadre d’une approche participative impliquant
les structures pérennes de l’Administration, les structures déconcentrées, les collectivités
publiques locales, le secteur privé, les bailleurs de fonds et donateurs et les populations
bénéficiaires. Les structures du Ministère de la Planification et de la Coopération externe
seront également impliquées :
• La Direction de Programmation Economique et Sociale (DPES) et la Direction de
l’Aménagement du Territoire (DAT) du MPCE, de concert avec la Direction des Etudes
Economiques du MEF et de l’Observatoire de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) et
des Unités d’Etudes et de Programmation (UEP) des Ministères sectoriels, seront responsables
du suivi de la stratégie et des politiques globales et spécifiques du DSNCRP. Elles devront : i/
suivre l’évolution du cadre macro-économique; ii/ veiller à la cohérence entre les stratégies et
interventions des bailleurs et celles du DSNCRP; iii/ produire et publier un rapport de suivi
annuel avec bilan et recommandations pour le DSNCRP; iv/ contribuer au développement
de la capacité d’évaluation comme outil d’aide à la décision et instrument d’amélioration de
l’efficacité du secteur public; v/ renforcer les capacités d’analyse et de formulation en politiques
de développement et de réduction de la pauvreté .
• La Direction des Investissements Publics (DIP) avec l’appui des Unités d’Etudes et de
Programmation (UEP) des Ministères sectoriels sera responsable de la programmation
et de la coordination de la mise en œuvre du Programme d’Investissement Public dans
le respect de l’imputabilité des opérateurs concernés d’en faire rapport aux autorités
notamment sur la base d’indicateurs de résultat, et de proposer les ajustements requis.
• La Direction de la Coopération Externe (DCE) et l’Unité de Coordination des Activités
des ONG (UCAONG) seront chargées d’appuyer les différentes structures concernées
dans la recherche, la mobilisation et le suivi des financements auprès des partenaires
du développement dans l’esprit des principes généraux de la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide, chacune en ce qui les concerne.
126 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
• La Direction de Suivi et d’Evaluation (DSE), avec l’appui des Unités d’Etudes et
de Programmation (UEP) des Ministères sectoriels, sera au centre de tout le système
de suivi des investissements publics mis en œuvre dans le cadre du DSNCRP. Elle
veillera à ce que : i/ les plans d’opération des actions soient exécutés; ii/ les outils de
suivi de l’exécution de toutes les actions du DSNCRP sur l’ensemble du territoire soient
utilisées et appliqués; iii/ les rapports de l’état d’avancement physique et financier des
actions du DSNCRP soient rédigés par les structures d’exécution et analysés.
• Les Directions Départementales du MPCE de concert avec les Directions Dépar-
tementales des Ministères Sectoriels et des Organismes Autonomes Territorialement
Déconcentrées participeront au suivi et à l’évaluation au niveau territorial des actions
du DSNCRP
• L’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES), en appui aux
structures antérieures, sera chargé du suivi d’impact et participatif ainsi que de l’évaluation
du DSNCRP. L’ONPES aura toutefois des fonctions plus larges que le suivi du DSNCRP.
Le suivi d’impact des actions du DSNCRP
250 Le suivi d’impact porte sur l’analyse de l’évolution de la pauvreté et des conditions de vie
des populations. Il s’effectuera à travers: i/ l’élaboration et la mise en œuvre d’un système
d’information incluant l’ensemble des enquêtes indispensables au suivi des indicateurs
d’objectifs sur les conditions de vie des ménages et de la pauvreté; ii/ la collecte d’informations
relatives aux indicateurs de suivi des résultats des actions retenues dans le DSNCRP.
Suivi participatif
251 Le suivi participatif sera effectué suivant des méthodes définies et permettra aux autorités
de s’informer des appréciations qu’ont les populations à la base sur les activités menées
dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Les associations de la société civile et plus
particulièrement celles qui ont participé au processus d’élaboration du DSNCRP dans
les régions seront encadrées et bénéficieront de formation adéquate pour leur permettre
d’observer, de suivre et d’opiner sur l’exécution des actions de réduction de la pauvreté
dans leurs zones d’influence.
Evaluation du DSNCRP
252 L’évaluation se fera en deux temps, une première à mi parcours et une seconde ex post.
L’évaluation à mi-parcours permettra d’apprécier le niveau de progression vers les objectifs
fixés et comment contribuer à une adaptation, une amélioration ou à une modification des
actions prioritaires retenues dans le DSNCRP. L’évaluation finale et ex post se focalisera
sur l’appréciation des impacts globaux du DSNCRP. Soulignons qu’une évaluation
annuelle du DSNCRP ainsi qu’un suivi régulier des actions sectorielles se réaliseront
pour apprécier les changements produits. Les indicateurs spécifiques d’objectifs et de
résultats retenus sont présentés dans l’annexe du document. Les indicateurs d’impacts et
participatifs seront définis en fonction des piliers, secteurs et domaines retenus.
Sixieme partie
Le chiffrage
et le financement
de la stratégie
Sixième partie Chapitre 11 : Le Chiffrage et le Financement de la Stratégie 12
C 11
hapitre
Le Chiffrage et le Financement
de la Stratégie
Coûts d’opérationnalisation du DSNCRP
253 L’opérationnalisation de la Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de
la Pauvreté (DSNCRP) requiert des efforts considérables de mobilisation de ressources
financières, matérielles et humaines. En ce sens, elle réclame le support de tous les acteurs
nationaux et internationaux pour le financement des actions cibles.
254 La Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (SNCRP) nécessite
pour son opérationnalisation, sur la période 2007-2010, un montant de Cent Cinquante-
Quatre Milliards Cinq Cent Soixante Millions de Gourdes (154,560,000,000,00 gourdes),
soit Trois Milliards Huit Cent Soixante-Quatre Millions de dollars américains (US$
3,864.000.000). Les coûts de sa mise en œuvre traduisent les besoins de ressources
requises. La démarche a consisté à prioriser des actions cibles en vue de créer des conditions
propices pour maintenir le pays sur le chemin de la croissance économique et d’atteindre
les groupes les plus vulnérables touchés par la pauvreté. Ces besoins sont organisés selon les
grands chantiers du gouvernement reformulés en piliers à savoir : i/ vecteurs de croissance;
ii/ développement humain et iii/ gouvernance démocratique, appuyés par des politiques et
stratégies spécifiques et transversales pour certains domaines.
255 Les coûts d’exécution du DSNCRP sont plutôt bruts à ce stade. Ils seront plus raffinés
quand les plans d’opération des actions cibles auront été définis de façon spécifique au
niveau des différents piliers. La répartition des besoins de financement de la stratégie par
pilier et domaine est la suivante :
130 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
• Pilier 1 – Vecteurs de croissance : regroupe les secteurs stratégiques, à savoir: l’agriculture
et le développement rural, le tourisme, le commerce, l’industrie et les infrastructures.
Les besoins estimés sont de l’ordre de Soixante Dix-Huit Milliards Deux Cent Soixante
Millions de Gourdes (Gdes 78,260.000.000,00 ), soit 50,6% du montant total;
• Pilier 2 - Développement humain : rassemble les secteurs de l’éducation et de la
formation, de la santé, de l’eau et de l’assainissement; les besoins estimés pour ce pilier
sont de l’ordre de Trente-Trois Milliards de Gourdes (Gdes 33,000.000.000,00), soit
21.4% du montant total.
• Pilier 3 - Gouvernance démocratique : retient la justice, la sécurité, la réforme des
finances publiques, le cadre incitatif aux initiatives privées; les besoins estimés sont de
l’ordre de Douze Milliards Trois Cent Millions de Gourdes (Gdes 12,300.000.000,00),
soit 8% du montant total;
• Les Politiques et Stratégies Spécifiques et Transversales qui concernent, entre autres, les
domaines de l’environnement, des risques et désastres, d’égalité des sexes, d’aména-
gement du territoire, du développement urbain, de la sécurité alimentaire, de la
protection sociale, du renforcement des capacités de l’Etat. Elles présentent des besoins
estimés à Trente et Un Milliards de Gourdes (Gdes 31,000.000.000,00), soit 20% du
montant total. Le tableau suivant, présente une estimation des besoins de financement
de la stratégie pour la période 2007/2008- 2009/2010.
Tableau 12- Besoins de financement période 2008- 2010
Financement du DSNCRP 07/08/09/10 %
78.260.000.000 50.6
PILIER-1 Vecteurs de croissance
PILIER-2 Développement humains
33.000.000.000 21.4
PILIER-3 Gouvernement Démocratique
12.300.000.000 8
Politiques Spécifiques et Transversales
31.000.000.000 20
154.560.000.000
TOTAL US 3,864.000.000 100
Sixième partie Chapitre 11 : Le Chiffrage et le Financement de la Stratégie 131
Stratégie de financement du DSNCRP
256 Le principe de base du financement du Document de la Stratégie Nationale pour
la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP) est le rôle prépondérant de
l’Etat dans l’orientation et l’impulsion de l’ensemble des acteurs du développement. Les
efforts seront concentrés autant sur la mobilisation des ressources internes qu’externes.
La stratégie consistera donc à explorer toutes les possibilités de financement interne tout
en s’appuyant sur la communauté internationale qui participera de manière importante
au financement des actions orientées vers la croissance et la réduction de la pauvreté.
A cet égard, les ressources locales, les appuis budgétaires, les prêts concessionnels et les
investissements directs étrangers contribueront fortement à l’impulsion des activités
de développement économique et social et plus particulièrement de la réduction de la
pauvreté.
257 Les fonds provenant de l’allègement de la dette dans le cadre de l’Initiative des Pays Pauvres
Très Endettés (PPTE) devraient contribuer fortement au financement du DSNCRP.
Des réformes concernant les finances publiques sont aussi visées. Il est également espéré
une mobilisation de tous nos partenaires bi et multilatéraux pour la réussite de la stratégie
en ce qui a trait à la croissance et la réduction de la pauvreté. Toutefois, parallèlement,
des efforts internes considérables seront entrepris en vue d’accroître le rendement fiscal
pour une disponibilité plus importante de ressources devant faciliter le financement du
développement.
Risques liés au financement du DSNCRP
258 L’économie haïtienne a encore des difficultés à déployer ses ressources productives en vue
d’assurer l’autofinancement de son développement et reste très vulnérable à cause de sa
forte dépendance de la communauté internationale. De plus, il est tout aussi important
de veiller à l’atteinte du point d’achèvement dans le cadre du PPTE surtout par le
respect des conditionnalités. Mieux encore, il importe de mettre en place des structures
fortes et fonctionnelles en vue de l’utilisation optimale des ressources de l’assistance au
développement et du renforcement des capacités institutionnelles pour une meilleure
absorption de l’aide.
259 Par ailleurs, l’accroissement des ressources nationales dépend largement des efforts
de perception fiscale et de la stabilisation politique et économique qui doivent jouer
un rôle prépondérant dans la capacité du pays à faire face aux besoins de financement
du DSNCRP. Bien que des coûts plus précis de financement des actions du DSNCRP
ne soient pas encore déterminés, il est fort probable que le déficit de financement soit
conséquent et que les ressources projetées ne puissent pas le résorber.
132 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Annexes
Sommaire
1. Schéma du cadre global de planification en Haïti ............................................137
2. Matrice d’objectifs/ Synthèse des matrices d’actions .......................................138
Pilier 1 : Les vecteurs de croissance ........................................................................ 138
Pilier 2 : Développement humain – priorité aux services sociaux de base ............... 140
Pilier 3 : Gouvernance démocratique – Priorité à la Justice et à la Sécurité .............. 142
Politiques et stratégies spécifiques et transversales ................................................... 143
3. Synthèse de la matrice des coûts par pilier et stratégie ....................................148
4. Tableaux des coûts par pilier et stratégie .........................................................149
5. Tableaux des comptes économiques ................................................................151
Compte du Produit Intérieur Brut (en millions de gourdes à prix courants) ........... 152
Compte du Produit Intérieur Brut (en millions de gourdes de 1986-1987) ............ 153
Compte du Produit Intérieur Brut (en millions de gourdes à prix courants) ........... 154
Compte du Produit Intérieur Brut (en millions de gourdes de 1986-1987) ............ 154
Résumé des Opérations Financières de l’Administration Centrale
(en millions de gourdes) ......................................................................................... 155
Résumé des Opérations Financières de l’Administration Centrale
(en variation annuelle) ............................................................................................ 156
Résumé des Opérations Financières de l’Administration Centrale (en % du PIB) ... 157
Résumé de la balance des paiements d’Haïti (en millions de dollars EU) ................ 158
Résumé de la balance des paiements d’Haïti (en pourcentage du PIB) .................... 159
Situation monétaire (en millions de Gourdes) ........................................................ 160
6. Schéma du cadre institutionnel de la mise en oeuvre et de suivi .......................161
7. Tableaux des indicateurs de suivi .....................................................................163
Tableau 1 : Noyau des indicateurs d’objectifs ........................................................ 164
Tabeau 2 : Noyau des indicateurs de résultats ........................................................ 166
136 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Annexe Schéma du cadre global de planification 137
Schéma du cadre global
de planification en Haïti
13 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Matrice d’objectifs/
Synthèse des matrices d’actions
Pilier 1 : Les vecteurs de croissance
1.- AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Promouvoir une agriculture moderne,
créatrice de richesses et respectueuse de l’environnement
17,880,000,000
permettant d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous et
d’améliorer le niveau de vie des agriculteurs
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 :
Renforcer les capacités institutionnelles du secteur agricole
(Voir PEMFAR en annexe) 300,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 :
Promouvoir une agriculture durale et une meilleure gestion du foncier 8,840,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Relancer la production agricole 3,280,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 :
Moderniser les infrastructures agricoles de base en milieu rural 4,150,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Promouvoir la pêche et l’aquaculture 195,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 6 :
Promouvoir le développement des filières agro-alimentaires 450,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 7 :
Promouvoir une nouvelle stratégie de commercialisation 465,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 8 : Mettre en place des infrastructures
d’appui à la production agricole 200,000,000
2.- TOURISME
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Faire du Tourisme un levier
1,402,590,000
de développement durable au bénéfice direct de la population
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 :
Assurer la bonne gouvernance dans le secteur 344,940,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 :
Développer un tourisme à large base territoriale 1,057,650,000
Annexe Matrice d’objectifs / Synthèse des matrices d’actions 13
3.- COMMERCE ET INDUSTRIE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Faire du Commerce et de l’Industrie des 416,373,000
leviers de développement durable au bénéfice direct de la population
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : 95,000,000
Dynamiser l’effort d’incitation à l’investissement privé
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Promouvoir intégration économique régionale 138,146,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Reconquérir des parts de marchés perdus 155,227,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Relancer une industrie légère 0
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : 28,000,000
Promouvoir les investissements directs étrangers et nationaux
4.- INFRASTRUCTURES
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès de la population aux services 58,559,763,800
et infrastructures structurantes en tant que vecteur de développement
SOUS-SECTEUR TRANSPORTS 34,244,763,800
OBJECTIF SPECIFIQUE 1: Renforcer la capacité institutionnelle
du secteur (voir PEMFAR en annexe)
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Concilier les arbitrages entre les régions 8,000,000,000
et les contraintes de décentralisation
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Rapprocher les services du citoyen et 20,003,763,800
rendre accessible aux usagers menacés d’exclusion des services essentiels
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Promouvoir un développement équilibre 51,000,000
et équitable du système de transport
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Favoriser l’intégration d’Haïti 6,190,000,000
dans la zone caraïbe et dans le commerce international
SOUS-SECTEUR ENERGIE ELECTRIQUE 24,037,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : Assurer la maîtrise des décisions 12,000,000
d’investissements et de régulation
OJECTIF SPECIFIQUE 7 : Dégager des recettes suffisantes 24,014,200,000
pouvant couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement
OBJECTIF SPECIFIQUE 8 : Renforcer le partenariat 10,800,000
entre l’autorité organisatrice et les opérateurs de production
SOUS-SECTEUR : LABORATOIRE NATIONAL BATIMENTS 278,000,000
ET TRAVAUX PUBLICS
OBJECTIF SPECIFIQUE 8 : Renforcer le LNBTP (voir PEMFAR en annexe) 100,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 9 : Renforcer les Recherches 178,000,000
33,037,555,925
140 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Pilier 2 : Développement humain –
priorité aux services sociaux de base
1.- EDUCATION ET FORMATION
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’éducation préscolaire, 21,132,555,925
fondamental et professionnel
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Renforcer les capacités institutionnelles
du secteur (Voir PEMFAR en annexe)
OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Réorganiser l’offre scolaire en faveur des 16,051,950,790
élèves pauvres
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Améliorer la qualité de l’éducation par la 1,545,250,000
requalification des enseignants et des directeurs d’école
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Offrir un encadrement adéquat aux 2,775,000,000
écoles, élèves et parents
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Améliorer la coordination des opérateurs 740,355,135
du secteur éducatif
OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : Accroître les ressources publiques 20,000,000
allouées au secteur éducatif
Annexe Matrice d’objectifs / Synthèse des matrices d’actions 141
2.- SANTE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Promouvoir un système de santé moderne 7,641,000,000
et largement accessible aux groupes vulnérables
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Renforcer les capacités institutionnelles
du secteur Santé (voir PEMFAR en Annexe)
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : 6,400,000,000
Réhabiliter, construire et aménager les infrastructures sanitaires
OBJECTIF SPECIFIQUE 3: Renforcer les Unités Communales de Santé 12,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : 300,000,000
Renforcer la prise en charge des maladies prioritaires
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : 135,000,000
Améliorer de la gestion des déchets en milieux hospitaliers
OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : 78,000,000
Garantir à la population l’accès à des médicaments essentiels
OBJECTIF SPECIFIQUE 7 : Réduire le taux de mortalité maternelle 628,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 8 : Augmenter le taux de prévalence contraceptive 88,000,000
3.- EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès aux services d’hygiène, 4,264,000,000
d’assainissement et à l’approvisionnement en eau potable de qualité
et de moindre coûts pour la collectivité
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Restructurer le Ministère des TPTC 136,000,000
pour lui permettre d’assumer les fonctions de régulation du secteur (Voir
Matrice PEMFAR en annexe)
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : dégager des recettes suffisantes 60,000,000
pouvant couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissements
OBJECTIFSPECIFIQUE 3 : Fournir des services élémentaires 4,068,000,000
aux populations des bidonvilles et celles à bas revenus du milieu rural
142 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Pilier 3 : Gouvernance démocratique –
Priorité à la Justice et à la Sécurité
1.- JUSTICE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Assurer un environnement favorable au 6,089,000,000
développement rapide et durable à travers une justice accessible,
crédible, efficace, compétente et un état civil permettant
à chaque citoyen de posséder une identité personnelle propre
lui assurant une existence juridique.
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Restructurer et réorganiser le MJSP 750,000,000
pour le rendre apte à assurer le leadership dans la mise en œuvre
du Plan Stratégique de la Réforme de la Justice et lui permettre
de s’approprier le processus de cette réforme en harmonie avec
les acteurs judiciaires et la société civile comme partenaires privilégiés.
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Renforcer le Pouvoir Judiciaire 880,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : 1,549,000,000
Faciliter l’accès des tribunaux et leur efficacité
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Améliorer les conditions carcérales 2,720,000,000
et les mécanismes de gestion pénitentiaire
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Modernisation de la législation 190,000,000
2.- SECURITE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Assurer la sécurité des personnes, 5,027,000,000
de leurs biens et de leurs activités de production
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Combattre l’insécurité galopante 2,020,000,000
par des actions hardies
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Améliorer l’image de la Police Nationale 3,007,000,000
3.- GOUVERNANCE DE PROXIMITE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Rapprocher le Gouvernement des citoyens 1,219,600,000
par le biais de la décentralisation et de la déconcentration
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Renforcer les capacités d’intervention du 545,000,000
MICT et du MPCE
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Faire des communes et des départements 538,000,000
des acteurs du développement
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Renforcer les capacités financières des 136,600,000
collectivités territoriales
Annexe Matrice d’objectifs / Synthèse des matrices d’actions 143
Politiques et stratégies spécifiques
et transversales
1.- SECURITE ALIMENTAIRE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’intégration et la coordination des 93,000,000
politiques alimentaires et des stratégies permettant la réalisation du
droit humain a l’alimentation
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Définir un cadre favorable au renforce- 39,000,000
ment de la sécurité alimentaire et au contrôle de son application
OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Mettre en place des Mécanismes transver- 12,000,000
saux
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Renforcer les capacités départementales 34,000,000
d’intégration inter sectorielle et inter institutionnelle
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Assurer le suivi de la sécurité alimentaire 8,000,000
et de la pauvreté
2.- ÉGALITÉ DE SEXE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Assurer le Respect des Droits des Femmes 1,279,054,794.95
et l’Application du Gender Mainstreaming dans les Politiques
Publiques
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Conceptualiser, Développer et mettre 7,088,484
en place une politique d’égalité des sexes
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Renforcer les capacités institutionnelles 120,000,000
du secteur Genre
OBJECTIF SPECIFIQUE 3: Améliorer la situation des femmes 647,196,577
OBJECTIF SPECIFIQUE 4: Promouvoir et renforcer les droits des 143,699,696
femmes
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Promouvoir l’éducation et le droit à la 286,549,276
santé des femmes et des filles
OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : Reformer les procédures judiciaires et 28,300,199
légales en regard des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes
OBJECTIF SPECIFIQUE 7 : Sensibiliser et éduquer les décideurs/ 46,220,562.80
euses et les populations pour l’élimination des discriminations et du
sexisme
144 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
3.- ENVIRONNEMENT
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la gestion de l’environnement en 5,582,000,000
vue de contribuer à la croissance durable tout en assurant la sécurité
économique et sociale des pauvres et la sécurité des écosystèmes qui
supportent la vie
OBJECTIF SPECIFIQUE 1- : Améliorer la gouvernance envi- 40,000,000
ronnementale
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Réduire la vulnérabilité environnemen- 744,000,000
tale des pauvres aux risques et désastres naturels et s’adapter aux change-
ments climatiques
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Mieux Gérer les villes sur le plan de 40,000,000
l’environnement
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Gérer de façon intégrée les ressources en 120,000,000
eau
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : Réaliser l’équilibre entre l’offre et la 3,360,000,000
demande de bois
OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : Lutter contre la dégradation des terres et 358,000,000
gérer durablement la biodiversité
OBJECTIF SPECIFIQUE 7 : Lutter contre la pollution sous toutes ses 280,000,000
formes
OBJECTIF SPECIFIQUE 8 : Suivre et surveiller l’environnement 320,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 9 : Faire de l’environnement un centre 320,000,000
d’attraction pour les investissements et les opportunités d’affaires
4.- PROTECTION SOCIALE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Réduire l’exclusion et renforcer la protection 1,518,000,000
sociale
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : 20,000,000
Renforcer les capacités institutionnelles du MAST
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : 430,000,000
Insérer socialement et économiquement les Handicapés
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Supporter et encadrer le troisième age 285,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Encadrer les adolescents, les déportés, les 783,000,000
jeunes adultes en situation difficile
Annexe Matrice d’objectifs / Synthèse des matrices d’actions 145
5.- CULTURE ET COMMUNICATION
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Faire de la culture et de la communication 1,752,020,000
les principaux fondements du développement économique et social
du pays
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Renforcer les capacités institutionnelles 897,500,000
du secteur Culture et Communication
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : 774,120,000
Protéger et mettre en valeur le patrimoine national
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 :
Promouvoir la production artistique, littéraire et artisanale 80,400,000
6.- DEVELOPPEMENT URBAIN
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL: Contribuer au développement urbain durable et 1,596,000,000
a la réduction de la pauvreté a travers 1) l’élaboration et l’appui a la mise
en oeuvre de plans de développement et de réhabilitation des quartiers
précaires 2) la maîtrise de la croissance urbaine, le développement
d’outils adéquats 3) le renforcement des capacités des autorités et des
communautés bénéficiaires
OBJECTIF SPECIQUE 1: Rendre opérationnel et efficiente la gouver- 648,000,000
nance locale
OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Urbaniser les villes en aménageant les 624,000,000
espaces d’habitat précaire
OBJECTIF SPECIFIQUE 3: Renforcer le processus participatif dans la 204,000,000
réhabilitation de l’habitat précaire
OBJECTIF SPECIFIQUE 4: Rechercher les financements pour des 120,000,000
projets à la base
7.- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Contribuer à la reconstruction du territoire 15,765,000,000
national en tant que moyen d’arriver à long terme à un développe-
ment équilibré et durable du pays
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Mettre en place le cadre stratégique et 1,565,000,000
normatif du développement national
OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Dynamiser les régions 14,200,000,000
146 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
8 : RISQUES ET DESASTRES
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GENERAL : Améliorer les capacités d’intervention du 69,800,000
SNGRD en renforçant la DPC, le SPGRD et les structures territoria-
les de protection civile
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Renforcer les capacités d’action de la 44,300,000
DPC et du SPGRD
OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Renforcer les capacités d’intervention des 25,500,000
structures de terrain de protection civile
9.- RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’ETAT
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Renforcer les capacités institutionnelles 3,129,200,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 1: 129,200,000
Poursuivre la réforme de l’Administration Centrale de l’Etat
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : 328,300,000
Mise en place du nouveau système de fonction publique
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : 178,500,000
Instauration d’une déconcentration effective des services publics
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Lancement du processus de décentralisation 274,200,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : 2,219,000,000
Modernisation du cadre physique des services publics
10- CADRE GENERAL D’APPUI AU SECTEUR PRIVE
Objectifs 2007-2010 Partenaires
OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le cadre des Affaires 110,300,000
OBJECTIF SPECIFIQUE 1: Aménager le cadre légal de l’activité 23,000,000
économique et du développement de l’économie de marche
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Renforcer les institutions garantissant 87,300,000
l’initiative privée, la liberté d’entreprise, l’économie de marche et la
compétitivité
Annexe Matrice d’objectifs / Synthèse des matrices d’actions 147
RESUME
PILIER 1: LES VECTEURS DE CROISSANCE 78,258,726,800 51%
PILIER 2: DEVELOPPEMENT HUMAIN 33,037,555,925 21%
-PRIORITE AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
PILIER 3: GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE 12,335,600,000 8%
-PRIORITE A LA JUSTICE ET A LA SECURITE
POLITIQUES ET STRATEGIES SPECIFIQUES TRANSVERSALES 30,894,374,795 20%
TOTAL 154,526,257,520 100%
$ 3,863,156,438
14 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Synthèse de la matrice
des objectifs de réforme
des finances publiques
OBJECTIF GENERAL: 2007-2010 Partenaires
REFORMER LES FINANCES PUBLIQUES HAITIENNES
OBJECTIF SPECIQUE 1: N.D
Renforcer les liens entre allocations ressources et priorités du
Gouvernement définies dans le DNSCRP et la stratégie sectorielle
OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Améliorer l’exécution budgétaire N.D
OBJECTIF SPECIFIQUE 3: N.D
Améliorer la transparence de l’information budgétaire
OBJECTIF SPECIFIQUE 4: Intégrer graduellement les dépenses financées N.D
sur ressources extérieures dans le budget du secteur
OBJECTIF SPECIFIQUE 5: Evaluer l’impact des dépenses N.D
budgétaires et faire le suivi des résultats budgétaires
N.D. : Informations Non Disponibles
Annexe Tableau des coûts par pilier et stratégie 14
Tableau des coûts
par pilier et stratégie
FINANCEMENT
DSNCRP PIP 2007-2008
A RECHERCHER
PILIERS
3 ANS 1 AN 2ANS
PILIER 1: LES VECTEURS DE CROISSANCE
AGRICULTURE 17,880,000,000 2,261,222,620 15,618,777,380
TOURISME 1,402,590,000 72,000,000 1,330,590,000
COMMERCE ET INDUSTRIE 416,373,000 258,141,600 158,231,400
INFRASTRUCTURES 58,559,763,800 20,174,479,981 38,385,283,819
TOTAL PILIER 1 78,258,726,800 22,765,844,201 55,492,882,599
PILIER 2: DEVELOPPEMENT HUMAIN-PRIORITE AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
EDUCATION ET FORMATION 21,132,555,925 1,342,996,776 19,789,559,149
SANTE 7,641,000,000 264,237,896 7,376,762,104
EAU ET ASSAINISSEMENT 4,264,000,000 4,026,938,290 237,061,710
TOTAL PILIER 2 33,037,555,925 5,634,172,962 27,403,382,963
PILIER 3: GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE - PRIORITE A LA JUSTICE ET A LA SECURITE
JUSTICE 6,089,000,000 2,400,000,000 3,689,000,000
SECURITE 5,027,000,000 602,515,456 4,424,584,544
GOUVERNANCE DE PROXIMITE 1,219,600,000 68,000,000 1,151,600,000
TOTAL PILIER 3 12,335,600,000 3,070,515,456 9,265,084,544
150 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
POLITIQUES ET STRATEGIES SPECIFIQUES ET TRANSVERSALES
SECURITE ALIMENTAIRE 93,000,000 42,000,000 51,000,000
EGALITE DES SEXES 1,279,054,795 41,000,000 1,238,054,795
ENVIRONNEMENT 5,582,000,000 1,367,889,304 4,214,110,696
PROTECTIONS SOCIALES 1,518,000,000 95,000,000 1,423,000,000
CULTURE ET COMMUNICATION 1,752,020,000 108,320,000 1,643,700,000
DEVELOPPEMENT URBAIN 1,596,000,000 N.D 1,596,000,000
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 15,765,000,000 5,173,106,895 10,591,893,105
RISQUES ET DESASTRES 69,800,000 329,750,134 (259,950,134)
RENFORCEMENT DES CAPACITES
DE L’ETAT 3,129,200,000 N.D
CADRE INCITATIF D’APPUI
AU SECTEUR PRIVE 110,300,000 N.D
TOTAL POLITIQUES ET
STRATEGIES TRANSVERSALES 30,894,374,795 7,157,066,333 20,497,808,462
TOTAL 38,627,598,953 115,889,658,567
154,526,257,520
$ 3,863,156,438
Annexe Tableaux des comptes économiques 151
Tableaux des comptes
économiques
152 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
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3002
2002
892
543
436
513
613
682
690
652
250
522
654
002
430
861
783
041
857
911
820
49
BIP
011
931
523
521
040
801
734
29
722
38
552
68
016
86
234
16
623
75
845
33
snoitatropmI
804
484
959
044
653
493
335
843
972
803
117
682
446
632
918
102
480
771
675
721
secruosseR
341
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856
052
576
422
681
002
192
761
261
341
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121
041
29
noitammosnoC
358
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672
111
981
59
819
18
698
96
168
75
270
64
683
83
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63
075
32
tnemessitsevnI
314
42
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12
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32
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804
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972
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682
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%14.11
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15 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
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Annexe Tableaux des comptes économiques 15
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%93.9
egalbmessa’d
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%17.92-
%03.03-
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sneib
ed
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%36.5-
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%23.7-
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%79.5
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160 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
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8
256
6
noitalucric
ne
eiannoM
310
501
846
59
193
68
126
77
073
07
239
36
347
75
670
84
585
34
675
03
stôpéD
377
74
861
44
963
04
586
63
269
33
335
13
292
82
428
52
309
12
018
61
edruog
ne
stôpéD
142
75
084
15
220
64
639
04
804
63
993
23
154
92
252
22
386
12
667
31
rallod
ne
stôpéD
Annexe Tableaux des comptes économiques 161
Schéma du cadre institutionnel
de la mise en œuvre et du suivi
Structure de la Commission Nationale des Investissements
(CNI)
162 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
Annexe Tableaux des indicateurs de suivi 163
Tableaux
des indicateurs de suivi
164 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
sfitcejbo’d
sruetacidni
sed
uayoN
:
1
uaelbaT
epyT
seénnod
ecruoS
ecneuqérF
ruetacidni’d
SRUETACIDNI
SFITCEJBO
etêuqnE
;euqfiicéps
tnemelliuopéD
enu
ruop
sesab
sel
reteJ
;scilbup
secivres
sed
sregasu
sed
sèrpua
te
euqimonocé
ecnanrevuog
ennob
lanoitanretnI
ycnerapsnarT
;BBIUQ
tatE’l
ed
noitasinredom
enu
emret
truoC
tatluséR
tiord
ed tatE’d
ruetacidnI
emret
truoC
tatluséR
noitpurroc
al ed
noitpecrep
ed
ecidnI
secnatsni
stneréffid
xua
semmef
sed noitatnesérpeR
emret
truoC
tatluséR
)sfitanimon
te sfitcelé
xuaevin(
)DPA(
tnemeppolevéd
ua
euqilbup
edia’l ed
noitroporP
emret
truoC
tatluséR
seriatiroirp
sruetces
xua
eércasnoc
emret
truoC
tnartnI
BIP
ud
%
ne
seégagne
seuqilbup
sesnepéD
tairanetrap
nu
ecalp
ne
ertteM
euv
ne
fitapicitrap
te ésilartnecéd
sétivitcelloc
xua
sècca’l
retilicaf
ed
;BBIUQ
secruosser
sed
à selairotirret
;321
etêuqnE
tnaçrofner
ne
tuot
tnemessitsevni’d
;HVCE
uaevin
ua
selairéganam
séticapac
sel
selatnemennorivne
seuqitsitatS
lacol
emret
truoC
tnartnI
BIP
ud
%
ne
seégagne
seuqilbup
sesnepéD
sed
noitcnof
ne
senummoc
sed noitacfiissalc
ed
ecidnI
emret
gnoL
tcapmI
esab
ed
seuqimonocéoicos
serutcurtsarfni
emret
gnoL
tcapmI
serèitserof
senoz
ed noitroporP
sedilos
selbitsubmoc
sed
tnasilitu
seganém
ed
egatnecruoP
emret
truoC
tatluséR
)siob
ed nobrahc
te
siob(
Annexe Tableaux des indicateurs de suivi 165
ecnassiorc
al
ceva
reuoneR
FEM
te
HRB
,ISHI
euqimonocé
emret
truoC
tatluséR
BIP
/ snoitatropxE
oitaR
emret
truoC
tatluséR
regnarté
tcerid
tnemessitsevni’l
ed ecnassiorc
ed
xuaT
emret
truoC
tatluséR
stnemessitsevni
sed tamilC
tnemessalC
emret
truoC
tatluséR
esirpertne
ellevuon
enu’d
noitaérc
ed
neyom
tûoC
serutcurtsarfni
sel
rus
elleunna
etêuqnE
esab
ed
seuqimonocé-oicos
noçaf
ed
reutitsnoceR
;SUMME
;321
etêuqnE
;BBIUQ
ed
kcots
el
elleitnatsbus
HVCE
niamuh
latipac
emret
truoC
tnartnI
BIP
ud
%
ne
seégagne
seuqilbup
sesnepéD
emret
truoC
tatluséR
senredom
sedohtéM
–
evitpecartnoc
ecnelavérp
ed
xuaT
tnasopsid
)SCU(
étnaS
ed
selanummoC
sétinU’d
egatnecruoP
emret
truoC
tatluséR
ecivres
ed
muminim
teuqap
nu’d
emret
gnoL
tcapmI
elinévuj-otnafni
étilatrom
ed
xuaT
emret
truoC
tatluséR
elatanérp
noitatlusnoc
enu
tiaf
tnaya
semmef
ed noitroporP
sed
à
sècca
tnemelbarud
tnaya
noitalupop
al
ed noitroporP
emret
truoC
tatluséR
elbadroba
tûoc
nu’d
esab
ed
stnemacidém
emret
truoC
tatluséR
eriadnoces
ud
noitasiralocs
ed
ten
xuaT
emret
truoC
tatluséR
sleicffio
snemaxe
xua
sevèlé
sed
etissuér
ed
xuaT
emret
truoC
tiudorP
etnaruoc
uae’l
à
sècca’d
ecidnI
emret
truoC
tiudorP
tnemessiniassa’d
seriamirp
secivres
xua
sècca’d
ecidnI
166 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2008-2010)
statlusér
ed
sruetacidni
sed
uayoN
:
2
uaebaT
epyT
seniamoD
seénnod
ecruoS
ecneuqérF
ruetacidni’d
sruetacidnI
noitca’d
rallod
nu’d
sniom
ed
tnasopsid
noitalupop
al
ed noitroporP
étervuap
al ed
ecnedicni(
lanoitan
uaevin
ua
ruoj
rap
APP
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DUNP
;MCBE
;HVCE
emreT
gnoL
tcapmI
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eriaténoM
srallod
xued
ed sniom
ed
tnasopsid
noitalupop
al
ed noitroporP
emreT
gnoL
tcapmI
)étervuap
al ed
ecnedicni(
lanoitan
uaevin
ua
ruoj
rap
APP
ed
erètsiniM
;tatE’l
ed
tegduB
tatE’d
eriatérceS
;noitacudE’l
noitasitébahplA’l
à
noitacudE
emreT
truoC
tnartnI
)%
ne(
tatE’l
ed
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tegdub
el
snad
noitacudE’l
ed
tegduB
emret
neyoM
tatluséR
eriamirp
ua noitasiralocs
ed
ten
xuaT
emret
neyoM
tatluséR
sexes
xued
sel
ruop
setluda
sed
noitasitébahpla’d
xuaT
SUMME
te
PPSM
;tatE’l
ed
tegduB
étnaS
emreT
truoC
tnartnI
)%
ne(
tatE’l
ed
latot
tegdub
el
snad
étnas
al ed
tegduB
)setnaviv
secnassian
000001(
ellenretam
étilatrom
ed
xuaT
emreT
neyoM
tcapmI
ooo%
emret
neyoM
tcapmI
)ellim
ruop(
elitnafni
étilatroM
ed
xuaT
tnemessiniassA
,uaE
,tnemennorivnE erutcurtsarfnI
te
PEMAC
,CTPTM
;MCBE
emreT
truoC
tnartnI
esab
ed
serutcurtsarfni
xua
eércasnoc
tegdub
ud
traP
elbatop
uae’l
à
sècca
tnaya
noitalupop
al
ed
noitroporP
emret
neyoM
tiudorP
)selarur
te
seniabru
senoz(
emreT
truoC
tiudorp
setiurtsnoc
setuor
ed sertèmoliK
Annexe Tableaux des indicateurs de suivi 167
NRDAM
;ISHI
erutlucirgA
emret
truoC
tnartnI
erutlucirga’l
à
eéuolla
tegdub
ud
trap
emret
neyoM
tatluséR
BIP
el
snad
erutlucirga’l
ed sdioP
sed
te
rueirétni’l
ed
erètsiniM
selairotirret
sétivitcelloc
noitasilartnecéD
emret
truoC
tnartni
sétivitcelloc
sed
uaevin
ua
seuqilbup
sesnepéd
sed
%
sétivitcelloc
sel
rap
sinruof
scilbup
secivres
ed
étitnauQ
emret
truoC
tiudorp
selacol
321
etêuqnE
iolpmE
emret
neyoM
tatluséR
séérc
stnenamrep
siolpme’d
erbmoN
semmef
sed
noitapicitraP
erètsiniM
,eriamirp
tnemengiesne’l
snad
snoçrag/sellfi
troppaR
noitacudé’l
ed
emreT
neyoM
tatluséR
rueirépus
te
eriadnoces
emreT
neyoM
tatluséR
sruenerpertne
semmef
ed
%
;lanoitanretnI
ycnerapsnarT
;HNP
elaidnom
euqnaB
;tatE’l
ed
stegduB
noitpurroC
/ecnanrevuoG
ed
tegdub
ua
troppar
rap
ecitsuJ
al
ed
leunna
tegdub
ud
traP
emret
truoC
tnartnI
tatE’l
emret
truoC
tatluséR
iol
al
rap
sinup
noitpurroc
ed
sac
ed
erbmoN
eimonocéorcaM
HRB
;FEM
;ISHI
emret
truoC
tatluséR
BIP
ud
elleunna
ecnassiorc
ed xuaT
emreT
truoC
etxetnoC
leér
têrétni’d
xuaT
emreT
truoC
tatluséR
évirp
tnemessitsevni’d
xuaT
emreT
truoC
tatluséR
cilbup
tnemessitsevni’d
xuaT
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
25, Rue Mgr Guilloux, Palais des Ministères Tel : 223-8921
Port-au-Prince, HAITI
Site web : www.mpce.gouv.ht • e-mail : info@mpce.gouv.ht
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALE
POURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE
(DSNCRP)
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
1.-AGRICULTUREETDEVELOPPEMENTRURAL
OBJECTIFGLOBAL:Promouvoiruneagriculturemoderne,créatricederichessesetrespectueusedel’environnement permettantd’atteindrelasécuritéalimentairepour
tousetd’améliorerleniveaudeviedesagriculteurs
Actions Montant Sources Indicateursdeproduits Indicateursderesultats Agenced'execution
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Renforcerlescapacitésinstitutionnellesdusecteuragricole(VoirPEMFARenannexe)
Renforcementdescapacites 300,000,000
S-totalObjectif1 300,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Promouvoiruneagricultureduraleetunemeilleuregestiondufoncier
RéhabilitationetProtectiondesbassins 2007-2010 8,000,000,000 SourcesetZonesdecaptagedeseaux Bassinsversantsprioritaires MARNDR
versantsetAméliorationdelagestiondesterres amélioréesetprotégéesetmeilleures réhabilitésetprotégés
couverturesvégétales/Infrastructures
economiquesdesupportprotegees//Perteen
vieshumainesdiminuee
Développementd’unpland’aménagementpour 2007-2010 23,000,000 Diminutiondesrisquesd’inondation 13Plansd’aménagementdes MARNDR
chacundes13bassinsversantsprioritaires bassinsversantsprioritaires
réalisés
Sécurisationfoncière,luttecontrel’absentéisme 2007-2008 5,000,000 Réallocationetmeilleuregestiondesespacesunsystèmedesuiviet MARNDR
etrecherched’untyped’exploitationgarantissant cultivables d’évaluationdesespaces
ledéveloppementdurable cultivablesinstauré
Élaborationd’unpland’aménagementagricole 2007-2009 10,000,000 ContrôleetDiminutiondesrisques pland’aménagementagricole MARNDR
surlabasede lacartedesrisques réalisé
Réalisationdestravauxdecurageetdere- 2007-2010 800,000,000 Plusgrandedisponibilitéd’eaupourl’irrigationtravauxdecurageetdere- MARNDR
profilagedeslitsdesrivieresidentifiéscomme profilagedescanauxetrivières
prioritairesetdesprincipauxcanauxdedrainage réalisés
Préparationd’uncadred’orientationagricole 2007-2008 1,000,000 Meilleuregestiondudéveloppementdu Loidecadragedusecteursur5 MARNDR
secteur ou10ansélaboréeetdiffusée
Elaborationd’uneréformeagrofoncière 2008-2009 1,000,000 Réglementationdesconflitsterriens Projetdeloiélaboré MARNDR
S-TotalObj.2 8,840,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Relancerlaproductionagricole
Promotiondesfilièresdeproductionagricole 2007-2008 1,400,000,000 EtablissementdeCentrederéférenceen associationsdeproducteurssur MARNDR
matièredeproductionagricoleetdefilières basedefilièresformées
Recapitalisationdumonderural 2007-2009 1,500,000,000 Accroissementducréditaupaysan Institutiondecréditagricoleet MARNDR+Primature
ruralcrée
Promotiondel’élevage 2007-2010 300,000,000 AugmentationduRevenudupaysan filièresenmatièred’élevage MARNDR
développées
Elaborationetmiseenœuvred’unsystèmede 2007-2010 80,000,000 ExtensiondesprogrammesdeluttecontrelesRéseaudecontrôlezoo-phyto- MARNDR
protectionsanitaire pestesanimalesetvégétales sanitairemonté
S-TOTALOBJ.3 3,280,000,000
Page3
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
OBJECTIFSPECIFIQUE4 :Moderniserlesinfrastructuresagricolesdebaseenmilieurural
Réhabilitationetaménagementshydroagricoles 2007-2010 2,700,000,000 Exploitationmaximaledessystèmes MARNDR
d’irrigation Systèmesd’irrigationexistant
Aménagementdestructuresdestockaged’eau 2007-2008 1,000,000,000 DiminutiondudéficitHydrique réhabilitésetaménagésetdes MARNDR
nouveauxconstruits/
Implantationdelacscollinaires
Identificationdezonesciblespourl’installation 2007-2010 etd'impluviums MARNDR
d’impluviums
Réhabilitationdespistesagricolesdansleszones2007-2010 150,000,000 Ecoulementdesproduitsetbaissedescoûts despistesagricolesconstruites MARNDR
deproduction detransport
Renforcementdesinfrastructuresagricolesde 2007-2010 300,000,000 Améliorationdesconditionsdevieenmilieu Structuresd'appuiaux MARNDR
baseenmilieurural rural infrastructuresagricoles
fonctionnellesenmilieu
communautaire
S-TOTALOBJ.4 4,150,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE5:Promouvoirlapêcheetl’aquaculture
Actions AnnéesFiscalesRessources Sources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agenced’exécution
Développementdelapêchemaritime 2007-2010 180,000,000 Incitationetrenforcementdesregroupements Octroidecréditpréférentielpour MARNDR
associatifs achatoutilsetéquipements
Développementdel’aquaculture 2007-2010 15,000,000 Diversificationdessourcesderevenusen Productionaugmentee;Plus MARNDR
milieurural/dietealimentaireamelioree grandeaccessibilitedesproduits
aforteteneurenproteine
S-TOTALOBJ.5 195,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE6 :Promouvoirledéveloppementdesfilièresagro-alimentaires
Formationensciencesetentechnologiedes 2007-2010 50,000,000 Facilitésaccordéespourl’installationde Entrepreneurseninstallationde MARNDR
aliments fermesetd’entreprisesagricolesetde fermesetd’entreprisesagricoles
transformation etdetransformationformés
Promotiondespetitesetmoyennesentreprises 2007-2010 400,000,000 Valorisationdesproduitsagricolesde Unitesdetransformationetde MARNDR
danslatransformationdesproduitsagricolesen transformation conservationcrees
milieururaleturbain
S-TOTALOBJ.6 450,000,000
Page4
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
OBJECTIFSPECIFIQUE7 :Promouvoirunenouvellestrategiedecommercialisation
Organisationdescircuitsdecommercialisation 2007-2010 300,000,000 Améliorationdesrevenusdesproducteurs Plusgrandedisponibilitéde MARNDR
desproduitsagricoles produitsagricolessurlemaeché
Développementd’unsystèmedecommunication 2007-2010 15,000,000 Meilleuresinformationsdesproducteurssur Systèmedecommunicationet MARNDR
etd’informationscommercialespourmieux lesprix d’informationscommerciales
informerlesproducteurssurl’évolutiondesprix développéetmisenœuvre
tantsurlemarchénationalqu’international
Améliorationetlastandardisationdesproduitsde2007-2010 15,000,000 Meilleurepositionnementdupayssurles Qualitédesproduitsnationaux MARNDR
hautdegamme,pourmieuxnouspositionnersur marchésinternationaux améliorée
lemarchétantnationalqu’international
Développementetapplicationducadreformelde2007-2010 15,000,000 Certificationdulaboratoirenationalparles LescapacitésopérationnellesduMARNDR
normesetstandardspourlesproduitsagricoles, instancesinternationales laboratoirenationalrenforcées
enharmonieaveclesnormesetstandardsdes
marchésinternationaux
Octroidecreditpourlacommercialisationdes 2007-2010 120,000,000 Améliorationdesconditionsdeviedes Meilleurefluiditédenuméraire MARNDR
produitsagricoles(surtoutpourlesfemmes) familles
S-TOTALOBJ.7 465,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE8:Mettreenplacedesinfrastructuresd'appuiàlaproductionagricole
Promotiondelarechercheetdelaformationdans2007-2010 120,000,000 Implicationsactivesdesinstitutions Centresderecherchesetde MARNDR
ledomaineagricole Universitairesdanslestravauxderecherches formationreinstaureset
etdeformation redynamises
Relancedesservicesétatiquesdansla 2007-2010 80,000,000 Générationdenouvellestechniqueset Centresderéférencesurles MARNDR
vulgarisationagricole réponsesauxproducteurs culturesvivrièresetfruitières
réhabilités
S-TOTALOBJ.8 200,000,000
TOTALDSNCRP AGRICULTURE 17,880,000,000
Page5
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
2.-TOURISME
OBJECTIFGLOBAL:FaireduTourismeunlevierdedéveloppementdurableaubénéficedirectdelapopulation
OBJECTIFSPECIFIQUE1 :Assurerlabonnegouvernancedanslesecteur
Actions Annéesfiscales Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderesultats Agencedéxecution
Montant Sources
CréationdeCentresd’accueilTouristiqueet 256,940,000 Meilleurecoordinationdesactivités Officesrégionauxcrééset
d’officesrégionauxdutourisme 2007-2010 touristiques fonctionnels MT
RenforcementduPartenariatpublic/prive/
coopérationinternationale Partenariatcréé MT
Miseenplacedebureauxrégionaux 88,000,000 Bureauxrégionauxmisenplace MT
Améliorationdusystèmedegestiondesdonnées Basededonnées
/NTIC Meilleureaccessibilitédesinformations opérationnelles
S-TOTALOBJ.1 344,940,000
OBJECTIFSPECIFIQUE2 :Développeruntourismeàlargebaseterritoriale
Valorisationdes4zonesretenuesdanslePDT 2007-2009 807,650,000 Développementdeceszones/Activites InfrastructuresetservicesliesauMT
enrégionsd’investissementprivilégié touristiquesrenforcees tourisme
Nombred’emploiscréés,
Revenusgénérés
Promotiontouristiqueverslesdestinationslocales2007-2010 50,000,000 Activitestouristiquesdeveloppees Nombredetouristesversles MT
Promotiondelaculturehaïtienne destinationslocales
Promotiontouristiquecibléesurladiaspora 2007-2010 50,000,000 Nombredetouristesvisitantle
haïtienne pays
NombreEmploisdirectset MT
indirects
Revenusgénérés
Montantdesrecettesendevises
autitreduTourisme
Promotiond’unedynamiquetouristique 2007-2009 50,000,000 Associationdelapopulationauxbienfaits Nombredevisiteursvisitantles MT
décentralisée escomptesdudéveloppementdutourisme régions
Développementd’unsystèmed’appuides 2007-2010 100,000,000 Développementdesactivitésliéesau Emploiscréés MT
activitéstouristiquesacaractèrelocal:artisanat, tourisme
restauration,hébergement,métierdeguide
Créationderichesse Revenusgénérés
Nombredetouristes
Totalobj.2 1,057,650,000
TotalDSNCRPTOURISME 1,402,590,000
Page6
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
3.-COMMERCEETINDUSTRIE
OBJECTIFGLOBAL:FaireduCommerceetdel’Industriedesleviersdedéveloppementdurableaubénéficedirectdelapopulation
OBJECTIFSPECIFIQUE1 :Dynamiserl’effortd’incitational’investissementprive
Actions Années Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderesultats Agencedéxecution
Fiscales Montant Source
Facilitationdel’investissement 60,000,000 Simplificationprocéduredeformationdes Nombrededemandestraitées MCI/CFI
sociétés
Simplificationprocédurestraitementdes
demandesd’avantagesincitatifs
Elaborationetmiseenœuvred’unestratégie 20,000,000 Relancedesactivités Cadrederéférenceélaboré MCI/CFI/MPCE/MEF
nationaled’investissement
Miseenplaced’unsystèmed’informations 15,000,000 MeilleuresPrisesdedécisions Systèmed’informations MCI/CFI
économiquesetcommerciales fonctionnel
S-TOTALOBJ.1 95,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Promouvoirintégrationéconomiquerégionale
Créationd’organismesd’appuialaproductionet 138,146,000 Développementetpromotiondelaproduction Organismesmixtescrées; MCI
alapromotion nationaledebiensetservices
ExploitationduCadreIntégré RenforcementetdynamisationdesActivités CodedeCommercerévise; MCI
commerciales
FilièreFruitsetlégumes MCI
exploitée
S-TOTALOBJ.2 138,146,000
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Reconquérirdespartsdemarchesperdus
Promotiondel’investissement 50,000,000 Meilleurpositionnementd’Haïtisurlemarche Niveaud’investissement MCI
mondial
Balancecommercialeaméliorée
%demarchesrécupérésauniveaulocal
Conquêtedenouveauxmarches
PIBaméliore
Diversificationdesexportations 105,227,000 Balancecommercialeaméliorée Niveaud’exportation MCI
Balancecommerciale
MontantRecettesfiscales
S-TOTALOBJ.3 155,227,000
Page7
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
OBJECTIFSPECIFIQUE4:Relanceruneindustrielégère
MiseenplacededispositifspourHOPE Renforcementtechniqueetinstitutionneldu SystèmedevisaHope MCI
MCI documente
StimulationdesdemandesadresséesaHaïti Structuredegestionsainedans
l’octroidesquotasmiseenplace
Investissementsmobilises Commissionmixtedemiseen
œuvredeHOPEcrée
Nombred’emploiscréés
S-TOTALOBJ.4
OBJECTIFSPECIFIQUE5:Promouvoirlesinvestissementsdirectsétrangersetnationaux
Actions Années Ressources Indicateursde Indicateursde Agence
Fiscales Montant Sources produits résultats d’exécutionn
8,000,000 Systèmed’informations
Opérationnalisationdusystèmed’informationet Ratiod’agrémentetd’opérationnalitédes opérationnel
detechnologieadéquat(CFI-Directiondeszones zonesfranches
franches) Emploiscrées; MCI
12,000,000 Nombredepermisd’entreprises
Promotiond’entreprisesfranches Productionaméliorée franches MCI
20,000,000 Créationderichesse CritèresdesPMEdéfinis;
Typesd’incitationsdéfinis;
Filièresporteusesidentifiées;
DynamisationdesPME Nombredepermisdélivrés MCI
S-TOTALOBJ.5 28,000,000
TotalDSNCRPCOMMERCEETINDUSTRIE 416,373,000
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PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
4.-INFRASTRUCTURES
OBJECTIFGLOBAL :Améliorerl’accèsdelapopulationauxservicesetinfrastructuresstructurantesentantquevecteurdedéveloppement
Secteurtransports
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Renforcerlacapaciteinstitutionnelledusecteur (voirPEMFARenannexe)
OBJECTIFSPECIFIQUE 2 :Concilierlesarbitragesentrelesregionsetlescontraintesdedecentralisation
Actionsdeluttecontrelapauvreté: 8,000,000,000 Rapprochementdumilieururaldumilieu Routesurbainesréhabilites
Réhabilitationderoutesurbainesetrurales urbain; (km);
Circulationdepersonnesetdemarchandises Routesrurales MTPTC
améliorée réhabilites/entretenues(km)
S-TotalObjectif2 8,000,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE 3 :Rapprocherlesservicesducitoyenetrendreaccessibleauxusagersmanacesd’exclusiondesservices essentiels
Actions Années Ressources Sources Indicateursdeproduits Indicateursde résultats Agence
Fiscales d’exécution
Stratégiesdepréventiondecrises:drainage, 2,000,000,000 Leshabitantsdeszonesarisquesontmoins Travauxd’assainissement
assainissement,correctiondesravines,protection vulnérablesenpériodesd’intempéries;Les réalisesdansleszonesciblées;
desberges,entretienderéseauxdedrainage bergesdesrivièresetravinssontstabilisées;
…et
MTPTC
Constructiondeconsensus:interventionsa Quotadedéblaietd’ensablementdes Desemploisstructurantsàhaute
l’occasiondesfêtespatronales(MICT)et systèmesd’évacuationdiminue intensitédemaind’œuvresont
Interventiond’assainissementdansleszones créés,exigeantunniveaude
fragiles participationdesfemmes.
Actionensupportalacroissance 8,243,763,800 Diminutiondutempsetducoûtdesvoyages Routesnationalesréhabilites
économique: interdépartementaux; (km);
- réhabilitationroutesnationales Routesentrelesrégions MTPTC
rehabilitees(km)
- Réhabilitationsetentretienderoutesen Continuitéduterritoireassureparl’entretien MTPTC
supportal’agricultureetauTourisme desouvragesd’art;
- Entretiendespontsatraverslepays Lesrégionsafortspotentielstouristiqueset Pontsréhabilites MTPTC
agricolessontplusaccessibles
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PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
ChantiersprioritairesduMTPTC: 3,200,000,000 Niveaud’accèsauxservicesdebase Travauxd‘entretiens,Etudeset
- Entretien améliore travauxd’aménagement, MTPTC
réhabilitationderoutes,réalises
- Entretienréseauéligible(FER)
- Réhabilitation
- Fondsd’expropriation
- Améliorationdesbâtimentslogeantles
Directionsdépartementales
- Etudes:Planificationurbaine
- EtudesetpréparationDAO(routes)
Réhabilitationdesinfrastructuresdansdes 4,380,000,000 Desservicesessentielssontaccessiblesaux DesemploisstructurantsàhauteMTPTC
régionsfrappéespardescatastrophesnaturelles. usagersmenacésd’exclusion intensitédemaind’œuvreont
étécréés,exigeantunniveaude
participationdesfemmes.
Améliorationdel’accèsauxinfrastructuresen 2007-2010 2,180,000,000 Desliaisonsentrelespetitesetmoyennes Ladessertedesquartiers MTPTC
toutessaisonsdansleszonesmarginales, localitésenclavéessontfiables urbainsdéfavoriséssetrouve
principalementdanslesbidonvillesetlesrégions dansdesconditions
enclavées satisfaisantesd’accessibilitéet
desécurité.
S-TotalObjectif3 20,003,763,800
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
OBJECTIFSPECIFIQUE 4 :Promouvoirundeveloppementequilibreetequitabledusystemedetransport
10,000,000 Gestionamelioree MTPTC
Résolutiondelacrisedutransportencommun
parunemeilleuregestiondelademande
Développement des réseaux d’infrastructurede 15,000,000 Ledéveloppementdespotentialités RéseauxdetransportcohérentsMTPTC
transportsadaptésetintégrésàuneplanification régionalesestfavorisé,etlacompétitivitéde et répondant aux potentialités
stratégique. l’économiehaïtienneestrenforcée. misenplace.
L’éclosiondegrandesmétropolesrégionales Miseenœuvred’unestratégie
arééquilibréleterritoirenationale. de revitalisation et d’extension
desréseaux.
Lesinfrastructuresexistanteset La préparation de schémas
l’environnementsontprotégés. directeursd’infrastructuresetde
chartesdestransports.
Revitalisationdusecteurroutierparunestratégie 2007-2008 12,000,000 Larevitalisationdusecteurroutierfacilitele La promotion de la multiMTPTC
sur l’intégration et la complémentarité de développementdesmodesdetransports modalité des transports est
l’échangemultimondialdutransport aérienetmaritime effective
Mise en place d’un systeme d’alerte et de 2007-2009 14,000,000 Elaborationdeplansd’urgenceencasde LescitoyenssontinformessurMTPTC
protectioncontrelescatastrophesnaturelles catastrophes;relèvecartographiquedes les mesures d’entretien et de
zonessensibles sauvegardeaprendreencasde
risqueetdedesastres.
S-TOTALOBJ.4 51,000,000
OJECTIFSPECIFIQUE5:Favoriserl’intégrationd’Haïtidanslazonecaraïbeetdanslecommerceinternational.
Actions Annéesfiscales Ressources Sources Indicateurdeproduit Indicateurderésultat Agenced’execution
Améliorationdel’efficacitédesports 2007-2009 1,108,000,000 L’améliorationdescapacitésduportdePort- L’efficacitéduportdePort-au-
internationauxhaïtiens au-Princeetdesvillesportuairesde Princeainsiquelesautresports
Provincesfavorisel’émergenced’untrafic deprovinceestaméliorée.
maritimesuretréglementédanslesCaraïbes.
Réalisationdeplansdemassedusecteur 2007-2008 82,000,000 Lacapacitéinstitutionnelledesentitésen Desprogrammes
aéroportuairepourPort-au-PrinceetCap-Haïtien chargedutransportaérienestrenforcée. d’investissementsfiableseten
exécution
IntégrationrégionaleaveclaRépublique 4,700,000,000 Ledéveloppementdesexportationsversla Réalisationd’axesroutieràcourt
Dominicaineparledéveloppementduréseau RépubliqueDominicaine,lapromotiondu terme(Cap-Haïtien/
routier tourismeetl’émergenced’autrespôles Ouanaminthe);àmoyenterme
d’activitésendehorsdePort-au-Princesont (Port-au-Prince/fondsParisien/
facilités. Malpasse)etàlongterme(axes
routierstransversaux)
Incitationdesinvestisseursinternationauxà 300,000,000 Lesconditionséconomiquesetdesécurité ConcessiondesportsdePort-au-
implanterleursentreprisesenHaïti. réuniesattirentlesinvestisseursetles PrinceetduCap-Haïtien.
entreprisesétrangères.
S-TOTALObj.5 6,190,000,000
S-TotalRoutes 34,244,763,800
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PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
ELECTRICITE
OBJECTIFSPECIFIQUE6:Assurerlamaitrisedesdecisionsd'investissementsetderegulation
Actions Annéesfiscales Ressources Sources Indicateurdeproduit Indicateurderésultat Agenced’Exécution
Modificationdel’architectureduConseil 2007-2009 2,000,000 LesnormesetprocéduresduPassationde Miseenplaced’uneDirection MTPTC
d’Administrationdel’EDH MarchéPublicsontappliquées desRéseauxUrbains
MarchandsauMTPTC
Elaborationd’unschémadirecteurpour 2007-2008 10,000,000 Schémadirecteurélaboré. Conditionsoptimalespourune MTPTC-MEF-MPCE-EDH
automatisationdusystèmed’information transitiond’uneinformatique
diffuseàuneinformatique
distribuéesontcréées.
s-TotalObjectif6 12,000,000
OJECTIFSPECIFIQUE7:Dégagerdesrecettessuffisantespouvantcouvrirlesdépensesdefonctionnementetd’investissement
Actions Annéesfiscales Ressources Indicateurdeproduit Indicateurderésultat Agenced’Exécution
Miseenplaced’unsystèmeéquilibrédeprix, 2007-2010 5,100,000,000 Prisenchargedecertainscoûtssociauxau Laqualitéetl’efficacitédes MTPTC-EDH-MEF
cohérentaveclesinvestissements. bénéficedesusagésàbasrevenus servicessontaméliorées.
Améliorationdelaproductivitédescentrales 2007-2010 14,100,000,000 Augmentationdelacapacitéactuelle Acquisitiond’équipements EDH-MTPTC-MEF
électriques.[1] minimisantlepoidsdelafacture
pétrolière.
Extensionetréhabilitationdesréseaux 2007-2010 4,214,200,000 Leparcdeproductionetles EDH-MTPTC
HT/MT/BT[2] ouvragesdetransportssont
courammententretenus
Luttecontrelesgaspillagesetlespertesdansle 2007-2010 500,000,000 Améliorationduratioénergiefacturéepar Nombredeprisesclandestines EDH-MTPTC-MJSP-PNH
réseau rapportàl’énergieproduite débranchées
Multiplicationdespointsdepaiementsdes 2007-2010 100,000,000 Lesclientsontlafacilitédes’acquitterdeleur Descontratspassésavecles EDH-MTPTC-MEF
bordereaux dettedansdifférentspointsdeperception. banquescommerciales
haïtiennes.
S-TOTALObj.7 24,014,200,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
OBJECTIFSPECIFIQUE8:Renforcerlepartenariatentrel’autoritéorganisatriceetlesoperateursdeproduction
Ressources
Actions Annéesfiscales Montant Sources Indicateurdeproduit Indicateurderésultat Agenced’Exécution
Refonteducadrerèglementaire 2007-2010 5,400,000 LeSecteurPrivé,dansuncadreexpliciteet a)Cadreinstitutionnelapproprié MTPTC-EDH-BME-MEF
stable,intervientdanslesecteurénergie. permettantdemenerlapolitique
énergétiquesouslesdeux
modescollectifetindividuel.
b)Définitiond’unestructure
satisfaisantepourl’autorité
organisatrice,maîtred’œuvre,
opérateursdeproduction
Définitiondelapolitiquedusecteurpermettantà 2007-2010 5,400,000 Lecontrôledesdifférents MTPTC-EDH-
desgroupesprivésd’intervenir opérateursenproductioneten
gestionesteffectuéàpartirdu
MinistèredesTPTC.
S-TOTALObj.8 10,800,000
S-TOTALELECTRICITE 24,037,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
LABORATOIRENATIONALDESBATIMENTSETTRAVAUXPUBLICS
OBJECTIFSPECIFIQUE 9 :RenforcerleLNBTP (voirPEMFARenannexe)
Actions Annéesfiscales Ressources Indicateurdeproduit Indicateurderésultat Agenced’Execution
RééquipementduLNBTP 100,000,000 Servicesfournisaméliores LNBTPrééquipe LNBTP
S-totalObj.9 100,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE10:Recherchesappliquees
Miseenvaleurdessourcesengranulatetgestion2007-2008 7,000,000 Eliminationdelaplupartdesrisques Cadreinterinstitutionnel LNBTP
desproblèmesenvironnementaux environnementauxliesal’exploitation favorisantl’exploitation
anarchiquedescarrières; rationnelleetdurabledes
granulats;
PromotiondegranulatshaïtienssurlemarcheGranulatsexploites,disponibles
international; enquantitéetenqualité
Promotiond’entreprisesd’exploitationde
granulatsrentablesetrespectueusesde
l’environnement
Miseenplacedupotentielcimentiernational 2007-2008 18,000,000 Baisseduprixducimentsurlemarchelocal; 12minicimenteriescréeesdans LNBTP
lesdifférentsdépartements
géographiquesdupaysen
partenariatavecleBME
Promotiondel’applicationd’unepolitique
efficaceenmatièrederevêtementroutier;
Compétitivitéducimenthaïtiensurlemarche
caribéenetnordaméricain
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER1 :LESVECTEURSDECROISSANCE
Régulationtechniquedumarchedesmatériaux 2007-2008 15,000,000 Constructionspotentiellementplussuresen Répertoiresdesproducteurset LNBTP
deconstruction raisondelaqualitédesmatériauxaméliorée; fournisseursdematériaux
disponibles;
Possibilitéd’exportationdesmatériauxlocaux Contrôlerégulierdesstockset
delaproductionrenforce;
Cartographiegéotechniquedesprincipalesvilles 2006-2009 60,000,000 Règlesdeconstructionformulées; LNBTP
dupays(ProjetPiloteenpartenariataveclaFDS,
l’UTSIG,leBMEetleSNRE)
6,000,000 Ressourcesnaturellesmisesenvaleur Cartographiegéotechniquedes
villesdisponibles
Miseenplacede«L’Observatoireroutier 18,000,000 Servicesfournisaméliores L’observatoireroutierestmisen LNBTP
national» placeetfonctionnel
Miseenplacedelabasededonnées 2007-2009 30,000,000 Miseenlignedelabasededonnéesavec Basededonnéesdisponibleset LNBTP
géologiques,géotechniqueset accèssécurise fonctionnelles
hydrométéorologiques
Etudedela«glissancedelasurfacede 2007-2008 5,000,000 Sécuritédesusagersetdes Etuderéalisée LNBTP
l’adoquin» riverainsaméliorée;
Matériauxlocauxvalorisestechniquementet
apteaêtreutilisesenrevêtementde
chausséesurroutessecondairesetvoiries
urbaines.
Réductiondelavulnérabilitédelapopulationet 2007-2008 11,000,000 LNBTP
desinfrastructuresauxrisquesd’inondation
Etudesdesdéformationsdesurfacedes 2007-2008 8,000,000 Réseauroutieramélioréenqualité Etudesréalisées LNBTP
chausséessouplesduréseauroutiernational
S-TotalLNBTP 278,000,000
TotalInfrastructures 58,559,763,800
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PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
1.-EDUCATIONETFORMATION
OBJECTIFGLOBAL:Améliorerl’accèsàl’éducationpréscolaire,fondamentaletprofessionnel
OBJECTIFSPECIFIQUE1 :Renforcerlescapacitésinstitutionnellesdusecteur(VoirPEMFARenannexe)
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Réorganiserl’offrescolaireenfaveurdesélèvespauvres
Actions Années Ressources Indicateursde Indicateursde Agence
Fiscales produits résultats d’exécution
Créationetéquipementdenouvellesplaces 2007-2010 1,717,318,102 L’offreamélioréeauniveaupréscolaire MENFP
assisesaupréscolaire 31 centres préscolaires logés
sousdestonnellesréhabilités;
17 centres préscolaires logés
dansdeséglisesréhabilités;
50centrespréscolaires
construitsetéquipés(Artibonite
23,GrandAnse15etsud-est12)
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
Créationetéquipementdenouvellesplaces 2007-2010 4,004,632,688 L’offreamélioréeauniveauprimaire MENFP
assisesauprimaire
145écolesnationalesconstruites
dans 145 sections communales
dépourvuesd’écolespubliques;
81écolespubliqueslogéessous
des tonnelles réhabilitées et
équipées;
39écolesnationaleslogéesdans
des églises réhabilitées et
équipées;
298écolesnationales
fonctionnentàdoublevacation;
2programmesaccélérésassortis
deformationprofessionnelle,
méthoded’enseignementet
d’apprentissage,systèmedes
examensd’Etatrévisés;
Fraisscolaireséliminésdansles
écolespubliques;
Manuelsscolaires,uniformeset
transportsubventionnés;
Programmedesensibilisation
desjeunesauVIH/SIDAmisen
place;
6,200,000,000
50%del’effectifscolaire
(1.000.000élèves)
prioritairementles782écoles
nationalesdotéesdecantines
scolaires.
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PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
Réhabilitationetéquipementnotammenten 2008-2010 900,000,000 Ameliorationdes conditionsphysiques 3.600écolesréhabilitéeset MENFP
électricitéeteneaupotabledesécoles d’apprentissagedanslagestiondel’espace équipéesenElectricitéeteneau
fondamentales d’accueilduniveaufondamental potable
Octroideboursesenfaveurdesenfantspauvres 1,000,000,000 Ameliorationdel’accèsàl’éducation Paiementdesfraisscolaireset MENFP
danstouteslessectionscommunales augmenté donsdematérielsdidactiques
pour200,000enfantsdansdes
établissementsnonpublicspris
encharge.
RemiseenfonctionnementdesEcolesMoyennes 100,000,000 RenforcementdelaFormationprofessionnelle 10écolesetcentresdeformationMENFP
d’Agriculture(EMA)etdesCentresdeFormation enagriculture réhabilitésetéquipés;
ProfessionnelleAgricole(CFPA)
Programmed’enseignementet
de formationrévisé.
Transformationde4centresnonpublicsde 80,000,000 Renforcementdescapacitéde4centres Programmedeformation MENFP
formationprofessionnelleencentresderéférence professionnelsnonpublics adaptéemisenplacedans4
centres.
Extensiondusystèmeadoublevacationdansles 2008-2010 1,000,000,000 L’offrescolaireaugmentée Plusde25%desécolesdu MENFP
écoles,notammentdanslesvilles systèmesontadoublevacation
Révisionsurlabasedesclassesmultigradesdes 2007-2010 1,050,000,000 Lesclassescréessontéquipéeset 7.000classesmultigradescrées MENFP
2programmesaccélèresd’études(3anset4ans) fonctionnelles; dans3.500écolesciblessurla
assortisdeformationprofessionnellequiseront période
AmeliorationdeL’offrescolaireet
appliquéesdanslesécoles
professionnelle
S-totalobj.2 16,051,950,790
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PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIF SPECIFIQUE3 :Améliorerlaqualitédel’éducationparlarequalificationdesenseignantsetdesdirecteursd’école
Formationaccéléréedesmaîtresetdirecteurs 2008-2010 221,000,000 Structured’encadrementdesécolesrénovée; 2,625élèvesmaîtresformés; MENFP
d’école
Qualitédel’enseignementaméliorée 400directeursd’écolesformés;
Conceptionetmiseenplaced’undispositifde 56,500,000 Qualitédel’enseignementprofessionnel Dispositifdeformationinitialeet MENFP
formationinitialeetcontinuedesformateursau améliorée continueconçuetmisenplace.
niveaudel’enseignementtechniqueet
professionnel
TransformationdesENIenEtablissementde 51,000,000 Qualitédel’enseignementaméliorée 51ENItransformésenEFISet MENFP
FormationInitialeSpécialisée(EFIS)etenCentre CFCM
deFormationContinuedesMaîtres(CFCM)
TransformationdesBDSenstructurede 200,000,000 Coordinationetgestiondel’éducationetdela BDStransforméenstructurede MENFP
coordinationetdegestiondel’éducationetdela formationrenforcée coordinationetdegestionde
formationàl’échelledudistrictscolaire l’éducationetdelaformation
Généralisationdel’implantationdesEFACAP 1,006,750,000 Accèsetqualitédel’éducationaméliorés 35EFACAPconstruitesen2008 MENFP
41EFACAPconstruitesen2009
40EFACAPconstruitesen2010
Renforcementdelaprésencedesfemmesdans 2008-2010 10,000,000 Disparitéselonlegenreréduite; 50%defemmessontprésentes MENFP
lessallesdeclasseauprimaireetdansles Capacitésdécisionnellesdesfemmesdansle auniveaudessallesprimaireset
directionsd’Ecoles systèmeéducatifhaïtienrenforce desdirectionsd’écoles
S-totalobj.3 1,545,250,000
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PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIFSPECIFIQUE4 :Offrirunencadrementadéquatauxécoles,élèvesetparents
Recrutementetaffectationdeconseillers 2007-2010 5,000,000 Qualitédel’éducationaméliorée 180conseillerspédagogiques MENFP
pédagogiquesdanslesdifférentsdépartements recrutésetaffectésen2008
scolaires
180conseillerspédagogiques
recrutésetaffectésen2009
68conseillerspédagogiques
recrutésetaffectésen2010
Miseenplacedelafilièreprofessionnelledansle 500,000,000 Accèsetqualitédelaformation 3emecyclefondamentaleffectif
3emecyclefondamentaldanslesEFACAP professionnelleameliores dans116EFACAP
Etablissementd’unmécanismed’orientationdes 2007-2010 5,000,000 Tauxdedéperditionscolaireréduit Lesfinissantsdela6èmeetdela MENFP
finissantsdela6èmeetdela9èmeannéeversle 9èmeannéeorientésversle3ème
3èmecyclefondamentaloulaformation cyclefondamentaloula
professionnelle formationprofessionnelle
Miseenplacedelafilièreclassiquedunouveau 2007-2010 500,000,000 Qualitédel’éducationaméliorée; 30lycéesdotésdelafilière MENFP
secondaire classiquedunouveau
secondaire;
Leslycéesetécolesprivéesintègrentle 60écolesprivéesdotéesdela
nouveausecondaire filièreclassiquedunouveau
secondaire;
Miseenplaced’unmécanismedecommunication 2007-2010 15,000,000 Meilleureintégrationdes élèvesdansles Passerellesdecommunication MENFP
entrelessystèmesd’enseignementsecondaireet systèmes entrelessystèmesétablies
professionnel.
Octroideboursesauxenfantspauvresdeszones 950,000,000 Accès àlaformationprofessionnelleetàla Boursesoctroyéesauxenfants MENFP
défavoriséesorientésverslaformation filièretechniquedusecondairerenforcé pauvresdeszonesdéfavorisées
professionnelleetverslafilièretechniquedu
secondaire
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PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
Lancementd’unprogrammed’alphabétisationdes 2007-2010 800,000,000 Capacitédesparentsàencadrerlesélèves; 11..2%desfemmesâgéesentre MENFP
adultes 19et30ansalphabétisés;
Capacitédesparentsagérerleursactivités 31..5%desfemmesâgéesentre
renforcées 31et35ansalphabétisées;
8.5%deshommesâgésentre
19et30ansalphabétisés;
24.5%deshommesâgésentre
31et35ansalphabétisés;
17%desfemmesâgéesentre
19et30ansalphabétiséesen
milieurural;
37%desfemmesâgéesentre
31et35ansalphabétisées;
S-totalobj.4 2,775,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIFSPECIFIQUE5 :Améliorerlacoordinationdesopérateursdusecteuréducatif
Actions Années Ressources Indicateursde Indicateursde Agence
Fiscales Ressources Sources produits résultats d’exécution
Miseenplacedel’OfficeNationaldePartenariat 2007-2010 50,000,000 Synergieentrelesecteurpublicetlesecteur ONAPEcrééetfonctionnel MENFP
enEducation (ONAPE) privérenforcé;
Misenplaced’unsystèmed’informationssurle 200,000,000 Meilleurecohérencedanslespolitiques Informationsrelativesausecteur MENFP
secteureducatif éducatives; éducatifmisesàjouret
accessibles
CréationetMiseenplaced’unsystème 2008-2009 15,000,000 Meilleurecirculationdesinformations; 30techniciensformesen MENFP
d’accréditationetdecertificationdes accréditation;
établissementsprivésd’enseignementetde
Systèmed’accréditationetde
formationprofessionnelle
certificationopérationnel
Etablissementd’unsystèmeinformatisédegestion 455,355,135 Systèmeinformatisédegestion MENFP
desinformationsàl’INFPetrenforcementdela desinformationsopérationnel;
formationprofessionnelle(ycomprisréhabilitation
etconstruction)
Systèmeréseauopérationnel
Elaborationetmiseenœuvred’unCadreNational 15,000,000 CNQélaboréetmisenoeuvre MENFP
deQualification(CNQ)
Facilitationdelaparticipationdesparentsau 2007-2010 5,000,000 Gestiondesécolesaméliorée DesCGEsontcréeset MENFP
processuséducatif fonctionnels
85%desécolesontuncomite
desparents
S-TotalObjectif5 740,355,135
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIFSPECIFIQUE 6 :Accroîtrelesressourcespubliquesallouéesausecteuréducatif
Actions Années Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agence
Fiscales d’exécution
Elaborationd’unplandefinancementdusecteur 10,000,000 Capacitéd’interventiondusecteuréducatif Plandefinancementélaboré MENFP
publicdel’éducationpoursoutenirleslignes améliorée
stratégiquesduDSNCRP
Miseenplacevial’ONAPEdeprogrammesde 10,000,000 Programmesdefinancementmis MENFP
subventionsdesécolespubliquesetprivées enplace
S-TotalObjectif6 20,000,000
TotalDSNCRPADUCATION 21,132,555,925
2.-SANTE
OBJECTIFGLOBAL:Promouvoirunsystèmedesantémoderneetlargementaccessibleauxgroupesvulnérables
OBJECTIFSPECIFIQUE1 :RenforcerlescapacitésinstitutionnellesdusecteurSanté(voirPEMFARenAnnexe)
OBJECTIFSPECIFIQUE2 :Réhabiliter,construireetaménagerlesinfrastructuressanitaires
Actions Annéesfiscales Ressources Indicateursdeproduit Indicateursderésultats Agenced’exécution
RemiseenétatdesHôpitauxDépartementauxde 2,000,000,000 L’Offredesoinsdesantéaméliorée Hôpitauxdépartementaux MSPP
référence réhabilites
Réhabilitation/construction de Centres de santé2007-2010 2,500,000,000 Centresdesanté MSPP
aveclits réhabilites/construits
Transformation des dispensaires en Centres de2007-2010 500,000,000 Paquetminimumdeservicesoffert. Centresdesantéfonctionnels MSPP
santé
Réhabilitation d’hôpitaux spécialises (Beudet,2007-2009 500,000,000 Soinsspecialisesameliores Hôpitauxspécialisesréhabilites MSPP
Sanatorium….)
Dotationdupaysd’unCentredeRadiothérapieet2007-2008 400,000,000 Offredeservicesenchimiothérapieet Centremisenplaceet MSPP
dechimiothérapie radiothérapieaméliorée fonctionnel
2007-2008 500,000,000 Ameliorationdusystemedeprevention Centresdediagnosticimplantes MSPP
Poursuited’implantationdecentresdediagnostics etfonctionnels
S-TotalObjectif2 6,400,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIFSPECIFIQUE3:RenforcerlesUnitésCommunalesdeSanté
Actions Annéesfiscales Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderesultats Agenced’exécution
Montant Sources
Elaborationd’uneloi-cadresurlesUCSetd’une MSPP
nouvelleloiorganiqueduMinistèredelaSanté Loi-cadresurlesUCSélaboré
PubliqueetdelaPopulation(MSPP)
2007-2010 5,000,000
Nouvelle loi organique du
MinistèredelaSantéPubliqueet
RenforcementdesCapacitésinstitutionnelles de la Population (MSPP)
etorganisationnelles élaborée.
Elaboration d’un cadre de référence pour 5,000,000 Cadre de référence pour
l’implantationdesUCS l’implantationdesUCSélaboré. MSPP
Définition des mécanismes de contractualisation 2,000,000 Mécanismes de
aveclespartenairesassociésauprocessus contractualisationdéfinis MSPP
S-TotalObjectif3 12,000,000
OBJECTIF SPECIFIQUE4:Renforcerlapriseenchargedesmaladiesprioritaires
Actions Années Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agence
Fiscales d’exécution
Extensiondel’offrededépistagedesIST 2007-2009 50,000,000 Accèsaudépistageetautraitementdes Nouveauxcentresdedépistage MSPP
maladiesprioritairesaugmenté implantésetfonctionnels
Décentralisationdusuiviaupremieréchelondes 20,000,000 Patientsdépistéssoumisau MSPP
patientsdépistés traitementantirétroviral
Renforcementdelacollaborationdanslapriseen 16,000,000 Patientstuberculeuxprisen MSPP
chargedestuberculeuxetdesPV-VIH 44,000,000 charge
InformationetPréventioncontrelatuberculose 50,000,000 Risqued’infectiondiminué Populationsensibilisée MSPP
InformationetPréventioncontrela 50,000,000 Risqued’infectiondiminué Populationsensibilisée MSPP
malaria/filariose
Priseenchargedelamalaria/filariose 50,000,000 Populationinfectéediminuée Patientstraités MSPP
InformationetPréventioncontrelazoonose 20,000,000 Risqued’infectiondiminué Populationsensibilisée MSPP
S-totalobj.4 300,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE5 :Améliorerdelagestiondesdéchetsenmilieuxhospitaliers
Actions Années Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agence
Fiscales d’exécution
Collecte,entreposage,emballageettransportdes 2007-2010 60,000,000 Risquedecontaminationdelapopulation Déchetscollectésàunrythme MSPP
déchetsselonlesnormes réduite; régulier;
Risquedecontaminationdessolsetdes Déchetsemballésselonles
nappessouterrainescontrôle; normesavantleurtransport,
Déchetstransportésselonles
protocolesétablisetappliqués.
Traitementdesdéchets 75,000,000 Déchetséliminésselonles MSPP
normes
S-totalobj.5 135,000,000 Page24
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIFSPECIFIQUE6 :Garantiralapopulationl’accèsadesmédicamentsessentiels
Elaborationd’undocumentofficieldePolitique 6,000,000 Refontedusystèmed’approvisionnementet Documentdepolitique MSPP
pharmaceutiquenationaleincluantles dedistributiondesmédicaments; pharmaceutiquevalide;
médicamentsessentiels
Améliorationqualitativeetéconomiquede Loisurlespharmaciesetles
l’accesauxmédicaments médicamentsmiseenapplication
Miseenplaced’unsystèmed’approvisionnement 20,000,000 Accèsauxmédicamentsessentielsrenforce; PROMESSesttransformeen MSPP
enmédicamentsessentielsenDCIdes centrald’achatautonome;
établissementssanitairesétatiqueset
philanthropiques
Critèredemiseenplacedes
dépôtspériphériquesdéfinis;
Circuitd’approvisionnementetde
distributiondéfini;
Systèmededistributionsuiviet
ordonne;
Renforcementdesservicesd’inspectionetde 22,000,000 Meilleurscontrolesdesmedicaments Servicesd’inspectionetde MSPP
contrôlepharmaceutique contrôleévaluesetrenforces;
Contrôledequalitédes
médicamentsdéveloppe;
Miseenplaced’unlaboratoirede
contrôledequalité…..
Améliorationdel’accessibilitédesmédicaments 30,000,000 Accèsauxmédicamentsessentielsaméliores;Prixréajustes; MSPP
essentielsparniveau,àuncoûtabordableet Mécanismesdecontrôledesprix
standardisé développes(Etablissements
sanitairesétatiqueset
philanthropiques;
Médicamentsgénériques
prescritsetdemanière
rationnelle
S-totalobj.6 78,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIFSPECIFIQUE7 :Réduireletauxdemortalitématernelle
Renforcementdesinstitutionssanitairespourla 2007-2010 300,000,000 %d’institutionsviseesauniveaudu Institutionsrenforcées MSPP
priseenchargeadéquatedesfemmes départementayantbénéficied’unevisite
enceintes(pré,périetpostnatals)selonleur d’expertise;
niveau
10,000,000 %d’institutionsviséesbienpourvuesen
matérielsetéquipements
%deCliniquesprénatalesoffertes Cliniquesmobilesfonctionnelles;
%deCliniquesmobilesfonctionnelles;
%d’institutionsdesantédisposantde Formationsurlesnormesen
protocoledepriseenchargedelafemmeen soinsmaternelsrealisee
prénatal
Améliorationdelacapacitédesinstitutions 2007-2009 150,000,000 %deHCRetCALbienpourvuenpersonnel Institutionsdotéesdepersonnels MSPP
sanitairesaprendreenchargelescasd’urgence pourlapriseenchargedesUrgences qualifies: USAID
obstétricale Obstétricales obstétriciens/gynécologue,
UNICEF
généralistes,anesthésistes,
UNFPA
infirmièresdeligne,infirmières
sage-femme OPS/OMS
Renforcementdelasurveillance epidemiologique 80,000,000 %deHCRetdeCALdisposantd’uncomitedeComitesdesurveillancede MSPP
descasdedécèsmaternels surveillancedelamortalitématernelle mortalitématernellemisenplace
pardépartement
Capacitationdesinstitutionssanitairesàoffrirdes 2007-2010 88,000,000 %degestantesayantétéprisesencharge NombredepersonnelsdesHCR MSPP
soinsdequalitéal’accouchementetdanslepost pendantleuraccouchement; etCALformespardépartement;
partum
%d’institutionsoffrantunepriseenchargede Maternités,HCRetCALdotesenUSAID
l’accouchement; matérielsetéquipementspar
département;
%deformateursdematronesparinstitutions NormesetstandardsduMSPP UNICEF/BID
formées; disséminespourlapriseen
chargedel’accouchement;
S-TotalObj.7 628,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIFSPECIFIQUE8 :Augmenterletauxdeprévalencecontraceptive
Renforcementdelacapacitédesinstitutionsde 88,000,000 Gammedesméthodesauniveaudes Nombred’institutionsvisees MSPP
santéaoffrirdesservicesdePF institutions/pardépartementaméliorées ayantunstaffforme;
Nombred’institutionspar
départementoffrantdes
méthodesmodernesdePF;
Nombredeprestataireset
technologiecontraceptive
formes/recycles ycomprisla
méthodeducollier
S-TotalObj.8 88,000,000
TotalDSNCRPSANTE 7,641,000,000
3.-EAUPOTABLEETASSAINISSEMENT
OBJECTIFGLOBAL:Améliorerl’accèsauxservicesd’hygiène,d’assainissementetàl’approvisionnementeneaupotabledequalitéetdemoindre coûtspourlacollectivité
OBJECTIFSPECIFIQUE1 :RestructurerleMinistèredesTPTCpourluipermettred’assumerlesfonctionsderégulationdusecteur(VoirMatricePEMFARenannexe)
Actions AnnéesFiscales Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agenced’exécution
MiseenplacedesOfficesRégionauxd’Eauet 2009-2010 60,000,000 Projetdeloifixantlamission,lestatut, Lamaîtrised’ouvrageetla MTPTC/MSPP
d’Assainissement(OREPA) l’organisationetlesprocéduresde gestiondessystèmes
fonctionnementdesOREPApréparéetsoumisd’Adductiond’eauPotableet
auParlement. d’Assainissementsont
transféréesauxcommunes.
Lesprojetsetlesbudgetsd’investissements
sontréaffectésauxOREPA.
Création auseinduMTPTCla Directiondel‘Eau 50,000,000 Définitiond’unepolitiquetarifaire; Lescommunesoulesstructures MTPTC/MSPP
Potableetdel’Assainissement intercommunalesassurentla
Maîtrised’Ouvragedeleur
systèmed’adduction.
Etablissementdecritèresàremplirparles LesOpérateursprivéssont
communesoudesstructures admisàassurerlagestiondes
intercommunales. systèmes.
Etablissementdecritèresetconditionsà
remplirparlesopérateurs.
ElaborationdePlansDirecteurs 2007-2009 26,000,000 Remiseenétatdecertainssystèmes Actualisationduschéma MTPTC/MSPP
défaillants. directeurd’alimentationeneau
potable.
Faisabilitéd’unprojetde
développementprioritaire.
S-TotalObj.1 136,000,000 Page27
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER2 :DEVELOPPEMENTHUMAIN–PRIORITEAUXSERVICESSOCIAUXDEBASE
OBJECTIFSPECIFIQUE2 :dégagerdesrecettessuffisantespouvantcouvrirlesdepensesdefonctionnementetd’investissements.
Miseenplaced’unsystèmeéquilibrédeprix, 2008-2009 10,000,000 Laqualitéet l’efficacitédesservicessont Prise enchargedecertains MTPTC/MSPP
cohérentaveclesinvestissementsconsentis. améliorées. coûtssociauxaubénéficedes
usagersàbasrevenus
Renforcementdelacapacitéopérationnelledela 2007-2009 50,000,000 Miseàprofitdelapériodedetransitionpour Lacapacitéopérationnelledela
CAMEPetduSNEPenattendantledémarrage harmoniserlesméthodesetoutilsdes CAMEPetduSNEPest
desOREPA opérateurs. renforcée.
Améliorationrapidedescapacitésdegestion Acquisitiond’équipements
etdeperformancesdelaCAMEPetduSNEP. nécessaires
S-TotalObj.2 60,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE3 :Fournirdesservicesélémentairesauxpopulationsdesbidonvillesetcellesàbasrevenusdumilieurural
Actions AnnéesFiscales Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agenced’exécution
Réhabilitation,renforcementetconstructiondes 2007-2010 2,000,000,000 Diminutiondutauxdesmaladieshydriques. LesVillesetlessections
infrastructuresd’eauetd’assainissementenmilieu bénéficientdesystème
ruraleturbain d’adductiond’eaupotable.
Réductiondelapaludisme. MTPTC/MSPP
Drainagedeseauxderuissellement 2007-2010 18,000,000 Traitementdeseauxuséesenprovenance Assainissementdescaniveaux.
deshôpitaux,desétablissementsd’hôtellerie
etderestauration,desusines,desstructures
Destructiondesgîteslarvaires.
commercialesetdesménages.
MTPTC/MSPP
Réhabilitationdesservicesd’hygièneet 2007-2008 50,000,000 Educationdupublicetsensibilisationsur Vulgarisationetimprégnationde MTPTC/MSPP
d’assainissement. l’hygièneetl’assainissement lamoustiquaireàgrandeéchelle.
Ramassagedesorduresménagères 2,000,000,000 Améliorationdumilieuambiant. Volumesd’orduresménagères
enlevésetdétruits.
S-TotalObj.3 4,068,000,000
TotalDSNCRPEAUPOTABLEETASSAINISSEMENT 4,264,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
1O.B-JJUESCTTIICFEGLOBAL:Assurerunenvironnementfavorableaudéveloppementrapideetdurableàtraversunejusticeaccessible,crédible,efficace,compétenteetunétatcivilpermettantàchaquecitoyendeposséderune
iOdBenJEtitCéTpIFerSsPonEnCeIFllIeQpUrEop1re:lRueisatsrsuucrtuanretretréorganiserleMJSPpourlerendreapteàassurerleleadershipdanslamiseenœuvreduPlanStratégiquedelaRéformedelaJusticeetluipermettredes’approprierleprocessus
decetteréformeenharmonieavecl
Actions Annéesfiscales Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderesultats Agenced'execution
Adoptiond’unenouvelleloiorganiquepourleMJSP2007-2009 UnnouvelorganigrammeduMJSPestmisen LeMJSPproposeauConseildesMJSP LeParlementConseil
placeavecpourobjectifspécifiqueune Ministresunavant-projetdeloi desMinistres
meilleureorganisationetunemeilleure organique
efficacité
Unavant-projetdeLoiorganique
estdéposéparl’Exécutifauprès
dupouvoirLégislatif
Lanouvelleloiorganiqueest
votée
Unpland’actionestmisenplace
pourl’applicationdelanouvelle
loiorganique:
Nouvellesunitéscrééesau
MJSP;
Nouveauxpostescréés;
NouvellesDirectionsrégionales
créées,selonlesbesoins
ValidationducadreStratégiquedelaréformedela 2007-2008 PlanStratégiquedelaRéformedelaJustice DocumentduPlanStratégiquedeMJSP
Justiceetmiseenplaced’unGroupedeTravail développéetmisenœuvre laRéformedelaJusticeélaboré
pourlasupervisionetexécutionduPlan Plans,chronogrammesd’activités
StratégiquedelaRéformedelaJusticedansle etprojetsformulés
cadreduDSNCRP
· RenforcementdescapacitésduMJSPpar 2007-2008 LesDirectionsduMJSPappuyéesparune TORélaborés Nombre
l’appuideconsultantstechniques 120,000,000 assistancetechniquespécialiséesontplus deconsultantstechniquesenpost
efficientes
· Renforcementdel’Unitéd’Étudesetde 2007-2008 L’UEPestplusefficiente Nombredeplansélaborés
Programmation(UEP) 60,000,000 Nombredechronogrammes
d’activitésélaborés
Nombredeprojetspréparés
Miseenplaced’unGroupedeTravailpourla 2007-2008 LaDirectionAdministrativeduMJSPplus Pland’actionprioritaireenJustice
supervisionetexécutionduPEMFAR efficienteauxniveauxbudgétaireetfinancier duPEMFARélaboréetexécuté
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
MJSP
Tenueetmiseàjourde
ConsolidationduServiced’inspectionjudiciairedu Supervisiondeladisciplineetdubon statistiquesjudiciairesutileset
MJSP fonctionnementdestribunaux pertinentes
Responsabilisationdesmagistratsetdes Nombred’inspecteursenposte
2007-2008 50,000,000 acteursjudiciaires formésetactifs
Nombrededossiersetsituations
répertoriéesetde
SuividescirculairesémisesparlaMJSP Disciplinedesmagistratsdesparquets recommandationsformulées
ConsolidationduServicedesstatistiques Efficacitéaccruedestribunaux
Miseenplaced’unsystèmefavorisantl’accèsa Accèsàl’informationpar MJSP
l’informationjuridique 30,000,000 Meilleuredisponibilitéd’informationsjuridiques l’informatiqueetleréseauInternet
2007-2008 etdetextesderéférence
Nombredetextesderéférences
distribuésourendusaccessible
Adoptiondelaloiorganiquedel’ONI Loiorganiquevotéeparle MJSP
Nouvelorganigrammedel’ONIestmisen Parlement
place:l’organismeestréorganiséetplus
efficient
2007-2009 400,000,000 Undocumentd’identitépersonnelleest Nouvellesunitéscrééesàl’ONI
Évaluationdesbesoinsenressources accessibleàtouteslespersonnes
NouvellesDirectionsrégionales
créées,selonlesbesoins
Formationdespersonnels
NombredeCartesd’Identité
Nationale,CIN,distribuées
Augmentationdutauxdes
citoyenspossédantunepièce
d’étatcivil
Réformeetrestructurationdel’EtatCivilenvue Undocumentderéformeestélaboréetadopté.Lediagnosticetlesétudes
d’établirunsystèmed’Etatcivilrestructuré,fiable, Unpland’actionpourlamiseenœuvredela nécessairessontréalisés.Un
sécuriséetaccessiblepourtous,particulièrement réformeestadopté. avant-projetdeloiestélaboré.La
auxpluspauvres LoiestvotéeparleParlement
2007-2009 60,000,000 Lestextesd’applicationsont
élaborés,adoptésetmisen
œuvre
LiensaccrusetréguliersentreleMJSPetla MJSP
sociétécivleausujetduPlanStratégiquedela Nombredeconsultationstenues
RéformedelaJusticeetsonexécution (Colloques,séminaires,
conférences)
2007-2008 30,000,000 Nombredepartenariatsétablis
RenforcerlescapacitésduMJSPàfavoriserla
participationcitoyennedansledomainedela
justiceetàtravaillerenconsultationetpartenariat Nombredeprojetsdecoopération
aveclasociétécivile développés
S-TotalObj.1 750,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
OBJECTIFSPECIFIQUE2:RenforcerlePouvoirJudiciaire
Consolidationdel’indépendancedelamagistrature2007-2010 600,000,000 AdoptionparleParlementdela MJSP-CSPJ
LoisurStatutMagistrature,dela
LoisurConseilSupérieurdu
pouvoirJudiciaireetdelaLoisur
l’EcoleMagistrature
Revalorisationdelafonctiondesmagistrats Meilleuresconditionsdetravail,deformationetAdoptiond’unpland’actionpour
detraitementsdesmagistrats lamiseenœuvredesdispositions
dunouveaucadrelégal
Adoptiond’unstatut Restaurationdeladignitédelafonctionde Tauxd’augmentationdu
Magistrat traitementdesmagistrats
Revalorisationdessalaires,bénéficesdes
magistratsetdeleursconditionsdetravail
CréationetmiseenplaceduConseilSupérieurdu 2007-2010 30,000,000 Lacontrôledeladisciplineetdel’éthiquedela LeCSPJestmisenplaceet MJSP-CSPJ
PouvoirJudiciaire(CSPJ) magistratureestaccru fonctionnel
Laluttecontrelacorruptiondansla Nombredeplaintestraitées
magistratureestplusefficace
Latableaudesservicesdesmagistratsest Nombrededossiersdejuges
mieuxgéré traités
Lesfraisdefonctionnementdestribunauxsont Nombredecasdejugesnon
gérésplusefficacementparleCSPJ renouvelésourévoquéspour
corruption
Nombredecasdepromotionde
juges
Systèmededistributiondesfrais
defonctionnementdestribunaux
administrésparleCSPJmisen
place
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
Réouvertureetrenforcementdel’Ecoledela 2007-2008 200,000,000 FormationsinitialesdesmagistratsetcontinuesEcoledelaMagistrature MJSP
Magistrature(ÉMA) pourtouslesacteursjudiciaires fonctionnelleetpleinement
opérationnelle
Nombredeformationscontinues
dispenséesauxacteurs
judiciaires
Nombredemagistratsformésen
formationinitiale
Renforcementdesorganesetdesmécanismesde 2007-2009 50,000,000 Lecontrôledeladisciplineetdel’éthiquedela Nombred’inspecteursenposteetMJSP-CSPJ
contrôledanslesystème magistratureestaccru formés
Judiciaire: Laluttecontrelacorruptiondansla Nombredeplaintestraitées
magistratureestplusefficace
Créationdel’InspectionJudiciaireauseinduCSPJ Nombrededossiersdejuges
traités
Miseenplaceetexécutiond’unprocessusde Nombredejugesetofficiers
certificationdesmagistratsetofficierspublics publicscertifiés
Nombredecasdejugesnon
renouvelésourévoquéspour
corruptionoumanquementà
l’éthique
S-TotalObj.2 880,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Faciliterl’accèsdestribunauxetleurefficacité
Extensiongraduelledelajusticesurl’ensembledu 2007-2010 600,000,000 MeilleurecouvertureduterritoirenationalparlaNombredenouvelles MJSP
territoireenfavorisantl’accèsàlajustice justice constructionsdetribunauxde
paix,depremièreinstanceetde
courd’appel
Réductiondeladistanceentrelesjusticiables Nombrederéfectionset
etlestribunaux réhabilitationsdetribunaux
existants
Tauxdesatisfactiondesjusticiables Fournitureenéquipementset
moyenslogistiquesdestribunaux
Améliorationdel’administrationdelajusticepar
unserviceplusétendu,plusrapprochédela
populationetplusefficace
Améliorationdesconditionsdetravaildes
acteursjudiciaires
Qualitéaccrueduserviceauxjusticiables
MiseenplacedeBureauxd’AssistanceLégale 2007-2009 60,000,000 Fournitured’informationsetdeservices NombredeBALétablis MJSP
(BAL),deMaisonsdeJusticedansleszonesà juridiquesetd’uneassistancelégaleauxplus
risquesetdeRelaisdeJusticedansleszones démuniesetauxpopultionssansressources
reculées
NombredeMaisonsdeJustice
établies
NombredeRelaisdeJustice
établis
Nombred’avocatsetdestagiaires
impliqués
NombredeBarreauximpliqués
Nombredepersonnesdémunies
informéesdesesdroits
Nombredepersonnesdémunies
assistéesauniveaulégal
Nombredepersonnesdétenues
etouobjetd’unrecoursjudiciaire
assistées
Miseenplacedejugesitinérants 2007-2010 175,000,000 Meilleuraccèsàlajusticedepaixpourles Nombredejugesitinérants MJSP
justiciables nommésetfonctionnels
Nombredecommunautés
desservies
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
Accèsàl’informationlégaleetvulgarisationde 2007-2008 20,000,000 Administrationdelajusticeplusperformante Nombresd’abonnmentassurés MJSP
textesjuridiques
Nombredecodesdistribués
Nombrededécisions
jurisprudencediffusées
Révisionetmiseàjourdel’index
chronologiquedesloisetdes
abrogationssuccessives
Siteinternetmisenplace
Protectiondestémoinsetdesvictimes 2007-2009 160,000,000 Administrationdelajusticeplusefficace NombredeprocèstenusdanslesMJSP
cassensiblesenmatière
d’impunitéetdecorruptionoude
délitsgraves
Meilleureluttecontrel’impunitéetlacorruption Nombredetémoinsaccrudans
lesaffairessensibles
Meilleurservicedel’administrationdelajusticeNombredevictimesayantobtenu
réparation
Etablissementd’une«chaînepénale» 2007-2009 130,000,000 Typeetnombredemesures MJSP
fonctionnelleetd’unearticulationdescomposantes Meilleurservicedel’administrationdelajusticeadoptées
justice/police Meilleurecoopérationinstitutionnelleentrela Nombredeformationstenues
justiceetlapolice
Nombred’enquêtesréalisées
Meilleuresenquêtesjudiciaires
Nombrededossiersmenésà
terme
Nombredeprocèstenusdansles
affairessensiblesenmatières
d’impunité,decorruptionetde
traficdestupéfiantsetd’armes
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
Combatcontreladétentionpréventiveprolongéeet 2007-2009 245,000,000 Intensificationducontrôledel’administration Nombrededossierstraitéspar MJSP
lasurpopulationcarcérale judiciaireetpénitentiaire lesparquetsettribunaux
Suividel’applicationrigoureuse
desprescriptionslégalesen
matièredeprocédurepénalepar
lesmagistrats
Suividel’exécutiondespeines
Augmentationdutauxdes
dossierstraitésparlesystème
judiciaires
Augmentationdunombrede
procèsparannée,partribunalet
parmagistrats
Réductiondeladétention
préventiveprolongée
MiseenplacedeGroupesdeTravailoude 2007-2010 84,000,000 Situationsécuritairerenforcéeetaméliorée Fréquenceetqualitédes MJSP
ChambresSpécialiséespourlutterefficacement interventionssurleterrain
c o tr o r a g n n a t s r n e n is a l é a ti , o c l n e o a s r l r e u a p c e t t t i i o v l’ n i i t m é , s l p e u d t n e ra i s t f é i g c a d n e gs s , tu la pé c f r i i a m n i t n s a , l l i e té crime Meilleurecoordinationinstitutionnelle N (« o T m as b k re F d o e rce G » r ) o m up is es en de pl T a r c a e vail
NombredeChambres
Spécialiséescréées
Nombredecastraités
Nombredeprocèstenus
Miseenplaced’unejusticeprotectricedesmineurs2007-2009 75,000,000 Meilleureapplicationdelaloietdestraités NombredeChambres
eninfractionaveclaloi internationauxaubénéficedesmineurs spécialiséeset/outribunauxpour
enfantscrééssurleterritoire
national
Protectionaccruedesenfantseninfraction
aveclaloi
Meilleurcontrôledeladélinquancejuvénile
S-TotalObjectif3 1,549,000,000
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PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
OBJECTIFSPECIFIQUE4:Améliorerlesconditionscarcéralesetlesmécanismesdegestionpénitentiaire
ConstructionetRéhabilitationdesinfrastructures 2007-2010 2,000,000,000 Améliorationdesconditionsdedétention Nombred’infrastructures MJSP
physiques physiquesconstruiteset/ou
réhabilitées
Tauxd’espacepardétenu
Relationsaveclesystèmejudiciaire 2007-2010 Meilleurecoopérationinstitutionnelle Tauxdunombrededétenusen MJSP
détentionpréventiveprolongée
Améliorationduphénomèmedeladétention Nombrededétenustransportés
préventiveprolongée devantlestribunaux
Tauxdunombrederemise
d’audience
Améliorationdespratiquesenmatièredegestion 2007-2009 120,000,000 Renforcementdescapacitésdegestionde Procéduresadministratives MJSP
pénitentiaire l’administrationpénitentiaire adopteesetappliquees
Prisonsmieuxsécurisées
Nombredeprisonniersjugés
accru
Améliorationdelaqualitédela
nourriturefournie
Eventaildesoinsdesanté
administrés
Diminutiondunombred’évasions
Resocialisationetréinsertionéconomiquedes NombredeprisonniersrééduquésMJSP
Educationetréhabilitationdesprisonniers 2007-2010 400,000,000 prisonniers etréhabilités
Nombredegardesetcadres MJSP
Formationdupersonnel 2007-2010 200,000,000 Meilleurequalitéduservice formés
S-TotalObjectif4 2,720,000,000.0
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PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
OBJECTIFSPECIFIQUE5:Modernisationdelalégislation
Créationd’ungroupedetravailpourlapréparation2007-2009 50,000,000 Meilleureadministrationdelajustice Textesdeloiélaborés MJSP
d’untextedeloisurlecontrôlejudiciaire,lespeines Réductionduproblèmedeladétention Adoptiondetextesparle
alternativesauxpeinesdeprisonetlamiseen préventiveprolongée Parlement
libertéprovisoire
Créationd’ungroupedetravailpourexaminerles 2007-2009 60,000,000 Meilleureadministrationdelajustice Textesdeloiélaborés MJSP
conditionsdelasuppressiondelaqualitéd’officier Réductionduproblèmedeladétention Adoptiondetextesparle
depolicejudiciairedesjugesdepaixenvuedeles préventiveprolongée Parlement
confieràlaDCPJdelaPNH
Inventaireetévaluationdesconventions 2007-2009 5,000,000 RatificationparHaïtidesconventions Nombredeconventions MJSP
internationalesdéjàratifiéesouencoreàratifierpar inventoriées internationalesnonencore
HaïtidansledomainedelaJustice ratifiéesparHaïti,ratifiéeset
incorporéesdansledroitnational
2007-2009 60,000,000 Établissementd’undiagnosticapproprié Termesderéférencepréparéset MJSP
Préparationdeprojetsderéformesadéquatset5groupesdetravailmisenplace
Préparationdetermesderéférencepour5groupes pertinents etfonctionnels Nombre
detravailinterdisciplinaireschargésderéfléchiràla d’études Nombrede
simplificationdelalégislationrelative: rapports Nombrede
- Àl’instructioncriminelle - Aucodepénal recommandations
Consultationdelasociétécivilesurla 2007-2010 5,000,000.0 MJSP
modernisationdelalégislation Établissementd’undiagnosticapproprié Nombredeséminairesorganisés
PréparationdeprojetsderéformesadéquatsetNombredepersonneset
pertinents organisationsconsultées
Créationd’ungroupedetravailcharged’identifier 2007-2010 10,000,000.0 Projetsdeloisurlapropriétéimmobilière,la Groupedetravailmisenplace MJSP
lesprioritésderévisiondesCodesciviletde copropriétéetlapublicitéfoncièreélaboréset LoisadoptéesparleParlement
procédurecivile adoptés
S-TotalObjectif5 190,000,000
TotalDSNCRPJUSTICE 6,089,000,000
1I.-SECURITE
OBJECTIFGLOBAL:Assurerlasécuritédespersonnes,deleursbiensetdeleursactivitésdeproduction
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Combattrel’insécuritégalopantepardesactionshardies
Actions Années Ressources IndicateursdeProduits IndicateursdeResultats Agenced'éxecution
Développementd’unesynergiesécuritaireentrela 2007-2008 75,000,000 Cooperationamelioree Tauxdeconfianceaméliore
population,lesautoritésetlacommunauté
internationale
Elaborationetmiseenœuvred’unplandelutte 2007-2008 200,000,000 Ameliorationduclimatsecuritaire Disponibilitédudocumentrelatifa
contrelesenlèvementsdepersonnesetlesvolsde l’étudedesnouvellesdispositions
véhicules surlesenlèvementsetlesvolsde
véhicules/Nombredecas
recenses
Augmentationdelaprésencepolicièresurleterrain2007-2008 500,000,000 Renforcementdelasecurite Tauxdecouverture
Etablissementd’uncordondesécuritéautourdes 2007-2009
zonesrefugesdesmalfaiteurs 120,000,000 Evolutiondeszonesrefuges
Renforcementdesmesuresdesécuritéencours 2007-2008 Diminutionsignificativedela
danslacapitale 300,000,000 criminalité
Redynamisationdelaligned’urgence»114» Ligne114fonctionnelle
Utilisationdenouvellesstratégiescontreletrafic
desstupéfiants
2007-2008
RenforcementdelaCommissionDésarmement,
DémobilisationetRéinsertion 800,000,000
Utilisationdesunitésspécialiséesenrenfortdes
unitésterritoriales 100,000,000
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PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
2007-2008 Tauxdecouvertureenpostede
Miseenplacedelapolicedeproximité 200,000,000 policedeproximité
S-TotalObjectif1 2,020,000,000
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PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Améliorerl’imagedelaPoliceNationale
2007-2008
Nouveauxéquipementset
DotationdelaPoliceNationaled’infrastructureset nouvellesinfrastructuresmisesa
d’équipementsmodernes 1,500,000,000 ladispositiondelaPolice
2007-2008 Effectifdespoliciersformeset
RenforcementducorpsdelaPoliceNationale 67,000,000 recycles
Effectifdenouveauxpoliciers
Recrutementdenouveauxpoliciers 500,000,000 engages
Améliorationdesstatutsetdesconditionsdevieet
detravaildespoliciers 540,000,000
2007-2008
Renforcementdelachaînedecommandement 120,000,000
RestructurationdelaPNH 220,000,000
ExtensiondelaPNHsurl’intégralitéduTerritoire Tauxdeconfianceetde
nationaletaméliorationdesprestations 30,000,000 satisfactiondelapopulation
2007-2008
AssainissementdelaPoliceetluttecontrela Nombredepoliciers«ripoux»
corruptioninterneetlaprévarication 30,000,000 évincesdelapolice
S-TotalObjectif2 3,007,000,000
TotalDSNCRP 5,027,000,000
III.-GOUVERNANCEDEPROXIMITE
OBJECTIFGLOBAL:RapprocherleGouvernementdescitoyensparlebiaisdeladécentralisationetdeladéconcentration
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Renforcerlescapacitésd’interventionduMICTetduMPCE
Actions: Annéesfiscales Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agenced’exécution
Renforcementdelacapacitéd’analyseduMICTet 2007-2008 145,000,000 Cadrelogistique Cadredetravail(moyens DEPS,DA/MICT
duMPCE logistiques)améliore
Ressourceshumainesqualifiées Nouvelleloiorganiqueélaborée
Structuresorganisationnellesadaptéesàla
nouvellemissionduMICTrenforcées;
RéorganisationdesDirectionsdéconcentréesdu 2007-2008 Meilleurereprésentativitéduministère miseenplaced’uneantenne MICT
MICTetduMPCE techniqueauniveaudes
400,000,000 d M é I l C é T ga ) t c io o n m s p ( o c s e é ll e ul d e e t s ec c h a n d iq re u s edu
S-TotalObj.1 545,000,000
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PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
Actions Années Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agence
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Fairedescommunesetdesdépartementsdesacteursdudéveloppement
Améliorationprogressivedelagouvernancedans 2007-2008 140,000,000 L’actionmunicipaleestplanifiéeparleconseil Augmentationdesressources MPCE,MICTetautresInstitutions
lescommunes assistéd’autresacteursdelacommunauté financièresengagéesauniveau
delacommunedansdesactions
dedéveloppement
Lesdépensessontcontrôlées Articulationetmiseencohérence
entrel’actionmunicipaleetles
politiquespubliquessectorielles
Lesdépensessontrapportées
Appuiauxarrondissementsdansl’élaboration,la 2007-2008 220,000,000 Lesbudgetsrectificatifssontélaboréspour Lesressourcesfinancièressurle MPCE&autresministèresconcernés
programmationetl’exécutiondesplans chaquecommune Recrutementd’un budget07-08disponiblespourles
communaux opérateurpararrondissementpour communessontprisesencompte
l’accompagnementdescommunesdechaque danslebudgetdescommuneset
arrondissementenappuiauxcadres lesdépensesbudgétaires
déconcentrésetmunicipaux exécutéesdanslesconditions
maximales Des
compétencestechniques
additionnellesdisponi
RenforcementdesDélégationsd’arrondissementet2007-2008 140,000,000 EvaluationdespersonnelsDéfinitionde UnemeilleureReprésentationdeDCT/MICT
dedépartement nouveauxprofilspourlesfonctionsenrelation l’Etat Coordination
auxmissionsdelaDélégationPriseencharge efficacedel’action
salarialedesfonctionsdanslebudgetDotationgouvernementaleContrôlede
enmatérieldebureau,équipement légalitédesactesdes
informatique,intranet CollectivitésterritorialesContrôle
structurantdelasécuritécivile
Renforcementdescapacitésdesresponsables 2007-2008 12,000,000 ForumdesMairesaveclessecrétaires 140secrétairesgénérauxet DCT/MICT
communaux générauxetlesCaissierspayeurs caissierspayeursontdéjàeula
Formationpourlessecrétairesgénérauxet moitiédescréditsduCurriculum
caissierspayeurs établiparleplancadrede
formationàl’intentiondesEluset
descadresTerritoriaux
Promotiondelacoopérationdécentraliséeetduco- 2007-2008 26,000,000 AssociationsdépartementalesdesMaires Partenariatrenforce; MICT
développement appuyées;
ConsultationrégulièredelaConférencedes Montagedefinancement &autresministèresconcernés
Présidentsdesassociationsdépartementales communalpublicaveccestrois
desmaires acteurseffectif
Appuialaconférenceannuelledesmaires
Réalisationdelaconférencemondialedes
maires
S=totalObj.2 538,000,000
Page53
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PILIER3:GOUVERNANCEDEMOCRATIQUE–PRIORITEALAJUSTICEETALASECURITE
Actions Années Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Renforcerlescapacitésfinancièresdescollectivitésterritoriales
EvaluationduBâtidanstouteslescommuneset 2007-2008 135,000,000 Réductiondel’évasionauniveaudelaCFPB/ Desagentsfiscauxforméset DCT/MICT
Enrôlement Meilleuremaîtrisedel’assiettefiscale engagésdansl’administrationde
chaquecommune; Rôle
établi,documenté,sauvegardé
danslesarchivesadministratives
etinformatiquesdechaque
commune;
Révisionetactualisationdelalégislationsurla 2007-2008 1,600,000 Augmentationdesrevenusdel’assiette Lesvaleursmonétairesdela DCT/MICT
fiscalitélocale CFPB,depatente,d’étalonnage,
desdroitsd’alignementetautres
actualisées
Nouvellestaxesetleurmodede
perceptionpourd’autres
collectivitésterritorialessont
proposées
S-TotalObj.3 136,600,000
TotalDSNCRP 1,219,600,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
1.-SECURITEALIMENTAIRE
OBJECTIFGLOBAL:Améliorerl’intégrationetlacoordinationdespolitiquesalimentairesetdesstratégiespermettantlaréalisationdudroithumainal’alimentation
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Définiruncadrefavorableaurenforcementdelasécuritéalimentaireetaucontrôledesonapplication
Actions AnnéesFiscalesMontant Sources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agenced’exécution
Renforcementréeldelasécuritéalimentairedes 12,000,000 Lespolitiquesdedéveloppementsectorielles Nombred’individusetde
individusetdesménages sontmieuxorientées; ménagestouches
Améliorationdesconditionsdevie
Institutionnalisationetlégalisationdesmesures 4,000,000 Ledroital’alimentationestreconnuet Loicadreélaborée
permettantdeconcrétiserledroitàl’alimentation concrétise
Définitiondeslignesstratégiquesnationalesde 2,000,000 Lacoordinationdesinterventionsest Desstratégiesnationalesde
renforcementdelasécuritéalimentaire améliorée renforcementdelasécuritésont
définies
Elaborationdefaçonparticipativedesplans 18,000,000 Lesobjectifsréalistessontdéfinisetdes Plansdépartementauxet
départementauxetcommunauxdesécurité interventionsbiencibléesetarticuléessont communauxélabores
alimentairedéfinissantdesobjectifsréalisteset réalisées
desinterventionscorrectementcibléeset
articulées
ActualisationduPlannationaldeSécurité 3,000,000 Politiquesalimentairesetnutritionnelles Plannationaldesécurité
Alimentaireetnutritionnelle mieuxintégréesetcoordonnées alimentaireélabore
S-TotalObj.1 39,000,000
OJECTIFSPECIFIQUE2:Mettreenplacedesmecanismestransversaux
Opérationnalisationetharmonisationdela 2007-2010 4,000,000 Gestiondel’aidealimentairerenforcée; Nombredepersonnes/familles
coordinationeffectivedesgrandsaspects Equilibrerural/urbain bénéficiaires
transversauxderenforcementdelasécurité Accèséconomiquedespluspauvresaux
alimentaire aliments
Etablissementdesynergiesdanslesdifférentes 2007-2009 2,000,000 Coordinationdesinterventionsaméliorée Stratégiesmisesenplace
entitésimpliquéesdanslerenforcementdela renforce
sécuritéalimentaire Partenariatpublic/prive/associativeameliore
Appuiauxprogrammestransversauxde 2007-2010 6,000,000 Intégrationintersectorielleetinter
renforcementdelasécuritéalimentaire institutionnellerenforcée
S-TotalObj.2 12,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Renforcerlescapacitésdépartementalesd’intégrationintersectorielleetinterinstitutionnelle
Renforcementdescapacitéslocalesde 6,000,000 Laplanificationetlesuividesprogrammeset Capacitéslocalesrenforcées
planificationconcertée,opérationnalisation, projetssontmieuxélabores
évaluationdeprogrammesetprojetsdesécurité
alimentaireetdéveloppementlocal
Promotiondupartenariatentresociétécivile,état 2007-2010 4,000,000 Coordinationetgestiondesinterventions Partenariateffectifapartirdes
etcollectivitéslocales renforcées tablesdeconcertation
Structurationdesmécanismesauniveaulocalde 15,000,000 Coordinationdesinterventionsencasde Mécanismesmisenplace
miseenplaced’interventionsimmédiates crisefonctionnelleetefficace
coordonnéesencasdecrises
Miseenplaced’unebasededonnéessurles 8,000,000 Informationsdisponibles; Basededonnéesmiseenplace
intervenantsetinterventionsdansledomainedu 1,000,000 Interventionsmieuxciblées etfonctionnelle
Sre-nTfootracleOmbejn.3tdelasécuritéalimentaireetdela 34,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE4:Assurerlesuividelasecuritealimentaireetdelapauvrete
Organisationetimplémentationd’une 3,000,000 Suividel’insécuritéalimentairerenforce Stratégiemiseenplace
surveillanceparticipativedel’Etatdel’insécurité
alimentaireauniveaunationaletinfranational
Evaluationdel’impactdespolitiqueset 5,000,000 Lespolitiquesetprogrammessontévaluées;Collectesetanalyses
programmesdesécuritéalimentaireetréduction d’indicateurspertinents
delapauvreté Informationsdiffusées
Interventionsaméliorées
S-TotalObj.4 8,000,000
TotalDSNCRP 93,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
2.-ÉGALITÉDESEXE
OBJECTIFGLOBAL:AssurerleRespectdesDroitsdesFemmesetl'ApplicationduGenderMainstreamingdanslesPolitiquesPubliques
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Conceptualiser,Développeretmettreenplaceunepolitiqued’égalitédessexes
Actions
Promotiondel'analysedesrapportssociauxde 2007-2008 3,066,484 Priseencomptedel'Analysecomparative Meilleuregouvernancedu MCFDF
sexe selonlesexedanslespolitiquespublique; secteur
Utilisationetintégrationdesoutilsd'analyse
dugendermainsteamingetbudgetingau
niveaumacropolitiquepour
l’institutionnnalisationdelatransversalité
ElaborationetPréparationdelaloid’égalitéde 2008-2009 2,022,000 Meilleuregestiondusecteur Loiélaboréeetdiffusée MCFDF
sexe
Miseenplaced’unObservatoiresurlaParité. 2008-2010 2,000,000 UnDocumentdecadrestratégiquepourla Unobservatoiresurlaparité MCFDF
miseenplacedel’Observatoireestétabli. existeetfonctionne
Desdocumentsdecadrejuridico-légalsont
produits
S-TotalObj.1 7,088,484
OBJECTIFSPECIFIQUE2:RenforcerlescapacitésinstitutionnellesdusecteurGenre
RenforcementdelacapacitéOrganisationnelleet2007-2010 120,000,000 UnPlandeformationdesressources AugmentationetRenforcement MCFDF
Institutionnelleduministèreàlacondition humainesduMCFDFélaboré; desCapacitésdesRessources
féminineetauxdroitsdelafemme Humaines.
UnPlanstratégiqued'harmonisationdes Séancesdeformationréalisées
structuresinternesduMCFDFestélaboré; Structuremanquantemiseen
œuvre.
UnPlandestructurationdesbureaux Structurationdesbureaux
Départementaux; Départementaux
UnManueldefonctionnement,deprocéduresUnManueldefonctionnement,
administrativesetfinancièresestélaboré; deprocéduresadministrativeset
financièresproduitetmisen
application;
Unplandemiseenplacedesdonnéesdela Fonctionnementdusystèmede
DPAGestélaboré labasededonnéesdelaDPAG.
S-TotalObj.2 120,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Améliorerlasituationdesfemmes
Réalisationdeprojetssectorielsd'allégementde 2007-2010 217,978,080 Lescomitesdegestion MCFDF
lapauvreté NombredeComitésdeGestion départementauxfonctionnentet
départementauxmisenplace; respectentleurmandat;
Dimunitiondelaféminisationde
lapauvreté;
Nombredefemmesetleursfamillesayant Meilleuraccèsdesfemmeset
bénéficiédesapportséconomiquesdes leursfamillesauxressources
projets; financièresetmatérielles;
Nombrederapportsdesuivietd’évaluation UnPlandesuivietd'évaluation
produits; estproduit;
Suividel’applicationduquotad’aumoins1/3des2007-2010 6,132,968 Plusdefemmeschoisissentles MCFDFetautresministères
femmesdanslesprojetsetfilièresnon Nombredefemmessupportéespour filièresnontraditionnelles;
traditionnelles apprendredesmétiersnontraditionnels;
Desboursessontaccordées
auxfemmesetauxfillespour
lesfilièresnontraditionnelles
5millesfemmesetfillesontétéforméeset
orientéesdansdesfilièresnontraditionnelles
Lesfemmesgagnenten
autonomie
Encadrementdesfemmesdansdesactivités 2007-2010 129,986,300 Nombredeformationsengestionsont MCFDFetautresinstituions
génératricesderevenu organisées; spécialisées
Lesfemmessontdétentrices
d'unsavoir-faireettechnique
conformeaumarchedutravail
Nombred’initiativeséconomiquesdurables Augmentationdel’autonomie
danslesecteurdelaproductionsontprises desfemmesDimunitiondela
féminisationdelapauvreté;
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
Recapitalisationdesfemmespaysannes 2007-2010 129,986,300 Institutiondebanquesdecréditetd'appui Accroissementducréditetde MCFDF
auxinitiativesproductivespour5milles revenusdesfemmes
femmesdumilieururalcrée Dimunitiondelaféminisationde
lapauvreté;
Augmentationdel’autonomie
desfemmes
Promotiondel’entreprenariatféminindansdes 2007-2010 122,659,360 5millesfemmesforméeset
filièresnontraditionnelles Lesfemmessontdétentricesd'unsavoirfairedétenantunsavoirtechniqueet
ettechniqueconformeaumarchedutravail etspécialisé MCFDF
Nombredeformations
téchniquesetspécialisées
Augmentationdel’autonomiedesfemmes réalisées MENFP
Unplandemobilisationde
Diminutiondelaféminisationdelapauvreté; Ressources MAST
Existenced'unprogrammeet
Lesfemmessontdétentricesd'unsavoirfairedepolitiquespour
ettechniqueconformeaumarchédutravail; l’entreprenariatféminin
2008–2010 20,210,005 Améliorationdesconditionsdeviedes Nombredecrèchescrées MCFD
Promotionetdéveloppementdegarded’enfant enfantsetdeleursfamillesdanslesmilieux
enmilieufamilialdansleszonesdéfavorisées défavorisés;
Nombredefamillesayant
Diminutiondeschargesdesfamilles bénéficiédesservicesdes
monoparentales crèches
Programmedeprotectiondesfillettesdansles 2008-2010 17,334,200 Améliorationdesconditionsdeviedesfilles Existencedeprogrammede MCFDF
ruesvictimesdel’exploitationsexuelle. danslesmilieuxdéfavorisés rééducationetd'encadrements
desfillesetdesjeunesfemmes
Créationd' opportunitéspourlesfillesen Existenced'unplande
situationmarginalisée sensibilisationdespopulation
Réductiondesinégalités MobilisationdesRessources
financièresetmatérielles
ExistencedeBrigadede
ProtectiondesFillescontre
l’exploitationsexuelle.
Constitutiondebanquede
données.
ProgrammedeValorisationdel’apportsocialdes2007-2010 2,909,364 Plandevalorisationdel'apportdesfemmes; Meilleurevisibilitéet MCFDF
femmes. reconnaissancedel'apportdes
femmes
Nombredebustes,plaques,oeuvres RéductiondesdiscriminationsetMENFP
artistiquesproduitesenhommageàdes dimunitiondusexisme
personnalités
Féminisationdesespacesetrues etautresministères
S-TotalObj.3 647,196,577
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE4:Promouvoiretrenforcerlesdroitsdesfemmes
ACTION Ressources
auniveaudel'éducation Annéesfiscalesdisponibles Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agencesd’exécution
Plaidoyerpourlemaintiendesfillesdansle 2007-2010 10,000,000 Nombredeboursesaccordéeauxlauréates Plusdefillesayantdegrandes MENFP
systèmescolaire. dela6èmeAnnéeFondamentale potentialitéspoursuiventleurs
études
Programmed’orientationdesfillesdansles 2007-2010 950,000 UnComitédePilotageestconstitué; Plusdefillesontoptépourdes MCFDF
métiersnontraditionnels Unpland’intégrationestélaboréetmisen métiersnontraditionnels MENFP
oeuvre
Evaluationdesmanuelsscolaireset 2007-2010 5,826,320 Unecommissionestcrééeaveclessecteurs Lemondeéducatifcomprend MCFDFMENFP
d’alphabétisationàtouslesniveauxpour del’éducationpourl'évaluationdesmanuels mieuxlanécessitédecombattre
l’éliminationdusexisme. scolaires lesexisme;
Nombredeséminaires-ateliersde Lespopulationsnotammentles
sensibilisation,d’informationetdeformation jeunesetlesadultesgagnenten
sontréalisésaveclesacteurs-tricesdumilieuuneéducationdequalité
éducatif; respectueusesdesdroitsdes
humainsetdesfemmes
Promotiondel’éducationsupérieurepourles 2007-2010 950,000 UnComitédePilotageestmisenplace Plusdefillesontoptépourdes MCFDF
filles. Nombredefillesetdeparentssensibilisés métiersnontraditionnels MENFP
Financementdelarentréescolairedesfillettes 2007-2010 25,000,000 Unprogrammedemobilisationdefonds Desfillettesendifficulté MCFDF
endifficultéssocio-économiques. auprèsdesinstances économiquebénéficientdes
allocutionspourpoursuivreleurs
études;
étatiques,desorganisationsnationaleset Dimunitiondutauxde etpartenariatinter
internationalesestélaboréetmisenoeuvre; déperditiondesfilles
UnComitémixtedecoordinationfonctionne
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
ACTIONS Annéesfiscales Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agencesd’éxécution
auniveaudelaviolencefaiteauxfemmes disponibles
OpérationnalisationduPlanNationaldes 2007-2010 7,000,000 NombredeForadépartementauxetnational Lessurvivantesdeviolencede MCFDF
Violencesspécifiquesfaitesauxfemmes. réalisés; genresontefficacement
accompagnées;
MJSS
Nombredematerielpubliésetdiffusés Lesstructureslocalessont MSPPetautresinstitutions
aptesàdonnerdesréponses
globalesauxsurvivantesde
violencedegenre
RenforcementduleadershipduMCFDFau 2007-2010 12,000,000 Lesstructuresdeconcertation L’EtathaïtienparleMCFDF MCFDF
niveaudelaConcertationNationale départementalesetlocalessontmiseen assurelamiseenœuvredela
placeetsontopérationnelles ConventionBelémdoPara;
Unplandesuivietd’évaluationestélaboréetAugmentationdelaprotection
misenoeuvre desfemmesetdesfillesface
auxviolencedegenre
Miseenplacedesréseauxdépartementauxde 2007-2010 30,000,000 Unprogrammed’accompagnementest Lesréseauxdesfemmesau MCFDF
l’accompagnementdesfemmes élaboréetmisenœuvre; niveaudesrégionssontbien
structuréspourremplirleur
mission;
Nombredeséminairesdeformation Lesfemmesmembresdes
réalisés; réseauxsontbienimbusdeleur
responsabilité
ApplicationduProtocoledePriseenchargedes 2007-2010 4,000,000 Touslesacteurs–tricesdelachaînemédico-UneCommissionMixteNombre MCFDF
femmesvictimesparlapolice. légaleestsensibiliséeetmobilisée; d’ateliersdesensibilisationet
d’information
Lessurvivantesdeviolencesontpriseen (MCFDF/PNH/ONGsdedroits MJSS
chargeconformémentauProtocole humainsestmiseenplaceet
fonctionne;
Pland’évaluationetdesuiviproduitetmisenNombredematérielsde
application promotionetdevulgarisationdu
Protocoleproduitsetdiffusés
Contributionàl’hébergementdesfemmes 2007-2010 32,147,057 Existenced'unCentred'accompagnement Nombredefemmeshébergées;MCFDF
victimesdeviolence desfemmesensituationdifficile
Lessurvivantesdeviolenceont MJSS
reprisenmainsleurdestinée
Page61
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
Renforcementdupouvoirdesfemmesdansla 2007-2010 8,826,319 Augmentationdelaparticipationetdela Unprogrammederenforcement MCFDF
prisededécision représentationdesfemmesàtousles duleadershipdesfemmesest
niveauxlocal,national,international produitetmisenœuvre;
Nombredeséminairesde
formationorganiséspourles
femmescandidates;
Nombredeséminairesde
formationorganiséspourles
femmesélues;
Nombredeséminairesde
formationorganiséspourle
développementduleadership
desfemmes
Renforcementdesassociationsd’encadrement 2007-2010 7,000,000 renforcementdesréseauxdefemmes; Participationetimplicationdes MCFDF
desfemmesauniveaulocal Nombredeforasréalisés femmesdanslagestion
StotalObj.4 143,699,696 publiquedeleursmunicipalités
Page62
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE5:Promouvoirl’éducationetledroitàlasantédesfemmesetdesfilles
2007-2009 88,962,319 Existenced’undocumentsectorielétablissantAméliorationdelasanté
Etablissementetdéveloppementd’unplan lespolitiquespubliquesenmatièredesanté sexuelleetreproductivedes
nationaldesantépourlesfemmesetlesfilles desfemmes femmes MCFDF-MSPP
2007-2010 7,600,000
Lespopulationsnotammentles
Promotionetdéveloppementdel’information, Unpland’information,d’éducationetde femmesetlesfillesviventdans
l’éducationetlacommunicationpourlasanté communicationsurlasantésexuelleet unenvironnementsanitaireplus
sexuelleetreproductive reproductiveestélaboréetdéveloppé sain MCFDF–MSPP
Plaidoyerpourladépénalisationdel’avortement. 2007-2009 3,800,000 Lesdécideurs-es,lesinstitutionsdela Miseenplaced’unComitéde MCFDF/MJSPMSPP
sociétécivile,lesecteurreligieuxainsique Pilotage Nombre
lespopulations,femmes,fillesethommes deforadépartementauxetde
comprennentl’importancedela rencontresavecles
dépénalisationdel’avortement commissionsparlementaires
UnColloqueNationalrealise
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
RenforcementdelacapacitédesDirections 2007-2010 8,062,319 Nombredeséminaires-ateliersdeformation Lesmembresdescoordinations MCFDF
Départementalesdansledomainedelasanté. organisé maîtrisentlesdossierssanté MSPP
ProgrammeNationaldedépistageducancerde 2007-2010 87,062,319 Unprogrammenationalestélaboréetmisen sLeexsufeelmlemeetscoeltlafiblloersenbténéficient MCFDF
seinetducoldel’utérus. exécution desservicesdedépistage
gratuitsouàmoindrecoût MSPP
Nombredefemmesetdefillesquiont
bénéficiédestestsdedépistage
HarmonisationSantéReproductiveduMSPP 2008-2010 4,000,000 uneCommission interministérielleestmise L’Etathaïtiendisposed’un MCFDF
aveclesrevendicationsetbesoinsdesfemmes. enplace instrumentcohérentensanté
Nombred’ateliersdetravailréalisésavec reproductiverépondantaux MSPP
touslessecteurs. besoinsdesfemmes
Réductiondelamortalitématernelle 2007-2010 87,062,319 Unprotocoled’accordestsigneentreles Lesfemmessontmieux MCFDF
deuxministères; informéesdesrisqueset
traitementsetontaccèsades
soinsprénatalsdeproximité;
Unplanstratégiquedeluttecontrela DesalternativespourlapriseenMSPP
mortalitématernelleestétabli chargedesgrossessesa
risquessontmisesenoeuvre;
Unebanquededonnéesestmiseenplace; Uneanalyseetsuivi
systématiquedescassontfaits
Nombredekitspréparésal’intentiondes Lescompétencesdes
accoucheuses; accoucheusestraditionnellesau
niveaulocalsontrenforcées;
Nombredematérielsdesensibilisationet Diminutionsignificativedela
d’informationproduits(dépliants,affiches, mortalitématernelledanslesdix
spotsaudiovisuels,bracelets,etc) départements
S-TotalObj.5 286,549,276
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE6:Reformerlesprocéduresjudiciairesetlégalesenregarddesdroitsdesfemmesetdel'égalitéentrelessexes
Années Ressources
ACTIONS Fiscales Disponibles IndicateursdeProduits IndicateursdeRésultats Agenced'executioon
Harmonisationdestextesdelois 2007-2010 3,800,000 Nombredetextesdeloisconformesaux Promulgationdetextesdelois MCFDF-MJSP
prescritsconstitutionnelsetauxconventions favorisantlamiseenapplication
internationalesélaborésetmisenapplication desconventionsinternationales
contrelaviolence,les
discriminationssexospécifiques
etlesdroitsreproductifs
Définitionetrenforcementducadrelégalet 2007-2010 6,200,935 cadrelégaletréglementairedéfinit Améliorationdelasituationdes MCFDF
réglementairedesdroitsdesfemmes femmesdupointdevuelégal
Intégrationdeplusdefemmesdansles 2007-2010 2,909,364 Unplanstratégiqued’intégrationdesfemmesNombredeséances MCFDF-MJSP
instancesjudiciaires estétabliparleseuxministères d’orientationréalisées
UnGuided’orientationdesfemmesdansles Nombredefemmesdansla
instancesjudiciairesestproduit. magistrature,lapolice,les
greffesetnotariatsaugmentés
Améliorationdelaprésencedes
femmesdansl’appareiljudiciaire
Elaborationdeprojetsdeloissur: 2007-2010 15,389,900 Nombredocumentsdeprojetsdelois Diminutiondesconflits MCFDF-MJSP
élaborésetsoumisàl’Exécutif; conjugaux;
lesunionsconsensuellesouplacage SensibilisationdesParlementairesetdes Bonneacceptationdesloispar
populations lesparlementaires
lapaternitéresponsablelesconditionsdetravail Ratificationdesprojetsdeloipar Lesloissontappliquéeset
dupersonneldomestique respectées
ProjetdeLoissurletravail domestique Promulgation,diffusionetvulgarisationde Respectdesdroitsdesfemmes
ceslois; danslesdomainesyrelatifs.
Projetdeloirelativeàlapaternitéetàlafiliation Nombrededocumentsdeloispubliéset
diffusés.
Projetdeloisurl’égalitédessexes
Projetdeloisurlequotade30%danslespostes
nominatifs
Projetdeloifaisantdu12décembrela journée
nationaledutravaildomestique
Projetdeloisurlesharcèlementsetles
agressions
S-TotalObj.6 28,300,199
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE7:Sensibiliseretéduquerlesdécideurs-sesetlespopulationspourl'éliminationdesdiscriminationsetdusexisme
Ressources Indicateursderésultats Agencesd’éxécution
ACTIONS Annéesfiscales disponibles Indicateursdeproduits
Campagned’éducationetdesensibilisationsur 2007-2010 5,700,000.00 Nombredematérielsdesensibilisation Nombred’écolessensibilisées MCFDF
lesdroitsdesfemmesetlescomportementsnon produits(dépliants,affiches,spots
sexistes audiovisuels,bracelets,etc)
Nombredeséminairesateliersréalisés Nombred’acteurs-tricesdansle MENFP
secteurmusicalelapresse,de
laproductionaudiovisuelle
sensibilisée,delamusique
Campagnecontrelesexismedanslapresseet 2007-2010 Nombredematérielsdesensibilisation Laqualitédesproduits MCFDF
lesmédias produits(dépliants,affiches,spots audiovisuelssesontaméliores
audiovisuels,bracelets,etc) etsontexemptsdediscours
sexistes,stigmatisantetviolents
Nombredeséminairesateliersréalisés
àl’encontredesfemmesetfilles
Campagnepourlaparticipationetla 2007-2010 23,041,604.00 Nombredematérielsdesensibilisation Nombredefemmesayant MCFDF
représentationdesfemmesdansleprocessus produits(dépliants,affiches,spots participéauprocessusélectoral
électoral. audiovisuels,bracelets,etc)
Nombredeséminairesateliersréalisés
Campagnedecommunicationsurlasexualité 2007-2010 5,826,319.60 Nombredematérielsdesensibilisation Diminutiondesgrossessesnon MCFDF
desfemmesetlanégociationdeleursexualité- produits(dépliants,affiches,spots désiréesetdesmaladies
VIH/Sida. audiovisuels,bracelets,etc) sexuellementtransmissibles
Nombredeséminairesateliersréalisés MSPP
Campagnedesensibilisationsurletravail 5,826,319.60 Nombredematérielsdesensibilisation Reconnaissanceetvalorisation MCFDF-MAST
produits(dépliants,affiches,spots dutravaildestravailleuses
audiovisuels,bracelets,etc) domestiques
domestiqueetdestravailleusesdomestiques Nombredeséminairesateliersréalisésavec Unejournéedestravailleuses
touslessecteurs domestiquesestdésormais
adoptéeetcélébréeauniveau
national
Promotionetdéveloppementdel’information, 2007-2010 5,826,319.60 Nombredematérielsdesensibilisation Lespopulationsnotammentles MCFDF–MSPP
l’éducationetlacommunicationpourlasanté produits(dépliants,affiches,spots femmesetlesfillesviventdans
sexuelleetreproductive audiovisuels,bracelets,etc) unenvironnementsanitaireplus
sain
Nombredeséminairesateliersréalisésavec Unpland’information,
touslessecteurs d’éducationetde
communicationsurlasanté
sexuelleetreproductiveest
élaboréetdéveloppé
S-TotalObj.7 46,220,562.80
TotalDSNCRP 1,279,054,795
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
3O.B-EJNEVCITRIOFNGNLEOMBEANLT:Améliorerlagestiondel’environnementenvuedecontribueràlacroissancedurabletoutenassurantlasécurité économiqueetsocialedespauvresetlasécuritédesécosystèmesqui
supportentlavie
OBJECTIFSPECIFIQUE1-:Améliorerlagouvernanceenvironnementale
Actions Années Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderrésultats Agence
Implicationdesacteursprivésetpublicsdansla 2007-2010 8,000,000 Planificationdelagestiondécentraliséede Plansdépartementauxet MDE/MPCE/MAE/PARLEMENT
prisededécisionauniveaucentraletauniveau l’Environnement; Communauxpourl’
desCollectivitésTerritoriales Environnementdisponibles
Modernisationetapplicationdesloisrelativesà 2008-2010 4,000,000 Structuresprévuesparledécretcadre Planopérationnalisationet MDE/MPCE/MAE/PARLEMENT
l’environnement fonctionnelles; règlementd’applicationdu
Décretcadresurlagestionde
l’environnementmisenœuvre;
Adhésion et ratification des TraitésPublication du règlement
EnvironnementauxMultilatérauxd’intérêt; d’application du
CONATE(Conseil Nationale
Aménagement du Territoire et
del’Environnement)
Publication du Code de
l’Environnement;
SoumissionauParlementduProjetdeloi 2007-2008 4,000,000 MissionetattributionslégalesduMinistèredeLoiorganiquedeposeeau MDE/MPCE/MAE/PARLEMENT
organiqueportantsurlamission,lesattributions l’Environnementclairementdéfinies Parlement
etl’organisationduMinistèredel’Environnement
(MDE)
Miseenplaced’unProgrammed’Appuietde 2008-2009 4,000,000 EtudediagnostiqueduProgrammed’Appui Programmed’appuimisen MDE/MPCE/MAE/PARLEMENT
RenforcementdesCapacitésdesOrganisations auxOrganisationsEnvironnementales place
Environnementales accompagnéd’unPland’Actions; Mobilisationdufinancement
pourlamiseenœuvredu
Programmed’Appui
ConsolidationdesDirectionsDépartementalesde2008-2009 20,000,000 AdministrationTerritorialedel’EnvironnementATEopérationnelle MDE/MPCE/MAE/PARLEMENT
l’EnvironnementetimplantationdesUnités (ATE)miseenplace
CommunalesdeGestiondel’Environnement
S-TotalObj.1 40,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Réduirelavulnérabilitéenvironnementaledespauvresauxrisquesetdésastresnaturelsets’adapterauxchangementsclimatiques
Promotiondeforêtsénergétiquesde 2007-2010 120,000,000 PublicationduDécretMinistérieldecréation MDE/Secteur
séquestrationdecarbone duMécanismedeDev.Propre(MDP)du Privé/MARNDR/ONG/MICT
#hectaresdeforêtsde
ProtocoledeKyotodanslesecteurénergie
séquestrationdecarbonemise
enplace
Identificationetmiseenoeuvredesprojets
MDPpotentiels MDPopérationnel
Réalisationd’uneétudeprospectivesurl’impact 2008-2009 8,000,000 Termesderéférencedel’étude Impulsiondesmesures MARNDR/MTPC/MDE
duréchauffementclimatiquesurlessecteursde d’adaptationidentifiées
production(agriculture,infrastructures,zones Validationdel’étudeparlesdifférents
côtièresetc)etidentificationdesmesures secteursconcernés
d’adaptation
Impulsion/Intensificationdesmesuresde 2007-2010 200,000,000 Communautéspauvresetvulnérablebien MICT/DPC/MTPC/MARNDR/MDE/BME
préparationetd’alerteprécoce informéesetpréparéesauxdésastres /CROIXROUGE/SNGRD
Promotion annuelle d’un Mois
NationaldeSensibilisationetde
Prise de Conscience aux
RisquesetDésastresNaturels;
Risques réduits et impacts des désastresPlansdecontingencelocaleet
limités deréductionderisques;
RenforcementdesComitésDépartementaux,
CommunauxetLocauxdeProtectionCivile
Poursuite de l’installation des
systèmes d’alerte précoce
communautaire dans les
bassinsversantsstratégiques;
Cartographiedeszonesàrisque
etéducationintensivedupublic;
Mise en place d’un réseau
sismologique et
accélérométrique;
Cartographie et analyse
quantitative des failles
sismogènes;
Programmesdeformationdans
lagestiondesurgences;
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
Ré-établirensituationdepost-désastresles 2007-2010 200,000,000 Communautéspauvresetvulnérables PlanslocauxdepréparationauxMICT/MTPTC/BME/MARNDR/MPCE/M
conditionsdeviedescommunautésvulnérableet récupéréesdesimpactsdesdésastres désastresparticulièrementdans DE/MJSP/PNH
pauvresd’unemanièredurableetpromotionde leszonesvulnérables(zones
stratégiesdemitigationadaptées côtières,plainesinondables)
élabores;
Accroissementdelarésiliencedes Deslignesdirectriceset
communautéspauvresetvulnérables procédurespourlagestiondes
débris,desorduresetdes
cadavresdiffusées;
Processusdereconstructionde
FondsVerettes,Gonaiveset
Mapoupoursuivi;
CodedeConstructionélaboreet
applique;
Grandssystèmesdedrainage
danslesgrandesvillesetdans
laValléedel’Artibonite
reprofilesetcures;
Mécanismesdepartagedes
risquestelslesFonds
communauxdegestiondes
risquesetdepréparationaux
désastres,lemicrofinancement
etlesassurancesétablis;
Suivideszonescôtières
Réhabilitationetrestaurationdesécosystèmes 2007-2010 200,000,000 Protectiondessourcesd’eauetdeszonesde MDE/BME/MARNDR
critiques rechargeetd’alimentationdesaquifères; #hectaresdemangroves
plantésetréhabilités;
Applicationdesmesuresdemiseendéfense #sourcesd’eauetzonesde
pourdescarrièresdesable; rechargeprotégées;
Gestionadaptativeetproactivedeszones #carrièreseffectivementmises
humidesetdesrécifscoralliens; endéfense
JournéeNationaledesensibilisationsurles
ZonesCôtièresetMarines Superficiesde récifscoralliens
réhabilitésartificiellement;
Carrières de sable mis en
défens dotées d’un plan de
réhabilitation
#delacsetd’étangsdotésde
plansd’aménagement;
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
Intégrationdelaréductiondurisquedansles 2008-2009 16,000,000 Réductionsubstantielledelavulnérabilité MICT/DPC/MTPC/MARNDR/MDE/BME
politiquespubliques(nationaleetsectorielle)et faceauxaléasnaturels StratégieNationaledela /CROIXROUGE/
améliorationdesmécanismesdecoordination GestiondesRisquesformulée;
desmesuresderéductionderisquesetde
préparationauxdésastres
Miseensynergiedesressourcescommunes PlanNationald’Adaptationaux
pourlaréductiondelavulnérabilité ChangementsClimatiques
implémente;
Améliorationdumécanismede Systèmes d’Alerte Précoce et
fonctionnementduSNGRD d’InformationsurlaVulnérabilité
misenplace;
Informationetdiffusiondemeilleures
Projetsconjointsadressantles
pratiquesdansledomainepartagees;
questions de risques et de
désastres sontplanifiesetmis
enoeuvre;
Intégrationpleineetentièred’Haïtidansles
réseauxrégionauxexistants(CDERA,
ACS/AES,HavannaRisk) Feuille de route à différents
niveaux ( national et
départemental) par le SNGRD
avant chaque saison
cycloniqueélaborée;
S-TotalObj.2 744,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE3:MieuxGérerlesvillessurleplandel’environnement
2007-2010 32,000,000 NombredeCitésmodèles
PlanNationald’aménagementduterritoire Réductiondeconstructionanarchique construites MPCE/MDE/MTPTC/MARNDR
2007-2008et 8,000,000 Nombredevillesdisposantde
ElaborationdePland’Urbanisme suivantes AméliorationducadreenvironnementaldeviePland’Urbanisme MTPC/MPCE/MDE
S.TotalObj.3 40,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE4:Gérerdefaçonintégréelesressourceseneau
40,000,000 Octroidecréditpréférentielpourachatoutils Débit des rivières, des cours
Reboisementdespérimètresdessources 2008-2010 etéquipements d’eaucontrôlé MDE
Plan National et Schéma
Protection des zones de captation dans les Améliorationdelagestiondesbassins directeur d’aménagement des
bassinsaquifères 2008-2010 20,000,000 aquifères bassinsversantsélaboré MDE/MARNDR
Miseenplacedel’AgenceNationaldelagestion2008-2009 20,000,000 AméliorationdelagestiondesRessourcesenPolitiqueNationaledeGestion MTPTC/MDE/MARNDR/ONG
desRessourceseneau eau intégréedesressourceseneau
elaboree
Meilleurerégulationdusecteur
eau
CréationdeParcsNationauxMarins 2008-2010 40,000,000 Nombredeparcsconstruits Améliorationdesressourcesdu MDE/ONG/ORGANISATIONS
secteur ENVIRONNEMENTALES
S-TotalObj.4 120,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE5:Réaliserl’équilibreentrel’offreetlademandedebois
Allègementdelapressiondelademandeen 2007-2010 120,000,000 Passationdecontratsdepartenariatsavec Productionderéchauds MDE/MTPCT/BME/ELF/SERVIGAZ/
combustiblessurlesressourcesligneuses lesfournisseursd’équipement améliorésutilisantlebois
nationales Appeld’offreauxdistributeurs
ConversionaudieselouauGPL
de1000entreprises(500
boulangeries,150
blanchisseries,350guildiveries
etateliersrapadou)quiutilisent
leboiscommecombustible
Subventionàconcurrencede50%ducoût Conversionde30,000ménages
deséquipementsauxménages urbainsauGPLetaukérosène
Etendrelesréchaudsàboisde
feuauxménagesdeszones
ruralesetsub-urbaines
3,200,000,000
Combustiblesimportés,
Programme National de réhabilitation de briquettesdedéchetsvégétaux
l’environnement 2007-2010 etdubio-dieselsubventionnés MDE/MARNDR/BME/BIODIESELHAITI
ElaborationdePlanNationaldeDéveloppement 2007-2010 20,000,000 Cadreréglementairedelapolitique ConstructiondeCentrales MTPTC/BME/MDE/MPCE/MARNDR
duSecteurEnergétique énergétiqueélaboré Hydroélectriquesetde
panneauxsolairesetdeparcs
demoteuréolien
ElaborationdePland’actionForestier 2007-2009 20,000,000 FondsdeDéveloppementForestiercrée Nombredesurfacesboiséesou MDE/MARNDR/MPCE/ONG/ORGANIS
reforestrées ATIONSENVIRONNEMENTALES
S-TotalObj.5 3,360,000,000
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE6:Luttercontreladégradationdesterresetgérerdurablementlabiodiversité
Montagedel’AgenceNationaledesAires 2007-2010 8,000,000 Pland’actionNationaldeprotectiondela Protectiondelabiodiversité MDE/CONATE/MARNDR
ProtégésetdesForêts biodiversité renforcée
ImplantationduCorridorBiologiquedelaCaraïbe 160,000,000 Etudestechniques Nombredeprojetsciblantle MDE/MARNDR/MPCE/ONG/ORGANIS
Haïti-RépubliqueDominicaine-Cuba Délimitationdutracéducorridor Corridoretleszonesprotégées ATIONSENVIRONNEMENTALES
Schémasd’aménagementrégionauxliésau apparentéessoumisauFonds
Corridor pourl’EnvironnementMondial
EntreprendredesactivitésdeGestiondes 2007-2010 50,000,000 Transfertdefondsverslesmunicipalitéspour#hectaresdeterresreboisées MDE/CONATE/MARNDR/MICT/MPCE
RessourcesNaturellesdans50communesdu lagestiondel’environnement;
pays(5communespardépartement)
Nombredeprojetsquiincluentune #kmdebergesderivières
composanted’appuiauxmunicipalitésdans protégées Mise
lagestiondel’environnement; endéfensdeszonessensibles
Nombredeprojetsenvironnementauxsuivis Miseendéfensdeszones
oumisenœuvreparlescommunes sensibles
#parcellesréhabilitéespardes
mesuresdeconservationde
solsetd’agroforesterie
Montagedeprogrammed’ActionNationaldelutte2007-2009 20,000,000 Meilleuresinformationssurl’environnement Perteenterreannuelleréduite MDE/CONATE/MARNDR
contreladésertification
Renforcementdusystèmenationaldesaires Nombred’espacesmenaces
protégées 2008-2009 120,000,000 Augmentationdessuperficiesnonmenacées réduits
S-TotalObj5 358,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE7:Luttercontrelapollutionsoustoutessesformes
Recyclagedesmatièresplastiques 2007-2010 68,000,000 Améliorationdel’environnement Pollutionréduite MDE
ConstructiondeCentresdetrietdecompostage2007-2008 Valorisationdesdéchets Quantitédecompostsetde MDE
52,000,000 déchetstransformes
Traitementsdeseauxusées 2007-2008 160000000 Améliorationdansletraitementdeseaux Nombredefossesseptiques MDE
usées realisees
S-TotalObj.7 280,000,000
Page72
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE8:Suivreetsurveillerl’environnement
Recrutementetformationd’agentsde 2007-2010 120,000,000 Documentcadreducorpsdesurveillance Continuationdudéploiementdu MDE/COLLECTIVITÉS
surveillanceenvironnementale environnementaleélaboré CorpsdeSurveillance TERRITORIALES
Environnementale
MobilisationdufinancementduCorpsau ParcsnationauxetRéserves
niveauduTrésorPublic Forestièresprotégéscontreles
empiétementshumains
Implicationdesmunicipalitésdansle Verbalisationdudumpinget
processus renforcementdemesures
coercitivescontrel’insalubrité
Miseenplacedel’ObservatoireNationalde 2007-2010 200,000,000 EtudedeconceptionduSNIE Secrétariat Productiondedonnées MDE/MPCE/CNGIS/MARNDR/UNIVER
l’Environnement(ONEV)etduSystèmeNational techniquedel’ONEVétabli environnementalesfiables SITÉS
d’InformationEnvironnemental(SNIE) Acquisitiond’équipements.Conceptiondu Systèmed’appuiàlaprisede
portaildel’Observatoire décisionenenvironnement
amélioré
AnimationtechniqueduSNIEetdel’ONEV Publicationdesrapportsannuels
surl’étatdel’environnement
S-TotalObj.8 320,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE9:Fairedel’environnementuncentred’attractionpourlesinvestissementsetlesopportunitésd’affaires
2007-2008 Taxeenvironnementétablit PourcentageduProduitIntérieurMDE-UE
Constitutiond’unfondspourlaRéhabilitationde 80,000,000 Netdûàlaconservationde
l’environnementHaïtien(FREH) l’environnement
200,000,000 Manueldeprocéduresdufonds Nombredeprojets MDE–UE/CONATE/MARNDR
Consultationspolitiquesettechniques environnementauxàcaractère
ConstitutionduFondsbinationalpourla binationalesautourdel’initiative binationalfinancésgrâceaux
Promotiondel’Environnementetlarestauration ressourcesduFonds
Ecologiquedel’îleaveclaRépublique
Dominicaine
Montaged’unCentred’Investissement 2007-2008 20,000,000 Plandedéveloppement Développementd’unmarchédeSecteurprivé/Organisations
Environnemental servicesenvironnementauxpar environnementales
2008-2010 20,000,000 Etudedeconceptiondusystèmeréalisee Fleissceacltiteéuvreprrtievé; MDE/MEF
Priseencomptede
Elaborationd’unsystèmedecomptabilité l’environnementdansla
environnementale comptabiliténationale
S-TotalObjectif9 320,000,000
TotalDSNCRP 5,582,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
4.-PROTECTIONSOCIALE
OBJECTIFGLOBAL:Réduirel’exclusionetrenforcerlaprotectionsociale
OBJECTIFSPECIFIQUE1:RenforcerlescapacitésinstitutionnellesduMAST
Actions AnnéesFiscalesRessources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats
disponibles
Renforcementinstitutionnel 2007-2008 20,000,000 Améliorationdesmécanismeset Ministèreetdirectionssous
Etprocédures; Tutellerenforces
OBJECTIFSPECIFIQUE2:InsérersocialementetéconomiquementlesHandicapes
RenforcementdelaSecrétaireried’Etataux 2007-2008 20,000,000 Améliorationdesmécanismesetprocédures Secrétariatrenforce;
personneshandicapées d’encadrementdeshandicapes 5bureauxdépartementaux
acquis;
15cadrescompétentsrecrutes;
5locauxdépartementaux
aménages;
5directionsdepart.Dotéesde
ressourceshumaineset
matérielles;
50cadresettechnicienformes;
3séminairesorganises
Remaniementducodedutravail 15,000,000 Meilleureinsertiondeshandicapessurle Codedutravailrévise;
marchedutravail Celluleconstituée;
10cadresetexpertsrecrutes;
20rencontredeconcertation
organisées;
1000ébauchespubliées;
Versionducodefinalise;
10.000exemplairespublies
Elaborationd’unepolitiqued’emploipourles 2007-2008 15,000,000 Améliorationdesconditionsdeviedes 10.000.000emploiscrées; MAST
handicapes handicapes Structurede10cadres
implantée;
1enquêtenationaleréalisée;
1000exemplairesdesrésultats
del’enquête;
20rencontresinter
institutionnellesréalisées.
1documentsurlapopulation
activedeshandicapes
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
Constitutiond’unfondsd’aideal’insertiondes 2007-2010 75,000,000 Handicapesintègresdanslesystème 10.000handicapesinvalides
handicapes économique; aides;
Fichiercentraldeshandicapesorganise; 12000handicapesvalides
formesetgroupesen100
associations;
100groupementsde120
handicapeslegalises;
Fondsdegarantiepourle
financementdesprojetsdes
handicapesorganises;
Organisationdecampagnesdesensibilisation 2007-2010 30,000,000 Risqued’incapacitésréduit 20campagnesdesensibilisation
surlesdroitsdeshandicapes organisées;
1comitede5membresinstitue;
20campagnesdesensibilisation
organisées;
20spotspublicitairesdiffuses,
10.000dépliantsdistribues,
100.000affichesposées;
Appuimatérielsauxpersonneshandicapés 2007-2010 60,000,000 Besoinsdeshandicapessatisfaits Matérielsdistribueset MAST
réapprovisionneset15000
Appuiauxcentresetassociationsspécialises 2007-2010 90,000,000 Assistancetechniqueetmatérielsauxcentres3h5ancdeicnatrpeesseatiadsesso;ciations MAST
d’encadrementdespersonneshandicapées assistesetappuyes
Implantationdecentresmodernesdeprisesen 2007-2010 125,000,000 Deshandicapessontprisencharge 5centresimplantesetpourvus MAST
chargedeshandicapes dematériels;
S-TotalObj.2 430,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Supporteretencadrerletroisièmeage
Créationd’uncentred’accueilpourlespersonnes 2007-2010 125,000,000 30.000personnesintégrées 10centrescréessurtoutle MAST
âgées territoire
Appuietmiseenœuvredecentresmedico- 2007-2008 60,000,000 Personnesâgéesethandicapesassistes 30.000bénéficiairesassistes MAST
sociauxenfaveurdespersonnesâgéesetdes techniquementetmatériellement
handicapes
Créationd’unfondsdesolidaritéenfaveurdes 2007-2008 90,000,000 ConditionsdeviedesPersonnesâgéeset 240000personnesâgées MAST
personnesâgées handicapesaméliorées supportées;
240.000vieillardsinitiesau
projet;Nombredepersonnes
agessupportées
Reformedusystèmederetraite 2007-2010 10,000,000 Documentsurlesystèmede MAST
retraiteélabore;
S-TotalObj.3 285,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE4:Encadrerlesadolescents,lesdéportés,lesjeunesadultesensituationdifficile
Créationdecentresdeformationprofessionnelle 2007-2010 150,000,000 Réinsertiondejeunesassocies/exposesala 10centrescréessurtoutle MAST
violence territoire;
Nombredeformations
techniquesréalisées
Promotiondeprogrammesd’emploismettant 2007-2010 60,000,000 Réductiondelaviolence Nombred’emploiscrées MAST
l’accentsurl’autoemploietlespetitsmétiers
Renforcementdelacapacitédescommunautésa 2007-2010 100,000,000 Présencedel’Etatrenforcedansleszones Servicesdeproximitédel’Etat MAST
résisteral’influencedesgroupesviolents sensibles; renforces
Educationciviqueréalisée
Implantationdecentresderéhabilitation 2007-2010 150,000,000 Priseenchargedespersonnesâgées; 10centresimplantesetéquipes MAST
psychosocial
Implantationdecentresdetransitpourles 2007-2010 125,000,000 Priseenchargedespersonnesdéfavorisées 10centreséquipesetmisen MAST
personnesdéfavorisées étatdefonctionnement
Appuialaréinsertionetalaréintégrationdes 2007-2010 100,000,000 Lesdéportéssontréhabilitesetréintègres 40.000rapatriesencadres MAST
déportéshaïtiens
Implantationdecentresd’accueildansles 2007-2010 98,000,000 Priseenchargedesenfants 9centresd’accueildans10 MAST
départementsetappuiaucentred’accueilde départements
Carrefour
S-TotalObj.4 783,000,000
TotalDSNCRP 1,518,000,000
5.-CULTUREETCOMMUNICATION
OBJECTIFGLOBAL:Fairedelacultureetdelacommunicationlesprincipauxfondementsdudéveloppementéconomiqueetsocialdupays
OBJECTIFSPECIFIQUE1:RenforcerlescapacitésinstitutionnellesdusecteurCultureetCommunication
Actions AnnéesFiscalesRessources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agenced’exécution
disponibles
Créationde2nouvellesDirections 2007-2008 30,000,000 Augmentationdelacapacitéd’interventiondu2Directionsdépartementales MCC
DépartementalesdelaCultures secteur créesdansleSudetl’Artibonite
Créationdecentresderechercheset 75,000,000 Augmentationdunombredemusiciens 8Centresderechercheet MCC
d’enseignementdelamusique formes d’enseignementdelamusique
crées(CREM)
RéhabilitationduréseauexistantdesCLAD 120,000,000 Diffusiondelacultureaméliorée ClandansleNord,l’Ouestet MCC
l’Artiboniteréaménages
ModernisationdesstructuresinternesduMCCet 150,000,000 Communicationaméliorée Structuretechniqueet MCC
desOrganismessoussatutelle administrativerenforcées
Réhabilitationdesmediasd’Etat(RNHetTNH) 200,000,000 Informationsdelapopulationetdiffusionet Studiosetsitesdediffusionde MCC
diffusiondelacultureaméliorées laTNHetdelaRNHréhabilites
ExtensionduréseaudesCLAD 300,000,000 Améliorationdel’accèsdelaculture; Structured'accesauxlivrescreeMCC
enmilieururalDésenclavement
descommunautésrurales
Développementdelacoopérationculturelleavec 22,500,000 Améliorationdelacoopération Coopérationculturellerenforcée MCC
despartenairesétrangers
S-TotalObj.1 897,500,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Protégeretmettreenvaleurlepatrimoinenational
Aménagementetconservationduparcnational 452,720,000 Augmentationdelacapacitéd’accueil Monumentshistoriques MCC
historique(Citadelle,Sans-Souci,Ramier) touristiqueduParc; Protectiondes aménagesetmisenvaleur
monumentshistoriques
Appuial’intégrationdelalanguecréole 10,000,000 Valorisationetvulgarisationdelalangue Linguistiques,traducteurs MCC
créoleécrite recrutes;
Diffusiondestextesetœuvres
encréole;
Documentsofficielspréparesen
françaisetencréole
Promotiondesvaleursdetoléranceetde 12,000,000 Renforcementdelacohésionsociale Plusd’Atelier,decolloques,de MCC
solidarité séminairesorganises;
Plusdecampagnesmédiatiques
réalisées
Aménagementdesaccèsetmesures 180,000,000 MCC
conservatoiresdesfortificationsdeMarchand,du Monumentshistoriques
FortPicolet,duParcNationalhistoriquedela Accèsaceslieuxfacilites;Augmentationde aménages,préservesetmisen
F F i o n r i t t e io re n s s s d e e d s e t s ra P va la u to x n d’ ( a D m u é ss n i a s g ) ementdusitede 10,000,000 lacapacitéd’accueiltouristique valeur
Vertieres
Numérisationde2sièclesdelégislationhaïtienne 14,400,000 Modernisationdel’appareiljudiciairehaïtien; Deuxsièclesdelégislation MCC
haïtiennenumérisée
Créationd’unfondsderecherche 30,000,000 Augmentationdelacapacitéderéalisation Fondsderecherchecrée MCC
d’EtudesetdeRecherches
RestaurationduCentrehistoriquedeBelladere. 25,000,000 Renforcementdelacapacitéinstitutionnelle BâtimentAdministratifde MCC
Phase2 del’AdministrationPubliqueaBelladere Belladereréhabilite
Achèvementdel’aménagementdelaPlace 15,000,000 Placed’armerestauréeetmise MCC
d’ArmedeJacmel Augmentationdelacapacitéd’accueil envaleur
RestaurationdelaprisoncolonialedeJacmel 2007-2008 25,000,000 touristiquedelaville Prisoncolonialerestaurée MCC
S-TotalObj.2 774,120,000
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Promouvoirlaproductionartistique,littéraireetartisanale
Renforcementorganisationneldesopérateurs 2,000,000.00 Renforcementdesorganisationsd’artisteset Associationprofessionnelle, MCC
culturels,desécrivainsetdesartistes d’artisans artistiqueetartisanalecréeet
encadrées
Misenplaced’unfondsdeconcoursdestineala 12,000,000.00 Augmentationdelaproductiondequalité Concoursdansdifférents MCC
créationartistique,littéraireetartisanale domainesdel’artorganises
Créationd’unelibrairie/Bibliothèquemobile 14,400,000.00 Améliorationdelapromotiondelalectureet Véhiculesspécialisesachetés
dulivre
Misenplaced’uneUnitéexpérimentaled’Etudes 12,000,000.00 Renforcementdelacapacitéd’Etudesetde Unitémiseenplaceet MCC
etdesupervisiondeprojetsd’infrastructures supervisiondeprojetsd’infrastructures fonctionnelle
culturelles culturelles
TransformationduCinéTriompheenmaisonde 40,000,000.00 Meilleursaccèsdelapopulationauxproduits TriomphetransformeenCentre MCC
laCultureJacquesRoumain culturels culturel
S-TotalObj.3 80,400,000
TotalDSNCRP 1,752,020,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
6.-DEVELOPPEMENTURBAIN
OBJECTIFGLOBAL:Contribueraudeveloppementurbaindurableetalareductiondelapauvreteatravers1)l'elaborationetl'appuialamiseenoeuvredeplansdedeveloppementetderehabilitationdesquartiers
precaires2)lamaitrisedelacroissance
OBJECTIFSPECIQUE1:Rendreoperationneletefficientelagouvernancelocale
Actions AnnéesFiscales Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agenced’exécution
Montant Sources
Fournirunappuitechniqueetméthodologique 2007-2008et 216,000,000 Lesagencesd’aideàlaGouvernancelocale, Plandedéveloppementdela MPCE
auxacteurslocauxenvuedel'élaboration, suivantes véritablesstructuresd’assistanceàla Zonemétropolitaine
l'exécution,lagestion,lesuiviévaluationde Gouvernancelocale
plansprogrammeprojetssoitdansla
432,000,000
réhabilitationdequartiersprécairessoitdansle
S-TotalObjectif1 648,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Urbaniserlesvillesenamenageantlesespacesd'habitatprecaire
Contribueràl’émergenced’uneinstanceétatique2007-2008 432000000 Sociétéd’EconomieMixted’Aménagementet*Plandedéveloppementdela MPCE/MAST/EPPLS/MEF
s’occupantdelaréhabilitationdesquartiers deréhabilitationdescadresurbains Zonemétropolitaine CLED:
précairesenvued’unemeilleurecoordination formalisationdesactifsen
desPlans-Projets espaced’habitatprécaire
Contribueràl’émergencederéseauxentreles 2008-2010 96,000,000 MPCE
acteursétatiquesetnonétatiquesenvued’une
utilisationrationnelledesfondsdanslesquartiers
àhabitatprécaire
Systématiser,modéliser,valideretdiffuserles 2007-2010 96,000,000 Unitédesuivi-évaluationdesagencesd’aide CNIGSetsacompétenceen MPCE
actionsmisesenœuvreenvuedeleurutilisation àlaGouvernancelocale matièred’étudesdelocalisation
dansd’autreszonesduPays etdetypologiedeszones
d’Habitat
S-TotalObjectif2 624,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Renforcerleprocessusparticipatifdanslarehabilitationdel'habitatprecaire
Sensibilisation,structurationetrenforcementdes 2007-2010 204,000,000 LesMaîtres-d’oeuvre
populationslocalesdefaçonàcequ’elles
puissentparticiperactivementàtouteslesétapes
duprocessusderéhabilitation
S-TotalObjectif3 204,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE4:Rechercherlesfinancementspourdesprojetsalabase
Systématisationetpublicationdesexpériences 2008-2010 72,000,000 Projetd’étudeoudemémoireuniversitaire Mémoireuniversitairerealiseet MPCEetAutres
pourvaliderl’idéedeprojetélaboreràlabase validé
Recherchedefinancementpourdesprojets 2008-2010 48,000,000 Cahierdescharges Répertoiredelatypologiedes
ponctuelsélaborésàlabase projetsdequartiersacceptésau
financementdesBailleurs
S-TotalObj.4 120,000,000
TotalDSNCRP 1,596,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
7.-AMÉNAGEMENTDUTERRITOIRE
OBJECTIFGLOBAL:Contribueràlareconstructionduterritoirenationalentantquemoyend’arriveràlongtermeàundéveloppementéquilibréetdurabledupays
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Mettreenplacelecadrestratégiqueetnormatifdudéveloppementnational
Ressources Indicateursde Indicateursde Agence
Actions Anneesfiscales
Montant Sources produits résultats d’exécution
Nouveaucadrejuridico-légalet
RéorganisationduMinistèredelaPlanificationet Meilleuremaitriseduprocessusde
250,000,000 organisationnelduMPCEmisenMPCEetautresInstitutions
delaCoopérationExterne planificationetdudéveloppementnational
oeuvre
Loisurl'Aménagementdu
Finalisation de la Loi sur l'Aménagement du Loisurl'AménagementduTerritoireetdu
5,000,000 TerritoireetduDéveloppement MPCEetautresInstitutions
territoireetduDéveloppementLocal DéveloppementLocalmiseenoeuvre
Localpromulguée
Directionsdépartementales
DéconcentrationduMPCEjusqu'auniveaudes Meilleuremaitrisedudéveloppement réorganiséesetServices
200,000,000 MPCEetautresInstitutions
Arrondissements territorial Techniquesd'Arrondissement
Implantés
NouveauSchémaNational
Elaboration du Nouveau Schéma National Visionàmoyenetlongtermes
d'Aménagementetde
d'Aménagement et de Développement du 120,000,000 d'aménagementetdudéveloppement MPCEetautresInstitutions
DéveloppementduTerritoire
Territoire nationalétablie
adopté
SchémasLocauxde
Elaboration des Schémas Locaux de visionàmoyenetlongtermesdu
développementet MPCEetautresInstitutions
développement et d'Aménagement des 400,000,000 développementetd'aménagementauniveau
d'Aménagementdes +Collectivitésterritoriales
Arrondissements desArrondissementsétablie
Arrondissementsdisponibles
meilleureadéquationdudecoupageterritorial
Documentdudécoupage
Révisiondudécoupageduterritoirenational 100,000,000 aveclecadrepolitico-administratifetde MPCE+MICT+autresInstitutions+CT
territorialactualisédisponible
développementdupays
Outils-cadrespourmiseen
MiseenplacedesInstrumentsdeplanification Miseenoeuvredudéveloppementmieux
120,000,000 oeuvredesactionsde MPCE+autresinstitutions
opérationnelle organisée
développementdisponibles
PIPdonnantunemeilleurevuedespolitiques
Documentsetcadre
RéorganisationduProgrammed'Investissement etstratégiesdedéveloppement
10,000,000 méthodologiqueduPIP MPCE+autresinstitutions
Public(PIP) opérationnalisantlecadrejuridico-
actualisésetutilisés
administratifdupays
Structuresdeconcertation,de
StructurationdesIntervenantsduDéveloppement Meilleurecoordinationterritorialedu
60,000,000 participationmisesenplaceet MPCE+autresinstitutions
etdel'AménagementduTerritoire développement
fonctionnelles
Renforcement des Unités de Planification MeilleurecoordinationInteretIntrasectorielle10unitesdePlanification
300,000,000 MPCE+autresinstitutions
Sectorielle dudéveloppement sectoriellerenforcées
Sous-total 1,565,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Dynamiserlesrégions
Structuresdeconcertation,de
StructurationdesIntervenantsduDéveloppement Meilleurecoordinationterritorialedu
participationmisesenplaceet MPCE+autresinstitutions
etdel'AménagementduTerritoire développement
fonctionnelles
CapacitémanagérialedesCT
Encadrement des Collectivités Territoriales en Meilleuremiseenoeuvreetcoordinationau
200,000,000 enmatìèrededeveloppement MPCE+autresinstitutions
matièredePlanificationduDévelopement niveauterritorialedudéveloppement
renforcée
ensembledesterritoiresdesarrondissement
Améliorationdesconditionset
Misenmouvementdemanièrecohérenteà
Promotiondudéveloppementterritorial 14,000,000,000 cadredeviedespopulations MPCE+autresinstitutions
partirdesactionsdedéveloppement
desCT
planifiées
Sous-total 14,200,000,000
TotalDSNCRP 15,765,000,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
8:RISQUESETDESASTRES
OBJECTIFGENERAL:Améliorerlescapacitésd’interventionduSNGRDenrenforçantlaDPC,leSPGRDetlesstructuresterritorialesdeprotectioncivile
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Renforcerlescapacitésd’actiondelaDPCetduSPGRD
Actions Années Ressources Indicateursdeproduits Indicateursderésultats Agence
MobilisationduCNGRDsurlathématiquedu 2007-2008 300,000 AmeliorationduCNGRD Uneloicadreproposéeàla MICT/DPC/SPGRD,autresministères
Risque chambre concernés
Miseenplaced’uncomitédesuividuCNGRD 2007-2008 100,000 SuividuPNGRD Uncomitédesuivicrééet MICT/DPC/PNUDetlesautres
fonctionnel institutionsmembresduSNGRD
Créationd’unecommissionadhocsurla 2008-2009 100,000 Unecommissionmiseenplace DPC,SPGRD,PNUD,PUGRD,UE
thématiquedelagestiondurisque
Créationd’uncorpsconsultatifdelasociétécivile2007-2008 100,000 Uncomtéconsultatifcrééet MICT/DPCetautresministères
fonctionnel
Créationetrenforcementdescomitéssectoriels 2007-2010 300,000 Comitéssectorielscrées SPGRDetlesministèresconcernés
degestiondurisque
Mobilisationetsensibilisationd’autresinstitutions2007-2010 400,000 institutionssensibiliséeset MICT,DPC,SPGRD,PNUD,UE,autres
publiquesetprivéessurlathématique motivées ministères
Gestiondurisque:Directiondescollectivités 2007-2010 5,000,000 Compterendudesréunions MICT/DPC/SPGRD,PUGR,UE,
Territoriales.Tablesdépartementalesde Documentsélaborésetdiffusés PNUDetautrespartenaires
concertation,Assembléesmunicipales
Formation/sensibilisation 2007-2010 10,000,000 Modulespréparésetdiffusés DPC,SPGRD,MENFPetautres
partenaires
Plaidoyerpourl’intégrationdelagestiondu Manuelsdeformationélaborés
Risquedanslecursusdel’enseignement
primaire,secondaireetuniversitaireetécoles
supérieuresettechniques
Protocolesd’accord,etc
Sensibilisationdesparlementairesdesmedias, 2007-2010 5,000,000 Compte-rendus de réunions,DPC,AMH,Parlementchambresde
deséglises,….,desassociations protocolesd’accord commerceetautrespartenaires
socioprofessionnelles,chambresdecommerce, Documentsdeprojetrédigéset
dupublicsurlathématiquedelaGestiondu misenœuvre,etc
Risque
Renforcementdelacapacitéd’actiondelaDPC 2007-008 15,000,000 CapacitesdáctionsdelaDPCrenforcees Uncamionachetéetdisponible MICT/DPC
Unvéhiculeachetéetdisponible
Localréparé
ConstructionduCentred’Opérationd’uneagence2007-08 3,000,000 Diversdocumentsdiffusés DPC/SPGRD/PNUD,UE,PURGRD
nationale(contributionnationalepublicationde
documents)
Achatdeservicesdeconsultation 2007-2010 5,000,000 TDRpréparés MICT/DPC
Rapports et travaux de
consultantsdisponibles
S-TotalObj.1 44,300,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Renforcerlescapacitésd’interventiondesstructuresdeterraindeprotectioncivile
Renforcementdes10comitésdépartementaux 2007- 2,000,000 Caoacitesdínterventionsrenforcees 10comitésplusperformants DPC/SPGRDetautrespartenaires
/formationcontinue
Renforcementdecomitescommunauxetlocaux- 2007 4,000,000 30Comitéscommunauxet DPCetautrespartenaires
formationetéquipement locauxentraînéseépuisés
Créationde5équipesd’interventionrapide 2007 100agentsdeDPCentraînésetDPCcasquesblancsargentins
1,000,000 prêtsàintervenir
Créationde5équipesd´interventionrapide 1,000,000 100agentsentraînésetprêtsá CRHPompiers
intervenir
Créationetéquipementdedix(10)nouveaux 2007 2,000,000 10comitésformésetéquipés DPCetautrespartenaires
comitesdeProtectionCivile
Organisationde3exercicesdesimulation 2007 4,500,000 100agentsdeProtectionCivile DPC/CRHPompiers,etc
MiseenœuvredesMicroprojets 2007 15,000,000 10microprojetsderéductiondu DPC,mairiesetlessecteursconcernés
risqueexécutés
S-TotalObj.2 25,500,000
TotalDSNCRP 69,800,000
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
9.-REFORCEMENTDESCAPACITESDEL'ETAT
OBJECTIFGLOBAL:Renforcerlescapacitesinstitutionnelles
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Poursuivrelaréformedel'AdministrationCentraledel'Etat
Ressources
AnnéesFiscales IndicateursdeProduits IndicateursdeRésultats Agenced'Exécution
Montant Sources
Projets de Loi Organique des
servicesdelaPrésidence,des
services centraux de la
Primature,desMinistèresetdes
services techniquement
déconcentrésélaborés.
Miseenplacedestructurepourle Projets d'ArrêtésurleConseil
RénovationduCadreLégaletInstitutionnel 28,600,000
renforcementdel'administrationpublique deDéveloppementEconomique
et Social, Organisation et
FonctionnementCelluleAffaires
Budgétaires, Organisation et
FonctionnementCCSduBPM,
Office de Management et des
RessourcesHumainesréalisée
Directions Générales des
ministèresrenforcées
FonctionnementdesConseilsd'
OrientationStratégiquedéfinis
ModedeFonctionnements des
ConseilsConsultatifsdéfinis
Forums des Directeurs
Généraux de l'Administration
Centraledel'Etatréalisés
Modes de Fonctionnements
des Comités interministériels
définis.
Coordinationdel'actionadministrative AméliorationdelaCoordination del'action
interministérielle 2007/2008 2,400,000 administrativeinterministérielle Arrêtérelatifaufonctionnement
du Conseil Supérieur de
l'AdministrationetdelaFonction
Publique
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HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
Plans stratégiques des
Ministères et Organismes
Enquêtessurlespratiquesetprocédures rattachésélaborés.
Améliorationdelaqualitéetdelatransparence existantesdansl'administrationPublique.
2,000,000
desservicespublics Enquêtessurlaproductivitéetdelaqualité Manuelsdeprocéduresdansles
desservicesfournis servicesCentrauxdel'Etatsont
révisésetfonctionnels.
Inventaire et évaluation des
biensmeublesetimmeublesde
Etablissementdecritèresetprocédures
Patrimoineetcoutdefonctionnementdel'Etat 59,400,000 l'Etat réalisé. Les politiques
d'affectationetd'utilisatondesbiensdel'Etat.
d'acquisition et d'entretien des
biensdel'Etatsontévaluées.
Desséminaires,desateliersde
Ateliersdeformationetd'informationà travail,desmissionsdeconseils
l'intentiondesAgentsdelaFonction d'encadrement, d'animationsont
Sensibilisationetplaidoyerpourlaréforme 36,800,000
Publique.Organisationdesséminairesde avecdesAgentsdelafonction
formationàeffetmultiplicateuràl'étranger. Publique,la société civile sont
réalisés
S-TotalObjectif1 129,200,000
Page84
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Miseenplacedunouveausystèmedefonctionpublique
Ressources
Actions AnnéesFiscales IndicateursdeProduits IndicateursdeRésultats Agenced'Exécution
Montant Sources
Des Arrêtés portant sur
l'Organisation et
Fonctionnementdel'ENAPP,sur
la Classification des Emplois,
Modalitésd'organisationdesconcours
sur les dénominations des
CadreréglementairedelaFonctionPublique 51,800,000 d'accèsàlaFonctionPublique,etdusystème
filières d'emploi sont publiés
d'évaluationdesfonctionnaires.
dansleMoniteur. Desétudes
sur la nomenclature et la
classificatindesemplois,surla
gri
L'OfficedeManagementdes
Renforcementdel'institutionOfficede RessourcesHumainesetde
Réalisation de Politique de Gestion dans la ManagementetdesressourcesHumaineset l'ENAPPsontinstitutionnalisés.
140,400,000
FonctionPublique del'ENAPPainsiquelesDirectionset Lasystématisationdufichier
ServicesdesRessourcsHumaines centraldelafonctionpublique
estréactivée.
Elaborationdeprogrammesdeformationset PlanAnnueldefromationetde
deperfectionnementdesAgentsdela perfectionnementdesAgentsde
FormationetperfectionnementdanslaFonction
39,400,000 FonctionPublique.Elaborationd'unCurriculalaFonctionPubliqueet
Publique
deformationdesAgentsdelaFonction programmedecurriculasont
Publique. élaboréseteffectifs.
Tabeauxdeborddansla
Améliorationdesdescriptionsdetacheset fonctionpubliqueélaboréeet
GestiondelacarrièredesFonctionnaires 11,400,000 profilsdesfonctionnairespubliquesetla procéduresd'évaluationmiseen
determinationdesbesoins place
Besoinseneffectifdes
ministèresetdesservices
Techniquesidentifiésetles
MinistèresetServices
PolitiquederecrutementdesAgentsdela Améliorationdespolitiquesderecrutementet Techniquessontdotésen
FonctionPublique 35,600,000 d'affectationdesagentsdelafonction personnelsadéquats
publique
Concoursderecrutementdans
lafonctionpubliqueorganisé
Etudesurlaproblématiquede
Améliorationdelaproblématiquedegenre
PolitiquedeGenre genredanslafonctionpublique
5,700,000 danslafonctionpublique
réalisée
Etudessurlaproblématiquedes
Renforcementdespolitiquesdegestiondes AgentsContractuelsréaliséset
PolitiquedeGestiondesAgentsContractuels
agentscontractuelsdelafonctionpublique lescritèresdetitutlarisation
réalisés
Séminairesgouvernementaux
Unefonctionpubliquedynamique, beaucoup
organisésetséminairesde
SensibilisationetPlaidoyer 44,000,000 plusauservicedescitoyens
sensibilisationpourles
partenairesréalisés,
S-Totalobjectif2 328,300,000
Page85
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE3:Instaurationd'unedéconcentrationeffectivedesservicespublics
Ressources
Actions AnnéesFiscales IndicateursdeProduits IndicateursdeRésultats Agenced'Exécution
Montant Sources
Enquetessurl'étatdeslieuxde
la déconcentration des
Réalisation de l'Etat des Lieux de la Meilleures connaissances de l'Etat de laMinistères, des services
11,400,000
déconcentrationdesservicespublics déconcentrationdesservicespublics techniques,des délégationset
desreprésentationsterritoriales
réalisées
Charte sur la déconcentration
des services publics réalisée,
Loiorganiquedesdélégationset
vicedélégatonsélaborée,Cadre
Renforcement de l'aspect légal de la
ElaborationduCadreLégal 32,000,000 juridictionnel de la Cours
déconcentrationdesservicespublics
SupérieuredesComptesetdu
Contentieux Administratif
élaboré,Fondsdepromotionet
dedéveloppement
appui à la commission
RéalisationduCadreInstitutionneldela RenforcementduCadreInstitutionneldelaInterministérielle sur l'
26,000,000
déconcentration déconcentrationdesservicespublics administration territoriale
effectué
EnoncédelapolitiqueNationalede
Politique nationale de
déconcentrationélaborée, Plan
RéalisationduCadreConceptueletTechnique national et Cadre
33,100,000
delaDéconcentration Organisationnel de la
déconcentration élaboré,
Manueldeprocéduresréalisés
déconcentration
Schéma d' organisation des
délégationsetvicedélégations
MiseenplacedestructuredeCoordination Etablissement d'un Plan National deréalisés, Critères et profils du
8,000,000
Territorialededéconcentration Déconcentration personnel des délégations et
Vice délégations , Délégations
renforcées
Page86
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
Structures Organisationnelles
desDirections,coordinationset
circonscriptions administratives
Renforcementdeséchelonsterritoriauxde Dotation en ressources des représentants
30,000,000 départementales élaborées -
déconcentration territorialesdesservicespublics.
Politique de dotation en
ressourcesdesrepresentations
territorialesdesservicespublics
Séminaires gouvernementaux
organisés et séminaires de
sensibilisation pour les
Forumaveclaparticipationd'associationde
Animationdeséminairesdeformation,de parlementaires réalisés,
lasociétécivile,desdirecteursgénérauxet
sensibilisationetdeplaydoyerssurla 38,000,000 Forums des Directeurs
descadressupérieuresdel'Administration
déconcentration Générauxetcadressupérieurs
Publique
de l'administration publique
réalisés Forum avec la
participationd'associationdel
S-TotalObjectif3 178,500,000
Page87
HAITI- DOCUMENTDESTRATEGIENATIONALEPOURLACROISSANCEETLAREDUCTIONDELAPAUVRETE(DSNCRP)
POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE4:Lancerleprocessusdedécentralisation
Ressources
Actions AnnéesFiscales IndicateursdeProduits IndicateursdeRésultats Agenced'Exécution
Montant Sources
Structuresdecoordination,
d'élaborationetmiseenoeuvre
d'unepolitiquede
RealisationduCadreConceptueldela décentralisationélaborées,
2007-2010 40,200,000 Cadreconceptueladapté
decentralisation Documentdepolitique,de
stratégiedemiseenoeuvreet
depropositiondepland'ation
réalisés
Loisurladécentralisation
élaboréeetadoptée-
Propositionsderévisionsdela
législationsurlasection
RenforcementduCadrelégal 2007-2010 8,000,000 Cadrelégalapproprié communale,lacommuneetle
départementréalisée-Réforme
fiscale,duFGDCTpourla
sectioncommunale,la
communeetledépartement
Règlesetprocéduresde
fonctionnementdesorganesdes
CTrédigées-Etudessur
Renforcement des capacités des Collectivités
2008-2010 77,800,000
Meilleures capacités des Collectivitésl'organisationadministrativedes
Territoriales Territorialesdanslagestiondeleurslocalités CTréaliséesetpropositionde
structuresetprofilsdepostes
élaborées-Manuelde
procédureetformulaires
administratifsélaborés-
Procédures de controle des
délégationsetvicedélégations
6,000,000 Meilleuresstructuresd'encadrementdel'Etat etdevérificationdelaCourdes
Comptes des collectivités
définies
Séminaires gouvernementaux
surlaDécentralisation-Forums
nationauxsurladécentralisation-
Elargissementdel'informationsurl'école
SensibilisationetPlaidoyerdel'ENAPP 142,200,000 SéminairepourDélégationVice-
nationaledespolitiquespubliques
Délégation et cadres
déconcentrés de l'
Administrationpublique
S-TotalObjectif4 274,200,000
Page88
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
OBJECTIFSPECIFIQUE5:Modernisationducadrephysiquedesservicespublics
Ressources
Actions AnnéesFiscales IndicateursdeProduits IndicateursdeRésultats Agenced'Exécution
Montant Sources
Enquetessurlesconditionsde
travail et d'occupation des
Amélioration du Cadre physique des services Elaboration d'une politique nationale deespaces dans l'administration
6,000,000 modernisationouconstructiondebatiments
publics publics publiqueréalisées-Besoinsen
infrastructures administratives
estimés
LocauxduSecrétariatGénéral
delaPrimature,del'Officede
Construction de locaux pour les organes de AméliorationdesconditionsdetravaildansManagementetdesRessources
1,200,000,000
pilotageoud'accompagnementdelaréforme l'administrationpublique Humaines(OMRH)etdel'Ecole
Nationaledespolitiques
publiques(ENAPP)construits
LocauxduSecrétariatGénéral
delaPrimature,del'Officede
ManagementetdesRessources
Humaines(OMRH)etdel'Ecole
Ameublement et renforcement des capacités AméliorationdesconditionsdetravaildansNationale des politiques
opérationnelles et techniques d'entités 1,013,000,000
administrativesliéesàlaréformes l'administrationpublique publiques (ENAPP) aménagés
et équipés- Directions et
Services des ressources
humaines de la fonctions
publiqu
Sous-TotalObjectif5 2,219,000,000
TotalDSNCRP 3,129,200,000
Page89
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POLITIQUESETSTRATEGIESSPECIFIQUESETTRANSVERSALES
10-CADREGENERALD'APPUIAUSECTEURPRIVE
OBJECTIFGLOBAL:AméliorerlecadredesAffaires
OBJECTIFSPECIFIQUE1:Aménagerlecadrelégaldel’activitééconomiqueetdudéveloppementdel’économiedemarche
Inventaireetrévisiondesloisetrèglementspour
lesmettreenadéquationaveclaréalitéetla
modernisationetmondialisationdel’économie 5,000,000
Cadrejuridico-legaldesAffaires
Modernisationducadreadministratifet Encouragemental'investissement MCI
améliore
procédural 6,000,000
Misenplacedesorganesdecontrôledes
normesetstandardsuniversellementadmis 12,000,000
Sous-TotalObjectif1 23,000,000
OBJECTIFSPECIFIQUE2:Renforcerlesinstitutionsgarantissantl’initiativeprivée,lalibertéd’entreprise,l’économiedemarcheetlacompetitivite
Miseenplacedesinstitutionsd’arbitrage 5,000,000
Sécurisationdesbiensmobiliersetimmobiliers
Garantissementdudroitalapropriétéprivée 12,000,000
Renforcementdusystèmecadastral 12,000,000
Renforcer les formes de transaction et de
passationdesbiensetservicesentrepersonnes
Suivid’unebonneexécutiondescontrats 23,300,000
Miseenplacedechambresspécialiséespourla
résolutiondesconflits 35,000,000
87,300,000
s-TotalDSNCRP 110,300,000
Page90
DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ANNEXE III
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
1-AMELIORATIONDU SYSTEMEDEGESTIONDES FINANCES PUBLIQUES
MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
A. PREPARATIONBUDGETAIRE
A.1. Intégrer les budgets de fonctionnement et d’investissement et prendre DGB/MPCE/MEF Danslecadredelaloi Apartirde Elevé
encomptelecaractèrepluriannueldesdépensesdanslaloidefinances INSTITUTIONS definances2009/2010, 2009/2010
annuelle. DEPENSIERES uneexpériencepilote
répondantàcescritères
estlancée
A.2. RenforcerlacapacitédesInstitutionsdépensièrespour(i)lapréparation DGB/MPCE/MEF Projetpiloteencours 1er Elevé
desbudgetsd’investissement et defonctionnement et (ii) l’élaboration Institutions pourladécentralisation semestre
desstratégiesbudgétairesetleurbudgétisation. Dépensières etl’installationdela 2008
nouvelleversiondu
systèmed’élaboration
duBudget
«ELABUD»dans7
Ministèrespourla
préparationduprochain
budget.
Laphase1du
renforcementdes
structuresde
planificationetde
Budgétisationdes
Institutions
Dépensièresest
effective.
Dansleprojetdeloide
finances2007-2008est
prévudanslePIPun
programmede
renforcementdesunités
deprogrammation
sectorielledes
INSTITUTIONS
DEPENSIERES
DSNCRP-ANNEXEIII-MatricedesRéformesdesFinances,06/12/2007,18:15, Page2sur84
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
A.3. Elaborerlesoutilspourunemeilleureharmonisationdes liensentrele MPCE/DGB/ Cesoutilsseront 1ertrimestre Elevé,en
cadre macro économique, les politiques et stratégies de croissance et DEE utilisésdans 2008 particulierpourla
de lutte contre la pauvreté et le programme d’investissement public l’élaborationdubudget modélisation
(PIP) àpartirde2009/2010 macro
économique.
CDMT,
Approche-
Programme,
A.4. Respecter le calendrier budgétaire, afin d’impliquer davantage DGB/MPCE/MEF Processusbudgétaires Apartirde Faible
l’ensembledesacteursetd’aboutirauvotedelaloidefinancesavantle INSTITUTIONS respecté. 2009/2010
débutdel’exerciceconcerné. DEPENSIERES/
Bureaudu
PremierMinistre/
Parlement/
Conseildes
Ministres
A.4. Ajouter, comme annexe de la loi de finances, l’état des prévisions de DGB/DT/MEF Laloidefinances Mars Faible
recettes et de dépenses de tous les fonds gérés sur les comptes spéciaux rectificative2008/2009 2008
CAS,FDU,PENSIONCIVILE,FER,CFGDT. contientcetteannexe.
A.5.Annexer systématiquementà laloidefinancesduprochainexercice le DGB/DT/MEF/M Alaloidefinances de juin Faible
résultatcumulédel’exercicebudgétaire(N-2). PCE l’exercice2008/2009 2008
estannexé lerésultat
del’exercice
2006/2007.
A.6. Formaliser dans un texte administratif le processus d’évaluation des DGI/AGD/DGB/ Untexteadministratif 1er Moyen
recettesd’impôts. MEF/DIF estrédigéetdiffusé. semestre
2008
A.7. Effectuer l’analyse économique de l’endettement interne et externe et DD/DT/MEF/DE Uneanalyseest Apartirde Elevé
définir un niveau soutenable de la dette compatible au cadre E/MPCE/BRH effectuéeetformalisée 2008/2009
macroéconomiqueétabli. dansunrapport.
A.8. Définir lesplafondsdedépensesdesInstitutionsDépensièresau début DGB/MEF/MPCE Lesplafondssontfixés Apartirde Faible
du processus de préparation budgétaire, afin d’améliorer la qualité de etcommuniquéspar 2008/2009
leurspropositions. écritàchaque
Institutions
dépensières.
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
A.9. élargirlecadredestransactionsenregistréesdanslebudget. DGB/DT/MEF septembre
+ 2009
INSTITUTIONS
DÉPENSIERES
A.10.Concevoir et mettre en place un système d’information sur les MPCE/ Unebasededonnées 2ème Moyen
programmesetlesprojets DGB exhaustivedesprojets semestre
estmiseenplaceau 2008
MPCE
A.11.Améliorerlanomenclaturebudgétairedesdépenses: DGB/DT/MEF Lanomenclature 4ème Moyen
Améliorer la classification budgétaire en mettant en place 3 budgétairedes trimestre
principauxsegments: dépensesestcomplétée 2007
- classification fonctionnelle détaillée en sous-fonctions, dessegmentsconcernés
correspondant aux grands axes stratégiques d’intervention etdesséancesde
définis par les ministères sectoriels, dans les différents formationsont
domainestechniques; organiséespour
- classificationadministrativeetterritoriale; l’ensembledes
- classificationéconomiqueouparnature. utilisateurs.
Finaliserlanomenclaturebudgétaireenlarendantcompatibleavec
leplancomptable
Améliorer en précision la définition des lignes budgétaires
contenant des dépenses pour la lutte contre la pauvreté, en
définissant des sous-fonctions de la nomenclature fonctionnelle
correspondantauxprincipauxobjectifsdéfinisparlesministères.
Identifieretclasserlessourcesdefinancement
A.12.Améliorerlanomenclaturebudgétairedesdépenses: DGB/DT/MEF Untexteestsignéet 2ème Moyen
Ajouter une nomenclature des programmes à la nomenclature /MPCE diffusépourlamiseen semestre
budgétaire. placedelanouvelle 2008
nomenclaturebudgé-
tairedesdépenses.
A.13.Améliorerlanomenclaturebudgétairedesrecettes: DGB/DT/DGI Untexteestsignéet 1er Moyen
Envisager la mise en place d’une classification budgétaire, avec 2 AGD/MEF diffusépourlamiseen trimestre
segmentsprincipaux: placedelanouvelle 2008
- classificationadministrativeetterritoriale; nomenclaturebudgé-
- classification économique. En discussion avec les entités tairedesrecettes.
concernés
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
A.14.Programmer la mise en place d’un cadre de dépenses à moyen terme MPCE/DGB/ Unplandemiseen Apartirde Elevé
(CDMT). MEF placegraduelledansles 2008/2009
INSTITUTIONS secteursprioritairesest
DEPENSIERES défini.
B. EXECUTIONBUDGETAIRE
B.1.Poursuite des réformes de l’AGD en (i) définissant un statut pour les AGD Lanouvelleréformede 4ème Elevé
fonctionnairesdesdouanes,(ii)révisantleCodedesDouanesquidatede l’AGDestfinaliséeet trimestre
1987, (iii) intégrant l’OMC, (iv) établissant les qualifications des miseenplace.Elle 2007
fonctionnairesdesdouanes,(v)mettantenplaceunenouvelleprocédure répondàl’ensemble
dedédouanementquidevraitpermettredetraiterlesdossiersparl’AGD descritèresdéfinisdans
en 48 heures maximum et (vi) définissant un mécanisme de lacolonne«Mesuresà
renseignements et un service contentieux. Attente de réactions de la prendre»
partdel’AGD correspondante.
B.2.SeprocureretmettreenplacelanouvelleversiondulogicielSYDONIA. AGD Lanouvelleversiondu 2ème Elevé
logicielSYDONIAest semestre
miseenplace. 2008
L’Unitéinformatiquea
déjàreliéles3bureaux
del’AGDsurleréseau
métropolitainet
procèdeactuellementà
l’installationdecertains
bureaux
départementauxpour
l’installationSydonia.
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MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
B.3.Renforcer les capacités de contrôle de l’AGD (Installation du AGD;DIF;DGI Leniveaudesrecettes 4ème Elevé
SYDONIA, mise en place des brigades de contrôle et des postes de /Directionde douanièresdesbureaux trimestre
contrôlefixe)afinnotammentd’améliorerleniveaudesrecettesdansles Vérification del’intérieurdupays 2007
bureaux de douanes locaux et régionaux. Ces bureaux devraient être fiscale. passentde10%des
informatisés.Attentederéactionsdelapartdel’AGD recettesdouanières
totalesà:
-25%au30septembre
2008
-40%au30septembre
2009
-60%au30septembre
2010
Chiffresàrevoir…
B.4.Détailler dans les comptes de l’Etat les versements au titre des Ministredes Lesinterventions Décembre Faible
interventionspubliques. Finances,Premier publiquessont 2007
Ministre, détailléesdansles
Président. comptesdel’Etat
B.5.Actualiser et diffuser le cadre légal et normatif de l’Investissement MPCE/MEF Lecadrelégalest 2èmesemestre faible
Public. actualiséetconnudes del’exercice
Institutions 2007-2008.
dépensières.
B.6.Elaborerunmanueldeprocéduresdeladépensepublique. DGB/DT/MEF/ Unmanuelde Septembre Elevé
MPCE procéduresdela 2008
dépensepubliqueest
conçuetmisà
dispositionde
l’ensembledesacteurs
delachaînedela
dépense.
B.7.Produirelaloiderèglementdudernierexercicebudgétaire(2005/2006) DGB/DT/ Laloiderèglementest Chaquemois Elevé
et établir régulièrement leprojetdeLoi deRèglement selon lesprescrits CSC/CA/MPCE déposéeauParlement. dejuinetà
du décret du 16 février 2005 sur l’élaboration et l’exécution des lois de partirdejuin
finances. 2008
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MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
B.8.Mettre en place graduellement le principe de gestion décentralisée, tel DGB/MEF/UI Actuellementtousles 1er Faible
qu’il est prévu par la Constitution, en nommant les ministres Ministèreset semestre
ordonnateursprincipauxdesdépenses. Organismesdépensiers 2008
sontconnectéssurle
systèmeSYSDEPpour
l’exécutionetlesuivi
deleurbudgetrespectif
vialeréseau
métropolitain.
Unprojetde
déconcentrationde
l’impressionsécuritaire
deschèquesduTrésor
danslesDirections
Départementalessera
miseenplaceaucours
du2èmetrimestre2008.
Lesdécretsde
nominationdes
ministressont
complétésparla
mentiondeleurqualité
d’ordonnateurs
principauxdubudget
deleurministère.
B.9.Mettre à disposition à temps les crédits budgétaires trimestriels ou les DGB/MEF/DT Lesétatsdemiseà Apartirde Faible
plafondsd’engagements,surlabasedubudget,desengagementsémiset dispositiontrimestrielle 2007/2008
desplansdetrésorerie. descréditssontportésà
laconnaissancedu
public.
B.10. Améliorerlafiabilitédelabasededonnéesdesfonctionnaires DGBetl’Office Labasededonnéesdes 1er Faible
deManagement fonctionnairesestà semestre
desRessources jour. 2008
Humaines
(OMRH)/DT/UI
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
B.11. Finaliser le recensement des arriérés de salaires et prendre les DGB/DT/ Lesrésultatsdu 1er Faible
sanctionspourlesrecrutementsnon-autorisés. recensementetles semestre
sanctionsprisessont 2008
publiées.
B.12. Renforcer la capacité de l’administration chargée de la Fonction DGB/DTet Unplandeformation 2ème Moyen
Publiqueafindeluipermettrederemplirsestâches. Directionen estdisponible trimestre
chargedela 2008
FonctionPublique
(àcréer)
B.13. Utiliser le virement bancaire comme procédé de mécanisme de DT/MEF/OMRH Untexteestprisdans 2ème Faible
paiementpardéfaut,afinderenforcerlasécuritédespaiements. cesensetdiffusé. semestre
2008
B.14. Gérer les “ressources propres” des INSTITUTIONS DT/INSTITUTIO Laloidefinances 2ème Faible
DEPENSIEREStoutcommelesautresrecettesdel’Etat,c’est-à-dire,les NS 2007/2008contientle semestre
enregistrer,lesincluredanslebudget,etlesutiliserselonlesprocédures DEPENSIERES/ montantdetoutesles 2008
decomptabilitépublique. DGB «recettespropres».
Untexteobligeantla
gestiondecessommes
selonlesrèglesdela
comptabilitépublique
estprisetpublié.
B.15. Etablir et mettre en place un nouveau cadre de gestion des DGB/OMRH Untextedéfinissantle 2ème Elevé
ressources humaines incluant les qualifications, l’évaluation des nouveaumodede semestre
compétencesetunprogrammed’améliorationdescapacités.Développer gestiondesressources 2008
uneprocédure de recrutement et de promotion transparente et basée sur humainesestpriset
lemérite. publié.
B.16. Renforcer la capacité de la DGB et du MPCE afin de mieux DGB/MPCE/DT Lesdépenses 1er Elevé
remplirleurrôledecontrôleur,notammentpourlapréparationdesFIOP d’investissementsont semestre
ainsiquepourlessupervisionsphysiques,techniquesetfinancières. effectuéesselonla 2008
mêmeprocédureque
lesdépensesde
fonctionnement.Un
plandeformationdes
personnelsdelaDGB
etduMPCEestarrêté.
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DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
B.17. Concevoir et mettre en place un cadre comptable et financier des MPCE,DGB,DT Uncadrecomptableet 1er Elevé
projets d’investissements financés sur ressources externes. Ce cadre financierdesprojets semestre
couvriraitnotamment:(i)uneclassificationbudgétairedétaillée,(ii)une financéssurl’extérieur 2008
connexion au SYSDEP, (iii) un statut spécifique des comptables des estconçuetmisen
projets qui devraient rendre compte au MEF, (iv) l’obligation d’ouvrir place,enrespectdes
tous les comptes des projets à la BRH et (v) la mise en place de la élémentslistésdansla
collected’informationspourlesréalisationsphysiques. colonne«Mesuresà
prendre»
correspondante.
C. COMPTABILITEDEL’ETATETREPORTINGFINANCIER
C.1.ProduireleCompteGénéraldel’Etatetlabalancegénéraledescomptes DGB/DT/MEF Lecomptegénéralde Apartirde Elevé
comme il est prévu dans le PCGE et joindre toutes les informations l’Etatetlabalance 2006/2007
pertinentesrequisesparlaloiavantd’adresserlecomptedegestionàla généraledescomptes
CSCCA. Produire les rapports trimestriels dans les quatre semaines qui ainsiqueleursannexes
suiventlapériodeconcernée. sontproduits.
Lesrapports
trimestrielssont
produitsdanslesquatre
semaines.
C.2.Améliorer la présentation de la dette publique dans les états financiers DD,DT/MEF Lachargeduservicede Mars2008 Elevé
annuelsenfournissantlachargeduservicedeladetteainsiquelesolde ladetteetlesoldedela
deladetteeninstance. detteapparaissentdans
lesétatsfinanciers
annuels
C.3.Intégrer les comptes courants dans le systeme de comptabilite a partie DT/MEF Lescomptescourants 1ersemestre Elevé
double et produire sur une base mensuelle les états de rapprochement sontintegresdansle 2008
bancaire. systemede
comptabiliteetles
rapprochements
bancairessonteffectués
surunebasemensuelle.
C.4.Compléter le déploiement des comptables publics dans les DT/MEF L’ensembledes 2ème Moyen
INSTITUTIONSDEPENSIERES. INSTITUTIONS semestre
DEPENSIERES 2008
disposed’uncomptable
public
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MESURESAPRENDRE RESPONSA- INDICATEURS DATE BESOINEN BAILLEURS
DE
BLES DEBUT ASSISTANCE INTERESSES
PERFORMANCE
C.5.Réorganiser la DT en Direction Générale du Trésor, pour la mise en DT/MEF LaDirectionGénérale 2ème Faible
œuvreeffectivedesesattributions. dutrésorestcréée. semestre
2008
C.6.Entreprendre une revue de l’IPSAS afin de déterminer les domaines DT/MEF Unerevuedel’IPSAS 2009-2010 Elevé
appropriés à l’adoption des standards internationaux et de proposer la estréalisée.
révisiondesrèglesexistantes. Réactionsattendues
C.7.Annexer,encoordinationaveclescomptablespublicsdéjàdéployésdans DGB/DT/MEF+ Lesdétailsdes Mars2008 Faible
les INSTITUTIONS DEPENSIERES, les détails des dépenses faites sur INSTITUTIONS dépenseshors
lescomptescourantsauxétatsfinanciersannuels. DÉPENSIERES/ réquisitionsetdes
UI dépensesfaitessurles
comptescourantsde7
ministères,duBPMet
delaPrésidencesont
jointsauxétats
financiersannuels.
L’UnitéInformatiquea
développéunmodule
degestiondesdépenses
surComptescourants
quiestactuellement
utiliséparles
comptablespublics.
C.8.Adopter un systèmecomptable-matière ainsi quedupersonnelqualifié, DT/INSTITU Unsystèmecomptable- 2ème Elevé
un manuel de procédures et un logiciel de gestion fiables. A cette fin, TIONS matièreestmisenplace semestre
identifier et former des comptables matières. Centraliser à la DT les DEPENSIER etestopérationnel.Les 2008
informations relatives aux biens meubles et immeubles de l’Etat. ES informationssont
ConduirelesinventairesannuelsetenvoyerlerapportauMEFainsiqu’à centraliséesàlaDTet
laCSCCA.Réactionsattendues unrapportd’inventaire
annuelestadresséau
MEFetàlaCSCCA.
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D. ADMINISTRATIONDELADETTEETDELATRESORERIE
D.1.Préparer un inventaire de tous les comptes bancaires de l’Etat, incluant MPCE/MEF/+ Uninventairedetous 1er trimestre Faible
les projets financés par les bailleurs, qui sont ouverts dans les banques INSTITUTIONS lescomptesbancaires 2008
commercialesprivéessystèmebancaireetenassurerlesuivi. DEPENSIERES del’Etatestétabli.
Lasectiondetrésorerie,
Il faudrait de préférence Nommer à la DT un comptable public chargé Servicecomptabilité
d’enregistrer les opérations d’endettement et d’assurer que la gestion de la Centrale,estélevéeau
trésoreriesefassedansleslimitesfixéesparlaLoideFinance. rangd’unservicedela
Trésorerieetdela
Dette.
D.2.Mettreenplaceuncomitédeplanificationetdecontrôledelatrésorerie, DT/DGB/DGI+ Uncomitéde 4ème Moyen
composédereprésentantsdelaDGI,del’AGD (prévisiondesrecettes), AGD/DEE/BRH+ planificationetde trimestre
DEE, DGB et DT (prévision des dépenses) ainsi que de la BRH INSTITUTIONS contrôledelatrésorerie 2007
(situation desliquiditésdescomptesdelaDT). Ce comitéélaborerales DEPENSIERES estmisenplace.
plans de trésorerie en coordination avec les INSTITUTIONS
DEPENSIERESetcontrôleraleurmiseenplacesurunebasemensuelle
outrimestrielle.
D.3.NommeràlaDTuncomptablepublicchargédegérerladetteetd’établir DT/DE/MEF Uncomptablepublicde 2ème Faible
un circuit de partage d’information entre lui et le directeur de la dette. ladetteestnomméet semestre
Surveillertouslesfluxdedetteenregistrésdansleslivrescomptablesde misenplace 2008
l’Etat.
E. SYSTEMESD’INFORMATION
E1. Concevoir et mettre en place un schéma directeur de gestion financière DGB/DE/MPCE+ Unschémadirecteur 2ème Elevé
quiorganiseradanslebutdecoordonneravecunevisionàmoyenterme DGI/AGD/DD+ informatiquedegestion trimestre
les améliorations souhaitables des systèmes de gestion financière. Ce INSTITUTIONS financièreestconçuet 2008
schémaprépareralesinstitutionsauxchangementsnécessairesetétablira DEPENSIERES misenplace.
laséquencedecesaméliorationstechniquesetlarévisiondesprocédures
administratives et de contrôle. Il coordonnera également les besoins
d’assistancetechniqueetfinancière.
E.2.Réduirelesexceptionsquipermettentd’échapperàl’enregistrementdes DGB/INSTITUTI L’ensembledes 1er Faible
dépenses dans SYSDEP, comme les comptes courants des ONS dépensessurcomptes trimestre
INSTITUTIONS DEPENSIERES. Autoriser l’exécution des dépenses DEPENSIERES/ courantssont 2008
surcomptescourantsdansSYSDEP. DT enregistréesdans
SYSDEP
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E.3.Développer et mettre en place les autres modules de SYSDEP, DT/MEF SYSDEPestcomplété 2ème Elevé
particulièrementlesapplicationscomptables. pardesapplications semestre
comptables 2008
L’achèvement de l’informatisation du système comptable de l’état (3e
Sysdepestcomplété
objectif de la DT pour 2007-2008) dans le cadre du PCGE –en cours
parlesapplications
devraitrenforcerleSYSDEP
suivantes:
Comptabilité,
Immobilisationet
GestiondesFonds
d’Investissement
E.4.Finaliser l’installation de SYSDEP dans les autres INSTITUTIONS DGB/DT/INSTIT L’ensembledes 1ème Elevé
DEPENSIERES. UTIONS INSTITUTIONS semestre
DEPENSIERES DEPENSIERESest 2008
équipédeSYSDEP.
E.5.Etendre le SYSDEP au niveau départemental, avec la possibilité DGB.DT/UI- L’ensembledes
d’émission de chèques au niveau des directions départementales du MEF/UCDD/ Directions
MEF. INSTITUTIONS Départementalesdes
DEPENSIERES INSTITUTIONS
DEPENSIERESont
accèsauSYSDEPet
peuventémettredes
chèques
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E.6.S’orienter vers la mise en place d’un système de gestion financière DGB/DT/INSTIT Leprocessus 2ème Elevé
intégré. UTIONS d’intégrationdu semestre
DEPENSIERES systèmedegestion 2008
financièreestencours
avecnotammentla
miseenplacedes
réseauxmétropolitain
etinterdépartemental
pourl’interconnexion
desSystèmesde
gestiondesdépenses
publiquesetles
systèmesdecollecteet
degestiondesRecettes
surtoutleterritoire
national.Les
différentesapplications
degestiondesdépenses
publiquestournent
autourdeSysdepqui
représentelenoyaude
cetteinfrastructure.
Unsystème
d’informationintégré
pourlagestion
financièreestconçuet
misenplace
E.7.Mettreenplaceunsystemeharmonisedesuividescontrats.
F. CONTROLESINTERNES
F.1.Recruter, former et déployer les contrôleurs financiers dans les DGB/MEF L’ensembledes Septembre Moyen
INSTITUTIONSDEPENSIERES. INSTITUTIONS 2008
DEPENSIERES
disposed’uncontrôleur
financier
F.2.Développeretrendredisponiblespourlesentitésdecontrôle(DCB,IGF, DCB/IGF Lesentitésdecontrôle Septembre Elevé
etc.) les outils et les manuels méthodologiques les rendant capables disposentd’outilsetde 2008
d’exercerleursfonctions; manuelsméthodologi-
ques
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F.3.Recruter et former les Inspecteurs Généraux des Finances et intégrer IGF/MEF LesIGFsontrecrutéset 4ème Elevé
dansuntexteréglementairelesmodalitésd’exploitationdesrésultatsdes formés.Untextefixant trimestre
missionsd’inspectionainsiquedeleurpublication,sinécessaire.Revoir leursattributionsde 2007
lestexteslégauxafind’éliminerl’optiondecontrôleaprioriexercéepar contrôleexclusivement
l’IGF, et contenir le personnel de l’IGF dans des activités aposterioriestconçuet
opérationnelles. publié.
F.4.Mettre en place des structures de contrôle interne dans les DT/DGI/AGD Desstructuresde 2ème Elevé
administrationsfinancières(DT,DGI,etAGD). contrôleinternesont semestre
misesenplacedansles 2008
administrations
financières
F.5.Mettre en place un cadre harmonisé pour les échanges entre les IGF,DCB,DT+ Uncadreharmonisé 2ème Faible
personnelsdesstructuresd’econtrôle(IGF,auditinternedesministères, DGI/AGD+ pourleséchangesentre semestre
ULCC,CSCCA). ULCC/CSCCA lesstructuresde 2008
contrôleestmisen
place
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G. CONTROLESEXTERNES(CONTROLEJURIDICTIONNEL)
G.1.PrendreuneloisurlesattributionsdelaCSCCA CSCCA Lanouvelleloisurle 2008/2009 Elevé
- Utiliser le projet de loi soumis par la CSCCA au sénat afin d’introduire fonctionnementdela
deschangements.Lesprincipalesmesuresrequisessontlessuivantes: CSCCAestvotée.Elle
Conserver aux conseillers de la CSCCA le même rang que les prendencompteles
magistrats de la cour de cassation, afin d’harmoniser leur statut avec élémentslistésdans la
celui de la plus haute juridiction administrative et financière de la colonne«Mesuresà
République,selonlesrèglesfixéesparlaConstitution; prendre»
Insister sur la nécessité pour tout Etat démocratique soucieux correspondante
d’instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques, d’avoir une juridiction administrative et financière
opérationnelle et efficace; notamment par la création du Conseil
d’Etatquiseralaplushauteinstancedecetteditejuridiction.
Limiter le contrôledu sénat àun contrôledes comptes de la CSCCA.
Le Sénat peut toujours bénéficier de l’Assistance technique de la
CSC/CAcommeleprévoitlaConstitutionde1987.cettecollaboration
entre la CSC/CA, le Parlement et le Gouvernement s’exerce de
plusieurs façons. La plus connue consiste en l’établissement de
rapports suite à des contrôles effectués. Ces rapports seront destinés
auParlement au MEF,auPrésident delaRépubliqueet au bureau du
PremierMinistre.
La CSC/CA est consultée sur tout projet de contrat, de travaux,
fournitures de biens, accords, subventions, dons…à l’exception des
contrats administratifs où la Cour est compétente pour donner son
approbation.
- LestextesréglementairesconcernantlefonctionnementdesChambres,les
règles de procédures, le statut des magistrats et autres officiers, et la
réglementation interne de la CSCCA, incluant son organigramme
organisationnel,devraitêtrepréparésetapprouvésaussitôtquepossible.
- Analyser les textes régissant la CSC/CA, l’organisation et le
fonctionnementdesstructuresdelaCour,leurpertinence,leurefficacitéet
leursaspectspratiquesainsiquelescompétencesexistant.
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G.2.La CSCCA devrait préparer un manuel de procédures et un code CSCCA Unmanuelde 2008/2009 Elevé
d’éthique basés sur les standards internationaux. Un inventaire et une procéduresetuncode
évaluation des ressources humaines devrait également être réalisés afin d’éthiquesontrédigés.
de rationaliser le personnel de la CSCCA et d’orienter les officiers Uninventaireetune
qualifiésversdesactivitésopérationnelles. évaluationdes
Relever les difficultés d’ordre institutionnel et technique qui entravent ressourceshumaines
l’exécutiondesmissionsdelaCSC/CAetendéterminerlescauses. sontréalisés.
Analyser les montants alloués à la CSC/CA dans la loi des finances Réaffectationdu
2007/2008 surtout en ce qui concerne le fonctionnement et personnelqualifié.
l’investissement.
G.3.Les efforts produits pour finaliser les audits des comptes généraux de CSCCA/DT Uncalendrierde 2008-2011 Elevé
l’Etat doivent continuer. L’accent devrait être mis sur la qualité des réalisationdesaudits
audits des diverses exercices budgétaires. Un calendrier d’exécution de descomptesgénéraux
ces audits (2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006) devrait également être del’Etatestarrêté.Les
défini en coopération avec la DT. La CSCCA devrait examiner la comptesdesexercices
possibilité d’obtenir de l’aide, notamment de la part de la profession 2003/2004,2004/2005
privéed’audit, afindeleverlesretardsdecesaudits. et2005/2006sont
réaliser une analyse de risques sous formes d’évaluation globale des audités.
institutions à auditer et du type d’audit à réaliser, en tenant compte de Engagementdesfirmes
l’existence et de l’efficience de système d’audit interne et de la nature des privéessouscontrat.
entitéa à auditer. Cela est essentiel pour déterminer les activités prioritaires Recrutementsur
quelaCSC/CAdoitmenerpourrespectersonmandat. concourpouravoirun
effectifde50
Faire le point des activités menées à la CSC/CA depuis l’élection et vérificateurs,25pour
l’installation du conseil et apprécier leur niveau d’exécution en rapport avec lescomptesgénéraux,
lesmoyenshumains,techniquesetmatérielsdontdisposelacour. 25pourapurementdes
comptes.
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G.4.La CSCCA devrait préparer et publier un rapport annuel présentant les CSCCA Unrapportannuel 2008 Moyen
principalesobservationsconsignéesdanssesauditsainsiquelesmesures contenantlesprincipa-
recommandéesafind’améliorerlefonctionnementdel’administrationet lesobservationsetles
lagestiondesfondspublics. mesuresrecommandées
danslesauditsest
publié.
Publicationdudernier
rapportsurl’exécution
delaloidefinance
2006/2007ainsique
l’avisdeconformitésur
leprojetdeloide
règlement2005/2006
soumisparleMEF.,
Publicationd’un
rapportsurla
vérificationsurles
comptesdegestiondes
entreprisepubliqueset
organismesautonomes.
G.5.LaCSCCAdevraitdévelopperetmettreenplaceunmécanismederevue CSCCA Unmécanismede 2ème Faible
conjointeavecuneautreInstitutionSupérieuredeContrôleréputée. revueconjointeavec semestre
uneautreInstitution 2008
SupérieuredeContrôle
estmisenplace.
Instaurerune
coordinationdes
organesdecontrôle,et
œuvrerà
l’harmonisationdes
méthodesdetravaildes
ditsorganesévoluant
danslemêmesecteur.
Miseenplaced’une
chaînedecontrôle:
IGF,ULCC,UCREF,
CSC/CA,DGI,UGCF.
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G.6.LaCSC/CAenvisagelacréationdetroistribunauxadministratifsà CSC/CA Troistribunaux 2008/2009
traverslesrégionstransversales(cf.loisurlarégionalisation,septembre administratifs
1982) régionauxsontcréés
surlescinqprochains
exercices.
Recrutementdes
consultantsjuristes
ayantdescompétences
endroitadministratifet
financier.
G.7.LaCSC/CAdoitfaireressortirl’obligationpourlesgouvernantsde CSC/CA
rendrecomptedeleurgestion,àtraversunecampagnedesensibilisation.
G.8.LaCS/CAdoitexerceruncontrôledelabonnegestionfinancière,au- CSC/CA Personnelforméen
delàducontrôledelalégalitéetdelarégularitédesrecettesetdesdépenses. techniquede:
l’Auditfinancierdes
organismesautonomes
etentreprises
publiques.
Auditdeconformitéde
l’Administration
Centrale.
Vérificationex-postdes
recettespubliques.
Technologiede
l’Informationetdela
Communication.
Auditdeladette
publique.
AuditBancaire.
G.9.LaCSC/CAdoitsedonnerlesmoyenspourréaliserannuellementun CSC/CA Unelignebudgétaire 2008/2009
inventairedesbiensmeublesetimmeublesdel’état. estcrééepourréaliser
cesactivités.
H. PASSATIONDESMARCHESPUBLICS
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H.1. RendreeffectiflenouveauCadrelégaldepassationdesmarchés CNMP/Exécutif LoivotéauParlement. 2007-2008 Faible
publics: -Primature/MEF
Validationdesdocumentspréparésdanslecadredelaréformedu /Parlement PublicationduCadre
systèmedepassationdesmarchés–i.e.:l‘avantprojetdeloisurla légaletsamiseen
passationdesmarchés,dumoisd'avril2007,textesd’applicationde application.
laloietdocumentstypesd’appeld’offres
Menercampagned’informationauprèsdesParlementairessurle Institutionsdépensières
nouveauCadrelégal disposentdesnouveaux
DépôtduCadrelégalauParlement instrumentslégauxet
DiffusionduCadrelégaletdelaRéglementation lesmettenten
application.
H.2. Renforcerlescapacitésdesacteursintervenantdansledomainedela CNMP/ Meilleurmontagedes 2007 Elevé BID?
passationdesmarchéspublics: CEFOPAFOP/ dossiersdemarchéset
Intensifierlaformationsurlapassationdesmarchéspourinclure ENAF augmentationdutaux
touteslesCommissionsMinistérielles,CommissionsSpécialiséeset d’approbationdes
lesMairiesetDirectionsDépartementalesengagésdanslapassation dossiers.
desmarchés.
Adapterlaformationdanslapassationdesmarchéspourinclurele Réductiondesplaintes
secteurprivéetlasociétécivile desentrepreneurs
H.3. Développerunestructuredecarrièredusecteurpublicdanslapassation Bureaudu Intégrationauseindes 2008-2009 Elevé
desmarchés,pourfaciliteruneaugmentationdelaproportiondu PremierMinistre Institutions
personnelaveclesqualificationsdepassationappropriéesàleurniveau –Ressources Dépensièresdes
deresponsabilité. Humaine/CNMP compétencesen
. Passationdesmarchés.
H.4. Intégrationdelapassationdesmarchéspublicsdansleprocessusde DGB/MPCE Plansdepassationdes 2007-2008 Moyen
gestionfinancièreenHaïti,principalementparlapréparationet /MEF/ marchésenplacedans
l’exécutiondesplansdepassationdesmarchésliésauxpolitiques Institutions touslesInstitutions
sectorielles Dépensières Dépensières
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H.5. Faciliterleprocessusdecontrôledelapassationdesmarchéspublics: CNMPdevient 2007-2008 Faible
RenforcementduSecrétariatTechnique(ST)delaCNMP pleinementperformant.
Miseenplaced’uneexpertisejuridiqueauseindelaCNMP CNMP
CompléterlepersonneladministratifdelaCNMP
Élaborationd’unManueldeprocéduresadministrativeset CNMPfonctionne
financières conformémentaux
normesrégissantles
Miseenplaced’unlogicieldegestioncomptable
institutionspubliques.
Conception,développementetmiseenproductiond’unoutil
informatiquedesurveillancedesprocessusdepassationdemarchés
publics
Allègementdes
RelèvementduseuilnécessitantuneapprobationdelaCNMP
procédurespourdes
Miseenplacedequatre(4)CommissionsDépartementales(Nord,
acquisitions
Artibonite,Centre,Sud)
CNMP/Exécutif d’importancemoyenne.
-Primature
H.6. Améliorerlapratiqueenmatièredepassationdesmarchéspublics: CNMP/ Augmentationd’usage 2007-2008 Moyen
Limiterl’attributiondemarchésdegré-à-gré. Institutions desméthodesde
Remplacerlaprocédured’appeld’offresrestreintepardesappels Dépensières passationdesmarchés
d’offresouverts(nationauxouinternationaux). plusconcurrentiel.
Minimiserl’usagedelaprocédure««troispro-formas»pourdes
petitsachatsetaugmenterl’usagedesmarchésàcommandes. Améliorationdansla
PublierausiteWebdelaCNMPtouteslesannoncesdesappels perceptionde
d’offreslancésparlesinstitutionsdépensières. transparenceetde
l’accèsàl’information
H.7. Collection,organisationetanalysedesdonnéesetd'informations CNMP Meilleurdisponibilité 2007 Elevé
statistiquespoursoutenirlesrecommandationsconcernantdes d’informationsurla
changementsdelapolitiquedepassationdesmarchéspublics. passationdesmarchés
H.8. Soignerl’imagedesréformesenpassationdesmarchésauprèsdes CNMP Lesinstitutions 2007 Moyen
Institutionsdépensièresetdugrandpublicenmenantunecampagne dépensièresetlegrand
d’informationsurlamissiondelaCNMPetlestextesréglementaires. publicdisposentd’une
informationéquilibrée
surlaCNMPetles
textesde
réglementation
I. UNITEDELUTECONTRELACORRUPTION
I.1. Recentrerl’ULCCsursesmissionsprincipalesquisontdéfiniesdansson MEF/ULCC L’ULCCn’intervient 4ème Faible
décretdecréationREACTIONSATTENDUES quedanslecadredes trimestre
attributionsfixéesdans 2007
ledécretdecréation
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I.2. Revoirl’ancrageinstitutionneldel’ULCCetlarendreindépendantede MEF/ULCC Ledécretdecréationde 1er Faible
l’exécutifafindeluipermettredejouerpleinementsonrôle l’ULCCestrevuafin semestre
REACTIONSATTENDUES delepositionnerde 2008
manièreautonomepar
rapportàl’exécutif.
J. SURVEILLANCEDESORGANISMESAUTONOMES
J.1. Renforcerlasurveillancedesservicesautonomesparlamiseenœuvre MEF Lesconseils Apartirde Moyen
desobligationsdéfiniesdanslestextes,notamment,lesconseils d’administrationdes 2006/2007
d’administration,lesauditsfinanciersannuelsetlesobligationsde servicesautonomesse
reportingpériodiques.REACTIONSATTENDUES réunissent
régulièrement.Unaudit
financierestréalisé
chaqueannéeetdes
rapportsfinancierssont
produitschaque
trimestre.
J.2. Renforcerlescapacitésdescommissionsdesentreprisespubliques MEF Unplandeformation 1er Elevé
REACTIONSATTENDUES surlestechniquesde semestre
gestionestarrêté. 2008
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PEMFAR
SECTEUR INFRASTRUCTURE
SOUS-SECTEURTRANSPORTS
Plan d’Action Prioritaire
Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agence
Objectif Actions
fiscales disponibles d’input d’output résultat d’application
Préparationdu Cadrede
budgeten dépense
fonctiondela DSNCRPet trimestriel
2007-2008 Budgets
stratégie TrésorPublic stratégiedu reflètelavision
préparés MTPTC
sectorielleet secteur stratégiquedu
duDSNCRP soussecteur
destransports
1.Renforcerlesliens
entrelesallocations Renforcerla Miseà
desressourcesetles capacitédu disposition Préparationdes
prioritésdu MTPTCdansla 2007-2008 d’uncadre Uncadre budgetsdu
Gouvernement préparationetle TrésorPublic supplémentair embauché MTPTCà
définiesdansle suivibudgétaire epourla tempsetsuivi
DNSCRPetla préparationet annuelde MTPTC/MEF
stratégiesectorielle lesuivi l’exécution
budgétaire
Définitiondu Leréseau
Lierles réseauà réhabilitéet/ou
investissements réhabiliter construit+FER Réseau
auxdépenses 2008-2009 Trésorpublic et/ouà disposede réhabilitéet/ou MTPTC/FER
d’entretien construire+ moyens construit
aides suffisantpour entretenu
mémoirede assurer
rencontres l’entretien
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DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Plan d’Action Prioritaire
Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agence
Objectif Actions
fiscales disponibles d’input d’output résultat d’application
Recyclerles
comptablesdu Réductiondudélai
Expertisedu Les
MTPTCsurles demobilisationdes MEF/MPCE/
2007-2008 TrésorPublic MEF/MPCE comptables
procédures fonds duTrésor MTPTC
mobilisé sontrecyclés
d’exécution Public
budgétaireduMEF
Eliminationdela
Accélération
règlede1/12dans Laprocédure Révisiondela
2007-2008 Trésorpublic exécutiondu MEF
l’exécution actuelle procédure
budget
budgétaire
Préparerdèsjuin Travaux Plande Acquisitionbiens
2.Améliorer leplande commission passationde etservicesvisés
l’exécution passationde ministériel marchés plusrapideet
budgétaire marchésetlancer passationdes élaboréavant plusefficiente
desappelsd’offres marchés débutexercice
etlesréquisitions 2008-2009 TrésorPublic budgétaire CMPP
dèsapprobationdu
budget
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Plan d’Action Prioritaire
Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agence
Objectif Actions
fiscales disponibles d’input d’output résultat d’application
Fermerles Identification Unseulcompte
comptes desprojets, Comptes deprojetexiste
2009-2010 TrésorPublic MTPTC
courants Lettredu fermés avecdessous
Ministre comptes
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Plan d’Action Prioritaire
Années Ressources Indicateur Indicateurde
Objectif Actions Indicateurd’input Agenced’application
fiscales disponibles d’output résultat
4.Intégrer
graduelleme
ntles
dépenses
financées
sur
ressources
extérieures
Associer
dansle Dépenses
principaux Rencontrestechniquesde
budgetdu Compterendu d’investissement
bailleurs de fonds concertationorganisées
secteur au processus 2008-2009 Trésorpublic aucoursprocessus rencontresde externes MPCE/MTPTC
travail correctement
d’élaboration du élaborationbudget
budgétisées
budget
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Plan d’Action Prioritaire
Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agence
Objectif Actions
fiscales disponibles d’input d’output résultat d’application
Meilleure
Renforcerles Rapports connaissancedu
compétencesdu 2008-2009 Trésorpublic/ Nominationd’un d’activitésdu lienentre MTPTC
MTPTC BID cadreàl’UTPP investissement
cadrenommé
5.Evaluer sectorielet
l’impactdes réductionpauvreté
dépenses
Réalisationde
budgétaireset
missionsd’appui
fairelesuivi
deconsultants Comptesrendus Moindrerecoursà
desrésultats
FormerRH internationauxet demissionset l’expertiseexterne
budgétaires 2008-2009 DEFI-BID MTPTC
MTPTCàétude nationauxetde cessionsde pourévaluation
d’impactet sessionsde formation impacts
planification formation
stratégique
Meilleure
Réalisationde
Rapport connaissancedu
Étudesd’impact missionsd’appui
d’études lienentre
spécifiquesà 2008-2009 DEFI-BID deconsultants MTPTC
d’impact investissement
conduire internationauxet
spécifiques sectorielet
nationaux
réductionpauvreté
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEUREAUPOTABLEETASSAINISSEMENT
CENTRALEAUTONOMEMÉTROPOLITAINED’EAUPOTABLE(CAMEP)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateurd’input Indicateurd’output Indicateurde Organisme
fiscales financières résultat d’exécution
1.-Renforcerlesliens A-Améliorationde 2007/2008 Nonencore Constructionde Augmentationdela Doléancessurla CAMEP
entrelesallocations l’alimentationeneau 2008/2009 disponibles réservoirs. production. qualitédel’eau
desressourcesetles potabledesquartiersde 2009/2010 distribuéeau
prioritésdu Pèlerin,Pétion-Ville, Equipementde Améliorationdela niveaudes
Gouvernementdéfinies Péguy-Ville,Frèresetle forages. qualitédel’eau robinets.
dansleDSNCRPetla HautdeDelmas distribuée.
stratégiesectorielle Installationderéseaux Augmentationdu
neufs. Distributionpar nombred’abonnés.
étages
Constructionde
stationsdepompage
B-Renforcementduréseau 2008/2009 Nonencore Réalisationet Augmentationdela Rendementdu CAMEP
d’eaupotableetde 2009/2010 disponibles équipementdeforages. production. réseauetdela
l’assainissement«Basdela 2010/2011 desserte.
Ville»comprenantles 2011/2012 Posedenouvelles Créationdefontaines
quartiersdeMariani,Mon adductions. communautaires Augmentationdela
Repos,Mahotière,Waney, payantes. populationayant
Bizoton,Diquini, Miseenplacede accèsàl’eau
Fontamara,Martissant, systèmederégulation. Développementdela
Bolosseetlesquartiers protectionincendie. Appréciationdes
entourantleBlvd.J.J. recettes.
Dessalines
C-Réhabilitationréseau 2010/2011 Nonencore Réalisationdeforages Augmentation la Augmentationdela CAMEP
Centre-Villeincluantles 2011/2012 disponibles àGressier. production populationayant
grandesartèrestellesque 2012/2013 accèsàl’eau
Lalue,CanapéVert, 2013/2014 Créationdenouveaux Créationdebornes
Turgeau,BoisPatate, 2014/2015 centresderefoulement. fontainespayantes. Appréciationdes
ArmandHolly,Blvd.Harry recettes.
Truman Renforcementet
développementdu
réseaudedistribution.
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRALEAUTONOMEMÉTROPOLITAINED’EAUPOTABLE(CAMEP)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateurd’input Indicateurd’output Indicateurde Organisme
fiscales financières résultat d’exécution
2.-Améliorer A-Prépareravecle 2007/2008 CAMEP Travauxdela Planélaboréavantle Acquisitionbiens CAMEP
l’exécutionbudgétaire budgetleplande etsuivantes Commission débutdel’exercice etservicesvisés
passationdemarchés Spécialisée fiscal plusrapideetplus
pourachatsde efficiente.
fournitures,decarburant,
dematérielset
équipementsetpour
travaux
B.-Diminuerlenombre 2007/2008et CAMEP RechercheetSélection Signaturedes Gestionplus CAMEPet
decontractuelsenopérant suivantes desFirmes contratsdeservices rationnelledes Firmes
destransfertsdegestion intervenants sélectionnées
decertainsservicesàdes
Firmesprofessionnelles.
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEUREAUPOTABLEETASSAINISSEMENT
CENTRALEAUTONOMEMÉTROPOLITAINED’EAUPOTABLE(CAMEP)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateurd’input Indicateurd’output Indicateurde Organisme
fiscales financières résultat d’exécution
3.-Améliorerla A-Transférerlagestion 2007/2008et CAMEP Préparationdelaliste Paiementdes Satisfactionde CAMEPetla
transparencede dupayrolldupersonnelà suivantes desemployésàpayer employésparla l’employé Banque
l’information unebanquedelaplace Banqueretenue rémunéré. sélectionnée
budgétaire B.-Amélioreret 2007/2008et CAMEP Renouvellementde Lelogicielen Gestionplus CAMEPetla
entretenirlelogicielde suivantes contrataveclaFirme fonction rationnelledela Firme
gestiondelaclientèle. clientèle sélectionnée
C.-Rendreactivela 2007/2008et CAMEP Nommerlesmembres Appelsd’Offres Gestiondes CAMEPet
CommissionSpécialisée suivantes delaCommission lancésparlesoinde MarchésPublics CNMP
enPassationdeMarchés laCommission plusefficace
Publics Spécialisée
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEUREAUPOTABLEETASSAINISSEMENT
CENTRALEAUTONOMEMÉTROPOLITAINED’EAUPOTABLE(CAMEP)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateurd’input Indicateurd’output Indicateurde Organisme
fiscales financières résultat d’exécution
4.-Intégrer A-Associerprincipaux 2007/2008et CAMEP Rencontrestechniques Accordde Dépense CAMEPet
graduellementles bailleursdefondsàla suivantes deconcertation financementparles d’investissement MPCE
dépensesfinancéessur préparationdubudget organiséesavantetau Bailleursdefonds externes
ressourcesextérieures coursduprocessus rencontrés correctement
danslebudgetdu d’élaborationdu budgétisées
secteur budget
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEUREAUPOTABLEETASSAINISSEMENT
CENTRALEAUTONOMEMÉTROPOLITAINED’EAUPOTABLE(CAMEP)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateurd’input Indicateurd’output Indicateurde Organisme
fiscales financières résultat d’exécution
5.-Évaluerl’impactdes A-Étudesd’impact 2007/2008et CAMEP SélectiondeFirmes Résultatdel’Audit Atteintedes CAMEP
dépensesbudgétaireset spécifiquesàconduire suivantes d’Audit Objectifs Firmes
fairelesuivides d’Audit
résultatsbudgétaires
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input
INDICATEURD’OUTPUT
RESULTAT D’APPLICATION
Moderniser etrenforcerles TELECOet -Plan de rénovation -les150,000.00lignes Satisfactiondela
infrastructuresdela 2007-2008 sourcesexternes duréseaufixe fixesdisponiblesdansle clientèle TELECO
TELECO. etsuivantes aidentifier -Plan Pl - payssontdevenus Augmentationdes
Plan de fonctionnelles revenusdela
rénovation du -Réductiondutauxde TELECO
panneamoinsde1%
réseau
transport. -améliorationdela
- qualitédeservice
Ressources offerteparla
humai-neset
Téléco
matérielles
1.RENFORCERLES
- Installation de
LIENSENTRE
50,000.00lignes
ALLOCATIONS
supplémentaires
RESSOURCESET
PRIORITESDU Etendreleservice 2007-2008 TELECOet Acquisitionde -1,000,000.00lignes -Amélioration du TELECO
GOUVERNEMENT téléphoniquedebaseaun etsuivantes Sourcesexternes matériels et fixesetmobiles tauxdepénétration
DEFINIESDANSLE plusgrandnombre aidentifier distribuées. duréseaudela
équipements
DNSCRPETLA d’utilisateurs TELECO
STRATEGIE
Ressources
SECTORIELLE
humaines
-Développementde 2007-2008 TELECOet ExécutionduPlande -Réalisationd’une -Réductiondela TELECO
l’infrastructureTÉLÉCOMS etsuivantes Sourcesexternes modernisation dentelleoptiquelocale fracturenumérique
enHaïti Ressources autourdesgrandesvilles dupays
matérielles dupays
Ressourceshumaines
-Raccordementdupays
auréseauGuadeloupe
numérique
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
-Développementdes 2007-2008 TELECOet Acquisition de Implantationduréseau -Connectivitédu TELECO
servicesNTIC etsuivantes Sourcesexternes matériels et Wimax monderural
équipements
Ressourceshumaines
RestructurerlaCompagnie 2006-2007 TELECO Exécutionduplande Productionetrendement Gestionefficacedela Conseil
etsuivantes restructurationdela delaCompagnie Compagnie d’Administration
Compagnie améliorée RentabilitéConstatée TELECO
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
Superviserl’exécutionbudgétaire 2007-2008 Ressourcesa Conseild’Administration Approbation etSuivi Exécutiondubudget TELECO
et identifier deTELECO del’exécutiondu avecefficience
suivantes budgetdeTELECO
Effectueràtempslesdécaissements 2007-2008 Ressources Suividel’exécution Exécutiondesprojets TELECO
danslecadredel’exécution et propres TELECO duprogramme duprogramme
budgétaire. suivantes d’investissementde d’Investissement
TELECO
Rendredisponibleàtempsles 2007-2008 Ressources Appeld’offrespour Collectedesrevenus Exécutiondes TELECO
2.AMELIORER revenusgénérésparlaTELECO et propres Plates-formesdegestion générésàtemps dépensesprévues
L’EXECUTION suivantes financière
BUDGETAIRE Autoriserouverturedecomptespar 2007-2008 Ressourcesa Acquisitiond’outilsde Améliorationdans Exécutiondesprojets
projets. et identifier gestionfinancière l’exécutiondesprojets duprogramme
suivantes modernes d’investissement
Prépareràtempsleplande 2007-2008 Ressources TravauxdesComitesde Projetsduprogramme Exécutiondesprojets TELECO
passationdesmarchéspour et propres pilotagedepassationde dubudget disponible duprogramme
acquisitiondematérielset suivantes marchedeTELECO audébutdel’exercice d’investissement
équipementsprévus
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DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
3.AMELIORERLA Assurerdiffusionde 2007-2008 Ressources IntranetdeTELECO -Rapportdedépenses Transparencegestion TELECO
l’informationbudgétaire etsuivantes propres desprojets financière
TRANSPARENCEDE
L’INFORMATION -Etatfinancier
BUDGETAIRE
Miseenplacede 2007-2008 Aidentifier Appeld’offre Logicielcomptableet Productionatempsde TELECO
procéduresetoutilsde manueldeprocédures rapportssurexécution
suivicomptabledes comptablesdeprojets budgétairedesprojets
projetsd’investissement d’Investissement d’investissement
Préparerlogicielpour 2007-2008 Aidentifier Appeld’Offre Logicielinstallé Productionentemps TELECO
gestionetsuividubudget réelétatconsolidé
d’investissement exécutionbudget
d’investissement
possible
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input
INDICATEURD’OUTPUT
RESULTAT D’APPLICATION
Moderniser etrenforcerles TELECOet -Plan de rénovation -les150,000.00lignes Satisfactiondela
infrastructuresdela 2007-2008 sourcesexternes duréseaufixe fixesdisponiblesdansle clientèle TELECO
TELECO. etsuivantes aidentifier -Plan Pl - payssontdevenus Augmentationdes
Plan de fonctionnelles revenusdela
rénovation du -Réductiondutauxde TELECO
panneamoinsde1%
réseau
transport. -améliorationdela
- qualitédeservice
Ressources offerteparla
humai-neset
Téléco
matérielles
1.RENFORCERLES
- Installation de
LIENSENTRE
50,000.00lignes
ALLOCATIONS
supplémentaires
RESSOURCESET
PRIORITESDU Etendreleservice 2007-2008 TELECOet Acquisitionde -1,000,000.00lignes -Amélioration du TELECO
GOUVERNEMENT téléphoniquedebaseaun etsuivantes Sourcesexternes matériels et fixesetmobiles tauxdepénétration
DEFINIESDANSLE plusgrandnombre aidentifier distribuées. duréseaudela
équipements
DNSCRPETLA d’utilisateurs TELECO
STRATEGIE
Ressources
SECTORIELLE
humaines
-Développementde 2007-2008 TELECOet ExécutionduPlande -Réalisationd’une -Réductiondela TELECO
l’infrastructureTÉLÉCOMS etsuivantes Sourcesexternes modernisation dentelleoptiquelocale fracturenumérique
enHaïti Ressources autourdesgrandesvilles dupays
matérielles dupays
Ressourceshumaines
-Raccordementdupays
auréseauGuadeloupe
numérique
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
-Développementdes 2007-2008 TELECOet Acquisitionde Implantationduréseau -Connectivitédu TELECO
servicesNTIC etsuivantes Sourcesexternes matériels et Wimax monderural
équipements
Ressourceshumaines
RestructurerlaCompagnie 2006-2007 TELECO Exécutionduplande Productionetrendement Gestionefficacedela Conseil
etsuivantes restructurationdela delaCompagnie Compagnie d’Administration
Compagnie améliorée RentabilitéConstatée TELECO
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DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
Superviserl’exécutionbudgétaire 2007-2008 Ressourcesa Conseild’Administration Approbation etSuivi Exécutiondubudget TELECO
et identifier deTELECO del’exécutiondu avecefficience
suivantes budgetdeTELECO
Effectueràtempslesdécaissements 2007-2008 Ressources Suividel’exécution Exécutiondesprojets TELECO
danslecadredel’exécution et propres TELECO duprogramme duprogramme
budgétaire. suivantes d’investissementde d’Investissement
TELECO
Rendredisponibleàtempsles 2007-2008 Ressources Appeld’offrespour Collectedesrevenus Exécutiondes TELECO
2.AMELIORER revenusgénérésparlaTELECO et propres Plates-formesdegestion générésàtemps dépensesprévues
L’EXECUTION suivantes financière
BUDGETAIRE Autoriserouverturedecomptespar 2007-2008 Ressourcesa Acquisitiond’outilsde Améliorationdans Exécutiondesprojets
projets. et identifier gestionfinancière l’exécutiondesprojets duprogramme
suivantes modernes d’investissement
Prépareràtempsleplande 2007-2008 Ressources TravauxdesComitesde Projetsduprogramme Exécutiondesprojets TELECO
passationdesmarchéspour et propres pilotagedepassationde dubudget disponible duprogramme
acquisitiondematérielset suivantes marchedeTELECO audébutdel’exercice d’investissement
équipementsprévus
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DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
3.AMELIORERLA Assurerdiffusionde 2007-2008 Ressources IntranetdeTELECO -Rapportdedépenses Transparencegestion TELECO
l’informationbudgétaire etsuivantes propres desprojets financière
TRANSPARENCEDE
L’INFORMATION -Etatfinancier
BUDGETAIRE
Miseenplacede 2007-2008 Aidentifier Appeld’offre Logicielcomptableet Productionatempsde TELECO
procéduresetoutilsde manueldeprocédures rapportssurexécution
suivicomptabledes comptablesdeprojets budgétairedesprojets
projetsd’investissement d’Investissement d’investissement
Préparerlogicielpour 2007-2008 Aidentifier Appeld’Offre Logicielinstallé Productionentemps TELECO
gestionetsuividubudget réelétatconsolidé
d’investissement exécutionbudget
d’investissement
possible
DSNCRP-ANNEXEIII-MatricedesRéformesdesFinances,06/12/2007,18:15, Page39sur84
DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input
INDICATEURD’OUTPUT
RESULTAT D’APPLICATION
Moderniser etrenforcerles TELECOet -Plan de rénovation -les150,000.00lignes Satisfactiondela
infrastructuresdela 2007-2008 sourcesexternes duréseaufixe fixesdisponiblesdansle clientèle TELECO
TELECO. etsuivantes aidentifier -Plan Pl - payssontdevenus Augmentationdes
Plan de fonctionnelles revenusdela
rénovation du -Réductiondutauxde TELECO
panneamoinsde1%
réseau
transport. -améliorationdela
- qualitédeservice
Ressources offerteparla
humai-neset
Téléco
matérielles
1.RENFORCERLES
- Installation de
LIENSENTRE
50,000.00lignes
ALLOCATIONS
supplémentaires
RESSOURCESET
PRIORITESDU Etendreleservice 2007-2008 TELECOet Acquisitionde -1,000,000.00lignes -Amélioration du TELECO
GOUVERNEMENT téléphoniquedebaseaun etsuivantes Sourcesexternes matériels et fixesetmobiles tauxdepénétration
DEFINIESDANSLE plusgrandnombre aidentifier distribuées. duréseaudela
équipements
DNSCRPETLA d’utilisateurs TELECO
STRATEGIE
Ressources
SECTORIELLE
humaines
-Développementde 2007-2008 TELECOet ExécutionduPlande -Réalisationd’une -Réductiondela TELECO
l’infrastructureTÉLÉCOMS etsuivantes Sourcesexternes modernisation dentelleoptiquelocale fracturenumérique
enHaïti Ressources autourdesgrandesvilles dupays
matérielles dupays
Ressourceshumaines
-Raccordementdupays
auréseauGuadeloupe
numérique
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DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
-Développementdes 2007-2008 TELECOet Acquisitionde Implantationduréseau -Connectivitédu TELECO
servicesNTIC etsuivantes Sourcesexternes matériels et Wimax monderural
équipements
Ressourceshumaines
RestructurerlaCompagnie 2006-2007 TELECO Exécutionduplande Productionetrendement Gestionefficacedela Conseil
etsuivantes restructurationdela delaCompagnie Compagnie d’Administration
Compagnie améliorée RentabilitéConstatée TELECO
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
Superviserl’exécutionbudgétaire 2007-2008 Ressourcesa Conseild’Administration Approbation etSuivi Exécutiondubudget TELECO
et identifier deTELECO del’exécutiondu avecefficience
suivantes budgetdeTELECO
Effectueràtempslesdécaissements 2007-2008 Ressources Suividel’exécution Exécutiondesprojets TELECO
danslecadredel’exécution et propres TELECO duprogramme duprogramme
budgétaire. suivantes d’investissementde d’Investissement
TELECO
Rendredisponibleàtempsles 2007-2008 Ressources Appeld’offrespour Collectedesrevenus Exécutiondes TELECO
2.AMELIORER revenusgénérésparlaTELECO et propres Plates-formesdegestion générésàtemps dépensesprévues
L’EXECUTION suivantes financière
BUDGETAIRE Autoriserouverturedecomptespar 2007-2008 Ressourcesa Acquisitiond’outilsde Améliorationdans Exécutiondesprojets
projets. et identifier gestionfinancière l’exécutiondesprojets duprogramme
suivantes modernes d’investissement
Prépareràtempsleplande 2007-2008 Ressources TravauxdesComitesde Projetsduprogramme Exécutiondesprojets TELECO
passationdesmarchéspour et propres pilotagedepassationde dubudget disponible duprogramme
acquisitiondematérielset suivantes marchedeTELECO audébutdel’exercice d’investissement
équipementsprévus
DSNCRP-ANNEXEIII-MatricedesRéformesdesFinances,06/12/2007,18:15, Page42sur84
DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURTELECOMMUNICATION
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
3.AMELIORERLA Assurerdiffusionde 2007-2008 Ressources IntranetdeTELECO -Rapportdedépenses Transparencegestion TELECO
l’informationbudgétaire etsuivantes propres desprojets financière
TRANSPARENCEDE
L’INFORMATION -Etatfinancier
BUDGETAIRE
Miseenplacede 2007-2008 Aidentifier Appeld’offre Logicielcomptableet Productionatempsde TELECO
procéduresetoutilsde manueldeprocédures rapportssurexécution
suivicomptabledes comptablesdeprojets budgétairedesprojets
projetsd’investissement d’Investissement d’investissement
Préparerlogicielpour 2007-2008 Aidentifier Appeld’Offre Logicielinstallé Productionentemps TELECO
gestionetsuividubudget réelétatconsolidé
d’investissement exécutionbudget
d’investissement
possible
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DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURELECTRICITE
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
i)Préparerloide 2007-2008 ÁIDENTIFIER Expertisejuridiqueet Loi de Expansiondusecteur. MTPTC/EDH
réglementationdusecteur économiquemobilisée réglementation
électriqueencourageant déposéeau
investissementsprivésetla Parlement
libreconcurrence.
ii)Assurerdiffusion, 2007-2008 ÁIDENTIFIER Plandecommunicationet Documentde Ledocumentdestratégie MTPTC/EDH
documentdestratégiede ressourcespouranimation stratégie électricitéestdiffuseet
développementdusous- processusvalidationet électricitévalidé adopte.
secteurdel’électricité. appropriation etapproprie
iii)Préparerunbudgetdans 2007-2008 ÁIDENTIFIER Besoinsdéterminéset Budget2007- Lesprogrammesdu ServiceBudget
1.RENFORCERLES lesecteurélectrique. prioritésdéfinies. 2008cohérent, budgetsontexécutés. EDH
LIENSENTRE réaliste,établiet
ALLOCATIONS diffuséàtemps
RESSOURCESET
iv)Renforcerressources 2007-2008 ÁIDENTIFIER Acquérirordinateurs, Rapport BudgetElectricité ServiceBudget
PRIORITESDU
matériellesetressources logicielsetrecyclerle d’activitédu préparédanslestemps, EDH
GOUVERNEMENT
humainesspécialiséesau personnelpour service rapportréguliersur
DEFINIESDANSLE
niveaudubudget préparationetsuivibudget exécution
DNSCRPETLA
STRATEGIE v)Réaliserdiagnosticressources2007-2008 ÁIDENTIFIER Expertiseexterne Rapport Cohérenceentreactivités EDH/MTPTC
SECTORIELLE disponibles(humaines, d’expertise prévuesetmoyens
matérielles)etdesprocédures disponibles
existantes
2007-2012 ÁIDENTIFIER Miseenœuvredu Nouveausystème Pertesdiminuéeset EDH
nouveausystème implante recettesaméliorées.
Subventionsdel’Etat
vi)Renforcersystèmesde haïtienréduit.Meilleur
gestioncommercialeetréseau serviceàlapopulation.
vii)Assurerapprovisionnement 2007-2012 ÁIDENTIFIER Budgetprévisionneldes Production Qualitédelavie MEFMTPTC
régulierdescentralesenhuileet dépensesetréquisitions attendue amélioréeetcroissance
carburant(PAP+PROV) disponibles. respectée économiqueassurée.
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURELECTRICITE
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
i)Actualiser,établirsinécessaireet 2007-2009 Á Expertisenationale Cahierdesprocédures Délaimobilisation EDH/MEF
diffuserprocéduresgestiondu IDENTIFIER mobilisée élaboré fondsréduit
budgetd’investissement
ii)Améliorerlapréparationdansles 2007-2012 À RessourcesEDH Réquisitionprêtesà Décaissementplus MTPTCMEFet
délaislesréquisitions. IDENTIFIER tempsetrespectantles rapide. BRH
normes.
iii)Elaborerun planannuelde 2007-2012 Á Listedesprojets Acquisitionbienset CNMP/EDHMEF
passationdemarchéspourachats IDENTIFIER concernes. servicesvisésplus MTPTC
2.AMELIORER fournitures,carburant,matérielset rapideetplusefficiente
L’EXECUTION équipementsprévusdansbudget.
BUDGETAIRE
iv)Motivercadrepoursuivi 2007-2009 Á SéancemotivationCadres Rapportdesuivi Meilleureexécution EDH/MEF
spécifique budget IDENTIFIER calendrierbudgétaire
v)Former/recyclerRHsur 2007-2012 Á Cyclesdeformation Rapportsdeformation Cohérencedansla MEF/EDH
procéduresbudgétaires IDENTIFIER permanenteenplace préparationdubudget
entreobjectifset
moyensmobilisés
ix)Diffuserlargementàtoutesles 2007-2012 Á Reproductiondocument Documentdisponible Délaipaiement EDH/MEF
directionsetlesministères IDENTIFIER dépensesraccourci MTPTC
concernéslebudget.
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PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURELECTRICITE
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
i)Echangerinformations 2007-2008 ÁIDENTIFIER RHEDHetMEF Rapportsurdépenses Gestionplusconforme MEF,EDH
comptablesavecMEF projetsPI pourlesPI
pourgestiondesprojets
d’investissement(PI)
ii)Miseenplaceet 2007-2008 ÁIDENTIFIER Expertisenationaleet Manueldeprocédures Gestionplusconforme EDH/MEF
applicationprocédure internationale fermetureprojetet pourlesPI
fermetureprojetsPI compteprojetexiste
iii)Etablirunprogramme 2007-2008 ÁIDENTIFIER Ressourcesembauchéeset Plande Meilleuredivulgation EDH
permanentdecommunication formées. communicationréalisé desinformations
budgétairesàl’interne
3.AMELIORERLA commeàl’externe.
TRANSPARENCEDE iv)Intégrerauseinde 2007-2008 ÁIDENTIFIER Budgétisationdepostes FormationCadres Gestiondesmarchés EDH
L’INFORMATION l’EDHlescompétencesen etsuivantes «Passationdemarchés publicsplusefficace
BUDGETAIRE passationdemarché(cadre publics»danslepayroll
desprojets) del’EDH
v)Créerunsiteinternet 2007-2008 ÁIDENTIFIER Expertiseinformatique Informationsdu Suiviplusfaciledes EDH/MEF
pourpublierlesinfos mobilisée budgetouvertesaux dépenses.
intéressés
vi)Systématiserrencontre 2007-2008 ÁIDENTIFIER Moyensdedéplacementet Compterendusde Arbitragesdusaucash MEF
mensuelletripartite sallederéuniondisponible réunions managementplus
MEF/MTPTC/EDH cohérents
vii)Préparerlogicielspour 2007-2008 ÀIDENTIFIER Expertiseinformatique Logicielsinstallés Productionentemps EDH
gestionetsuividubudget mobilisée réelétatconsolidé
d’investissement exécutionbudget
d’invest.estpossible
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIRE–SECTEURELECTRICITE
ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEURDE AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS
FISCALES DISPONIBLES Indicateurd’input D’OUTPUT RESULTAT D’APPLICATION
i)Intégrerlesprincipaux 2007-2008 ÁIDENTIFIER Rencontrestechniquesde Compterendu Dépenses MPCEEDHMEF
4.INTEGRER bailleursdefondsdansle concertationorganiséesau rencontresdetravail d’investissement MTPTC
GRADUELLEMENT budget. coursprocessus externescorrectement
LESDEPENSES élaborationbudget budgétisées
FINANCEESSUR
ii)Établircadreharmonisé 2007-2008 ÁIDENTIFIER Expertisenationale Basededonnéeset Dépenses MPCEetMTPTC
RESSOURCES
suividesinvestissements mobiliséeetconcertation manueldeprocédure d’investissement EDH
EXTERIEURESDANS
coop.Externe élargieréaliséeavec préparéetnégocié externescorrectement
LEBUDGETDU
MTPTCetbailleursde avectouslesbailleurs suivies
SECTEUR
fonds
i)Étudesd’impact 2007-2008 ÁIDENTIFIER Réalisationdemissions Rapportd’études Meilleureconnaissance EDH
spécifiquesàconduire d’appuideconsultants d’impactspécifiques dulienentre
internationauxet investissementsectoriel
5.EVALUER nationaux etréductionpauvreté
L’IMPACTDES
ii)Renforcement 2007-2008 ÁIDENTIFIER CadreEDHdéléguéà Rapportd’activités Meilleureconnaissance MEF
DEPENSES
ressourceshumaines cetteactivité descadresdélégués dulienentre
BUDGETAIRESET
spécialiséesenetude investissementsectoriel
FAIRELESUIVIDES
d’impact. etréductionpauvreté
RESULTATS
BUDGETAIRES
iii)FormationRHEDHà 2007-2008 ÁIDENTIFIER Réalisationdeséminaires Comptesrendusde Moindrerecoursà EDH
étuded’impactet nationauxetdetravauxen séminairesde l’expertiseexternepour
planificationstratégique atelier. formation évaluationimpacts
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIREDULABORATOIRENATIONALDUBATIMENTETDESTRAVAUXPUBLICS
AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS ANNEES RESSOURCES INDICATEURSD’INPUT INDICATEURSD’OUTPUT INDICATEURDERESULTATS D’EXECUT
FISCALES DISPONIBLES ION
.Définitiondesbesoins .Signatured’accordsde .Disponibilité del’assistancetechnique
spécifiquesduLNBTPenmatière coopération; del’étranger;
Reprendre et/ouDévelopperla Fonds deformationetd’assistance .Etablissementd’unPlande .Disponibilitéderessourcespourla
relationsd’échangesavecdes 2007/2009 propresdu technique; formationdescadresetdes formationcontinuedescadreset LNBTP
partenairesétrangersetdes LNBTP .Identificationdessources techniciens. techniciensdel’institution.
institutionsinternationales; potentiellesd’aide;
.Contactsavecdesreprésentants
desdifférentesinstitutions;
.Organigrammede .Miseenplacedestructures .Gestionefficacedel’institutiondupoint
fonctionnementdel’institution; techniquesetadministratives devue:
Renforcerlescapacités .Fonds responsabilisées .desétudes;
opérationnellesduLNBTP 2004/2010 propresdu .DocumentdesRèglements .ducontrôledelaqualité; LNBTP
LNBTP intérieursdisponible; .desrecherchesappliquées.
1. . Budget .Classificationdupersonnel
RENFORCERLES d’investisse effectuée
LIENSENTRELES ment
ALLOCATIONS RééquiperleLNBTP 2004/2010 .LNBTP Documentdeprojet de .Agrandissementdesespaces .Augmentationdescapacitésphysiques
DESRESSOURCES Budget rééquipementduLNBTP detravail; duLNBTP.
ETLES d’investisse .Augmentationdesmoyens
PRIORITESDU ment detransport;
GOUVERNEMENT .Acquisitiondematériels
DEFINIESDANS d’essais;
LEDSNCRP ET .Disponibilitéd’Energiede
LASTRATEGIE secours
SECTORIELLE
.Répertoiredesfirmesd’études, .Séminairesde .Délégationd’unepartiedupourvoirde
.Fonds constructionetdesupervision sensibilisationdesacteurs contrôledelaqualitéàdesfirmesprivées
AméliorerlavisibilitéduLNBTPdans propresdu danslepays; surlaqualité; bonafidedesupervision;
lesecteurdesinfrastructuresetdela 2007/2008 LNBTP .SiteinternetduLaboratoire .Lancementd’unprogramme .Améliorationdescapacitéstechniques LNBTP
constructionengénéral .Budget .SpotpublicitaireàlaRTNH deformationàl’intentiondes desentrepriseslocales;
d’investisse .LancementduprojetdeRevue cadresettechniciensdu .Augmentationdupourcentagede
ment techniqueduLNBTP. secteurprivédela travauxpublics(etprivés)soumisàun
construction. contrôlesystématiquedelaqualité.
.Plandeformationdescadres .100%descadrestechniques .Création,auseinduServicesdesEtudes
spécialisés; détiennentuneMaîtriseou etduContrôledelaQualité, d’unités
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
.Accordsdecoopérationavecles équivalent spécialiséesdanslesdomainessuivants:
Formerdescadresspécialisésdans .Fonds institutionsétrangères; .30%descadrestechniques Géotechniqueetrisquesnaturels–
lesdifférentsdomaines 2008/2015 propresdu .Programmesd’aideàla détiennentundoctorat Ouvragesd’art–Chaussées–Routeset LNBTP
d’interventionduLNBTPet LNBTP formationdesorganismes .Accorddepartenariatavec environnement–Matériaux.
développerunpartenariatavec .Externes internationaux(BID,BM)et l’Université; .CapacitéduLNBTPàmenerdestravaux
l’Université ambassadesdepaysintéressés; Reconnaissancedela derecherchespluspoussésdansses
.Initiationd’unprojetde capacitéduLNBTPà domainesd’intervention.
formationetderecherchesen accueillirdesthésards
coopérationavecl’Université. haïtiensetétrangers.
PLAND’ACTIONPRIORITAIREDULABORATOIRENATIONALDUBATIMENTETDESTRAVAUXPUBLICS
AGENCE
OBJECTIFS ACTIONS ANNEES RESSOURCES INDICATEURSD’INPUT INDICATEURSD’OUTPUT INDICATEURDERESULTATS D’EXECU
FISCALES DISPONIBLES TION
1. Formerlestechniciensetlaborantins .Fonds .Fichesd’évaluationinternedes .100%destechniciens RenforcementdesServicesdesEssaisde LNBTP
RENFORCER pourlaréalisationdeleurs 2007/2008 propresdu besoinsenformationdes maîtrisentlesessaisrelevant laboratoireetdesEssaisInsitu.
LESLIENS différentestâches LNBTP techniciens deleursunitésd’affectation
ENTRELES .Externes
ALLOCATIONS .Listedesprincipauxsujetsde .DocumentdeProgrammede .Créationd’unenvironnementpropiceau
DES Promouvoirledéveloppementdela préoccupations; recherchesappliquéesdu développementdelarecherche
RESSOURCES rechercheappliquéeenmatièrede .Rencontresavecleséventuelles LNBTPappuyépar appliquéedanslesecteurdela
ETLES matériauxetd’infrastructuresde 2007/2009 Fonds autresinstitutions l’ensembledesintervenants; construction. LNBTP
PRIORITES transportetminimisationdesrisques propresdu concernées(Universités,Autres
DU encourusencasdecatastrophes LNBTP Servicestechniquespublics);
GOUVERNEM naturelles .Formalisationdecadresde
ENTDEFINIES partenariatinterinstitutionnel
DANSLE 2013/2015 .Fonds .Recrutementd’unexperten .ManuelQualitéappliqué; .Améliorationduserviceoffertparle
DSNCRP ET Instaurerunsystèmede propresdu Mangementdelaqualité; .Certification(ISO9000) LNBTP; LNBTP
LA managementparlaqualité LNBTP .RédactionduManuelQualitédu obtenue .Reconnaissanceinternationaledu
STRATEGIE .Externes LNBTP LNBTP.
SECTORIELLE
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONPRIORITAIREDULABORATOIRENATIONALDUBATIMENTETDESTRAVAUXPUBLICS
OBJECTIFS ACTIONS ANNEES RESSOURCES INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURDERESULTATS AGENCE
FISCALES DISPONIBLES D’INPUT D’OUTPUT D’EXECUT
ION
LNBTP
2.
AMELIORERL’EXÉCUTION
BUDGÉTAIRE
3. .Fonds .Créationd’un .Programme .Rationalisationdelagestionfinancièreetcomptablede
AMELIORERLA Elaborerunoutil 2006/2008 propresdu groupedetravail informatique l’institution; LNBTP
TRANSPARENCEDE informatiquedecalculdes LNBTP fonctionnel .Possibilitédecréationdeprovisionpourlareconstitution
L’INFORMATIONBUDGÉTAIRE prixderevientdesessais .Budget desactifs;
d’investissem .TransparencedelastructuredescoûtspratiquésauLNBTP.
ent
4.
INTERGRERGRADUELLEMENT
LESDEPENSESFINANCÉES
SURRESSOURCES
EXTÉRIEURESDANSLE
BUDGETDUSECTEUR
5.
EVALUERL’IMPACTDES
DÉPENSESBUDGÉTAIREET
FAIRELESUIVIDES
RÉSULTATSBUDGÉTAIRES
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
objectifs1.Renforcer les liens entre allocations ressources et priorités du Gouvernement définies dans
le DNSCRP et la stratégie sectorielle
Années Ressources Indicateur Agence
Indicateurd’input Indicateurderésultat
fiscales disponibles d’output d’application
i)Diffusiondes documentsde 2007-2008 Trésor reproductiondes Documents Lesacteursconcernees MENFP
politiquesectorielle public/BM documents distribués sontinformés
ii)Préparationdela loi 2008-2009 À Expertisejuridiqueet Loi Lesbudgetspréparés MENFP
d’orientationéducative (loi IDENTIFIER économiquemobilisée d’orientation parleMENFP sont
decadragedes déposéeau validésparleMEFet
investissementsdansle Parlement approuvésparle
secteuréducatif sur5ou10 Parlement
ans)
iii)Élaboration d’un 2007-2008 BMActions informations des Lemanuel Lesbudgetsde DAA,Budget,
manueldeprocédures directions de 2008-2009et DPCE
depréparation techniques, procédures suivantssont
budgétaire Expertise engestion est élaborés suivant
financière disponible lesprocédures en
vigueur
iv)Renforcement des 2007-2008 Trésor Manueldeprocédures Cadresformés Lesbudgetsde2008- DAA,Budget,
ressources humaines Public/BM et formateurs enélaboration 2009etsuivantssont etMEF
debudget élaboréessuivantles
spécialisées en
procéduresenvigueur
élaboration de budget
2007-2008 À Cohérenceentre
v)Réalisationdudiagnostic IDENTIFIER Expertiseen gestion Rapport activitésprévueset MENFP/DAA
ressourcesdisponibles (ACDI?) publique d’expertise moyensdisponibles
(humaines,matérielles)etdes
procéduresexistantespour
actionpublique
1
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Objectifs2. Améliorer l’exécution budgétaire
Agence
Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde
Actions d’applica
fiscales disponibles d’input d’output résultat
tion
i)Actualisation,établissement 2007-2008 ÁIDENTIFIER Expertise Cahierdes Raccourcissement MEFetMPCE
sinécessaire etdiffusionde nationale procéduresexistant délaimobilisation encollaboration
procéduresgestiondubudget mobilisée fondsTP avecMENFP
iv)Améliorationdes 2007-2008 BID/ACDI/ Nouveau Temps Délaid’engagement DAA,budget
infrastructures AFD/UNESCO/U matériel Connexion, desdépenses DPCE,MEF
informatiques(Architecture E/BM/USAID informatiqueet moyens raccourci
Systèmed’information) de DAA
communication, etDPCE
plan/architectur augmentés
einfo.
v)Améliorationdelogiciels 2007-2008 USAID/BID/ Expertise Système Délaidepaiement DAA,budget
d’exploitationduSystème BM/UE/ informatiq d’information desdépenses DPCE,MEF
d’Information UNESCO/ ue raccourci
Opérationnel,
ACDI/AFD
Édition
possiblede
rapport
distinguant
Engagement
/paiement
vi)Préparationdu plande 2007-2008 TrésorPublic/BM Projets, Plandepassation Lesmarchés DAA,
passationdesmarchéspour demarchés publicssontlancés Commission
achatsfournitures, modeledeplan élaboréavant atemps ministérielle
carburant,matérielset fourniparla débutexercice
équipementsprévusdans commission budgétaire
lesBudgetsde commission
fonctionnementet Nationaledes
d’investissement(y marchéspublics
comprislesDDE,) (CNMP) 4
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Objectifs2.Améliorer l’exécution budgétaire (2/2)
Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateur Agence
Actions
fiscales disponibles d’input d’output de résultat d’application
vii) Élargissement du 2007- USAID/BID Expertise Logiciels de Délai de MENFP,
Système 2008 ACDI/UE/ informatique traitement du paiement MEF
d’information au UNESCO système des dépenses
niveau des BM d’information déconcentrées
départements, des AFD installés dans raccourci
Districts Scolaires, UNICEF toutes les DDE,
des Inspections de BDS, BIZ,
Zone et des Établissements
établissements Scolaires
Scolaires.
ix) Diffusion du 2008- Trésor Reproduction Document Délai DAA, DGA
lexique et la 2009 Public document disponible dans De paiement MEF
nomenclature les DDE dépenses
budgétaire 2005 dans déconcentrées
DDE raccourci
x) Renforcement des 2008- Trésor Expertise en Cadres formés Délai DAA, DGA
capacités techniques 2009 Public Finances d’engagement MEF
des Comptables et Publiques dépenses
desAdministrateurs déconcentrées
centraux et raccourci
Départementaux.
5
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Objectif.3.Améliorer la transparence del’information budgétaire 1/2)
Années Ressources Agence
Actions Indicateurd’input Indicateurd’output Indicateurderésultat
fiscales disponibles d’application
i)Intégration auseindu 2007-2008 Trésor Budgétisationdepostes Cadresrecrutéspar Gestiondesmarchés MEF/MENFP
Ministèredescompétences et Public/BM «Passationdemarchés lafonctionpublique publicsplusefficace
enpassationdemarché suiva publics»danslepayroll
(cadresdesprojets) ntes duMinistère
ii)Élargissementde 2007-2008 USAID/ACD Expertiseinformatique Logicielsdu Suivirenforcédes DPCE,MEF,
l’architecturedusystème I/ etmateriels système dépenses DGA
d’informationauniveaudes UNESCO d’information déconcentrées
départements /BID/ installésdanstoutes
BM/UE/ lesDDE
AFD/
UNICEF
iii)Systématisationde 2007-2008 TrésorPublic Moyensdedéplacement Compterendusde Arbitragesdusaucash MEF,Trésor,
rencontremensuelletripartite et réunions managementplus DAA
Budget/Trésor/MENFP(?) sallederéunion cohérents
disponible
iv)Miseenplace,enlien 2007-2008 USAID/ACDI/ Expertisenationaleet Logicielcomptableet Éditionpossible MPCE/MEF
avec /BID/ internationale manueldeprocédures rapportssurexécution
UCF,deprocéduresetoutils BM/UE/AFD comptablesprojets budgétaireprojets
desuivicomptableharmonisé
desprojetsd’investissement
v)Productiondelogicielpour 2008-2009 BM/UNESCO/ Expertiseinformatique Logicielinstallé Productionentemps MPCE/MEF
gestionetsuividubudget BID mobilisée réelétatconsolidé
d’investissement exécutionbudget
d’invest.estpossible
6
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
. Objectifs3. Améliorer la transparence de l’information budgétaire (2/2)
Agence
Années Ressources Indicateur Indicateur de
Actions Indicateur d’input d’applic
fiscales disponibles d’output résultat
ation
vi)Nomination des 2007- TrésorPublic Comptables publics Lesdépenses sur Gestionplus MEF,
comptables pour 2008 nommés dans comptes courants conforme àla MENFP
gestion lesDDE PI sontpayés par norme desfonds
desprojets PI etauMENFPcentral comptables surcomptes
publics courants PI
vii)Miseenplaceet 2007- BIDBM/UE/ Expertisenationale et Manuelde Meilleure allocation MPCE/MEF/
applicationde 2008 ACDI/ internationale procédures desrésidus MENFP
procédure UNICEF fermetureprojetet
fermetureprojets /USAID/AFD compteprojet
etcomptes existe
PI
viii)Renforcement du 2008- TrésorPublic Lettreduministre Comptecontrôlé Unseulcompte MENFP,MEF
contrôle 2009 courant àsignature
descomptes transitoires Ministrepour
dépenses extra-
budgétaires
ix)Inventaire 2007- BID/BM/UE/ Expertisenationale Existence Gestion des MENFP
etprécision 2008 ACDI/UNICE inventaire ressourcespropres etMEF
desprocédures F actualisé harmonisée,
degestion /USAID/AFD ressources budgétisation
ressourcespropres propreset manuel possible
(déconcentrées surtout) de
procédurede
gestion
7
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Objectifs 4. Intégrer graduellement les dépenses financées sur ressources extérieures dans le budget du secteur
Agence
Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateur de
Actions d’applica
fiscales disponibles d’input d’output résultat
tion
i) Implication des 2011- Trésor Rencontres Compte rendu Dépenses MPCE,
principaux 2015 Public techniques de rencontres de d’investissement MEF
bailleurs concertation travail externes ,MENFP
de fonds organisées au Correctement
à l’élaboration cours processus budgétisées
du budget élaboration
budget
ii) Établissement 2007- BIDBM/UE/ Expertise Base de données Dépenses Primature,
cadre harmonisé 2008 ACDI/UNIC nationale et manuel d’investissement MPCE,
suivi des EF/USAID/ mobilisée et de procédure externes MEF
investissements AFD Concertation préparé et correctement MENFP
coop. Externe élargie négocié avec suivies
réalisée avec tous les bailleurs
ministères
techniques
et bailleurs
de fonds
8
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Objectifs 5. Evaluer l’impact des dépenses budgétaires et faire le suivi des résultats budgétaires
Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateur Agence
Actions
fiscales disponibles d’input d’output derésultat d’application
i) Étudesd’impact 2008- BIDBM/UE/ Firmes, Rapportd’études Meilleure MENFPMEF,
spécifiques àconduire 2009 ACDI/UNIC consultants d’impact connaissance du DPCE
EF/USAID/ internationaux spécifiques lien entre
AFD etnationaux investissement
sectorielet
réductionpauvreté
ii)Renforcement 2007- Trésor Formation Étude Meilleure MENFP/MEF
ressources humaines 2008 Public/BM des d’impact Connaissance DPCE
Spécialisées en cadres dulien entre
évaluation dela DPCE Investissement
sectoriel et
d’impact
réductionpauvreté
vi) Établissement de 2008- UNESCO consultant Document Cohérence entre MENFP
références et normes 2009 BID (international surnormes objectifs politique DPCE
surimpact et ACDI- etnational) pour éducatif et
investissements suivantes AFD l’investissement moyens mobilisés
éducatifs etpréparer -USAID- etmodèle
modèle sectoriel BM-UE sectoriel
éducatif (prévision)
vii) Établissement 2008- UNESCO- Document sur Cohérence entre MENFP/
références et normes 2009 BID-ACDI- consultant Normes budget DPCE/DAA
entreinvestissements et AFD- enmatière de d’investissement
éducatifs etcoûts suivantes USAID- coûtsrécurrents etbudget de
récurrents BM-UE fonctionnement 9
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONSECTEURSANTE
(**Actions prioritaires)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agenc
fiscales disponibles d’input d’output résultat e
d’appli
cation
1.-Renforcerles liens 1.1.-**Engagement 2007-2008 BID-1632 TDR pour Budget 2008- Avoirune MSPP/
entreles allocations d’uneassistance l’assistance 2009inclut les stratégie MEF
des ressources et les techniquepourfaire technique liens entreles sectorielled’un
priorités du l’exercicebudgétaire,la ressources et la budget pluri-
Gouvernement définies formation du personnel stratégie annuel avecune
dans leDNSCRP et la et montaged’un système estimationde
stratégiesectorielle desuivi del’exécution dépenses
du budget récurrentes et
d’investissement
1.2.-Réalisationd’une 2008-2010 Aidentifier Recrutement Disponibilité LeMSPP dispose MSPP
étudesurlefinancement d’un del’étude d’informations
des soins desantédes consultant pertinentes pour
démunis entamerune
expériencepilote
dans le
financement des
soins desantédes
démunis
1.3.-Renforcement des 2008-2010 Aidentifier Recrutement Ressources LeMSPP dispose MSPP
ressources humaines et formation humaines deressources
nécessaires àlamise en dupersonnel formées et capables
placede cliniques mobiles disponibles àla d’assurerla
dans les zones les plus miseenplace gestion,le
reculées decliniques fonctionnement
mobiles et l’entretiende
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ces cliniques
dans les zones
d’implantation
1.4.-** Appui àla 2007-2008 Disponible Constitution Disponibilité - LeMSPP MSPP/
réalisation decomptes d’uneéquipe des comptes dispose IHSI
nationauxdesanté appuyéepar nationaux de d’informations
unexpert santé financières sur
international l’ensembledes
dépenses
effectuées ausein
dusecteur
- Unemeilleure
planificationdes
actions est faite
-Unmeilleur
suivi des
objectifs est
réalisé
1.5.-Réglementationdes 2008-2010 Recrutement Disponibilité Meilleurcontrôle MSPP
entrées générées et de d’unprojet de des fonds générés
utilisées parles spécialistes loi surles parles
institutionssanitaires endroit et rentrées des institutions
(hôpitaux,centres de économistes institutions publiques de
santé,etc.) delasanté publiques et santé
son dépôt par
devant le
parlement
1.6.-Renforcement dela 2008-2010 Document - Disponibilité LeMSPP ales MSPP
capacitéduMSPP dans la destratégie deprovisions moyens pour
supervisiondes actions du pourla juridiques et jouerson rôlede
Secteur gouvernance légales pourle régulateurdu
dusecteur contrôledes secteur
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
activités
intervenant
dans lesecteur
- Disponibilité
demoyens
matériels,
humains et
financiers pour
réaliserla
supervision.
1.8-**Dotation de 2007-2010 Disponible? Recrutement Les entités - Lebudget du MSPP
ressources qualifiées et formation ciblées sont MSPP est bien
pourles postes dupersonnel dotées de élaboré.
administratifs et qui sera personnes - Les procédures
d’économistes dans affectéà ces qualifiées administratives et
différentes entités du postes financières sont
MSPP bien appliquées
- Letaux
d’exécution
budgétaireest
amélioré
1.9.-Appui àlamiseen Recrutement Lesystème Disponibilitédes MSPP
œuvredusystème d’un d’information informations sur
d’informationsanitaire consultant sanitaireest les indicateurs de
opérationnel santé
1.10.-Octroi deprime Leprojet de Uneligne Lepersonnel de MSPP
d’éloignement pourla budget du budgétaireest santén’est pas
rétentiondupersonnel MSPP crééeet démotivéà
alimentéeàcet laisserlazone
effet d’affectation
commecelase
fait aujourd’hui.
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Elaborationd’uncodede Recrutement Leprojet deloi LeMSPP dispose MSPP
santépublique(UCS, d’un est mis àjouret d’unpuissant
hôpitaux,Assurances, etc) consultant prêt àêtre outil pourlamise
déposépar en œuvredesa
devant le visionde
parlement développement
dusystème
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
PLAND’ACTIONSECTEURSANTE
(**Actions prioritaires)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurderésultat Agence
fiscales disponibles d’input d’output d’application
2.-Améliorer 2.1.-**Révision du 2007- Constitution Manuel de Diffusiondumanuel MSPP
lapréparation systèmede 2008 d’ungroupe procéduresur pourfaciliterle
budgétaire budgétisation du detravail l’élaborationde processus
MSPP(budget -Termes de mécanismes de d’appropriationdu
tenantcomptedes DeRéférence budgétisation budget et son suivi
ressources propres) (TDR)du ascendante
groupe impliquant
Document davantageles
diagnosticde cadres
l’exécution administratifs du
budgétaire MSPP,élaboréet
disponible.
-Réalisationde
séminaires de
formationà
l’intentiondes
cadres
administratifs des
directions
centrales,
départementales
et responsables
d’hôpitaux sur
les procédures de
suivi de
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l’exécution
budgétaire.
2.2.-Réductiondes Miseen Dépenses sont MEF/MSPP/
délais d’exécution applicationdes exécutées àtemps CNMP/CSCCA
recommandations
faites suiteau
diagnosticde
l’exécution
budgétairedu
secteur
2.3.-Miseenplace Diagnosticde Nouveau - Meilleurecontrôle
d’unsystèmede l’existant schémas de duprocessus
communication de circulationde budgétaire
l’informationentre l’information - Diffusionsurune
les directions de accompagnéede basemensuelled’un
planificationet du manuel de tableaurécapitulatif
budget procédures parentitédes
montants dépensés
versus montants
programmés
2.4.-Extensiondu Le réseaude Lepersonnel du
SYSDEP auniveau communication niveaucentral et
départemental entreles niveaux départemental utilise
central et leréseaude
départemental est communicationpour
mis enplaceet partagerles
fonctionnel informations
financières
concernant lesuivi de
l’exécutiondeleur
budget
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PLAND’ACTIONSECTEURSANTE
(**Actions prioritaires)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agence
fiscales disponibles d’input d’output résultat d’application
3.-Améliorerla 3.1-**Miseen place 2007-2008 BID-1632 LeMinistre Des comptes Plus decomptes MSPP
transparencede d’un calendrierde ferasortir courants sont courants
l’information réduction des unecirculaire fermés
budgétaire comptes courants approuvant le suivant le
calendrierdes calendrier
comptes
courants
3.2.-Uniformisation BID Les Les Les procédures MSPP
des procédures procédures procédures d’engagement et
financières relatives actuelles en d’engagement dedécaissement
aux fonds propres question et de sont suivies parle
décaissement personnel
sont bien administratifdu
connues du secteur
personnel
administratif
3.3.-Miseenplace TDR Unité Nombred’audits MSPP
d’uneunitéd’audit disponibles. installéeet réalisés et
interneauMSPP - fonctionnelle recommandations.
Disponibilité -Miseen œuvre
des des
compétences recommandations
3.4.-Miseenplace Application Nombrede MSPP/MEF
des mécanismes pour des personnel et DGT
unesaine gestiondes mécanismes administratifet
fonds desaine financier
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
gestion des appliquant les
fonds propres mécanismes de
parles sainegestiondes
institutions fonds propres
desanté
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PLAND’ACTIONSECTEURSANTE
(**Actions prioritaires)
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Objectifs Actions Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agence
fiscales disponibles d’input d’output résultat d’applicati
on
4.- Intégrer graduellement les 4.1**Rencontres 2007- -Nombrede Basede - Nombrede MSPP/MEF
dépenses financées sur avecles intervenants 2008 rencontres avec données de partenaires
ressources extérieures dans financiers du secteur les intervenants projets intégrant leurs
lebudget dusecteur surl’intégration des financiers financés ressources dans
dépenses au niveau du réalisées avecles lebudget
budget -Nombre projections - Lebudget
d’intervenants financières 2008-2009inclut
financiers ayant jusqu’àla les ressources
participéaux findes externes
rencontres opérations
4.2.-Rencontre avec - Nombrede Nombrede - Les intervenant MSPP/MEF
les intervenants rencontres avec partenaires dusystème /MPCE
financiers dusecteur les intervenants intégrant acceptent de
surl’intégrationdes financiers réalisés leurs donnerdes
dépenses auniveaudu - Nombre ressources informations sur
budget d’intervenants dans le les ressources
financiers ayant budget dont ils disposent
participéaux ainsi queleur
rencontres plandepassation
demarchés pour
l’exercicefiscal
ciblé
- Les ONG et
autres
intervenants
acceptent de
cadrerleur
budget sur
l’exercicefiscal
del’Etat haïtien
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4.3.-Réalisation Nombre Sources de LeMSPP MSPP/MEF
d’enquêtes ponctuelles d’institutions financemen dispose /MPCE
deterrainsurles visitées envue t bien d’informations
sources de financement d’identifierleurs identifiées pertinentes pour
pardépenses auniveau sources de mieux canaliser
des institutions de financement les efforts de
santé,des programmes financement du
et projets exécutés à secteur
l’intérieurdu secteur
4.4.- Intégrationdes Résultat des Lebudget Le financement MSPP
sources de financement enquêtes duMSPP est mieux
dans lebudget ponctuelles est élaboré coordonné,
enintégrant l’utilisationdes
les ressources est
différentes efficiente
sources de
financemen
t
Adoptiondelacharte La chartede Adoptionet Le financement MSPP
departenariat fixant les partenariat miseen est mieux
relations duMSPP avec existant application coordonné,
l’ensembledes acteurs delacharte l’utilisationdes
engagés dans la de ressources est
fournituredesoins partenariat efficiente
par
l’ensemble
des acteurs
dusecteur
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PLAND’ACTIONSECTEURSANTE
(**Actions prioritaires)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateur Agence
fiscales disponibles d’input d’output derésultat d’application
5.-Renforcement 5.1.**-Engagement 2007- Termede La réforme Estimationdu MSPP
dusystèmede d’unefirmepour 2008 référencedela depassation temps et du
passationde fairelediagnosticde firmequi ferale demarchés coût d’une
marchés lanouvelleunitédu diagnosticet est passationde
MSPPpourla recommandations implémentée marchés
passation demarchés pourrenforcerla (nouvelle
capacitéde organisation,
passationde nouveaux
marchés outils et
formation
des cadres)
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PLAND’ACTIONSECTEURSANTE
(**Actions prioritaires)
Objectifs Actions Années Ressources Indicateur Indicateur Indicateur Agence
fiscales disponibles d’input d’output derésultat d’application
6.-Consoliderla 6.1.- 2007-2008 BID Développement Les nouveaux Les MSPP/ORH
gestiondes Engagement d’unestratégie cadres nouveaux
ressources des nouveaux deressources engagés et cadres
humaines et cadres humaines qui travaillent améliorent
renforcerla suivantle indiquant la l’efficacité
capacitédes plan des formationet le des
procédés de ressources recrutement programmes
budget et dela humaines et et projets du
gestiondes principes du Ministère
dépenses Ministère
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SECTEURJUSTICE-PLAND’ACTION PRIORITAIRE
OBJECTIFS ACTIONS ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEUR INDICATEUR AGENCE
FISCALES DISPONIBLES D’IMPUT D’OUTPUT DERESULTAT D’APPLICATION
IRenforcerles 1)Validationpar 2007-2008 Acteurset Documentdecadre Lesélémentsdu MJSP
liensentreles lesinstances partenairesdela stratégiquevalidé. Documentdecadre MEF
allocations, concernéesdu Coopération LeDocumentmet stratégiquesont MPCE
ressourceset cadrestratégique Internationaleet enévidencela considérésdans
prioritésdu duSecteurJustice leGouvernement responsabilitédu celuiduDNSCRP
Gouvernement Ministèreen
définiesdansle matièredesécurité
DNSCRPetla publique.
stratégie 2)Préparation 2007-2008et à identifier Lesdocumentsde Plan Budgetconsolidé MJSP
Sectorielle d’unplan suivants budgetde d’harmonisation
d’harmonisation programmedes disponible
desbudgetsdes différentes
différentes composantesdu
composantesdu secteur
secteur
3)préparationdu 2007-2008 Lecadre Plan Lebudget MJSP
Programme etsuivants stratégique d’Investissement d’Investissement
d’Investissement duSecteurJustice validéparleMEF
Publicsetdes déposéauMPCEet etleMPCEet
charges auMEF approuvéparle
récurrentes du Document traitant Parlement
SecteurJustice descharges
surtrois(3)ans récurrentesélaboré
etdiffuséàtemps
4)Renforcement 2007-2008 Trésorpublic Diagnosticdes Disponibilitédes Préparationdu MJSP
del’UEPetdela ressources ressources budgetMJSPdans UEP/DAAB
DAABdu humaines humaines. lesdélaisrequis
ministère matériellesetdes Acquisitionde Rapportsréguliers
procédures matérielet surl’exécutiondes
existantespour équipement. budgets
réalisationdes
activitésde
gestiondes
Investissements
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Analyse 2007-2008 Lesdeuxlois L’analyse Cetteanalyse
comparativedela comparativeest permetde
loisurleConseil disponible. réévaluerles
supérieurdu compétencesdu
PouvoirJudiciaire Ministère.
etlaloiorganique
duMJSP
Refontedelaloi L’actuelleloi Loiorganique Budgetsreflétant
organiquedu organiquedu réorganisantle nouvelle
Ministèreen Ministère Ministèreet organisationdu
tenantcomptede définissantles MJSP.
cequidécoulede attributionsdeses
l’analyse différents
comparative. départementset
directions
promulguée.
Réévalutiondes
compétencesdu
MJSP.
Organigrammedu
MJSPfinalisé
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SECTEURJUSTICE-PLAND’ACTION PRIORITAIRE
OBJECTIFS ACTIONS ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEUR INDICATEUR AGENCE
FISCALES DISPONIBLES D’INPUT D’OUTPUT DERESULTAT D’APPLICATION
Actualisationet Cadrelégaletles Vulgarisationdu Applicationdu
diffusionducadre 2007-2008 procédures cadrelégaletdes cadre MEF,MJSPET
légaletdes existantes procéduresainsi MPCE
procéduresde quelesnouveaux
gestiondubudget mécanismes.
d’investissement
Renforcerla 2007-2008 Recrutementde Lepersonnelest Meilleurrésultat CNMP/MJSP
capacitédela personnel recruté. danslemontage
2.- Commission spécialisé. Atelierde desdossiersde
AMELIORER Ministérielledu Atelierde formation passationde
L’EXECUTION MJSPenmatièrede formationsurle marchépublic.
BUDGETAIRE passationde tas. Augmentationdu
marché. nombredemarché
passé.
Préparerleplan CNMP/MJSP
annueldepassation 2007-2010 TrésorPublic Lesdocuments Plandepassation Acquisitionde
demarchés deprojets demarché travauxdebienset
disponibles. élaboréavant servicesvisésplus
Travaux débutexerciceet rapideetplus
commission publiésurlesite efficiente,en
ministériellede webdelaCNMP fonctiondu
passationdes calendrierétabli.
marchés
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SECTEURJUSTICE-PLAND’ACTION PRIORITAIRE
OBJECTIFS ACTIONS ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEUR INDICATEUR AGENCE
FISCALES DISPONIBLES D’INPUT D’OUTPUT DERESULTAT D’APPLICATION
Recrutement
3)Miseenplace 2007-2008 AIdentifier d’unpersonnel Logiciel Présentationdes MPCE/MJSP
desprocédureset adéquat comptableet rapports
3.-AMELIORER outilsdesuivi manuelde d’exécutiondu
LA comptable procéduresde budgetparprojets
TRANSPARENCE harmonisédes gestion des
DE projets projets
L’INFORMATION d’investissement disponibles
BUDGETAIRE
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
SECTEURJUSTICE-PLAND’ACTION PRIORITAIRE
OBJECTIFS ACTIONS ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEUR INDICATEUR AGENCE
FISCALES DISPONIBLES D’INPUT D’OUTPUT DERESULTAT D’APPLICATION
1)Associerles 2008-2009 Aidentifier Rencontres Dépense MPCE/MJSP
principauxbailleurs techniquesde d’investissement
defondsàla concertation externebudgétisé
préparation organiséeau
budgétaire processus
d’élaborationdu
4.-INTEGRER budget
GRADUELLEMENT
LESDEPENSES 2)Etablircadre 2007-2008 Aidentifier Expertise Basededonnées Dépenses MPCE/MJSP
FINANCEESSUR harmonisésuivides nationale etmanuelde d’investissement
RESSOURCES investissementsde mobiliséeet procédure externes
EXTERIEURS lecoopération concertation prépareet correctement
DANSLEBUDGET externe élargieréalisée négociéavec suivies
DUSECTEUR avecministères touslesbailleurs
techniqueset
bailleursde
fonds
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
SECTEURJUSTICE-PLAND’ACTION PRIORITAIRE
OBJECTIFS ACTIONS ANNEES RESSOURCES INDICATEUR INDICATEUR INDICATEUR AGENCE
FISCALES DISPONIBLES D’INPUT D’OUTPUT DERESULTAT D’APPLICATION
Etablirimpact
d’investissementen 2008-2009
5.- EVALUER fonctiondesgrands
L’IMPACTDES axesprioritairesdu
DEPENSES DSNCRP.
BUDGETAIRES
ETFAIRELE
SUIVIDES
RESULTATS
BUDGETAIRES
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Pland’actionPrioritairepourlaSécuritéPublique(PNH)
objectif Actions Années Ressources Indicateurd’input Indicateurd’output Indicateurderésultat Agence
Fiscales disponibles d’application
1. Renforcer les Préparation d’une 2ème de Minustah Expertise nationale Rapportd’expertise Mise en application de PNH
liens entre les stratégie sectorielle en l’exercice TrésorPublic etinternationale. lastratégie
allocations des matière de sécurité 2007-2008
ressources et les publique.
priorités du P2
Gouvernement Conception et stratégie 2007-2010 Minustah Etudedisponible Disponibilitéduplan Disponibilité de grilles
définies dans le d’opérationnalisation TrésorPublic de gestion et de indiciaires.
DNSCRP et la d’un plan de gestion de d’opérationnalisation Motivation des
stratégie carrièresàlaPNH. policiers.
sectorielle
P4
Assurer la formation du 2ème trimestre Minustah Expertise nationale Rapport d’activités PNH-MJSP
personnel de la PNH en de l’exercice TrésorPublic etInternationale dupersonnelformé
FinancePublique. 2007-2008
P3
Finalisation du payroll 2007-2009 Les données du 100% du personnel Le budget du MJSP a PNH-MJSP
desarriérésdesalaire. payrollactuel est inclus dans le prévu les ressources
payroll. nécessaires pour payer
P1 lesdettesetlessalaires.
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Pland’actionPrioritairepourlaSécuritéPublique(PNH)
objectif Actions AnnéesFiscales Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agence
disponibles d’input d’output résultat d’application
2. Améliorer 2007-2008 Diagnostic de Cadre Meilleure PNH/MJSP
l’exécution Elaboration d’un l’actuelsystème. organisationnel et exécution du
budgétaire manuel de les missions du budget.
procédures Service Budget
budgétaires. clairementdéfinis.
Procédures de
P1 préparation,
d’exécution et de
contrôle des
budgets de
fonctionnement et
d’investissement
disponibles.
Conception et 2007-2008 Recrutement Manuel de Diminution du PNH/MJSP/CMPP
mise en d’unspécialiste procédures taux des
application d’un disponibles dépenses
manuel de contestées par les
procédures instances de
internes des contrôle.
achats en Diminution du
respectant la nombre de
réglementationen dossiers
vigueur àla retournés par la
CNMP. CNMP
P2 Augmentation du
taux d’absorption
des crédits du
secteur.
Diminution des
délais du temps
de traitement des
dossiers.
La conformité
des achats à la
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
réglementation
envigueur.
Renforcement de 2007-2009 Recrutement du Lepersonnelest Meilleurrésultat PNH-MJSP-CNMP
la commission personnel recruté. danslemontage
spécialisée de la qualifié. Atelierde desdossiersde
PNHenpassation Formation sur le formation passationde
demarché. tas. marchépublic.
Augmentationdu
nombrede
marchépassé.
Instaurer la tenue 2008-2009 Acquisition de Lesinventairessont La PNH dispose PNH/MJSP/CSC/CA
obligatoire des logiciels pour faits de façon de manière
inventaires réaliser et semestrielle et continue
physiques et des actualiser les annuelle. d’informations à
avoirs, semestriel inventaires. jour sur ces biens
etannuel. meubles et
immeubles.
Pland’actionPrioritairepourlaSécuritéPublique(PNH)
objectif Actions AnnéesFiscales Ressources Indicateur Indicateur Indicateurderésultat Agence
disponibles d’input d’output d’application
3. Améliorer la Avoir un plan 2008-2010 Disponibilité Plandepassation La PNH peut désormais PNH/CNMP/MJSP
transparence de annueldepassation d’un spécialiste élaboré tous les mieux suivre son
l’Information deMarché en passation de ans au plus tard exécutionbudgétaire.
budgétaire. marché au sein début septembre
P1 delaPNH. et publié sur le
sitedelaCNMP.
2008-2010 Trésorpublic Spécialiste en Une meilleure Niveau d’exécution du PNH
Traitement des suivi et utilisation du budget augmenté
données, suivi et évaluation budget
évaluation budgétaire
budgétaire disponible.
Présentation et 2ème trimestre Trésorpublic LaFIOP L’état La PNH améliore PNH/MJSP/MPCE
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PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
évaluation 2007-2008 Affectation du d’avancement significativement le
périodiquedel’état personnel de la des projets est renflouement de son
d’avancement des PNH à cette réalisé sur une compte de projet
projets réalisés à commission. base d’investissement.
partir du budget semestrielle. Possibilité d’avoir de
d’Investissement et La commission meilleure performance
création d’une estfonctionnelle. dans l’exécution des
commission mixte Projets financés sur
pour le suivi, InvestissementPublic.
l’inspection et
l’évaluation des
projets exécutés
sur le budget
d’investissement.
P2
Création d’une 2ème trimestre TrésorPublic Affectation de La commission La PNH s’assure PNH/MJSP
commission 2007-2008 personnel de la fonctionne. d’instaurer une rigueur
pluridisciplinaire PNH à cette dans l’acquisition des
chargée de la commission. biensetservices.
réception, de
l’inspection et de
l’évaluation de
tous les achats de
biensetservices
Production 2008-2010 Prise de décision La Production Meilleure interaction PNH/MJSP/MEF
systématique des formelle sur la des états entre les différentes
états financiers de production des financiers est fonctions
laPNH états financiers obligatoire. opérationnelles de la
delaPNH. PNH (comptabilité,
Acquisition budget, payroll,
d’unlogiciel de passation de marché,
gestion qui personneletlogistique).
permettra la
production des
étatsfinanciers.
DSNCRP-ANNEXEIII-MatricedesRéformesdesFinances,06/12/2007,18:15, Page81sur84
DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Pland’actionPrioritairepourlaSécuritéPublique(PNH)
objectif Actions AnnéesFiscales Ressources Indicateur Indicateur Indicateurde Agence
disponibles d’input d’output résultat d’application
4. Intégrer Gestion conjointe 2008-2009 Elaboration d’un Protocole L’Etat via la PNH/MJSP
graduellement les des personnes et protocole d’accordsigné. PNH a un
dépenses projets réalisés à d’accord entre la Manuel de contrôle réel de
financées sur partir de l’aide PNH et ses procédures sur les dépenses
ressources externe différents disponibles. effectives à partir
extérieures dans partenaires Provisions de l’aide Externe
le budget de externes. juridiques et danslesecteur.
l’État Elaboration de légales
manuels de disponibles.
procédures
permettant cette
gestionconjointe.
Provisions
juridiques et
légales pour cette
ditegestion.
Orienter les 2008-2009 DSNCRP, le Les Dépenses Les fonds reçus PNH/MJSP
dépenses financées Document de sont déterminées de la
par les ressources Stratégie de la en fonction des communauté
Externes dans les PNH. priorités définies internationale est
sens des objectifs parlaPNH. utilisée pour
dugouvernement. accélérer la
réforme de la
P1 PNH et relancer
celle de la
justice.
Procéder à la 2Eme trimestre TrésorPublic Mise en place de Le plan cadre est Meilleure PNH/MJSP
formulation et 2007-2008 l’équipe pour disponible. régulationdansle
l’implémentation l’élaboration de financement du
d’un plan cadre en ceplan. secteur.
vue de
l’administration, du
suivi et de
l’évaluation des
DSNCRP-ANNEXEIII-MatricedesRéformesdesFinances,06/12/2007,18:15, Page82sur84
DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
projets financés par
les différents
bailleurs.
Pland’actionPrioritairepourlaSécuritéPublique(PNH)
objectifs Actions AnnéesFiscales Ressources Indicateur Indicateurd’output Indicateurde Agence
disponibles d’input résultat d’application
5.- Evaluer 2ème trimestre Recrutement de Le plan est Evaluation de PNH/MJSP
l’impact des Mise en place 2007-2008 spécialiste disponible l’impact de la
dépenses d’un plan Renforcement de L’IGPNH est contribution de la
budgétaires et d’évaluation des l’IGPNH renforcé et peut Justice et de la
faire le suivi des performances en assurer Sécurité Publique
résultats vue de s’assurer l’opérationnalisation dans la lutte
budgétaires que les dépenses desoutils. contre la
budgétaires sont pauvreté.
destinées à Une police
enrayer professionnelle
l’insécurité dans efficace et
toussesaspects. efficiente.
Ainsi que des
outils pour un
contrôle efficace
sur les
réalisations des
objectifs à partir
de l’exécution du
budget
DSNCRP-ANNEXEIII-MatricedesRéformesdesFinances,06/12/2007,18:15, Page83sur84
DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSNCRP/HAÏTI)
PLAN D’ACTIONS POUR LA REFORME DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DSNCRP-ANNEXEIII-MatricedesRéformesdesFinances,06/12/2007,18:15, Page84sur84
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
(MPCE)
REPERTOIRE DES LISTES DE PERSONNALITES, INSTITUTIONS ET
ORGANISATIONS INVITEES ET AYANT PARTICIPE AUX ATELIERS
PARTICIPATIFS DEPARTEMENTAUX DANS LE CADRE DU PROCESSUS
D’ELABORATION DU DSNCRP
JUILLET 2007
MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA GRANDE-ANSE
ATELIER PARTICIPARTIF DÉPARTEMENTAL
LISTE DES INVITÉS ET DES PARTICIPANTS
CATÉGORIE INVITÉS PARTICIPANTS
Délégation Départementale Le Délégué Départementale 1P
Vice Délégation Les trois Vice Délégué 1P
Sénateur 3
Député Les sept du Département 4 Représentants
Conseil Municipal Les 12 Maires 9P
CASEC Les 45 Coordonnateurs 40P
Directions Départementales 10 Directions 8P
Organisations Autonomes 8 2P
ONG CARE 2P
HHF 1P
FOSREF 1P
GRAMIR 1P
FNGA 1P
Fédération Ecoles Protestantes 1P
PRR 1P
Fondation Eben Ezer 1P
PDR
Mission Vie et Paix 1P
CARITAS 1P
CRS
Médecin du monde 1P
PARQUE 1P
TOTAL 103 78
N.B- P : présent
A : absent
MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DÉPARTEMENTAL DU SUD-EST
ATELIER PARTICIPARTIF DÉPARTEMENTAL
LISTE DES INVITÉS ET DES PARTICIPANTS
CATÉGORIE INVITÉS PARTICIPANTS
Délégation Départementale Le Secrétaire Général P
Vice Délégation Les trois (3) Vices-délégués P
Sénateur Les trois (3) Sénateurs 2p
Député Les huit (8) Députés P
Conseil Municipal (CM) Les dix (10) Mairies 11p
Casecs Les cinquante (50) Casecs 50p
Direction Départementales Quatorze 11p
TPTC A
MEF P
MSPP P
MENFP A
PNH-POMPIER 2P
Tourisme P
MCFDF P
MJSAC A
ME A
S-DASE P
Commissaire du A
Gouvernement
MCC P
MAST P
Organisations Internationales Quatre (4) 7P
MINUSTAH 4P
PNUD/SNEP P
OMS/OPS P
Plan-Haïti P
ONG Vingt (20) 10P
Save the Children P
CARITAS P
PROFAMIL A
APTECH P
ROTARY A
Concern Action A
Fondation Tèt Kole P
DIAKONIE A
Jeunesse et Action P
ACDED P
PAZAPA P
GTZ A
World Relief P
ASSODLO A
PAPDA A
ATEPASE P
VETERIMED A
ACPP A
FOSREF A
REPIE P
Autres (Programme de Trois (3) Organisations 8P
Développement)
FAES P
CROSE 7P
PODED/PADF A
Organisations Sept (7) Organisations 4P
Communautaires de base et
autres
UBRD P
OLHACAFO A
FANM DESIDE P
AJEURAH P
ORESPROH A
INAJ P
Autres Services déconcentrés Quinze (15) 5P
de l’Etat
SNEP P
Douane A
DGI A
OFATMA A
APN P
AAN A
ED’H A
TELECO A
CONATEL P
Immigration A
Poste A
Croix-Rouge A
ONA P
CNC P
Bureau d’alphabétisation A
Presse Deux (2) associations 6P
VNL P
AJH 5P
Associations Socio- Trois (3) 2P
Professionnelles
Association Touristique P
CCFPSE A
Chambre des métiers du Sud- P
Est
Institution Financière Un (1) P
SUCCESS P
Société Civile Deux (2) 4P
L’Eglise Protestante P
L’Association des Vodouisants 3P
du Sud-Est
Autres Un (1) P
TOTAL 147 124
Deux représentants de la chambre du Sénat : Ricat Pierre et Féquière Mathurin
N.B- P : présent
A : absent
MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU CENTRE
ATELIER PARTICIPARTIF DÉPARTEMENTAL
LISTE DES INVITÉS ET DES PARTICIPANTS
CATÉGORIE INVITÉS PARTICIPANTS
Délégation Départementale Le Délégué Départemental P
Vice Délégation Sénateur Les quatre (4) Vice-délégués 3P
Député Les dix (10) Députés A
Conseil Municipal (CM) Les 36 membres des 12CM 23P
Casecs Les 35 Coordonnateurs de Casec 42P
Directions Départementales 9 8P
Organismes Autonomes 4 2P
ONG Save the Children P
Vision sur le monde Haut Plateau) P
Zanmi la Sante (tout le département) A
CECI (‘’ ‘’) P
Caritas Diocésaine * P
Bon Samaritain (Cerca Carvajal) A
CONCERN (Saut d’Eau) A
Aid et Action (Savanette) P
Organisation Internationale MINUSTAH P
Autres Programmes de Programme d’intensification des P
Développement cultures vivrières phase II (PICV II)
Fond d’Assistance Economique et P
Sociale (FAES)
Programme de Développement Rural du P
Centre
Institution Financière 3 A
Secteurs privés des affaires 1 A
La presse 4 2P
Association Socio- professionnelle 1 P
Organisation Communautaire de 50 40P
base et autres
Autres 10 9P
Total 180 140
N.B- P: present
A: absent
MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU SUD
ATELIER PARTICIPARTIF DÉPARTEMENTAL
LISTE DES INVITÉS ET DES PARTICIPANTS
CATÉGORIE INVITÉS PARTICIPANTS
Délégation Départementale - A
Vice Délégation 1 Vice délégué P
Député 10 Députés A
Sénateur - A
Conseil Municipal (CM) 20 Membres du CM 7P
Casecs 55 Membres 53P
Directions Départementales 12 Membres 9P
Organismes Autonomes 5 Membres 4P
ONG CARITAS P
CRS P
ONEM 2p
UNOPS P
ACLAM P
RECEF p
WORLD-VISION p
TERRE DES HOMMES P
Organisation Internationale MINUSTAH 3P
Autres Programmes de P
Développement
Institutions Financières
Secteurs privés des affaires
La Presse 5 4p
Association Socio- professionnelle 4 A
Organisation Communautaire de 15 P
base
Autres 12 12P
Total 168 140P
N.B- P: present
A: absent
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU NORD
ATELIER PARTICIPARTIF DEPARTEMENTAL
LISTE DES INVITES ET DES PARTICIPANTS
CATEGORIE INVITES PARTICIPANTS
Délégation départementale Délégué
Vice délégation Vice-Délégués 2P
Sénateur 3 a
Député 5 a
Conseil municipal 15 15p
CASEC 75 75P
Directions départementales PNH 1p
CULTES 1p
MARNDR 2p
TOURISME 1P
MCFDF 3p
Organisations Autonomes EPPLS 1p
PL-480 1p
SNEP 1p
IHSI 1p
EDH 1p
ONG OXPHAM 1p
CNDDR 2P
CHF 2P
Organisation Internationale MINUSTAH 1p
USAID 1p
ROTARY 1p
Autres (Programmes de dév.)
Institutions Financières A
Secteur privé des affaires A
La presse 5p
Associassions socio-professionnnelles 1p
Organisations communautaires de base 23p
Autres 7p
Total 170 149
N.B- P : Present
A : Absent
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’OUEST
ATELIER PARTICIPARTIF DEPARTEMENTAL
LISTE DES INVITES ET DES PARTICIPANTS
CATEGORIE INVITES PARTICIPANTS
Délégation départementale Délégation départementale P
Vice délegation Trois (3) vices-délégués 3p
Sénateur 1er Sénateur de l’Ouest A
Député Six (6) Députés 2p
Conseil Municipal 20 Maires Principaux 16p
CASEC 53 Casecs 62p
Directions Départementales 8 Directions départementales 7p
Organisations Autonomes 3 organismes Autonomes 3p
ONG Action contre la Misère A
Yélé Haiti A
CHF P
Vétérimed A
Plan Haïti P
Action Aid P
Christian Ville A
Oxyfam G.B. A
Kay Famm A
Food for the Poor A
Organisation Internationale MINUSTAH 5P
La Presse 4 4p
Organisation de base 6 4p
Autres 5 5p
Total 125 113
N.B- P : présent
A : absent
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ARTIBONITE
ATELIER PARTICIPARTIF DEPARTEMENTAL
LISTE DES INVITES ET DES PARTICIPANTS
CATEGORIE INVITES PARTICIPANTS
Sénateur 2 0
Députés 13 0
Maires 15 13
CASEC/ASECS 50 42
Délégué/ Vice Délégué 6 3
Institutions Etatiques/ Directions 18 12
Départementales sectorielles
ONG 7 4
Organisations Internationales 2 1
Organisations de la Société Civile 55 40
(Association, Fédération, Organisations
Paysannes, secteur Privé des Affaires,
secteur Informel.
Observations Indépendants 12 10
total 180 125
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES NIPPES
ATELIER PARTICIPATIF DEPARTEMENTAL
LISTE DES INVITES ET DES PARTICIPANTS
CATEGORIES INVITES PARTICIPANTS
Délégué Départemental 1 P1
Vice Délégué 3 P2
Sénateur 3 P3
Conseil Municipal 13 P11
CASEC 50 CASECS P50
Directions Départementales 13 P13
Organisme Autonomes 7 P7
ONG 5 P1
CARITAS
Care P1 (Care)
CRS
Padelan
Fan
Organisations Internationales MNUSTHA P2 MINUSTHA
UNOPS P1 UNOPS
Agents de Développement 14 P14
Invités et autres
Institutions Financières
Secteurs Privé des affaires
La Presse 7 P4
Associations socioprofessionnelles 8 P1
Organisations Communautaires P1
Total 124 117P
N.B : P : Présent
A : Absent
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU NORD-OUEST
ATELIER PARTICIPARTIF DEPARTEMENTAL
LISTE DES INVITES ET DES PARTICIPANTS
CATEGORIES INVITES PARTICIPANTS
Parlementaires Mr Evallière BEAUPLAN A
Mr Eddy BASTIEN A
Mr Mélius HYPPOLITE A
Mr François L.SAINVIL A
Mr. Richmond A. CLOVEL A
Dr Théramène GERARD A
Mr. Eloune DOREUS A
Mr. Valbrun NONCILES A
Mr. Denis SAINT FORT A
Mr. Marc A.FRANCOIS A
Total 10 O
Délégation Mr. Henri Max THELUS P
V. délégation Mr. Joseph SAÜL P
Total 2 2
Mairie Mr. Guillet SALVADOR P
Mr. Joseph LAURIUS P
Mr. Valcin FEDNER P
Mr. Ceradieu PETIT- H. P
Pierre THEOPHILE P
Aristide Mc- ANDRE P
Louis ANTHONY P
Jean Charles GILBERT P
Cesaire ELIQUEZ P
Météus GADEUS P
Pierre DARYO P
Luvernier T. DOREUS P
Gentlewomen WYSNER P
Estima GASTON P
Orelhomme BENOIT P
Pascal ADIMY P
Total 16 16
CASECS Joseph EMMANUEL P
Pierrnant ORIEL P
Pasteur FENELUS A
Pasteur DANIEL A
Guillaume HILAIRE P
Adelson FREDY P
Zamy MICHAUD P
Fergilus DONALD P
Loriston S.FILS P
Dorcius DANIEL P
Atilus JEOVAH P
Etienne FRITO P
Naissance FRANTZ P
Legros ESTILIEN P
Cadet BENISCA P
Abraham BOLEI P
Joseph FAUSTIN P
Stimphil BELONY P
Philistin ANNANDIEU P
Nelson ONAN P
Moise WILFRID P
Telsaint JEAN-KELY P
Céant QUEDANCIER P
Forrelus VERNIER P
Jean VICTONEL P
Canton ALBERT P
Choute ENEL P
Fenelus ADREMA P
Norvelus ROLAND P
Charles JEAN-ROBERT P
Sagesse REYNOLD P
Eubgène INAMAN P
Eugene WILLY P
Pacouloute St-LOUIS P
Willy DESRAVINES P
Lucien MIRAEL P
Total 36 36
Direction Dpt.
Finances Elisca ROBINSON P
TPTC Yvnel J. JEANTY A
Santé Pub Dr Beaugé LAURENT A
Education Rév. Georges ATHIS A
Affaires Soc Rév. Luckner DUMERVE A
Police Nle C. Dadaille BERNARD P
Parquet M. Baltazar MICHELET P
SNEP M. Boucher YVES A
Co. Féminine Mme Angelere MASSILLON A
Agriculture M. Montrose PAUL P
ONA M. Cedieu ELIANTES A
DGI M. Sylvain PRINCIUS A
Douane M. Odiles DOCTEUR A
SEA M. Jean L. BLAISE P
Environnement M. Marc Ernest Jn. PAUL A
Total 15 5
ONGS
CARE Dr Jules HANS BEAUVOIR A
AAA Scmid RAINER A
WC/ ACLAM Cineus MORIN P
ACF Sébastien FABRE A
CARITAS Eugène WILMARC P
Initiative Dév. Mme Destuynder VIRGINIE A
ODRINO/UEBH M. Bruce ROBINSON A
Total 7 2
Secteur Privé
C. commerce M.Saint Aubin SAINTIL P
M. Jean RENAUD A
Total 2 1
Presse
4vts M. Saint Aubin SAINTIL P
M. Morange PETIT P
M. Pierre AMOS A
M. Cedieu VACNER P
Total 4 3
Org. Socio Dr Flaubert DUROSEAU P
professionnelle
José Jean ERIC P
Total 2 2
Org. de Base Louis BETHANIE P
Valmy CINEUS P
Jean MARCELINE P
Janvier ELIZERNE P
Louis LEONNE P
Jules ROSE MARIE P
Géffrard YGUENS P
Mme Abraham ISMALIE P
François VOLTA P
Devilien C. P
Thomassin LURENIO P
Jean ELYSEE P
Pierre VINCENT P
Clément MAQUIS P
Adelson MICHAELLE P
Norcilien FRANCHELLE P
Pierre BERNARD P
Joseph SYLVETA P
Joseph CHENET P
Jean François FENAULD P
Carreus RISWYCK P
Garçon OLEM P
Joseph WILDA P
Saimbre JEAN FRASE P
Théresias Marcel P
Beny BLAISE P
Jean MARIE ROSE P
Justal AMOS P
Augustin St MARC P
Camoise JEAN RONY P
Orelhomme FEDANTIS P
Petit Frère JOHNY P
Marc MAXIME P
Robinson JOSEPH P
Eugène ANIEL P
Tima PIERRE P
Joseph GUERDA P
Gaston PIERRE P
Généus DORCE P
Total 39 39
Autres secteurs
MINUSTHA M. Adewusi GBADEGESUS P
M. Michel BLANC P
Mme Pires CLARA P
Eglise Protestante Rev. Thervil JEAN CLAUDE P
Rév. John PIERRE P
FAES M. Patrick G. VIEUX P
Eglise Catholique Mgr. Marc ANTOINE PAULO P
Vaudouisant Ceneck JOSEPH A
Total 9 8
Personnel MPCE et 7
DDNO
Total 142 119
N.B : A : Absent
P : Présent
MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE
(MPCE)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU NORD-EST
ATELIER PARTICIPARTIF DÉPARTEMENTAL
LISTE DES INVITÉS ET DES PARTICIPANTS
CATÉGORIE INVITÉS PARTICIPANTS
Délégation Départementale 1 2P
Vice Délégation 4 1P
Sénateur 3
Député 7
Conseil Municipal 13 20P
CASEC 36 68P
Directions Départementales 10 7P
Organisations Autonomes 3 2P
ONG Action Agro Allemande 2P
CECI 1P
PROTOS HAITI
Plan International 1P
CARITAS 1P
Solidarité Frontaliere 1P
PAM
CDS 1P
Organisations Internationales MINUSTAH 2p
La Presse 3 1P
Associations socio-professionnelles 5 5P
Organisations Communautaires de base 40 40p
Institutions Financieres 2
Autres PRODEP 1P
TOTAL 137 156
N.B- P : présent
A : absent