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la Banque mondiale
RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE OFFICIEL
Rapport n° : ICR00004990
RAPPORT DE FIN D’EXÉCUTION ET DE RÉSULTATS (ICR)
(IDA-H8060)
RELATIF À UNE
SUBVENTION DE L’IDA
POUR UN MONTANT DE 59,7 MILLIONS DE DTS
(SOIT 90 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS)
EN FAVEUR DE LA
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
POUR UN
PROJET DE RECONSTRUCTION DE L’INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE ET D’EXPANSION
DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE
29 juillet 2021
Pratique mondiale pour l’énergie et les industries extractives
Région Amérique latine et Caraïbes
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
ÉQUIVALENCE DES DEVISES
1
Taux de change effectif {au31 octobre 2020}
Unité de
change =
la gourde
1 USD = 90,67 gourdes
1 DTS = 64,23 gourdes
ANNÉE FISCALE
1
er
juillet - 30 juin
Vice-président régional : Carlos Felipe Jaramillo
Directrice nationale : Lilia Burunciuc
Directeur régional : Franz R. Drees-Gross
Directrice de cabinet : Stephanie Gil
Chef(s) de projet : Jose Francisco Perez Caceres
Auteur principal du rapport ICR : Alan G. Carroll
1
FMI, Statistiques financières internationales, octobre 2020
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
AAE
Accord relatif à l’achat d’électricité
AAO Accord pour l’amélioration des opérations
ACDI Agence canadienne de développement international
AE Analyse environnementale
ANARSE Autorité nationale de régulation du secteur de l’énergie
ASI Alimentations sans interruption
BID
Banque interaméricaine de développement
BOSIES Boîte à outils pour le signalement des incidents environnementaux et sociaux
CGES Cadre de gestion environnementale et sociale
CMEP
Conseil de Modernisation des entreprises publiques
CPF Cadre de Partenariat Pays
CPR
Cadre de la politique de réinstallation
CRI Indice de recouvrement (Cash Recovery Index)
CTF Fonds pour les technologies propres
DEP Document d’évaluation du projet
DPO Opération à l’appui des politiques de développement
E&S Aspect environnement et social
EAS/HS Exploitation et abus sexuels/Harcèlement sexuel
EDH
Électricité d’Haïti
ER Énergie renouvelable
FCV Fragilité, conflits et États touchés par la violence
FODI
Fonds de l’OPEP pour le développement international
GBM Groupe de la Banque mondiale
GF
Gestion financière
GH Gouvernement d’Haïti
IDA
Association internationale de développement
IFC Société financière internationale
ISN Note de stratégie intérimaire
ISR Rapport sur l’état d’avancement et les résultats
MEF Ministère de l’Économie et des Finances
MTPTEC Ministère des Travaux Publics, des Transports, de l’Énergie et de la Communication
ODP Objectifs de développement du projet
PA Protocole d’accord
PAP Port-au-Prince
PAR Plan d’action de réinstallation
PGE Plan de gestion environnementale
PIB Produit intérieur brut
PIE Producteur indépendant d’électricité
PRELEN Projet de Reconstruction de l’Infrastructure Électrique et d’Expansion de l’Accès à l’Énergie
PREPSEL Projet de Réduction des Pertes dans le Secteur Électrique
RFI Rapports financiers intérimaires
S&E Surveillance et évaluation
SGC
Système de gestion commerciale
SGST Système de gestion du service technique
SREP Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables
SSAM Système de suivi des accidents mortels
SST Santé et sécurité au travail
TdC Théorie du changement
TNI Tableaux numériques interactifs
TRE Taux de rendement économique
TRF Taux de rentabilité financière
TRIE Taux de rentabilité interne économique
TRIF Taux de rentabilité interne financier
TTL Chef de projet
UCP
Unité de coordination du projet
UGSE Unité de Gestion du Secteur de l’Énergie
USAID Agence des États-Unis pour le développement international
VAN
Valeur actuelle nette
VANE Valeur actuelle nette économique
VANF Valeur actuelle nette financière
TABLE DES MATIÈRES
FICHE DE DONNÉES ................................................................................................................ 1
I. CONTEXTE DU PROJET ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT .............................................. 6
A. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION...............................................................................................6
II. RÉSULTAT ..................................................................................................................... 18
A. PERTINENCE DES ODP ........................................................................................................ 18
B. ATTEINTE DES ODP (EFFICACITÉ) ........................................................................................ 19
C. EFFICACITÉ ........................................................................................................................ 31
D. JUSTIFICATION DE LA NOTATION GLOBALE DU RÉSULTAT ................................................... 32
E. AUTRES RÉSULTATS ET IMPACTS ........................................................................................ 33
III. PRINCIPAUX FACTEURS QUI ONT EU UN IMPACT SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE RÉSULTAT
36
A. PRINCIPAUX FACTEURS LORS DE LA PRÉPARATION ................................................................ 36
B. PRINCIPAUX FACTEURS LORS DE LA MISE EN ŒUVRE ............................................................. 37
IV. PERFORMANCE DES BANQUES, PROBLÈMES DE CONFORMITÉ ET RISQUES POUR LES
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ..................................................................... 41
A. QUALITÉ DE LA SURVEILLANCE ET DE L’ÉVALUATION (S&E) .................................................... 41
B. CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET FIDUCIAIRE ................................................ 42
C. PERFORMANCE DE LA BANQUE ............................................................................................. 45
D. RISQUES POUR LES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ......................................... 46
V. LEÇONS ET RECOMMANDATIONS .................................................................................. 48
ANNEXE 1 : CADRE DE RÉSULTATS ET PRINCIPAUX EXTRANTS .............................................. 51
ANNEXE 2. PRÊTS BANCAIRES ET SOUTIEN/SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE ................. 65
ANNEXE 3. COÛT DU PROJET PAR COMPOSANTE ................................................................. 68
ANNEXE 4. ANALYSE RELATIVE À L’EFFICACITÉ ..................................................................... 69
ANNEXE 5. COMMENTAIRES DE L’EMPRUNTEUR, DES COFINANCIERS ET DES AUTRES
PARTENAIRES/PARTIES PRENANTES ..................................................................................... 74
ANNEXE 6. PIÈCES JUSTIFICATIVES (LE CAS ÉCHÉANT) ........................................................... 75
ANNEXE 7. SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SECONDAIRES RURAUX, PAR DÉPARTEMENT ....................................................................... 76
ANNEXE 8. PANNEAUX SOLAIRES ET ONDULEUR FOURNIS À DES QUARTIERS DANS LE CADRE DU
PROJET PRELEN ................................................................................................................... 77
ANNEXE 9. ÉLECTRIFICATION SOLAIRE DU CHAMP DE MARS À PAP AVEC LE SOUTIEN DU PROJET
PRELEN ................................................................................................................................ 78
ANNEXE 10. EXEMPLES DE TABLEAUX NUMÉRIQUES DANS DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES
RURAUX FOURNIS PAR LE PROJET PRELEN ........................................................................... 79
ANNEXE 11. EXEMPLES D’ÉCLAIRAGES POUR LES RUES FOURNIS PAR LE PROJET PRELEN ...... 80
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Reconstruction de l’infrastructure électrique et expansion de l’accès à l’énergie (P127203)
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FICHE DE DONNÉES
INFORMATIONS DE BASE
Informations sur le produit
Identifiant du projet Nom du projet
P127203
Reconstruction de l’infrastructure électrique et expansion
de l’accès à l’énergie
Pays Instrument de financement
Haïti Financement du projet d’investissement
Catégorie d’origine de l’AE Catégorie révisée de l’AE
Analyse partielle (B) Analyse partielle (B)
Organisations
Emprunteur Agence de mise en œuvre
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI EDH, MTPTC, UCP Énergie
Objectif de développement du projet (ODP)
ODP d’origine
Les objectifs du projet sont (a) de renforcer la politique énergétique et la capacité de planification, (b) d’améliorer la
durabilité et la résilience du secteur de l’électricité, et de restaurer et d’étendre l’accès à des services fiables en
matière d’électricité, et (c) de fournir une assistance financière au secteur de l’électricité en cas d’urgence.
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Reconstruction de l’infrastructure électrique et expansion de l’accès à l’énergie (P127203)
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FINANCEMENT
Montant initial (USD) Montant révisé (USD)
Montant réel décaissé
(USD)
Financement de la Banque
mondiale
IDA-H8060
90 000 000 48 994 023 42 636 084
Total 90 000 000 48 994 023 42 636 084
Financement par des
organismes autres que la
Banque mondiale
0 0 0
Emprunteur/bénéficiaire 0 0 0
Total 0 0 0
Coût total du projet 90 000 000 48 994 023 42 636 084
PRINCIPALES DATES
Approbation Entrée en vigueur
Examen
intermédiaire
Clôture originale Clôture réelle
27 septembre 2012 6 février 2013 18 avril 2016 31 décembre 2017 31 août 2020
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RESTRUCTURATION ET/OU FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE
Date(s)
Montant décaissé (millions
USD)
Principales révisions
30 juin 2017 18,97 Changement apporté au Cadre de résultats
Réaffectation entre les catégories de décaissement
17 janvier 2018 24,30 Changement apporté au Cadre de résultats
Modification des composantes et des coûts
Modification de la (des) date(s) de clôture du prêt
Annulation du financement
Réaffectation entre les catégories de décaissement
Modification du calendrier de mise en œuvre
19 juillet 2019 35,36 Changement apporté au Cadre de résultats
Modification des composantes et des coûts
Réaffectation entre les catégories de décaissement
27 novembre 2019 38,10 Modification des composantes et des coûts
Modification de la (des) date(s) de clôture du prêt
Réaffectation entre les catégories de décaissement
Modification du calendrier de mise en œuvre
27 août 2020 41,05 Modification des composantes et des coûts
Annulation du financement
Réaffectation entre les catégories de décaissement
PRINCIPALES NOTATIONS
Résultat Performance de la banque Qualité S&E
Modérément insatisfaisant Modérément satisfaisante Limitée
NOTATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET DANS LES ISR
N°
Date d’archivage de
l’ISR
Notation DO Notation IP
Décaissements
réels (millions USD)
01 15 janvier 2013
Modérément
satisfaisante
Modérément
satisfaisante
0
02 12 août 2013
Modérément
satisfaisante
Modérément
satisfaisante
0,26
03 12 mars 2014
Modérément
satisfaisante
Modérément
satisfaisante
0,78
04 30 juin 2015 Insatisfaisante
Modérément
insatisfaisante
7,37
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05 09 mars 2016 Insatisfaisante
Modérément
insatisfaisante
13,95
06 20 décembre 2016 Insatisfaisante
Modérément
insatisfaisante
17,66
07 28 juin 2017 Insatisfaisante
Modérément
insatisfaisante
18,97
08 31 décembre 2017
Modérément
satisfaisante
Modérément
insatisfaisante
24,30
09 29 juin 2018
Modérément
satisfaisante
Modérément
satisfaisante
30,18
10 16 janvier 2019
Modérément
insatisfaisante
Modérément
insatisfaisante
31,04
11 7 août 2019
Modérément
insatisfaisante
Modérément
insatisfaisante
35,54
12 2 mars 2020
Modérément
insatisfaisante
Modérément
insatisfaisante
39,54
SECTEURS ET THÈMES
Secteurs
Secteur principal/secteur (%)
Énergie et industries extractives 100
Énergie hydroélectrique renouvelable 4
Administration publique - Énergie et industries
extractives
26
Transmission et distribution d’énergie 62
Énergie solaire renouvelable 4
Autres secteurs de l’énergie et des industries
extractives
4
Thèmes
Thème principal/ Thème (Niveau 2) / Thème (Niveau 3) (%)
Développement du secteur privé 11
Postes 11
Création de poste 11
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Financement 8
Financement pour le développement 8
Financement des risques liés aux catastrophes 8
Développement urbain et rural 78
Développement urbain 32
Infrastructures urbaines et prestations de
services
32
Développement rural 22
Infrastructures rurales et prestations de
services
22
Gestion des risques liés aux catastrophes 24
Intervention et relèvement en cas de
catastrophe
8
Réduction des risques de catastrophes 8
État de préparation aux catastrophes 8
Environnement et gestion des ressources naturelles 2
Changement climatique 2
Atténuation 2
PERSONNEL ADMIN.
Poste Aux fins de l’approbation Aux fins de l’ICR
Vice-président(e) régional(e) : Hasan A. Tuluy Carlos Felipe Jaramillo
Directeur(-trice) national(e) : Alexandre V. Abrantes Lilia Burunciuc
Directeur(-trice) : Ede Jorge Ijjasz-Vasquez Franz R. Drees-Gross
Directeur(-trice) de cabinet : Philippe Charles Benoit Stephanie Gil
Chef(s) de projet : Karen Bazex Jose Francisco Perez Caceres
Auteur ayant contrbué à l’ICR : Alan G. Carrol
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I. CONTEXTE DU PROJET ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
A. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION
2
Le tremblement de terre a tué 230 000 personnes, en a blessé 300 000 et en a déplacé 1,5 million. Il a entraîné des dommages et des pertes
à hauteur de 7,9 milliards d’USD (120 % du PIB) et des besoins en matière de reconstruction estimés à 11,3 milliards d’USD.
Contexte relatif au pays
1. Au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010 qui a ravagé Haïti, la communauté des bailleurs de
fonds s’est mobilisée et a apporté un soutien considérable au pays.
2
Les bailleurs de fonds se sont engagés à
hauteur de près de 8,7 milliards d’USD, sous forme d’aide humanitaire, de projets d’investissement et d’allègement
de la dette. Au moment de l’évaluation du Projet de Reconstruction de l’Infrastructure Électrique et d’Expansion de
l’Accès à l’Énergie (PRELEN) en juillet 2012, les résultats du programme post-séisme étaient les suivants : (i) les
décombres avaient été déblayés de la plupart des zones touchées par le séisme ; (ii) la plupart des personnes
déplacées à l’intérieur du pays avaient été relogées ; (iii) de nombreux établissements scolaires avaient été
reconstruits et ouverts ; et (iv) l’incidence du choléra avait été considérablement contenue. Il reste toutefois
beaucoup à faire pour stimuler une croissance soutenue, réduire les niveaux de pauvreté et renforcer les
institutions en vue de lutter contre une gouvernance insuffisante et la corruption. La disparition d’un tiers de la
fonction publique, l’effondrement physique de tous les ministères, à l’exception d’un seul, et la destruction d’une
grande partie des infrastructures de prestations de services à Port-au-Prince (PAP) et dans ses environs, à la suite
du tremblement de terre, ont affaibli la capacité d’intervention du gouvernement. Mi-2012, la plupart des
infrastructures clés n’avaient pas encore été réhabilitées, y compris dans le secteur de l’électricité. L’insuffisance
de l’alimentation électrique a sérieusement entravé le fonctionnement des bâtiments publics, des établissements
scolaires, des hôpitaux, des logements et des systèmes d’approvisionnement en eau.
2. Avant le tremblement de terre, Haïti était déjà confronté à d’importants défis chroniques en matière de
développement et à la faiblesse de l’État. Avec un PIB par habitant de 656 USD en 2009, parmi les plus bas du
monde, Haïti était par ailleurs (et reste) l’un des pays les plus inégalitaires au monde (coefficient de Gini de 0,59).
Selon les estimations, en 2001, plus de la moitié des 10 millions d’habitants vivait avec moins d’un dollar par jour,
et 78 % avec moins de deux dollars par jour (données les plus récentes disponibles à l’époque). Le tremblement de
terre a anéanti tous les « gains » en termes de réduction de la pauvreté, qui résultaient de la croissance réelle
annuelle moyenne du pays de 2,2 % entre 2004 et 2009. Haïti se classe en 158
ème
sur 187 dans l’indice de
développement humain de 2011. Elle avait auparavant souffert de chocs exogènes et politiques répétés. En 2008,
la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, ainsi que plusieurs tempêtes tropicales et un
ouragan, qui ont causé des pertes estimées à 900 millions d’USD (soit 15 % du PIB), ont entraîné des émeutes et la
chute du gouvernement.
3. Le Document d’évaluation du projet PRELEN (DEP) mentionne que le développement d’Haïti a
historiquement été entravé par la fragilité et la fracture sociale. Pendant de nombreuses années, de profondes
inégalités sociales et économiques, une concentration intense des richesses et du pouvoir entre les mains de
quelques personnes, ainsi que l’absence de justice sociale et d’État de droit ont entraîné des pics de violence
motivés par des aspects politiques et non politiques. Le manque historique de transparence et des prestations de
services insuffisantes ont entraîné un faible niveau de confiance envers le gouvernement et au sein de la société.
Les problèmes de gouvernance, notamment la corruption, l’exercice du pouvoir par des bandes armées et
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l’absence de règles claires pour une concurrence fondée sur le marché, ont constitué des contraintes majeures
pour le développement et les investissements.
4. Au moment de l’évaluation du projet, les perspectives de stabilité politique étaient mitigées. D’une part, le
dernier sondage de perception annuel de Gallup a démontré que la confiance des Haïtiens envers le gouvernement
était à son plus haut niveau depuis le début des sondages en 2006 et en hausse de 30 % par rapport à 2010. Une
période d’incertitude politique avait cédé la place à des élections présidentielles et législatives fin 2010, dont le
point culminant a été la prestation de serment à la présidence, en mai 2011, du premier candidat de l’opposition
de l’histoire d’Haïti à accéder à ce poste par transition démocratique. En revanche, l’opposition a conservé le
contrôle du Parlement, et il a fallu cinq mois pour confirmer le premier Premier ministre à son poste, qui a par la
suite démissionné, cinq mois après le début de son mandat, en février 2012. Trois mois supplémentaires ont été
nécessaires afin d’établir un consensus autour d’un nouveau Premier ministre, dont le gouvernement et le
programme ont été approuvés en mai 2012.
5. Le PRELEN était fortement aligné sur la Note stratégique intérimaire de 2013-14 du Groupe de la Banque
mondiale (GBM). La stratégie s’est concentrée sur : (i) la réduction de la vulnérabilité et l’augmentation de la
résilience ; (ii) le soutien à la reconstruction durable ; (iii) le renforcement du capital humain ; et (iv) la promotion
d’une croissance inclusive. Le projet visait à soutenir les premier, deuxième et quatrième piliers en reconstruisant
des éléments clés du réseau de distribution d’électricité. L’électricité avait été identifiée comme l’obstacle
infrastructurel le plus critique à la croissance du secteur privé dans l’enquête « Doing Business » de 2011.
L’opération était par ailleurs cohérente avec le thème principal de la Note stratégique, à savoir le renforcement de
la gouvernance et des capacités techniques.
Contexte sectoriel et institutionnel
6. Le secteur de l’énergie est confronté à une double crise durable, qui se reflète dans les sous-secteurs de
l’électricité et de l’énergie des ménages. Le sous-secteur de l’électricité se caractérisait par une offre insuffisante,
une qualité de service médiocre, des coûts élevés, une gouvernance et une surveillance inadéquates, ainsi que des
fondamentaux financiers non viables. En ce qui concerne l’énergie des ménages, la population dépendait
essentiellement des rares ressources en bois pour faire la cuisine, avec les impacts économiques,
environnementaux et sanitaires qui en découlent.
7. Environ 25 % de la population haïtienne a accès à l’électricité, et seule la moitié d’entre elle bénéficie d’un
service fiable. Même à Port-au-Prince, l’électricité n’était disponible que 15 heures par jour en moyenne. Le pays
avait la plus faible consommation d’électricité par habitant de la région Amérique latine et Caraïbes. La capacité de
production disponible à hauteur de 212 MW environ était insuffisante pour répondre à une demande de pointe
estimée à plus de 250 MW. L’accès à l’électricité dans les zones rurales (où vivait plus de 50 % de la population en
2012) était inférieur à 5 % et provenait de neuf petits réseaux distincts, alimentés sporadiquement par des unités
diesel. Ce manque d’accès à l’électricité a laissé la plupart de la population haïtienne isolée, avec des services de
base et des possibilités de développement économique très limités.
8. En dépit du soutien antérieur des bailleurs de fonds, le cadre institutionnel et réglementaire du secteur de
l’énergie était caractérisé par une faible coordination stratégique, un leadership fragmenté et orienté
politiquement, et une gouvernance et une surveillance inadéquates. Les ententes institutionnelles pour
superviser le secteur de l’énergie étaient transitoires, de nouvelles institutions étant introduites pour remplacer les
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3
DEP, Annexe 6.
anciennes. La situation financière d’EDH est demeurée non viable, malgré le soutien apporté précédemment aux
réformes. Les transferts budgétaires destinés à couvrir les Accords relatifs à l’achat d’électricité (AAE) auprès de
producteurs indépendants d’électricité (PIE) et les factures de carburant importé représentaient environ 17 % du
budget national. Ces transferts n’ont cessé d’augmenter en raison de l’accroissement de la capacité de production
et de la hausse des prix du pétrole, en l’absence d’amélioration du recouvrement des coûts.
9. Les résultats obtenus au cours de la période récente précédant l’évaluation du projet sont les suivants :
(i) des améliorations limitées dans la gestion d’EDH, notamment l’installation de systèmes améliorés en matière de
facturation, de comptabilité et de gestion des réclamations ; (ii) des investissements pour réhabiliter le réseau ;
(iii) un soutien à l’Unité de gestion du secteur de l’énergie au sein du bureau du Premier ministre ; (iv) la signature
d’un protocole d’accord, entre EDH et les ministères respectifs chargés de l’énergie et des finances, pour établir un
mécanisme de transferts budgétaires vers le secteur de l’électricité ; (v) l’approbation par le conseil
d’administration d’EDH d’un Plan de réduction des pertes pour la société et la signature ultérieure d’un contrat
avec une entreprise externe pour le soutenir ; et (vi) la mise en place, sous l’égide du Premier ministre, d’une unité
centralisée pour superviser le secteur de l’énergie, renforcer les processus d’acquisition de nouvelles capacités de
production, organiser des réunions mensuelles du conseil d’administration d’EDH et réviser le cadre réglementaire
du secteur.
10. En mars 2011, le gouvernement a lancé un processus de modernisation d’EDH, dirigé par le Conseil de
modernisation des entreprises publiques (CMEP). Le processus comprenait la préparation d’études diagnostiques
détaillées, une phase de décision fondée sur un processus de recherche de consensus et l’élaboration d’un plan de
mise en œuvre. En mars 2012, le ministère des Travaux Publics, des Transports, de l’Énergie et de la
Communication (MTPTEC), le ministère de l’Économie et des Finances (MEF), le ministère de la Justice, EDH et une
entreprise privée ont signé l’Accord pour l’amélioration des opérations (AAO) visant à fournir un soutien à EDH
pour la période allant de mars 2012 à avril 2013, financé par l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID). Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre l’option de modernisation choisie par le
CMEP à l’issue de l’AAO. Afin de définir l’option la plus appropriée, la Société financière internationale (SFI) a
recommandé la mise en œuvre d’un contrat de gestion pour EDH. Ces initiatives se sont poursuivies séparément,
en coordination avec le PRELEN, pendant la période 2012-2017, mais elles n’ont pas abouti aux résultats
escomptés.
11. Le PRELEN était un suivi direct du Projet de réduction des pertes dans le secteur électrique (PREPSEL
(P098531/P112164), financé par l’IDA à hauteur de 11 millions d’USD pour la période 2006-2013, qui visait à
renforcer la gestion et la qualité des services d’EDH, et du Projet de réhabilitation de la distribution, financé par la
BID pour la période 2007-2013, pour un montant de 18 millions d’USD.
12. Le DEP du PRELEN comprenait une Lettre de politique de développement sectoriel, datée du 9 août 2012 et
signée par le Premier ministre.
3
Sur la base du Projet de rapport sur la politique énergétique de 2012, le
gouvernement a fixé les objectifs suivants pour le sous-secteur de l’électricité : (i) améliorer l’efficacité de la
production, de la transmission et de la distribution ; (ii) développer les sources d’énergie locales, notamment
l’énergie hydroélectrique, solaire et éolienne, et les options de cogénération ; (iii) planifier l’expansion au coût le
plus bas possible ; (iv) assurer la participation du secteur privé aux investissements ; (v) refléter les coûts réels dans
les tarifs pratiqués ; (vi) lutter contre la fraude ; (vii) étendre l’électrification rurale pour soutenir le développement
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Reconstruction de l’infrastructure électrique et expansion de l’accès à l’énergie (P127203)
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social et économique ; (viii) établir un contrat de performance entre EDH et le gouvernement d’Haïti ; et
(ix) modifier le cadre réglementaire en fonction des nouveaux objectifs.
13. La conception du projet était étayée par l’engagement du bailleur de fonds à fournir un soutien solide à la
reprise économique du pays, notamment dans le secteur de l’énergie. Au lendemain du tremblement de terre,
l’USAID, la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque mondiale, le Fonds de l’OPEP, l’Agence
canadienne de développement international (ACDI), l’Agence allemande pour le développement (KfW), le
gouvernement brésilien et la SFI ont coordonné leurs plans d’investissement afin de fournir un montant combiné
d’environ 400 millions d’USD au cours des cinq prochaines années pour soutenir la stratégie énergétique du
gouvernement. Le programme des bailleurs de fonds visait à soutenir financièrement et techniquement : (i) les
investissements physiques pour réhabiliter et étendre les infrastructures du secteur électrique à Port-au-Prince et
dans les provinces ; (ii) le renforcement des capacités et l’assistance technique pour améliorer l’efficacité, la
transparence et la gouvernance dans le secteur ; (iii) la mise en œuvre de modèles alternatifs de fourniture de
services électriques ; et (iv) l’assistance technique et les investissements pour réduire la pression sur les ressources
en bois de chauffage.
La Théorie du changement (chaîne de résultats)
14. Le Document initial d’évaluation du projet (DEP) ne comprenait pas de Théorie du changement/chaîne de
résultats. Les éléments suivants ont été recréés pour cet ICR :
La Banque mondiale
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Figure 1 : la Théorie du changement (chaîne de résultats)
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Objectifs de développement du projet (ODP)
15. L’Objectif de développement du projet (ODP) était de (a) renforcer la politique énergétique et la capacité
de planification du bénéficiaire ; (b) améliorer la durabilité et la résilience du secteur électrique du bénéficiaire et
rétablir et étendre l’accès à des services électriques fiables ; et (c) fournir une assistance financière en cas
d’urgence dans le secteur de l’énergie. Les ODP de l’Accord de financement (AF) et du DEP étaient identiques.
Principaux résultats escomptés et indicateurs de résultats
16. Les résultats initiaux du projet et les principaux indicateurs de résultats sont présentés dans le Tableau 1 :
Tableau 1 : résultats initiaux du projet et indicateurs de résultats
Principaux résultats
escomptés
Principaux indicateurs de
résultats
Cibles des indicateurs de résultats
ODP 1 : renforcer la
politique énergétique et la
capacité de planification du
bénéficiaire
Renforcement de la
capacité de contrôle du
gouvernement et de la
transparence des flux
financiers sectoriels
(1) Cellule de l’Énergie avec un mandat clair,
une capacité adéquate et une efficacité
démontrée (Années 1 à 6)
(2) Surveillance des transferts budgétaires
vers le secteur de l’électricité ; publication
d’un tableau de surveillance des transferts
budgétaires (Années 1 à 6)
(3) Disponibilité des perspectives financières
actualisées d’EDH et des prévisions des
futurs transferts budgétaires nécessaires,
dans le cadre du modèle financier (Années 1
à 6)
(4) Projet de cadre réglementaire pour le
secteur convenu avec les parties prenantes
(Année 3)
(5) Mise en œuvre effective du cadre
(Années 4 à 6)
ODP 2 : améliorer la
durabilité et la résilience du
secteur de l’électricité du
bénéficiaire
Indice de recouvrement
(CRI)
51 %
ODP 3 : rétablir et élargir
l’accès à des services
électriques fiables
Bénéficiaires directs
600 000
ODP 4 : fournir une
assistance financière en cas
d’urgence dans le secteur
de l’énergie
S/o S/o
Composantes
17. Le projet comportait trois composantes :
18. Composante 1 : renforcer les institutions du secteur de l’énergie et améliorer l’accès à l’énergie. (Coût
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estimé à 13,06 millions d’USD, avec un financement de l’IDA à hauteur de 12,16 millions d’USD ; le financement
de l’IDA réellement décaissé s’est élevé à 16,77 millions d’USD). Les activités à mettre en œuvre dans le cadre de
cette composante étaient les suivantes :
(a) Renforcer la capacité institutionnelle du ministère en charge de l’énergie et améliorer la gouvernance et
la transparence dans le secteur de l’énergie du bénéficiaire par le biais de : (i) la création et la dotation en
personnel d’une unité de l’énergie au sein du ministère en charge de l’énergie ; (ii) l’assistance technique à
l’unité de l’énergie susmentionnée ; (iii) des activités de proximité et des campagnes de diffusion des
informations ; et (iv) un soutien à la gestion du projet.
(b) Améliorer l’accès à l’électricité hors réseau par le bais de : (i) nouvelles solutions de raccordement à
l’électricité hors réseau ; (ii) l’établissement d’un cadre réglementaire pour le raccordement en question et la
mise à disposition d’une formation pour renforcer les capacités du ministère ; (iii) l’acquisition et l’installation de
100 éclairages publics solaires et la fourniture de raccordements à l’électricité hors réseau à 2 000 clients
supplémentaires ; et (iv) l’acquisition et l’installation de nouveaux raccordements à l’électricité hors réseau, tels
que l’éclairage solaire public, les systèmes solaires domestiques et/ou les mini-réseaux, et les lanternes solaires.
19. Composante 2 : améliorer les performances d’EDH et réhabiliter et étendre les infrastructures (coût
estimé à 78,42 millions d’USD, avec un financement de l’IDA à hauteur de 77,84 millions d’USD ; le financement
de l’IDA réellement décaissé s’est élevé à 25,68 millions d’USD). Les activités à mettre en œuvre dans le cadre de
cette composante étaient les suivantes :
(a) Améliorer les performances de la compagnie d’électricité (EDH) par le bais : (i) du renforcement de sa
capacité de gestion ; (ii) d’une assistance technique pour soutenir la planification technique, commerciale,
financière et stratégique d’EDH ; (iii) d’une assistance technique pour renforcer la capacité d’EDH à superviser le
respect des normes environnementales et sociales; (iv) du déploiement d’un plan directeur pour EDH afin
d’évaluer la demande en électricité et de définir les investissements prioritaires ; (v) de l’extension du système
de facturation d’EDH à l’ensemble du territoire ; (vi) de l’installation d’un système de télémesure pour les gros
clients industriels et commerciaux d’EDH ; et (vii) d’une assistance technique pour aider EDH à réaliser des
audits financiers externes.
(b) Réhabiliter les réseaux électriques et étendre l’accès à l’énergie par le biais de : (i) la réhabilitation de
cinq circuits de réseau dans la zone métropolitaine de PAP, notamment l’installation des équipements de
comptage requis ; (ii) la réhabilitation des circuits de réseau restants dans la zone métropolitaine de PAP,
notamment l’installation des équipements de comptage ; (iii) l’installation de nouveaux raccordements
résidentiels au réseau de distribution d’EDH par la densification et/ou l’extension du réseau ; (iv) la
réhabilitation des réseaux de distribution d’EDH et l’installation des équipements de comptage dans des zones
sélectionnées autres que l’agglomération de PAP, telles que Artibonite, Cap Haïtien et Petit et Grand Goave ;
(v) l’établissement de nouveaux raccordements aux réseaux d’EDH par l’extension et/ou la densification du
réseau ; et (vi) la réhabilitation de la microcentrale hydroélectrique (2,5 MW) à Drouet.
20. Composante 3 : Infrastructure de réserve contingente pour les risques et les réponses aux urgences dans
le secteur de l’énergie (coût estimé à 0 USD ; coût réel : 0 USD). Cette composante visait à répondre à toute
urgence dans le secteur de l’énergie par le biais de : (i) la conduite d’activités de récupération et de réhabilitation
d’urgence ; et/ou (ii) une assistance technique pour soutenir le MTPTEC et EDH dans leur réponse à une urgence
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dans le secteur de l’énergie.
ODP et objectifs de résultats révisés
21. Les Objectifs de développement du projet sont restés inchangés pendant toute la durée du projet.
Indicateurs d’ODP révisés
22. Les indicateurs d’OPD ou les objectifs de résultats ont été révisés trois fois, comme le montre le Tableau 2
ci-dessous.
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ANNEXE 7. SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES
RURAUX, PAR DÉPARTEMENT
Nom du
département
Nombre d’établissements
secondaires équipés de
systèmes photovoltaïques
Estimation de la
capacité installée
(Watts)
Nombre estimé de
bénéficiaires
(Étudiants)
1. Artibonite 50 33 400 2 000
2. Centre 50 32 200 2 000
3. Grand'Anse 50 33 400 2 000
4. Nippes 47 28 560 1 880
5. Nord 50 34 200 2 000
6. Nord-Est 44 30 880 1 760
7. Nord-Ouest 55 30 920 2 200
8. Ouest 49 33 640 1 960
9. Sud 48 35 800 1 920
10. Sud-Est 33 21 080 1 320
Total 405 314 080 19 040
Source : UCP
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ANNEXE 8. PANNEAUX SOLAIRES ET ONDULEUR FOURNIS À DES QUARTIERS DANS LE CADRE DU PROJET PRELEN
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ANNEXE 9. ÉLECTRIFICATION SOLAIRE DU CHAMP DE MARS À PAP AVEC LE SOUTIEN DU PROJET PRELEN
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ANNEXE 10. EXEMPLES DE TABLEAUX NUMÉRIQUES DANS DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES RURAUX FOURNIS
PAR LE PROJET PRELEN
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ANNEXE 11. EXEMPLES D’ÉCLAIRAGES POUR LES RUES FOURNIS PAR LE PROJET PRELEN